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AUDITORIA Y CONTROL

INTERNO DE
ALMACENES

• Unidad Didáctica: GESTION DE ALMACEN


• Docente: LIC. JESUS MARIA LUIS POVIS
• Periodo Lectivo: 2021-I
• Fecha: 12/05/2021
MOTIVACIÓN:

DIALOGAMOS
SABERES
PREVIOS:

¿Por qué las auditorías internas son importantes para los


establecimientos, desde tu punto de vista?
¿Crees que es una buena alternativa para el establecimiento
realizar un control interno de sus almacenes?
¿Desde tu experiencia has observado beneficios en la realización de
la auditoria interna a un establecimiento para su crecimiento
económico y de la producción?
Realiza la auditoria y el
control interno para
mejorar las condiciones en
los almacenes y facilitar
los inventarios.
AUDITORIA Y CONTROL INTERNO DE ALMACENES

Auditoría interna es una actividad


independiente y objetiva de
aseguramiento y consulta concebida para
agregar valor y mejorar las operaciones de
una organización. Ayuda a una
organización a cumplir sus objetivos
aportando un enfoque sistemático y
disciplinado para evaluar y mejorar la
eficacia de los procesos de gestión de
riesgos, control y gobierno.
La actividad de auditoría interna
evalúa la exposición al riesgo, las
operaciones y los sistemas
informáticos de la organización, con
respecto a lo siguiente:

• Eficacia y eficiencia de las


operaciones.
• Confiabilidad e integridad de la
información financiera y operativa.
• Protección de activos.
• Cumplimiento de leyes, regulaciones
y contratos.
CASO PRÁCTICO
El área de contabilidad del restaurante ¨RONDA
MARINO¨, debe realizar la auditoría y control interno al
almacén de su establecimiento para verificar el manejo de sus
inventarios.

¿Qué criterios deben considerar para realizar la auditoría interna


a los almacenes del establecimiento?

¿De qué manera se beneficiará el establecimiento con la


realización de una auditoria interna?
METACOGNICIÓN

1.A través de esta información, ¿Cómo consideras una auditoria


interna para el establecimiento a través de sus inventarios de los
almacenes?

2.¿A partir de esta sesión cada que tiempo recomendarías realizar


una auditoría y control interno a un establecimiento?
RECORDATORIO:

Repasa los contenidos de las quince sesiones, ya


que deberás rendir tu Evaluación final el día jueves
13/05/2021.
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS ELECTRÓNICAS
Carvajal, Andres. (2015) Manual de Auditoria Interna
Organization. Obtenida de:
https://contabilidadparatodos.com/manual-de-
MARTHANS, C.A. (2000) Enciclopedia de
auditoria-interna/ Equipo EY
logística empresarial.
NOTA:
CUALQUIER DUDA O CONSULTA ESTOY PRESTA A ATENDERLOS EN EL HORARIO ESTABLECIDO A
TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL O POR correo electrónico: jesus.luis@institutocumbre.edu.pe

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