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Código:

Versión: 01
Formato de No Conformidad
Fecha: 23/08/2021
Página: 1 de 2

HALLAZGO: OBSERVACIÓN (OBS) NO CONFORMIDAD (NC) OPORTUNIDAD DE MEJORA (OM)

INDENTIFICADOR: NC-205-2023
NOMBRE DEL PROCESO:
RESPONSABLE DEL
PROCESO:

FUENTE
Revisión por la Auditoría Revisión del resultado de
Auditoría Externa
Dirección Interna los objetivos
Resultado de la Requisitos Legales y Otros
Resultados de análisis
Salidas no conformes X evaluación de
y evaluación
proveedores externos AC no eficaces
Quejas y reclamos de
Resultados del análisis Accidentes e Incidentes
Indicadores de Gestión clientes
de la satisfacción del peligrosos de SST y
de los procesos Comunicaciones del
cliente Medio Ambiente
Supervisor de Calidad

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD / OBSERVACIÓN/OPORTUNIDAD DE MEJORA:


XXX

1. XXX
2. XXX
3. XXX

Norma y Requisito: Especificaciones técnicas


Auditor/otro:
Fecha: 12-04-2023

Identificación de posibles Causas: (¿Qué falló en el sistema para permitir que ocurra esta NC-OBS?) / Según
metodología
XXX

Corrección inmediata (cuando aplique)


1. XXX
2. XXX
3. XXX
Responsable:
Fecha: 15-06-2023

Acciones Correctivas (¿Qué se hizo para resolver este problema y prevenir la ocurrencia?)
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPONSABLE FECHA
1. Se mandará un informe en donde se especifica que la bandeja
ira opacándose con el pasar del tiempo por una reacción del
18-04-2023
sincado. Sin embargo, se limpiarán las bandejas y se hará
retoques con el producto galvanox, por estética.

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Código:
Versión: 01
Formato de No Conformidad
Fecha: 23/08/2021
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2. Se está tomado la acción correctiva en los rieles strut que


18-04-2023
presenten y alineando según se indica.
3. Se tomará en cuenta las arandelas que están cayendo en el
19-04-2023
hueco del riel.
4. Se alineará las que este muy desfasadas, sin embargo, no
aplica para todas, ya que siempre hay una tolerancia y no
18-04-2023
estamos pasando del espacio del modelo como para que se
genere alguna interferencia.

VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA REALIZADA / EVIDENCIAS


DOCUMENTALES Y/O REGISTROS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
NOMBRE:
ESTATUS:
COMENTARIOS: En el futuro se procederá con las indicaciones al
personal para evitar cometer estos errores.

FECHA: 15-06-2023 CERRADO ( )


PENDIENTE ( )
RESPONSABLE:

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA / REVISIÓN / VALORACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS


IMPLANTADAS (CONCLUSIONES)
AUDITOR:
EFICAZ:
COMENTARIOS:

FECHA: SÍ ( )
NO ( )
RESPONSABLE:

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