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Softcrates - Sistema de Gestión

INFOLOGY S.R.L.
Alta ejercicio nuevo – Cierre del ejercicio anterior (no se podrán pasar más asientos
del ejercicio anterior)

1- En CONTABILIDAD>>PROCESOS>>AUDITORIA DE CONTABILIDAD
Correr auditoría de saldos.
2- En CONTABILIDAD>>PROCESOS>>ASIENTO DE REFUNDICION
Generar y Guardar el asiento.
3- El asiento de refundición debe estar en la contabilidad definitiva, para esto se
debe contabilizar el lote contable en CONTABILIDAD>>LOTE
CONTABLE>>CONTABILIZACION DEL LOTE (SC)
4- En TABLAS>>CONTABILIDAD>>TRABAJAR CON EJERCICIOS
Alta de nuevo ejercicio (previamente ver como está definido el anterior: formato de
la cuenta)

En prox. Asientos interactivos y por lotes va 2 si no se va a hacer todavía el asiento


de apertura y se van a cargar los siguientes (ya que el 1 se usará para el asiento de
apertura) y si se va a hacer primero el de apertura y luego los siguientes va 1.
(cualquier inconveniente los asientos se pueden renumerar).
Generar los 12 períodos en la segunda solapa “Períodos Contables”
Guardar

5- En TABLAS>>CONTABILIDAD>>COPIAR DATOS ENTRE EJERCICIOS


Copiar dimensiones, cuentas y tipos de asientos. Ver si salen errores en el listado.
6- En CONTABILIDAD>>PROCESOS>>ASIENTO DE APERTURA
Generar y Guardar el asiento.
7- El asiento de apertura debe estar en la contabilidad definitiva, para esto se debe
contabilizar el lote contable en CONTABILIDAD>>LOTE
CONTABLE>>CONTABILIZACION DEL LOTE (SC)
8- En CONTABILIDAD>>PROCESOS>>ASIENTO DE CIERRE
PATRIMONIAL
Generar y Guardar el asiento.
9- El asiento de cierre debe estar en la contabilidad definitiva, para esto se debe
contabilizar el lote contable en CONTABILIDAD>>LOTE
CONTABLE>>CONTABILIZACION DEL LOTE (SC)
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Si no quiere cerrar el ejercicio anterior todavía y quiere empezar a cargar


asientos del nuevo ejercicio debe realizar los pasos 4 y 5 solamente.

Observación: (previo a hacer asientos contables (refundicion-apertura-cierre)


deben estar todos los comprobantes contabilizados – no debe haber nada en el
lote de subsistema )

En ARCHIVO>>OPCIONES>>OPCIONES DE CONTABILIDAD selecciona el


ejercicio con cual desea trabajar, para contabilizar comprobantes.

Luego se generan asientos en el lote, CONTABILIDAD>>LOTE DE


SUBSISTEMAS>>CONTABILIZACION DE COMPROBANTES

y luego pasarlos a la contabilidad definitiva en


CONTABILIDAD>>LOTE DE SUBSISTEMAS>>CONTABILIZACION DEL
LOTE.

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