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Código: SIG-PR-13 Ver.

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PROCEDIMIENTO
Fecha: 02/06/2021
DE INSPECCIONES
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PROCEDIMIENTO
DE INSPECCIONES

2021

CONSORCIO ACEA

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES
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Código: SIG-PR-13 Ver.: 00
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PROCEDIMIENTO
DE INSPECCIONES

CÓDIGO: SIG-PR-13

VERSIÓN: 00

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Jorge Orrego Angeles Luis Castillón Sedamano Claudia Medina Molina

Coordinador Representante Común


SST

Fecha: 02/06/2021 Fecha: 04/04/2021 Fecha:

Firma: Firma: Firma:

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Versión Fecha Descripción


00 02/06/2021 Creación del Documento.

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1. OBJETIVO
Establecer una metodología para la detección, reporte y seguimiento de las
condiciones y actos su estándar en instalaciones, áreas donde brinda servicios
el CONSORCIO ACEA (Sistemas, estaciones de control, etc), así como
también elementos de protección personal, herramientas, vehículos, equipos y
maquinaria de manera que se eviten situaciones que potencialmente puedan
generar accidentes y/o enfermedades como consecuencia del trabajo.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las actividades que realicen los
colaboradores, contratistas del CONSORCIO ACEA.

3. RESPONSABILIDADES
3.1 Ingeniero Coordinador
 Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento.
3.2 Supervisores de Campo
 Ejecutar las inspecciones de acuerdo con el Programa de Inspecciones.
 Cumplir con el presente Procedimiento.
 Tomar acción rápidamente, eliminando, corrigiendo o modificando las
desviaciones encontradas.
 Hacer un seguimiento de las acciones correctivas y preventivas
planteadas en los Reportes de Inspección.
3.3 Asesor Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo (Asesor SST)
 Verificar que se cumpla el presente procedimiento.
 Promover el cumplimiento del presente procedimiento.
 Emitir los Reportes de las inspecciones realizadas.
 Hacer un seguimiento de las acciones correctivas y preventivas
planteadas en los reportes de Inspección.
 Define los responsables y fechas de las inspecciones planeadas en el
Programa Anual de SSOMA – Programa de Inspecciones.

3.4 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo


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 Aprobar el Programa de Inspecciones Planeadas – Programa anual


SSOMA.
 Hacer un seguimiento del programa anual de inspecciones planeadas.

3.5 Trabajadores
 Cumplir y acatar las normas el presente procedimiento.
 Reportar a su Supervisor encargado de toda condición su estándar que
identifique.
 Mantener en buenas condiciones las instalaciones, equipos,
maquinarias, implementos de trabajo y seguridad.

4. REFERENCIAS
 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Decreto Supremo 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
 Norma de Internacional de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo ISO
45001
 Ley 30222, Ley que modifica la Ley 29783.
 Decreto Supremo 016-2016-TR Modificación de DS-005-2012-TR

5. DEFINICIONES
 Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede
ser tolerado por la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones
legales y su propia política de Seguridad y Medio Ambiente.
 Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daños en términos
de lesiones o enfermedades o la combinación de ellas.

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 Acción Correctiva: Es cualquier acción que se toma para eliminar las


causas de una no conformidad o de un evento no deseado, con el objeto
que no vuelvan a ocurrir.
 Acción Preventiva: Es cualquier acción que se toma de manera
anticipada para eliminar las causas de las no conformidades potenciales
para evitar su ocurrencia.
 Acto sub estándar o Insegura: Toda acción o práctica incorrecta
ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente
 Condición sub estándar o Insegura: Toda condición en el ambiente de
trabajo que presente una desviación de lo estándar o establecido y que
facilite la ocurrencia de un accidente.
 Inspección Planeada: recorrido sistemático por un área, esto es con
una periodicidad, instrumentos y responsables determinados
previamente a su realización, durante el cual se pretende identificar
actos y condiciones su estándar.
 Peligro: Cualquier condición o acto que puede generar un daño a la
persona, propiedad o proceso.
 Riesgo: Es la probabilidad de que un peligro genere un daño a la
persona, propiedad o proceso.
 Hallazgo: Puede ser un Acto o condición sub Estándar detectado.

6. DESARROLLO
6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

 Planificación: Las inspecciones planeadas según el programa de


inspecciones: SIG-PG-03 PROGRAMA DE INSPECCIONES, en los
distintos sistemas y estaciones de control, base central.

 Ejecución:
a) Las inspecciones serán realizadas por los Supervisores, Encargado de
SST, Comité SST de acuerdo con el Programa de Inspecciones SIG-
PG-03 PROGRAMA DE INSPECCIONES.

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b) Los Hallazgos se reportarán en el formato SIG-FR- 05 Inspección


Interna.
c) Los plazos de implementación dependerán de la clasificación que se le
otorgué al hallazgo
Clasificación del Hallazgo:
A Alto: La corrección debe ser completada antes de las 24 horas.              
Medio: La corrección debe ser completada antes de los quince (15)
B
días.              
C Bajo: La corrección debe ser completada antes de los treinta (30) días.              

d) Mensualmente el Comité de SST, evaluará el avance de las medidas


de control a implementar, en las reuniones mensuales ordinarias.

 PREPARACIÓN:
a) Supervisor de Campo, Asesor SSOMA y el comité SST planificaran las
áreas, equipos, materiales, maquinarias, herramientas y secciones a
inspeccionar.
b) Al momento de realizar las inspecciones, los responsables de las
inspecciones deberán contar con los equipos de protección
correspondientes a cada área.

 INSPECCIÓN:
a) Supervisor de Campo, Asesor SSOMA y el comité SST, realizarán las
inspecciones de acuerdo a sus responsabilidades, para lo cual deberá
ser minucioso.
b) Se deben buscar las cosas que se encuentren fuera de la vista, sin
exponerse al peligro o hacer exponer a los demás, examinará los
compartimientos y de ser posible pedirá a los trabajadores que hagan
funcionar los equipos que no se encuentren en uso (pero en
condiciones operables).
c) De encontrarse actos o condiciones sub estándar, estas deberán ser
reportadas en el formato SIG-FR- 05 Inspección Interna.

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d) Los cargos y/o responsabilidades antes mencionados propondrán


controles operativos a los riesgos asociados y a los peligros
identificados; así mismo, deberán estar preparados para comentar y
hacer resaltar las buenas prácticas y condiciones.

 DEL REPORTE DE INSPECCIÓN:


El asesor SSOMA revisa si existen desviaciones encontradas en las
inspecciones. De existir, se presentará con el formato SIG-FR- 05
Inspección Interna y se registrará en la plataforma SOLVE
https://www.solve-ims.com/consorcio-acea-ate

7. REGISTROS
 Inspección de Epps SIG-FR- 02
 Inspecciones Herramientas Manuales SIG-FR- 03
 Inspección de Herramientas de Poder SIG-FR- 04
 Inspección Interna SIG-FR- 05
 Inspección de extintores SIG-FR- 06
 Inspección de botiquines SIG-FR- 07
 Inspección escaleras SIG-FR- 08
 Inspeccion preuso de arnes de seguridad y linea de vida SIG-FR- 09
 Inspección Check list de Vehiculos SIG-FR- 10
 Inspección de amoladora SIG-FR-11
 Inspeccion Maquina de Soldar SIG-FR-12
 Inspeccion de Generador Electrico SIG-FR-13
 Inspección de Luces de Emergencia SIG-FR-14
 Plataforma SOLVE https://www.solve-ims.com/consorcio-acea-ate
 Programa de Inspecciones SIG-PG-03

8. ANEXOS
 Programa de Inspecciones
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