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SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FEGURRI S.A.C.

EL TRABAJO Cdigo: PSGSST 03


Versin: 01
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
Fecha de Em.: 01.06.2015
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
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PSGSST 03
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES

INDICE

Pg.

1. OBJETIVO ................................................................................................................................. 2

2. ALCANCE .................................................................................................................................. 2

3. BASE LEGAL ............................................................................................................................. 2

4. DEFINICIONES ......................................................................................................................... 2

5. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................ 3

6. PROCEDIMIENTO .................................................................................................................... 4

7. REGISTROS .............................................................................................................................. 9

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:


Supervisor de SST Administrador de Campo Gerente General
SGSST: SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE FEGURRI S.A.C.
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para un proceso sistemtico de identificacin continua de peligros,
evaluacin de riesgos y determinacin de controles relacionados a la Seguridad y Salud en el
Trabajo en las actividades e instalaciones relacionadas con los procesos de FEGURRI S.A.C.

2. ALCANCE
Es aplicable a todas las actividades administrativas y operativas de FEGURRI S.A.C.

3. BASE LEGAL
Ley N 29783.Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
DS 005 2012 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
RM 050 - 2013 Formatos referenciales del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
trabajo.
Ley 30222 Ley que modifica a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DEFINICIONES

4.1. Peligro:
Seguridad y Salud en el Trabajo: Situacin o caracterstica intrnseca de algo capaz de
ocasionar daos a las personas, equipos, procesos y ambiente.

Seguridad y Salud Ocupacional: Fuente, situacin, o acto con un potencial de dao en trminos
de lesin o enfermedad o una combinacin de stas.

4.2. Riesgo:
Seguridad y Salud en el Trabajo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas
condiciones y genere daos a las personas, equipos y al ambiente.

Seguridad y Salud Ocupacional: Combinacin de la posibilidad de la ocurrencia de un evento


peligroso o exposicin y la severidad de lesin o enfermedad que pueden ser causados por el
evento o la exposicin.

4.3. Identificacin de peligro: El proceso para reconocer que existe peligro y define sus
caractersticas.

4.4. Evento Peligroso: Son todas las condiciones, acciones y factores que ocasionarn que el dao a
la integridad y salud del trabajador se concrete.

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4.5. Evaluacin de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo(s) que se presenta durante algn peligro(s),
tomando en cuenta la adecuacin de cualquier control existente, y decidiendo si el riesgo(s) es o
no aceptable

4.6. Riesgo Puro: Valoracin del riesgo sin considerar ningn sistema o procedimiento de control.

4.7. Riesgo Remanente: Valoracin del riesgo luego de haber aplicado mtodos y/o procedimientos
para mitigar el riesgo puro. Es decir, es el riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser
soportado por la organizacin teniendo respeto de las obligaciones legales y a la Poltica del
Seguridad y Salud Ocupacional.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Gerente General


Proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento.

5.2. Administrador de Campo


Proporcionar las facilidades necesarias para que todo el personal de FEGURRI S.A.C., cumpla con
el presente procedimiento.

5.3. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo


Asesorar a los niveles de supervisin en el proceso de identificacin y evaluacin de riesgos.
Determinar los controles adecuados para mitigar el riesgo.
Mantener actualizada la MATRIZ IPERC en todos los procesos (FPSGSST 03-01).
Asegurar el cumplimiento de los controles determinados.

5.4. Supervisor de rea


Informar sobre los peligros y riesgos que no se encuentran en la MATRIZ IPERC.
Implementar controles basados en los riesgos existentes.
Asegurar que los trabajadores, del rea bajo su responsabilidad, cumplan con los controles
determinadas para cada actividad.

5.5. Trabajador
Informar todo peligro existente que no se encuentre en la MATRIZ IPERC, al supervisor de rea, as
como al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
Cumplir con los controles determinados para cada actividad.

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6. PROCEDIMIENTO
Este Procedimiento debe ser aplicado en las siguientes situaciones:

En la ejecucin de nuevos proyectos.


Cuando se den cambios en los procesos, equipos, instalaciones o en la legislacin.
Cada vez que las auditorias o evaluaciones indiquen la necesidad de revisar la evaluacin de
riesgos.
Cada vez que acontezcan incidentes de trabajo.

Los siguientes tems hacen referencia al llenado de la Matriz de Identificacin de Peligros,


Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles.

6.1. Identificacin de los Peligros y Evaluacin Integral de Riesgos de SST.


En la identificacin de los Peligros y Evaluacin Integral de los Riesgos de Seguridad y Salud en
el Trabajo es recomendable la utilizacin de fuentes de informacin: mapas de incidentes de las
reas, sealizacin en las reas, productos qumicos utilizados en las reas, histrico de
accidentes, mediciones cualitativas y principalmente cuantitativas.
La Identificacin de los peligros y la evaluacin de riesgos de SST, debe ser realizado para la
empresa como un todo. Debemos inicialmente trabajar con una metodologa simple que ayude e
la determinacin de los sistemas individuales que se analizarn, (ejemplo: Check list de
inspeccin de ruta de seguridad, reportes de condiciones inseguras, investigacin y reporte de
incidentes, etc.).

6.1.1. Llenado del Encabezado:

6.1.1.1. Proceso: Tenemos que identificar los tres tipos principales de procesos que se dan en la
organizacin: Direccionales, principales y de apoyo (Ej. Riego, Produccin, Administracin,
etc.).

6.1.1.2. Subproceso: (Ej. Impermeabilizacin del reservorio, Produccin Agrcola, Recursos


Humanos, etc.)

6.1.1.3. Etapa: es un conjunto de actividades que conforman el subproceso (Ej. Preparacin del
terreno, Siembra, Poda, etc.).

6.1.1.4. Actividades: se identificarn todas aquellas que conformarn el proceso (Ej. Trasladar
materia orgnica, trasladar postes, templar alambre, etc.)

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6.1.1.5. Peligro: se considerarn todas las fuentes, actos o situaciones que pueden conllevar a una
lesin y/o enfermedad. Se da por la interaccin del trabajador con herramientas, mquinas y
otros. (Ej. Manipulacin de herramientas manuales, manipulacin de cargas, trabajos en
campos agrcolas).

6.1.1.6. Riesgo: se clasificarn en riesgo de seguridad y de salud. Tener en cuenta que el riesgo es la
valorizacin del peligro a la cual el trabajador est expuesto.
Para el caso de los riesgos de salud se necesita la asesora del mdico ocupacional. (Ej.
Posturas forzadas, movimiento repetitivo, exposicin a radiacin solar).

6.1.1.7. Campo de Identificacin:

6.1.1.8. Agente de Riesgo: Se deben tener en cuenta las condiciones inseguras y los agentes
agresivos que pueden impactar (causar daos y lesiones) en los trabajadores, equipos e
instalaciones. Se debe utilizar como gua de consulta, la siguiente lista:

Agentes Fsicos
Ruido, (especificar la fuente de generacin)
Vibraciones, (especificar la fuente de generacin)
Radiaciones Ionizantes, (especificar la fuente de generacin)
Radiaciones No Ionizantes, (especificar la fuente de generacin)
Fro, (especificar la fuente de generacin)
Presiones Anormales, (especificar la fuente de generacin)
Humedad, (especificar la fuente de generacin)
Calor, (especificar la fuente de generacin)

Agentes Qumicos:
Polvos/Partculas, (especificar la fuente de generacin)
Gases/Vapores, (especificar la fuente de generacin)
Productos Qumicos, (indicar nombre comercial y el sector)
Agentes Biolgicos
Agentes Biolgicos, (Ejem: Virus/Bacterias/Esporas/Hongos, etc.)

Agentes Ergonmicos
Esfuerzo fsico intenso.
Levantamiento y transporte manual de pesos o cargas.
Exigencia de postura inadecuada.
Control rgido de productividad.

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Imposicin de ritmos de trabajo excesivos.


Trabajos en turnos nocturnos.
Jornadas de trabajo prolongadas.
Trabajos montonos y repetitivos.

Agentes Psicosociales
Moobing
Estrs Laboral

6.2. Control
Para proponer las medidas de control a los peligros identificados y riesgos evaluados; se deben
seguir y respetar los siguientes criterios de jerarqua:
1. Eliminar
2. Sustituir
3. Controles de Ingeniera.
4. Sealizacin, advertencias y/o controles administrativos.
5. Equipos de Proteccin Personal.

6.3. Clasificacin de los Riesgos de SST


6.3.1. Gravedad de Dao (G)
La gravedad de dao debe ser clasificada en Leve, Moderada y Severa, teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

(G=1) Leve:
Se genera una lesin menor: contusiones, heritemas simples, magulladuras, etc; as mismo
genera una enfermedad ocupacional en un nivel primario.

(G=2) Moderada:
Se genera una lesin con tratamiento mdico, siendo sta una incapacidad no mayor a 72
horas, as mismo genera una enfermedad ocupacional en un nivel secundario.

(G=3) Severo:
Genera una lesin con tratamiento mdico, siendo sta una incapacidad mayor a 72 horas,
as mismo genera una enfermedad avanzada en un nivel terciario.

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6.3.2. Probabilidad de Ocurrencia del Dao (P)


Cuando se intenta establecer la probabilidad de ocurrencia del dao a la integridad del
trabajador o a su salud, se deben considerar los controles existentes, asimismo se pueden usar
las informaciones del histrico y conocimiento tcnico de los evaluadores.
La probabilidad de ocurrencia del dao a la integridad o salud del trabajador se debe clasificar
de la siguiente manera:

(P=1) Probabilidad Baja:


Cuentan con controles de ingeniera en los equipos (guardas, sensores, trabas, bloqueos,
etc.), asimismo la unidad tiene implementado un modelo de gestin inmediata sobre los
problemas identificados para eliminarlos; y adems no se han registrado incidentes con dao
en los ltimos 12 meses adems se cuenta con el entrenamiento y capacitacin al personal
que labora en la actividad.

(P=2) Probabilidad Media:


Existen algunos controles de ingeniera en los equipos (guardas, sensores, trabas, bloqueos,
etc.), asimismo la unidad no tiene implementado un modelo de gestin inmediata sobre los
problemas identificados para eliminarlos, y adems no se han registrado incidentes con dao
en los ltimos 6 meses.

(P=3) Alta:
No existen controles de ingeniera en los equipos (guardas, sensores, trabas, bloqueos, etc.),
asimismo la unidad no tiene implementado un modelo de gestin inmediata sobre los
problemas identificados para eliminarlos, y adems se han registrado incidentes con dao en
los ltimos 3 meses.

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6.4. Nivel de Riesgo (NR):


Es el resultado de la multiplicacin de la gravedad por la probabilidad de ocurrencia del dao a la
integridad del trabajador o a su salud, dando origen a la siguiente matriz de evaluacin de riesgos:

OBS: Los peligros relacionados a situaciones de emergencia, con NR 3, y que no puedan ser
controlados por la misma rea, deben ser incluidos en las acciones correctivas del Plan de
Emergencias de la Empresa.

6.5. Acciones Recomendadas:


Luego de determinar el nivel de cada uno de los riesgos, deben ser definidas las acciones que
garanticen el efectivo control de los riesgos, de tal modo que NO HAYA RIESGOS
SIGNIFICATIVOS O INACEPTABLES.
Las acciones recomendadas relacionadas a los controles que deben seguir los lineamientos
estipulados en tem 6.2 y deben ser establecidas conforme las siguientes orientaciones:

Riesgo No Significativo (NR = 1 y 2): NO ES NECESARIO ACTUAR INMEDIATAMENTE: No


se requiere tomar accin inmediata, no es necesario conservar registros documentados,
exceptuando aquellos previstos por la legislacin.

Riesgo Poco Significativo (NR = 3 y 4): MONITOREAR Y MEJORAR LOS CONTROLES


EXISTENTES: Se pueden requerir implementar controles operativos. Pueden considerarse
soluciones o mejoras eficaces que no representen un costo adicional elevado. Es requerido
realizar monitoreos para asegurar que los controles son efectuados.

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Riesgo Significativo (NR = 6): REALIZAR MEJORAS EN EL MUY CORTO PLAZO EN LOS
CONTROLES EXISTENTES: Se deben tomar las acciones para reducir los riesgos, mediante un
Plan de Accin, definiendo los plazos para la implementacin de las acciones. Las acciones que
involucran mayores recursos principalmente financieros, pueden necesitar de plazos mayores.
Existe la posibilidad de incluir dichas acciones como Objetivos y Metas de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Riesgo Inaceptable (NR = 9): LA OPERACIN NO DEBE PROSEGUIR Y SE DEBE REDUCIR
EL RIESGO INMEDIATAMENTE: El trabajo no debe ser iniciado o continuado hasta que el nivel
del riesgo se haya reducido. De no ser posible la reduccin del riesgo, a causa de recursos
limitados, el trabajo tiene que permanecer detenido.

7. REGISTROS

RESPONSABLE DE
NOMBRE DEL REGISTRO VERSION
ARCHIVO

FPSGSST_03-01_Formato para la
Supervisor de Seguridad y Salud
Identificacin de Peligros, Evaluacin de 01
en el Trabajo
Riesgos y Determinacin de Controles.

FPSGSST_03-02_Registro de Entrega de Supervisor de Seguridad y Salud


01
Equipos de Seguridad o Emergencia. en el Trabajo

APSGSST_03-01_Matriz de Identificacin de
Supervisor de Seguridad y Salud
Peligros, Evaluacin de Riesgos y 01
en el Trabajo
Determinacin de Controles.

APSGSST_03-02_Tabla de Clasificacin de Supervisor de Seguridad y Salud


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Riesgos. en el Trabajo

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