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Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02231533437 $580.00

Emisora 03169 DIAZ LOPEZ LUZ FERNANDA


51908041805 $580.00
223153343 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 03/03/2023
OPTRXN5503

PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
223153343 Escuela a solicitar te sea cancelada"

Estado de Cuenta 223153343 DIAZ LOPEZ LUZ FERNANDA 28/01/2023 16:20:04 PM

CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO


CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO

SEMS BGC 2081 72245416 332081 MANTENIMENTO E INFRAESTRUCTURA 2023A 03/03/2023 $400.00
23A
SEMS BGC 2081 71996767 332081 CREDENCIAL DE IDENTIFICACION 2023A 18/01/2023 $75.00
SEMS BGC 2081 72246012 332081 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 23A 2023A 03/03/2023 $60.00
SEMS BGC 2081 71996768 332081 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 2023A 18/01/2023 $34.00
SEMS BGC 2081 72246608 332081 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2023A 03/03/2023 $10.00
BENEF
SEMS BGC 2081 72247135 332081 APORTACION VOLUNTARIA 23A 2023A 03/03/2023 $1.00

Total Adeudos: $580.00

223153343 @siiau 28/01/2023 16:20 Pág: 1

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