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Código: GSST-PD-09

PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION Y VALORACION DE Versión:01
RIESGOS Y PELIGROS
Fecha: 30-10-2018

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGO Y PELIGROS


Código: GSST-PD-09
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION Y VALORACION DE Versión:01
RIESGOS Y PELIGROS
Fecha: 30-10-2018

CONTENIDO
1. OBJETIVOS.................................................................................................................3
2. ALCANCE....................................................................................................................3
3. MARCO LEGAL...........................................................................................................4
4. METIDOLOGIA............................................................................................................5
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO....................................................................5
6. ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO.......................................................12
7. RECOMENDACIONES..............................................................................................12
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PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION Y VALORACION DE Versión:01
RIESGOS Y PELIGROS
Fecha: 30-10-2018

1. OBJETIVOS.

Realizar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de


controles de los programas de tratamiento del riesgo, en las actividades derivadas de
los procesos desarrollados en la entidad, mediante la metodología adoptada y el
diligenciamiento de la Matriz de Identificación de Peligros GTC 45 2012, Evaluación y
Valoración de Riesgos; con el fin de minimizar y controlar el impacto negativo que
estos puedan influir en la población trabajadora e instalaciones de la organización.

2. ALCANCE.

El procedimiento inicia con la Recolección de la información, continua con la


Identificación de peligros y fuente generadora de los riesgos, el Reconocimiento y
registro de los controles existentes, la Valoración de los riesgos identificados, el
Establecimiento de las medidas de intervención y termina con la Socialización de la
Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, esta
información se recolecta en todos los niveles de la organización.

3. MARCO LEGAL.

GTC 45 Del 2012.

VER: GSST-MT-03-MATRIZ REQUISITOS LEGALES


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4. METIDOLOGIA.

La empresa BIBES CENTRO ESTETICA, adopta la metodología de la GTC 45 del


2012, con el fin de realizar la identificación y valoración de los riegos, generando
medidas preventivas.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA ÁREA
ITE ACTIVIDAD / CAR
DESCRIPCIÓN RESPON PARTICIPA REGISTRO
M TAREA GO
SABLE NTE
Se iniciara tomando Respons SST todas las Matriz de
información general de la able de áreas de la identificación de
empresa y datos de las seguridad organizació peligros, evaluación
áreas: y salud n y valoración de los
1. procedo que realizan en el riesgos.
2. Zona o lugar a trabajo
recolección inspeccionar
de 3. Actividades que realizan
información 4.Tareas
1 inicial, de las 5. identificar si la actividad o
actividades tarea es rutinaria o no
de la
organización
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Se realizara la sumatoria Respons SST todas las Matriz de


total del personal expuesto able de áreas de la identificación de
en la organización los datos seguridad organizació peligros, evaluación
seleccionados son: y salud n y valoración de los
1.vinculados en el riesgos.
2 expuestos 2. se realiza la sumatorias y trabajo
se relaciona el total de los
expuestos

Se realiza la identificación Respons SST todas las Matriz de


del peligro de la siguiente able de áreas de la identificación de
forma: seguridad organizació peligros, evaluación
1. descripción: en este ítem, y salud n y valoración de los
se indica que tipo de en el riesgos.
riesgos es (físico, químico, trabajo
Publio, mecánico,
3 peligro biomecánica, natural etc.).
2. calcificación: en este ítem
se clasifica el factor de este
riesgo.
3. fuente: se identifica que
produce el riesgo.

Se relaciona los efectos a la Respons SST todas las Matriz de


salud que pueden ocasionar able de áreas de la identificación de
efectos los riesgos identificados y seguridad organizació peligros, evaluación
4 posibles en la clasificados anteriormente. y salud n y valoración de los
salud en el riesgos.
trabajo
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En este ítem de identifica responsa SST todas las Matriz de


tres tipos de controles ble de áreas de la identificación de
existentes en la seguridad organizació peligros, evaluación
organización como lo son: y salud n y valoración de los
1.fuente en el riesgos.
2.Medio trabajo
controles 3.Individuo.
5
existentes En este caso se identifica
que ha implementado la
organización en pro de
minimizar los riesgos

6 evaluación en este ítem se realiza el responsa SST todas las Matriz de


del riesgo proceso de evaluación del be de áreas de la identificación de
riesgo donde se puede seguridad organizació peligros, evaluación
identificar al nivel si es (alto, y salud n y valoración de los
medio alto y bajo) y así vez en el riesgos.
lo identifica con su color trabajo
donde( muy ato y alto es de
color rojo, medio color
amarillo y bajo color verde),
ese proceso es realizado de
la siguiente manera:
1. iniciamos con el nivel de
deficiencia, donde la guía
GTC 45, nos indica una
nomenclatura la cual se
debe de seleccionar la que
aplique (ver etc. 45 del
2012 página 13).
2. nivel de exposición: en
este proceso se toma los
valores señalados por la
guía GTC 45 DEL 2012, el
cual aplique al riesgo
señalado ver página 13.
3. nivel de probabilidad:
según la guía GTC 45
pagina 12, nos indica una
fórmula matemática (NP:
ND x NE), en este caso se
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relaciona el valor del nivel


de deficiencia y el valor del
nivel de exposición y lo
multiplicamos ese valor nos
indica el nivel de
probabilidad, así vez nos
indica la interpretación de el
novel de probabilidad nos
indica si es muy alto, alto,
medio o bajo, dependiendo
el caso y en riesgo a valorar
4. Nivel de consecuencia:
en este nivel nos identifica
lo que le puede generar al
trabajador (muerte,
incapacidades permanente,
incapacidades leves o
lesiones que no requieren
incapacidad), a su vez
identifica una nomenclatura,
se deberá seleccionar la
aplicable.
5. interpretación del nivel
del riesgo: en este caso nos
da una nomenclatura pero a
su vez nos indica los
colores descrito
anteriormente, se deberá de
colora la nomenclatura que
sea pertinente, así mismo
se podrá realizar el
significado del nivel de
riesgo (ver GTC 45 2012
página 14), así vez se
identifica la aceptabilidad
del riesgo donde se
relaciona si el riesgo es
aceptable, mejorable, no
aceptable con mejora.
Eliminación: modificar un responsa SST todas las Matriz de
medidas de diseño para eliminar el ble de áreas de la identificación de
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intervención peligro, por ejemplo, seguridad organizació peligros, evaluación
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introducir y salud n y valoración de los


dispositivos mecánicos de en el riesgos.
alzamiento para eliminar el trabajo
peligro de manipulación
manual.
1. Sustitución: reemplazar
por un material menos
peligroso o reducir la
energía del sistema
(por ejemplo, reducir la
fuerza, el amperaje, la
presión, la temperatura,
etc.).
2. Controles de ingeniería:
instalar sistemas de
ventilación, protección para
las máquinas,
enclavamiento,
cerramientos acústicos, etc.
3. Controles
administrativos,
señalización, advertencias:
instalación de alarmas,
procedimientos de
seguridad, inspecciones de
los equipos, controles de
acceso,
capacitación del personal.
4. Equipos / elementos de
protección personal: gafas
de seguridad, protección
auditiva,
máscaras faciales, sistemas
de detención de caídas,
respiradores y guantes.
Al aplicar un control
determinado se deberían
considerar los costos
relativos, los beneficios de
la reducción de riesgos, y la
confiabilidad de las
opciones disponibles.
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6. ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO.


 Cuando las normas cambien.
 Cuando se presente un accidente
 Cuando se realice un procedimiento nuevo
 Cuando se adquiere una maquina nueva.

7. RECOMENDACIONES.

Se recomiendo realizar capacitación a los trabajadores de la empresa RMW Servicios


Profesionales s, a, s con el fin de conocer los distintos tipos de riesgos que se
encuentran expuestos y el nivel el cual están estos riesgos.

8. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DESCRIPCION BREVE VERSION

30/10/2018 Se realiza documento 1

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