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Código: PR-SST/07

Plan
Fecha: 31/07/2023

Rev.: 00
Gestión de Riesgos
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PLAN DE GESTION DE RIESGOS

Cargo Nombre Firmas

Andrea
Elaborado por: Jefe del SIG
Canchapoma

Revisado por: Sub Gerente Víctor Ahumada

Aprobado por: Gerente General Sergio Vargas M.

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Control de cambios

N° Rev. Fecha Cambios


Elaboración del Plan de Gestión de Riesgos.
00 31/07/2023

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1. Objetivo

Establecer la gestión para la evaluación de los riesgos y la determinación de los controles


necesarios para mitigar o eliminar los riesgos identificados en las actividades asociadas a
los servicios de recolección de residuos sólidos y líquidos brindados por Envak.

2. Alcance

Aplica a las actividades de recolección de residuos sólidos y líquidos peligrosos y no


peligrosos brindado por Envak, incluidos los contratistas, proveedores y visitantes, así
como a los que se incluyan durante el desarrollo de nuevos proyectos.

3. Definiciones

• Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe


un peligro y se definen sus características.

• Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que


permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información
necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión
apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe
adoptar.

• Control de Riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la información


obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a eliminar o reducir los riesgos a un
nivel aceptable, a través de proponer medidas correctivas, exigir su cumplimiento y
evaluar periódicamente su eficacia.

• Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las


personas, equipos, procesos y ambiente.

• Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y


genere daños a las personas, equipos y al ambiente.

• Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en


el trabajo cause enfermedad o lesión.

• Riesgo Inicial: Es el riesgo medido antes de la aplicación de controles.

• Riesgo Residual: Es el riesgo excedente luego de la aplicación de controles.

• Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental


y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad.

• Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador


laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para
preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales.

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• Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, las cuales


transforman las entradas en resultados.

• Subprocesos: Son aquellos pasos que son identificadas en el proceso, de manera


ordenada, coherente, secuencial para el desarrollo de las actividades, están definidas
en función de sus características e importancia que presenten.

• Actividad: Acción necesaria para transformar los elementos de entrada y lograr los
resultados previstos del proceso.

• Sub-actividad: Son aquellos pasos que son identificadas en la actividad, de manera


ordenada, secuencial para el desarrollo de las tareas, están definidas en función de
sus características e importancia que presenten.

• Tarea: Es una parte específica del trabajo.

• Covid-19: La enfermedad por coronavirus (COVID 19) es una enfermedad infecciosa


causada por un coronavirus recientemente descubierto.
La mayoría de las personas que enferman de COVID 19 experimentan síntomas de
leves a moderados y se recuperan sin tratamiento especial.

4. Documentos de referencia

• Manual del SIG


• Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• D.S. Nº 005-2012- TR. Reglamento de la Ley N° 29783.
• R.M.-050-2013-TR – Formatos Referenciales con la información mínima que deben
tener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
• ISO 45001:2018, acápite 6.1.2

5. Responsables

• Trabajador:
- Participar activamente en el proceso de IPERC según se requiera.
- Todo el personal deberá cumplir con lo establecido en el presente
procedimiento para la identificación de peligros y evaluar los riesgos
relacionados a las actividades desarrolladas en la empresa.
- Al iniciar la ejecución de cualquier trabajo, el personal deberá tener en cuenta
los peligros identificados para el proceso de acuerdo a su puesto de trabajo,
con la finalidad de cumplir con los controles operacionales establecidos

• Jefe de área y/o Supervisor de Operaciones:


- Participar de manera activa en el proceso IPERC.
- Asegurar la implementación de los controles establecidos.
- Verificar que el IPERC general se encuentre disponible en las zonas de trabajo.

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• Jefe SIG
- Implementar y verificar la aplicación del presente plan.
- Coordinar las revisiones y actualizaciones de la Matriz IPERC por lo menos
una vez al año.
- Valida los controles operacionales determinados para abordar los peligros y
riesgos.
- Gestionar los recursos necesarios para la implementación de los controles
operacionales validados

• Supervisor de SST
- Seguimiento de lo establecido en este plan.
- Capacitar y difundir al personal con respecto al plan y elaboración del IPERC.
- • Verificar el cumplimiento adecuado del plan.

• Comité de Seguridad y salud en el trabajo

- Participar en la elaboración del IPERC.


- Revisar y aprobar el IPERC
- Realizar el seguimiento del cumplimiento del IPERC.
- Asegurar que las medidas de control establecidas en el IPERC estén
contempladas.
- Hacer seguimiento a la implementación de medidas de control y examinar su
efectividad
- Participación en la determinación de acciones para eliminar los peligros y
reducir los riesgos para la SST.
- Participación en la determinación de medidas de control, implementación y uso
eficaces.

6. Desarrollo

6.1 Identificación de Peligros: Se identifica los peligros en el proceso de Recolección


y Transporte de residuos sólidos y líquidos peligrosos y no peligrosos. De cada
peligro identificado puede existir más de un riesgo asociado, los que deberán ser
evaluados de forma individual. Los peligros y riesgos identificados son colocados en
la RE/01-PR-SST/07 “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
determinación de Controles” (ANEXO 1).
A continuación, se identifica los peligros y riesgos asociados ya sean medios y/o
altos a fin de gestionar y establecer las medidas de control correspondientes.

➢ Peligro: Vehículo motorizado


Riesgo: Colisiones y/o choques
• Descripción: Los trabajadores están expuestos a colisiones vehiculares durante
el transporte de residuos.
• Potenciales Consecuencias: Lesiones graves o fatales debido a accidentes
vehiculares.

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➢ Peligro: Manipulación de materiales y/o residuos peligrosos


Riesgo: Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
• Descripción: Los trabajadores pueden estar expuestos a productos químicos
peligrosos presentes en residuos industriales.
• Potenciales Consecuencias: Irritación cutánea, quemaduras químicas,
inhalación de vapores tóxicos.
➢ Peligro: Manipulación manual de cargas
Riesgo: Ergonómico por sobreesfuerzo
• Descripción: Los trabajadores pueden sufrir lesiones en la espalda, hombros o
extremidades al durante la manipulación de carga.
• Potenciales Consecuencias: Dolor crónico, lesiones en la columna vertebral.
➢ Peligro: Inadecuado apilamiento de cargas
Riesgo: Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
• Descripción: Los trabajadores pueden sufrir lesiones y/o golpes en el cuerpo
durante el apilamiento de carga.
• Potenciales Consecuencias: Golpe y/o lesiones en el cuerpo.
➢ Peligro: Manipulación de objetos cortantes
Riesgo: Cortes por objetos
• Descripción: Los trabajadores pueden sufrir lesiones y/o heridas punzocortantes
en el cuerpo durante la manipulación de residuos.
• Potenciales Consecuencias: Lesiones y/o heridas.
➢ Peligro: Material particulado en suspensión
Riesgo: Exposición a polvo
• Descripción: Los trabajadores pueden estar expuestos a material particulado
durante la carga y descarga de residuos.
• Potenciales Consecuencias: Afecciones respiratorias y oculares.
➢ Peligro: Trabajo a desnivel
Riesgo: Caída a desnivel
• Descripción: Los trabajadores pueden sufrir lesiones y/o golpes en el cuerpo
durante la carga y descarga de residuos.
• Potenciales Consecuencias: Golpes, Fracturas y contusiones.
➢ Peligro: Incorrecta medida de presión con el manómetro
Riesgo: Golpes por objetos debido a la presión inadecuada
• Descripción: Los trabajadores pueden sufrir lesiones y/o golpes en el cuerpo
durante la succión de residuos líquidos.
• Potenciales Consecuencias: Golpes, Fracturas y contusiones.
➢ Peligro: Inadecuada manipulación de manguera de succión
Riesgo: Golpes por objetos y/o herramientas

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• Descripción: Los trabajadores pueden sufrir lesiones y/o golpes en el cuerpo


durante la succión de residuos líquidos.
• Potenciales Consecuencias: Golpes, Fracturas y contusiones.

➢ Peligro: Presencia de gases asfixiantes


Riesgo: Exposición a vapores y gases tóxicos
• Descripción: Los trabajadores pueden estar expuestos a vapores y gases tóxicos
durante la succión de residuos líquidos.
➢ Peligro: Ruido
Riesgo: Exposición a ruido
• Descripción: Los trabajadores pueden estar expuestos al agente físico (ruido).
• Potenciales Consecuencias: Afecciones auditivas.

6.2 Evaluación de Riesgos:


Ser realiza la evaluación de los riesgos, aplicando los criterios de Probabilidad y
Severidad establecidos en la Tabla de Evaluación de Riesgos (Probabilidad y
Severidad), basados en el Método 2 de la Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos Laborales del Anexo 3 de la RM. 050-2013-TR el que considera:

Para determinar la Probabilidad se deberá sumar los puntajes obtenidos por cada
uno de los criterios establecidos (Personas expuestas, procedimientos existentes,
capacitación y exposición al riesgo) en la tabla. El puntaje se encuentra en el rango
de 1 a 3. (Anexo 2)

Para determinar la Severidad se deberá elegir uno de los criterios establecidos en


la tabla, debiendo ser el que más se ajuste a la consecuencia planteada en el
Riesgo. El puntaje se encuentra en el rango de 1 a 3. (Anexo 3)

Producto de la interacción de la probabilidad y la severidad dan como resultado un


puntaje. A partir de dicho puntaje se identificará el grado de riesgo: (Anexo 4)

Probabilidad (A+B+C+D) * Severidad = Nivel de Riesgo

A través del puntaje obtenido y el anexo 5, la estimación del nivel de riesgo se


calificara como riesgo crítico, alto, medio o bajo.

Los riesgos también podrán ser calificados de la siguiente forma:

− No significativo
Se considera no significativo cuando el riesgo “es aceptable”, es decir posee la
categoría de Medio o Bajo. Es necesario establecer medidas de control para
aquellas que sean Alto.

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− Significativo
Se considera significativo cuando el riesgo “no es aceptable” es decir poseen la
categoría de Riesgo Critico. En este caso se plantean medidas de control con el
objetivo de reducir el riesgo a niveles aceptables. Los Peligros significativos son
gestionados a través del Programa del SIG.

6.2.1 Reevaluación del riesgo residual:


Una vez determinados los controles para los riesgos en especial aquellos evaluados
como Alto o Crítico realizan la reevaluación del riesgo residual para asegurar que los
controles sean efectivos y reduzcan el riesgo.

6.3 Medidas de control

Se realiza la determinación de controles de acuerdo a la naturaleza del peligro


identificado, la viabilidad técnica y económica de la organización; y tomando en cuenta
el siguiente criterio de jerarquización:

- Eliminación
Modificar un diseño para eliminar un peligro, por ejemplo, introducir dispositivos de
elevación mecánica para eliminar el peligro de la manipulación manual.

- Sustitución
Sustituir un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por ejemplo,
reducir la fuerza, amperaje, presión, temperatura, etc.).

- Control de ingeniería
Instalar sistemas de ventilación, protecciones de máquinas, engranajes,
insonorización, etc.

- Control administrativo (Procedimientos, Instructivos, Capacitaciones y


Señalización)
Señales de seguridad, marcado de área peligrosa, señales foto luminiscentes,
marcas para caminos peatonales, sirenas / luces de alarma, alarmas,
procedimientos de seguridad, inspección de equipos, controles de acceso,
sistemas seguros de trabajo, permisos de trabajo, capacitaciones, etc.

- Equipos de protección personal (EPP)


Lentes de seguridad, protectores auditivos, zapatos de seguridad, casco de
seguridad, arneses y eslingas de seguridad, respiradores y guantes.

A continuación, se establecen las medidas de control respecto a los riesgos medios y/o
altos:

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➢ Colisiones y/o choques:


▪ Capacitar a los conductores sobre manejo defensivo y cumplimiento de las
normas de tránsito.
▪ Instalar sistema GPS, para control y monitoreo de la velocidad en ruta.
▪ Realizar check list de unidades vehiculares.
▪ Capacitar sobre la inspección de unidades vehiculares y reglas de oro.

➢ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas


▪ Proporcionar equipo de protección personal (EPP) adecuado, como
guantes nitron/nitrilo, lentes de seguridad y respirador con filtros para
gases.
▪ Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos asociados con los productos
químicos y las medidas de control apropiadas.
▪ Capacitar sobre los procedimientos sobre manipulación de materiales y
residuos peligrosos.
▪ Implementar Kits antiderrame y capacitar sobre Plan de contingencia.
➢ Ergonómico por sobreesfuerzo
▪ Proporcionar capacitación sobre levantamiento manual de cargas.
▪ Utilizar ayuda mecánica como estocas.
▪ Rotar tareas para evitar la fatiga muscular y permitir el descanso
adecuado.
▪ Capacitar sobre pausas activas y ergonomía.
▪ Capacitar sobre cartillas e instructivos de carga y descarga de residuos.

➢ Caída de objetos por desplome o derrumbamiento


▪ Capacitar sobre cartillas e instructivos de carga y descarga de residuos.
▪ Capacitar sobre uso adecuado de EPPS (casco, botas de seguridad y
guantes).
▪ Realizar charlas de seguridad sobre buenas prácticas de estiba.

➢ Cortes por objetos


▪ Capacitar sobre Manejo de Materiales y Residuos Peligrosos (MATPEL).
▪ Proporcionar capacitación sobre uso adecuado de EPPS (guantes
anticorte).

➢ Exposición a polvo
▪ Capacitar sobre uso adecuado de EPPS (respirador con filtros para
polvos).
▪ Proporcionar capacitación sobre cartilla de carga y descarga de residuos.
▪ Capacitar sobre enfermedades respiratorias.

➢ Caída a desnivel
▪ Capacitar sobre cartilla de carga y descarga de residuos.
▪ Instalar rampa hidráulica.
▪ Capacitar sobre uso adecuado de EPPS (casco, botas de seguridad).

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➢ Golpes por objetos debido a la presión inadecuada


▪ Capacitar sobre procedimiento e instructivo de succión de residuos
líquidos.
▪ Proporcionar capacitación sobre uso adecuado de EPPS (guantes nitrilo).
▪ Verificar presión correcta de manómetro 0.5.
▪ Capacitar sobre observación preventiva.

➢ Golpes por objetos y/o herramientas


▪ Capacitar sobre procedimiento e instructivo de succión de residuos
líquidos.
▪ Proporcionar capacitación sobre uso adecuado de EPPS (guantes nitrilo).
▪ Capacitar sobre observación preventiva.
▪ Realizar check list de equipo de succión.

➢ Exposición a gases y vapores tóxicos.


▪ Proporcionar equipo de protección personal (EPP) adecuado, como
guantes nitron/nitrilo, lentes de seguridad y respirador con filtros para
gases.
▪ Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos asociados con los productos
químicos y las medidas de control apropiadas.
▪ Capacitar sobre los procedimientos sobre manipulación de materiales y
residuos peligrosos.

➢ Exposición al ruido.
▪ Proporcionar equipo de protección personal (EPP) adecuado, como
tapones auditivos.
▪ Capacitar sobre protección auditiva.

6.4 Implementación y Monitoreo:


• El plan de gestión de riesgos será implementado por el Jefe SIG y monitoreado
para garantizar su eficacia.
• Se realizarán inspecciones regulares del lugar de trabajo y se recopilarán
información de los trabajadores para identificar cualquier necesidad de ajuste o mejora
en las medidas de control.
• Se actualiza la matriz de identificación de los peligros y evaluación de riesgos por
lo menos una vez al año o en los siguientes casos:
- Se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo.
- Se produzcan cambios o propuestas de cambios en la organización de las
operaciones, procesos y actividades.
- Existan cambios en las condiciones de proceso/actividad.
- Se produzcan cambios de equipos o tecnología.
- Se desarrollen nuevos proyectos.
- Exista algún cambio en la metodología de la operación.
- Se genere la contratación de nuevos servicios.

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- Existan cambios en la legislación aplicable, ya sea por la expedición de nuevas


normas; u otros casos en que sea necesario.

6.5 Capacitación y Entrenamiento:

• La identificación de peligros, Evaluación de riesgos y Determinación de medidas


de control se lleva a cabo mediante la capacitación a los colaboradores en la
evaluación de los riesgos de la actividad a realizar en forma diaria. Los supervisores
y/o responsables de cada área deben identificar y evaluar los riesgos, aplicando la
relación entre las actividades y el peligro – factor de riesgo. Como parte de la
elaboración de la evaluación inicial o línea base se identifican los peligros, y se
evalúan los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, finalmente, se determinan
los controles existentes y los que hay por implementar. La actualización del
inventario de tareas y actividades críticas debe ser permanente, cada vez que sea
requerido.
• Se proporcionará la capacitación sobre los riesgos identificados y las medidas de
control a todos los trabajadores involucrados en la recolección y transporte de
residuos.
.

7. Anexos

Anexo 1: RE/01-PR-SST/07 “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de


Riesgos y determinación de Controles”
Anexo 2: Tabla de Evaluación de Probabilidad
Anexo 3: Tabla de Evaluación de Severidad
Anexo 4: Tabla de Evaluación De Riesgos (Probabilidad y Severidad)
Anexo 5: Estimación del Nivel de Riesgo

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Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determ inación de Controles Fecha:
14/01/2022

Rev: 3

Elaborado por: Revisado por Aprobado por: Área / Sede: Fecha de actualización:

Riesgo Medidas de Control existentes Probabilidad (P) Riesgo Medidas de Control a implementar Probabilidad (P) Riesgo Eficacia
NIVEL DE
RIESGO
Puesto de trabajo Género ( F/M/MX) Discapacidad (SI/NO) 4. Ccontrol Administrativo 4. Ccontrol Administrativo ¿Los

Indice de procedimientos

Indice de procedimientos
Indice de exposición al

Indice de exposición al
Indice de capacitación

Indice de capacitación
Respons

1. Eliminación

Índice de Severidad
2. Sustitución
Indice de personas

Indice de personas
Niv el controles son

Índice de Severidad
3. able
N° Proceso Activ idad Tarea Rutinario/ No Peligro Niv el de Riesgo Procedimi de eficaces?

expuestas

expuestas
existentes

existentes
Probabilidad de Probabilidad de Probabilidad de Contro Capaci

PxS

PxS
riesgo

riesgo
Rutinario 3. Control de entos e Señaliz Riesgo

(A)

(C)

(D)

(A)

(C)

(D)
(B)

(B)
Ocurrencia en Ocurrencia en Ocurrencia Consecuencia 1. Eliminación 2. Sustitución Procedimientos e Instructiv os Capacitaciones Señalización 5. EPP l de tacion 5. EPP
Ingeniería Instructiv ación
Seguridad Salud Psicosociales Ingenie es
os
ría

10

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Anexo 2 – Tabla de evaluación de probabilidad

Probabilidad
A B C D
Índice
Personas procedimientos
capacitación exposición al riesgo
expuestas existentes

Al menos una vez al año


Existen son Personal entrenado.
1 de 1 a 3 satisfactorias y Conoce el peligro y lo
suficientes proviene
Esporádicamente

Existen parcialmente Personal Al menos una vez al mes


y no son parcialmente
2 de 4 a 12
satisfactorias o entrenado. Conoce el
suficientes peligro y lo proviene Eventualmente

Personal no Al menos una vez al día


entrenado. No
3 más de 12 No existen
Conoce el peligro y
no lo proviene Permanentemente

Probabilidad =A+B+C+D

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Anexo 3 - Tabla de evaluación de severidad

Índice Severidad

Lesión sin incapacidad


1
Disconfort /incomodidad

Lesión con incapacidad


temporal
2
Daño a la salud reversible

Lesión con incapacidad


permanente
3
Daño a la salud irreversible

Anexo 4 – Tabla de Evaluación de Riesgos (Probabilidad y Severidad)

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Anexo 5 – Estimación del Nivel de Riesgo

Estimación del nivel de riesgo

Grado de Interpretación / Significado


Puntaje
riesgo

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se


Bajo X≤8 deben considerar soluciones más rentables o mejoras que
no supongan una carga económica importante.

Se deben hacer esfuerzo para reducir el riesgo,


determinando las inversiones precisas. Las medidas para
Medio 8 < X ≤ 16
reducir el riesgo deben implantarse en un periodo
determinado

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido


el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables
Alto 17 < X ≤ 24 para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un
trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema
en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se


Critico 25 < X ≤ 36 reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso
con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

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