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1. OBJETIVO
Establecer la metodologia para la identificación de peligros, valorar riesgos,
evaluar y determinar los controles necesarios para el desempeño de la labor,con
el proposito de establecer medidas preventivas que nos permitan minimizar los
riesgos a las actividades en los diferentes procesos que realiza la organización.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades realizadas dentro de las
instalaciones de la organización E.D.S LAS MALVINAS y también aplica al
personal propio de la empresa.
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
Norma Internacional ISO 45001- Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el trabajo.
GTC 45- Guía para la identificación de los peligros y la valoración de
los riesgos en seguridad y salud ocupacional.
Decreto 1072- Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
Resolución 0312- Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Peligros:Fuente, acto o situación con potencial de producir un daño, en
términos de una lesión o enfermedad, o una combinación de éstos.
Lesión o Enfermedad:Condición física o mental adversa e identificable que
suceden y/o empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación
relacionada con el trabajo.
Riesgos: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que
ocurra un evento peligroso o exposición y la severidad del daño o
enfermedad que puede ser causado por el evento o la exposición.
Exposición: Relación entre concentración y el tiempo en que una persona o
grupo se encuentra en contacto con un agente físico, químico, biológico.
Evaluación de Riesgos: Proceso global de estimar la magnitud de los
riesgos y decidir si un riesgo es o no aceptable, tomando en consideración la
adecuación de cualquier control existente.
Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurra o
podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la
gravedad), o fatalidad.
5. PROCEDIMIENTO
Definir el
instrumento para
recopilar la Matriz de
1 información: Líder HSEQ Riesgos
Valorar riesgo
2
Xx_xX_X
Clasificar los
procesos,
3 actividades y las
tareas
control del
riesgo.
deficiencia
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible
la generación de incidentes o consecuencias muy
Muy Alto
10 significativas, o la eficacia del conjunto de medidas
(MA)
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o
ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a
Alto (A) 6 consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a
consecuencias poco significativas (s) o de menor importancia,
Medio (M) 2
o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es moderada, o ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos.
No se asigna
Bajo (B) El riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican
valor
directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro
(IV) Véase tabla 8.
Para determinar el nivel de expocision (NE) se aplican los criterios de la tabla No.3
Tabla 3. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN.
Nivel de Valor
Significado
exposición de NE
(EE)
Para determinar el Nivel de Probabilidad (NP) se combinan los resultados de las tablas 2
y3, en la tabla 4.
TABLA 4. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
NIVEL DE EXPOSICIÓN
(NE)
NIVELES DE PROBABILIDAD
4 3 2 1
A-
10 MA-40 MA-30 A-20
10
Nivel de deficiencia
6 MA-24 A-18 A-12
(ND)
Nivel de Valor de
Significado
probabilidad NP
Nivel de Significado
NC
Consecuencias Daños Personales
Mortal o
100 Muerte (s)
Catastrófico (M)
5.7.TABLA
Tabla 8. SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO
Nivel de Riesgo y de Valor de NR Significado
intervención
Situación critica. Suspender
actividades hasta que el
I 4000-600 riesgo tete bajo
control.Intervención urgente.
Corregir y adoptar medidas
II 500-150 de control inmediato.
Mejor si es posible. Seria
III 120-40 conveniente justificar la
intervencion y su
rentabilidad
Mantener las medidas de
control existentes, pero se
deberian considerar
soluciones o mejoras y se
IV 20 deben hacer comprobaciones
periodicas para asegurar que
el riesgo aun es aceptable.
5.8.TABLA
9. EJEMPLO DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
Nivel de
Significado Explicación
Riesgo
No Aceptable o
II Aceptable con control Corregir o adoptar medidas de control
específico
6. REGISTRO-ANEXOS
XX_xx_xxx MATRIZ