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PSGSST 03
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
INDICE
Pg.
1. OBJETIVO ................................................................................................................................. 2
2. ALCANCE .................................................................................................................................. 2
4. DEFINICIONES ......................................................................................................................... 2
5. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................ 3
6. PROCEDIMIENTO .................................................................................................................... 4
7. REGISTROS .............................................................................................................................. 9
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para un proceso sistemtico de identificacin continua de peligros,
evaluacin de riesgos y determinacin de controles relacionados a la Seguridad y Salud en el
Trabajo en las actividades e instalaciones relacionadas con los procesos de FEGURRI S.A.C.
2. ALCANCE
Es aplicable a todas las actividades administrativas y operativas de FEGURRI S.A.C.
3. BASE LEGAL
Ley N 29783.Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
DS 005 2012 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
RM 050 - 2013 Formatos referenciales del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
trabajo.
Ley 30222 Ley que modifica a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. DEFINICIONES
4.1. Peligro:
Seguridad y Salud en el Trabajo: Situacin o caracterstica intrnseca de algo capaz de
ocasionar daos a las personas, equipos, procesos y ambiente.
Seguridad y Salud Ocupacional: Fuente, situacin, o acto con un potencial de dao en trminos
de lesin o enfermedad o una combinacin de stas.
4.2. Riesgo:
Seguridad y Salud en el Trabajo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas
condiciones y genere daos a las personas, equipos y al ambiente.
4.3. Identificacin de peligro: El proceso para reconocer que existe peligro y define sus
caractersticas.
4.4. Evento Peligroso: Son todas las condiciones, acciones y factores que ocasionarn que el dao a
la integridad y salud del trabajador se concrete.
4.5. Evaluacin de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo(s) que se presenta durante algn peligro(s),
tomando en cuenta la adecuacin de cualquier control existente, y decidiendo si el riesgo(s) es o
no aceptable
4.6. Riesgo Puro: Valoracin del riesgo sin considerar ningn sistema o procedimiento de control.
4.7. Riesgo Remanente: Valoracin del riesgo luego de haber aplicado mtodos y/o procedimientos
para mitigar el riesgo puro. Es decir, es el riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser
soportado por la organizacin teniendo respeto de las obligaciones legales y a la Poltica del
Seguridad y Salud Ocupacional.
5. RESPONSABILIDADES
5.5. Trabajador
Informar todo peligro existente que no se encuentre en la MATRIZ IPERC, al supervisor de rea, as
como al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
Cumplir con los controles determinados para cada actividad.
6. PROCEDIMIENTO
Este Procedimiento debe ser aplicado en las siguientes situaciones:
6.1.1.1. Proceso: Tenemos que identificar los tres tipos principales de procesos que se dan en la
organizacin: Direccionales, principales y de apoyo (Ej. Riego, Produccin, Administracin,
etc.).
6.1.1.3. Etapa: es un conjunto de actividades que conforman el subproceso (Ej. Preparacin del
terreno, Siembra, Poda, etc.).
6.1.1.4. Actividades: se identificarn todas aquellas que conformarn el proceso (Ej. Trasladar
materia orgnica, trasladar postes, templar alambre, etc.)
6.1.1.5. Peligro: se considerarn todas las fuentes, actos o situaciones que pueden conllevar a una
lesin y/o enfermedad. Se da por la interaccin del trabajador con herramientas, mquinas y
otros. (Ej. Manipulacin de herramientas manuales, manipulacin de cargas, trabajos en
campos agrcolas).
6.1.1.6. Riesgo: se clasificarn en riesgo de seguridad y de salud. Tener en cuenta que el riesgo es la
valorizacin del peligro a la cual el trabajador est expuesto.
Para el caso de los riesgos de salud se necesita la asesora del mdico ocupacional. (Ej.
Posturas forzadas, movimiento repetitivo, exposicin a radiacin solar).
6.1.1.8. Agente de Riesgo: Se deben tener en cuenta las condiciones inseguras y los agentes
agresivos que pueden impactar (causar daos y lesiones) en los trabajadores, equipos e
instalaciones. Se debe utilizar como gua de consulta, la siguiente lista:
Agentes Fsicos
Ruido, (especificar la fuente de generacin)
Vibraciones, (especificar la fuente de generacin)
Radiaciones Ionizantes, (especificar la fuente de generacin)
Radiaciones No Ionizantes, (especificar la fuente de generacin)
Fro, (especificar la fuente de generacin)
Presiones Anormales, (especificar la fuente de generacin)
Humedad, (especificar la fuente de generacin)
Calor, (especificar la fuente de generacin)
Agentes Qumicos:
Polvos/Partculas, (especificar la fuente de generacin)
Gases/Vapores, (especificar la fuente de generacin)
Productos Qumicos, (indicar nombre comercial y el sector)
Agentes Biolgicos
Agentes Biolgicos, (Ejem: Virus/Bacterias/Esporas/Hongos, etc.)
Agentes Ergonmicos
Esfuerzo fsico intenso.
Levantamiento y transporte manual de pesos o cargas.
Exigencia de postura inadecuada.
Control rgido de productividad.
Agentes Psicosociales
Moobing
Estrs Laboral
6.2. Control
Para proponer las medidas de control a los peligros identificados y riesgos evaluados; se deben
seguir y respetar los siguientes criterios de jerarqua:
1. Eliminar
2. Sustituir
3. Controles de Ingeniera.
4. Sealizacin, advertencias y/o controles administrativos.
5. Equipos de Proteccin Personal.
(G=1) Leve:
Se genera una lesin menor: contusiones, heritemas simples, magulladuras, etc; as mismo
genera una enfermedad ocupacional en un nivel primario.
(G=2) Moderada:
Se genera una lesin con tratamiento mdico, siendo sta una incapacidad no mayor a 72
horas, as mismo genera una enfermedad ocupacional en un nivel secundario.
(G=3) Severo:
Genera una lesin con tratamiento mdico, siendo sta una incapacidad mayor a 72 horas,
as mismo genera una enfermedad avanzada en un nivel terciario.
(P=3) Alta:
No existen controles de ingeniera en los equipos (guardas, sensores, trabas, bloqueos, etc.),
asimismo la unidad no tiene implementado un modelo de gestin inmediata sobre los
problemas identificados para eliminarlos, y adems se han registrado incidentes con dao en
los ltimos 3 meses.
OBS: Los peligros relacionados a situaciones de emergencia, con NR 3, y que no puedan ser
controlados por la misma rea, deben ser incluidos en las acciones correctivas del Plan de
Emergencias de la Empresa.
Riesgo Significativo (NR = 6): REALIZAR MEJORAS EN EL MUY CORTO PLAZO EN LOS
CONTROLES EXISTENTES: Se deben tomar las acciones para reducir los riesgos, mediante un
Plan de Accin, definiendo los plazos para la implementacin de las acciones. Las acciones que
involucran mayores recursos principalmente financieros, pueden necesitar de plazos mayores.
Existe la posibilidad de incluir dichas acciones como Objetivos y Metas de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Riesgo Inaceptable (NR = 9): LA OPERACIN NO DEBE PROSEGUIR Y SE DEBE REDUCIR
EL RIESGO INMEDIATAMENTE: El trabajo no debe ser iniciado o continuado hasta que el nivel
del riesgo se haya reducido. De no ser posible la reduccin del riesgo, a causa de recursos
limitados, el trabajo tiene que permanecer detenido.
7. REGISTROS
RESPONSABLE DE
NOMBRE DEL REGISTRO VERSION
ARCHIVO
FPSGSST_03-01_Formato para la
Supervisor de Seguridad y Salud
Identificacin de Peligros, Evaluacin de 01
en el Trabajo
Riesgos y Determinacin de Controles.
APSGSST_03-01_Matriz de Identificacin de
Supervisor de Seguridad y Salud
Peligros, Evaluacin de Riesgos y 01
en el Trabajo
Determinacin de Controles.