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JULIO 2017
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y VERSIÓN: 01
SALUD EN EL TRABAJO FECHA: JULIO 2017
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y CÓDIGO: PR-SGSST 06
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION ................................................................................................................................. 2
1. OBJETIVO ....................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ....................................................................................................................................... 3
3. RESPONSABLE.............................................................................................................................. 3
4. DEFINICIONES ............................................................................................................................... 3
5. REFERENCIAS ............................................................................................................................... 5
6. DESARROLLO ................................................................................................................................ 6
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DETERMINACIÓN DE CONTROLES
LISTADO DE TABLAS
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DETERMINACIÓN DE CONTROLES
INTRODUCCION
La Matriz de Peligros es el punto de partida para la elaboración y desarrollo del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, se constituye en el diagnóstico de las condiciones laborales de
RECICLAJES BOGOTÁ NS S.A.S., estableciendo los puntos críticos de riesgos donde existe un
potencial para la ocurrencia de los incidentes, accidentes de trabajo y/o la generación de
enfermedades laborales. Igualmente indica aquellas situaciones de riesgo que pueden generar
posibles pérdidas materiales, humanas, en la producción etc., por consiguiente, su adecuada
realización de la información es fundamental para el desarrollo de los objetivos de la Seguridad y
Salud en el Trabajo de la organización
1. OBJETIVO
Establecer, implementar y mantener una metodología que logre Identificar los peligros generados
por las actividades desarrolladas por RECICLAJES BOGOTÁ NS S.A.S., y realizar valoración de
riesgos de cada área de trabajo, Con el fin de plantear controles para prevenir incidentes, accidentes
de trabajo, enfermedades laborales y pérdidas materiales, en cumplimiento de la legislación vigente
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para identificar, valorar y controlar todos los riesgos que puedan afectar la
seguridad y salud de todos los colaboradores de RECICLAJES BOGOTÁ NS S.A.S., independiente
de su tipo de contratación.
3. RESPONSABLE
4. DEFINICIONES
Accidente de Trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que
produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de
trabajo
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Análisis de Riesgos: Utilización sistemática de la información disponible para identificar los peligros
y estimar los riesgos a personas, poblaciones, propiedad o al medio ambiente.
Condición de Trabajo: Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia
significativa en la generación de riesgos para la salud y la seguridad del trabajador.
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Evaluación de Riesgos: Proceso mediante el cual se obtiene la información necesaria para que la
organización esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad de adoptar
acciones preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de acciones que deben adoptarse.
Nivel de Probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición.
Nivel de Riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel
de consecuencia.
Peligro: Fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la propiedad,
daños al medio ambiente o una combinación de ambos.
Riesgo Laboral Grave e Inminente: Aquel que resulta probable racionalmente, que se materialice
en un futuro inmediato y que pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
5. REFERENCIAS
Ley 9 de 1979
Resolución 2400 de 1979
Ley 1562 de 2012
Guía Técnica Colombiana – GTC 45
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6. DESARROLLO
Esta identificación se realizará de forma general por puesto de trabajo cuando se requiera una
evaluación de riesgos general (inicial, periódica), y de forma específica cuando sea preciso evaluar
un puesto de trabajo.
Los resultados de la identificación de peligros realizada serán revisados por la Gerencia General.
Una vez definidas las actividades y determinados los cargos involucrados en cada una de ellas, se
procede a identificar los peligros que se generan en cada cargo por la ejecución de esas actividades,
teniendo en cuenta las condiciones del sitio de trabajo en el cual se realizan, la periodicidad
(rutinarias/no rutinarias o en situación de emergencia), los equipos, herramientas y materiales
empleados. Esta identificación se realiza principalmente a través de:
La identificación del tipo de peligro y la fuente generadora se determina en lo posible con base en la
siguiente tabla:
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Con esta información se registra en la matriz de peligros y riesgos para las actividades de los
procesos y puestos de trabajo que haga parte del mismo, el peligro identificado, la fuente que lo
genera y su posible efecto para el trabajador.
Las siguientes actividades son necesarias para que RECILAJES BOGOTÁ NS S.A.S, realice la
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos
Evaluar el riesgo
Valorar
Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo
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el Riesgo
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Mantener y actualizar
Documentar
Un primer paso para determinar si el riesgo es aceptable es definir una metodología que permita
cuantificarlo y a partir de este valor establecer una clasificación. A continuación, se presenta la
descripción de la metodología de evaluación.
Probabilidad
Consecuencia
NR = NP*NC
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Dónde:
Si existe exposición
Fallos en los suministros o en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos
de protección.
NP = ND*NE
Dónde:
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El nivel de exposición es una medida de la frecuencia con la que se presenta la exposición al riesgo.
Para un riesgo concreto, el nivel de exposición se puede estimar en función de los tiempos de
permanencia en áreas de trabajo, operaciones con máquinas, etc. La escala de valores numéricos,
se observa en la siguiente tabla:
Para determinar el Nivel de Probabilidad (NP) se combinan los resultados de las tablas 2 y 3, en la
tabla 4.
Tabla 4. Determinación del Nivel de Probabilidad
Nivel de Exposición (NE)
Niveles de Probabilidad
4 3 2 1
10 MA-40 MA-30 A-20 A-10
Nivel de deficiencia
(ND) 6 MA-24 A-18 A-12 M-6
2 M-8 M-6 B-4 B-2
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La escala de valoración para la consecuencia del daño de acuerdo con las anteriores
consideraciones es la siguiente:
Tabla 6. Determinación del Nivel de Consecuencias
Nivel de NC Significado
Consecuencias Daños Personales
Mortal o Catástrofe (M) 100 Muerte (s)
Muy Grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad
permanente parcial o invalidez)
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal
(ILT)
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren enfermedad
Los resultados de las Tablas 5 y 6 se combinan en la Tabla 7 para obtener el nivel de riesgo, el cual
se interpreta de acuerdo con los criterios de la Tabla 8.
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Una vez determinado el nivel de riesgo, se debe decidir cuál riesgo son aceptables y cuáles no. El
método a emplear es semicuantativo como la matriz de riesgos.
Al aceptar un riesgo específico, se debe tener en cuenta el número de expuestos y las exposiciones
a otros peligros, que pueden aumentar o disminuir el nivel de riesgo en una situación particular. La
exposición al riesgo individual de los miembros de los grupos especiales también se debe
considerar.
Con base en los resultados obtenidos para el nivel de riesgo, se procede a definir la prioridad para la
implementación de medidas de control, la cual atiende los siguientes criterios:
Prioridad alta o inmediata: se dará este nivel de prioridad a los riesgos que en la Evaluación se
encuentren en la categoría “NO ACEPTABLE” cualquiera que sea su calificación numérica e
“importante, cuando la calificación obtenida esté por encima de 600. Para el control de estos
riesgos se definen los subprogramas de gestión que hacen parte del “sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo.
Prioridad media: el nivel de prioridad intermedio corresponde a los riesgos que estén valorados
dentro de la categoría “NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO” cuando
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la calificación del riesgo esté por debajo de 600. En este caso, se trabajará en la revisión y
complementación de los controles operacionales
Prioridad baja: se asignará este nivel de prioridad a los riesgos que estén calificados dentro del
rango “ACEPTABLE”. En este caso se establecerán controles operacionales.
Definidas las prioridades para implementar los controles, se procede a establecer las medidas de
control operacional en cada caso, de manera que se reduzcan o eliminen las fuentes generadoras
de peligro para la salud y seguridad de los trabajadores; éstas medidas pueden considerar tres tipos
de controles principalmente:
1. Controles en la Fuente: Son medidas que buscan trabajar en la fuente que genera el peligro y
eliminarlo como: modificaciones al diseño físico, eliminación de la tarea peligrosa, cambio de las
materias primas peligrosas, etc.
2. Controles en el Medio: Son medidas que se establecen en el entorno laboral del trabajador.
Pueden ser controles técnicos o de ingeniería como: instalación de barreras, ventilación,
aislamientos en máquinas, rotación del trabajador, mantenimientos, o controles administrativos
como: descansos o pausas, capacitación, procedimientos de trabajo seguro, señalización.
3. Controles en el Individuo: Son las medidas que se implementan directamente en las personas
expuestas al peligro como: elementos de protección visual, auditiva, respiratoria, para la cara,
manos.
Al considerar los controles se procurará realizar las correcciones en la fuente como primera opción,
si no es posible se buscará la corrección en el medio y como última opción establecer los controles
en el individuo, para lo cual se determinan controles de:
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