Está en la página 1de 6

AUDITORIA GENERAL Y CONTROL INTERNO

INTEGRANTES

MARIA CAMILA JIMENEZ CARRILLO


SANDRA PATRICIA AHUMADA PAREJO
PAMELA PEINADO
ALI DE JESUS PALOMINO

MTRO:

FERNANDO DÍAZ HERRERA

GRUPO: 40767

Facultad de administració n, Corporació n Unificada Nacional De Educació n Superior

0610/2022
AUDITORÍA INTERNA DE COMPRAS

AUDITORES: MARIA CAMILA JIMENEZ CARRILLO, SANDRA PATRICIA AHUMADA PAREJO,


PAMELA PEINADO, ALI DE JESUS PALOMINO

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA, CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE


EDUCACIÓN SUPERIOR

40767
AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

MTRO: FERNANDO DIAZ HERRERA


2022

PROGRAMA DE AUDITORÍA EN EL ÁREA DE COMPRAS

PLANEACIÓN.

TRANSMECOR S.A.S es una entidad privada, que tiene como misió n cumplir con las exigencias
de sus clientes ofreciéndoles vehículos y maquinarias de alta calidad, ofreciendo un transporte
seguro. Se encuentra ubicada en la ciudad de Santa Marta-Magdalena con el nú mero de
NIT:8002366550-3, inscrita ante la cá mara de comercio. La empresa lleva tiempo en
funcionamiento, pero debido a la problemá tica del mal funcionamiento en los informes, su
representante legal decide realizar una auditoría interna, con el apoyo de su equipo para buscar
soluciones en el á rea de compras.

OBJETIVO: analizar el á rea de compras de TRANSMECOR S.A.S llegar a conocer las


herramientas y métodos que existen para evaluar có mo se está llevando a cabo el
Financiamiento de la misma, a través de la comunicació n de resultados y así poder tomar
decisiones adecuadas para brindarle solució n a la problemá tica de la empresa.

ALCANCE DE PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍA: El siguiente informe se llevará a cabo


desarrollando la auditoría sobre él á rea de compras sin perjuicio de otros aspectos que se
puedan desprender. Abarca desde la planificació n, ejecució n, programació n y soportes. También
aborda el seguimiento de las medidas o acciones preventivas y correctivas pertenecientes al
á rea de compras de la entidad, enfocá ndose en todo lo relacionado al á rea de compras y cada
uno de los procesos que ejecutan el personal de la entidad afectada.

CRONOGRAMA
PLAN DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA

También podría gustarte