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Plan de Gestion de Riesgos
Plan de Gestion de Riesgos
Plan
Fecha: 31/07/2023
Rev.: 00
Gestión de Riesgos
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Andrea
Elaborado por: Jefe del SIG
Canchapoma
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Control de cambios
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1. Objetivo
2. Alcance
3. Definiciones
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• Actividad: Acción necesaria para transformar los elementos de entrada y lograr los
resultados previstos del proceso.
4. Documentos de referencia
5. Responsables
• Trabajador:
- Participar activamente en el proceso de IPERC según se requiera.
- Todo el personal deberá cumplir con lo establecido en el presente
procedimiento para la identificación de peligros y evaluar los riesgos
relacionados a las actividades desarrolladas en la empresa.
- Al iniciar la ejecución de cualquier trabajo, el personal deberá tener en cuenta
los peligros identificados para el proceso de acuerdo a su puesto de trabajo,
con la finalidad de cumplir con los controles operacionales establecidos
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• Jefe SIG
- Implementar y verificar la aplicación del presente plan.
- Coordinar las revisiones y actualizaciones de la Matriz IPERC por lo menos
una vez al año.
- Valida los controles operacionales determinados para abordar los peligros y
riesgos.
- Gestionar los recursos necesarios para la implementación de los controles
operacionales validados
• Supervisor de SST
- Seguimiento de lo establecido en este plan.
- Capacitar y difundir al personal con respecto al plan y elaboración del IPERC.
- • Verificar el cumplimiento adecuado del plan.
6. Desarrollo
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Gestión de Riesgos
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Para determinar la Probabilidad se deberá sumar los puntajes obtenidos por cada
uno de los criterios establecidos (Personas expuestas, procedimientos existentes,
capacitación y exposición al riesgo) en la tabla. El puntaje se encuentra en el rango
de 1 a 3. (Anexo 2)
− No significativo
Se considera no significativo cuando el riesgo “es aceptable”, es decir posee la
categoría de Medio o Bajo. Es necesario establecer medidas de control para
aquellas que sean Alto.
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− Significativo
Se considera significativo cuando el riesgo “no es aceptable” es decir poseen la
categoría de Riesgo Critico. En este caso se plantean medidas de control con el
objetivo de reducir el riesgo a niveles aceptables. Los Peligros significativos son
gestionados a través del Programa del SIG.
- Eliminación
Modificar un diseño para eliminar un peligro, por ejemplo, introducir dispositivos de
elevación mecánica para eliminar el peligro de la manipulación manual.
- Sustitución
Sustituir un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por ejemplo,
reducir la fuerza, amperaje, presión, temperatura, etc.).
- Control de ingeniería
Instalar sistemas de ventilación, protecciones de máquinas, engranajes,
insonorización, etc.
A continuación, se establecen las medidas de control respecto a los riesgos medios y/o
altos:
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➢ Exposición a polvo
▪ Capacitar sobre uso adecuado de EPPS (respirador con filtros para
polvos).
▪ Proporcionar capacitación sobre cartilla de carga y descarga de residuos.
▪ Capacitar sobre enfermedades respiratorias.
➢ Caída a desnivel
▪ Capacitar sobre cartilla de carga y descarga de residuos.
▪ Instalar rampa hidráulica.
▪ Capacitar sobre uso adecuado de EPPS (casco, botas de seguridad).
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➢ Exposición al ruido.
▪ Proporcionar equipo de protección personal (EPP) adecuado, como
tapones auditivos.
▪ Capacitar sobre protección auditiva.
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7. Anexos
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Código: R/01-PR-SST/07
Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determ inación de Controles Fecha:
14/01/2022
Rev: 3
Elaborado por: Revisado por Aprobado por: Área / Sede: Fecha de actualización:
Riesgo Medidas de Control existentes Probabilidad (P) Riesgo Medidas de Control a implementar Probabilidad (P) Riesgo Eficacia
NIVEL DE
RIESGO
Puesto de trabajo Género ( F/M/MX) Discapacidad (SI/NO) 4. Ccontrol Administrativo 4. Ccontrol Administrativo ¿Los
Indice de procedimientos
Indice de procedimientos
Indice de exposición al
Indice de exposición al
Indice de capacitación
Indice de capacitación
Respons
1. Eliminación
Índice de Severidad
2. Sustitución
Indice de personas
Indice de personas
Niv el controles son
Índice de Severidad
3. able
N° Proceso Activ idad Tarea Rutinario/ No Peligro Niv el de Riesgo Procedimi de eficaces?
expuestas
expuestas
existentes
existentes
Probabilidad de Probabilidad de Probabilidad de Contro Capaci
PxS
PxS
riesgo
riesgo
Rutinario 3. Control de entos e Señaliz Riesgo
(A)
(C)
(D)
(A)
(C)
(D)
(B)
(B)
Ocurrencia en Ocurrencia en Ocurrencia Consecuencia 1. Eliminación 2. Sustitución Procedimientos e Instructiv os Capacitaciones Señalización 5. EPP l de tacion 5. EPP
Ingeniería Instructiv ación
Seguridad Salud Psicosociales Ingenie es
os
ría
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Probabilidad
A B C D
Índice
Personas procedimientos
capacitación exposición al riesgo
expuestas existentes
Probabilidad =A+B+C+D
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Índice Severidad
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