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INFORME DE CALIDAD DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE 2021

INFORME DE /

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS


UM SAN RAFAEL

SOW 1: REPARACIÓN DEL CANAL DE DERIVACIÓN


PERMANENTE MARGEN IZQUIERDA DEL DEPÓSITO B4

SOW 2: MANEJO AGUAS DE CONTACTO Y NO CONTACTO


NV.730 Y 830 ETAPA I

SOW 3: CONSTRUCCIÓN MANEJO INTEGRAL DE FLUJOS DE


AGUA EN EL B2

SOW 4: SISTEMA DE CONTENCIÓN LÍNEA DE RELAVES Y AGUAS


RECIRCULADAS E-1 Elaborado: Diego Delgado Torres
&J 16/08/2018 Jefe de Calidad

PUNO – PERÚ
2018
INDICE GENERAL

1. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD................................................................3


1.1. Objetivos específicos para el Proyecto..............................................................................................3
1.2. Organigrama del proyecto..................................................................................................................3
2. GESTION DE EQUIPOS.............................................................................................................................3
2.1. Verificación de Operatividad de Equipos (status de calibración de equipos)....................................3
3. GESTIOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO.....................................................................4
4. GESTION DE CAMPO................................................................................................................................4
5. LOG DE NO CONFORMIDADES DE CALIDAD........................................................................................4
6. REPORTES DE INSPECCIÓN DE CALIDAD............................................................................................4
7. GESTION DE CALIDAD DE LIBERACIONES............................................................................................4
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. -...........................................................................................5

Figura 1 organigrama del proyecto.......................................................................................................3

Tabla 1 estado de ensayos y pruebas de laboratorio............................................................................4


Tabla 2 estado de no conformidades.....................................................................................................4

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1. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

1.1. Objetivos específicos para el Proyecto.

Los Objetivos específicos del proyecto están establecidos en el Alcance de Trabajo,

Especificaciones Técnicas, Planos y las normas que conforman los Documentos Contractuales

entregados.

1.2. Organigrama del proyecto

En la figura 1 se presenta el organigrama del proyecto.

Figura 1 organigrama del proyecto

2. GESTION DE EQUIPOS

2.1. Verificación de Operatividad de Equipos (status de calibración de equipos)

A la fecha se ha realizado el primer requerimiento de equipos y materiales para el área de calidad,

el cual esta a cargo del área de logística y tendrá pronto arribo a obra, por otro lado, se tiene en

obra un equipo topográfico (Estación Total) que esta defectuoso y será devuelto a almacén central.

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3. GESTIOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO

A la fecha se ha realizado los ensayos correspondientes para el Diseño de Mezclas y el ensayo de

Resistencia al desgaste (Abrasión Los Ángeles), ambos realizados en el Laboratorio de Mecánica de

Suelos, concreto y Asfalto de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”. Los cuales están en

observación.

Así también se ha gestionado la toma de muestra de agua para la fabricación de concreto, para su

respectivo análisis Físico - Químico.

Tabla 1 estado de ensayos y pruebas de laboratorio

N DESCRIPCIÓN STATUS OBSERV.


°
1 RESISTENCIA AL DESGASTE “ABRASION OBSERVADO Completar resultados y firma del
LOS ANGELES” profesional responsable
2 DISEÑO DE MEZCLAS OBSERVADO Firma del profesional
responsable

4. GESTION DE CAMPO

Durante la semana se ha realizado la inspección en campo por parte del topógrafo, en los frentes de

trabajo SOW1, SOW2, SOW3 y SOW4.

5. LOG DE NO CONFORMIDADES DE CALIDAD

Hasta la fecha no se tienen No Conformidades internas y externas.

Tabla 2 estado de no conformidades

EMITIDAS ABIERTAS CERRADAS


No Conformidades Externas 0 0 0
No Conformidades Internas 0 0 2
0 0 0

6. REPORTES DE INSPECCIÓN DE CALIDAD

Aun no se tienen reportes de calidad emitidos.

7. GESTION DE CALIDAD DE LIBERACIONES

Aun no se han realizado trabajos que ameriten liberaciones por parte del área de control de calidad.

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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. -

 Se recomienda agilizar la logística de los materiales requeridos.

 Enviar los materiales y equipos con su certificación de calidad y/o calibración.

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