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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,

EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

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1. OBJETIVO

Describir la metodología y criterios aplicables para llevar adelante el proceso de


identificación continua de peligros y evaluación de riesgos, con el objeto de facilitar las
decisiones para el control de estos.

2. ALCANCE

Este procedimiento contempla todas las actividades de la organización, que se realizan en


condiciones de operación Rutinaria, No Rutinaria y Emergencias, incluidas las
remodelaciones o ampliaciones. También aplica al personal propio de las empresas,
contratistas, subcontratistas, servicios transitorios, clientes y visitas, y en general a toda
persona que tenga acceso a las instalaciones y que se encuentre bajo el control de Grupo
Eulen.
En aquellos proyectos y/o instalaciones en las cuales la empresa principal o cliente exija el
cumplimiento de su procedimiento, prevalecerá la aplicación de dicha metodología en
reemplazo de este procedimiento.

3. RESPONSABILIDADES

Comité Ejecutivo de SST


El Comité Ejecutivo tiene la responsabilidad de otorgar los recursos necesarios para la
implementación, uso y mantención del procedimiento.

Departamento de Prevención de Riesgos


El Departamento de Prevención de Riesgos tiene la responsabilidad de elaborar, revisar y
aprobar este procedimiento, además de apoyar en la implementación de los controles
operacionales definidos y la gestión para su cumplimiento.

Debe asegurar el correcto uso y funcionamiento del procedimiento, identificar peligros,


apoyar los procesos de identificación de peligros, evaluar los riesgos y determinar los
controles operacionales necesarios para controlar los riesgos.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

DEPARTAMENTO DE Cristian A. Silva G. Marcelo Montenegro Fores


PREVENCIÓN DE RIESGOS Jefe Nacional de Prevención de Director de RRHH
GRUPO EULEN Riesgos Grupo Eulen Grupo Eulen
01.02.2023 01.02.2023 01.02.2023
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Director de Línea Producto


Es responsable del cumplimiento de este procedimiento por parte de todos los trabajadores
asociados a su línea de producto, además de apoyar en la implementación de los controles
operacionales definidos y la gestión para su cumplimiento.

Representante de Gerencia
El Representante de Gerencia es responsable de apoyar el cumplimiento y el seguimiento de
los resultados generados de la evaluación de los riesgos y los controles definidos para el
control de los mismos.

Jefes de Operaciones
Es responsabilidad de cada Jefe de Operaciones identificar e informar los peligros que
puedan afectar a los trabajadores, contratistas o cualquier otra persona presente en la
organización.

Trabajadores
Cada vez que se realicen procesos de identificación de peligros en las diferentes áreas de la
organización, deberán participar los trabajadores involucrados.

4. TERMINOLOGÍA

• Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de producir un daño a seres


humanos, en términos de lesión o enfermedad o una combinación de estos.
• Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición y la
severidad del daño o deterioro de la salud que pueda causar el suceso o la
exposición.
• Suceso: Hecho que sucede, especialmente cuando es de alguna importancia, en
temas inherentes a seguridad y salud ocupacional un incidente es un suceso.
• Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría
haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o
una fatalidad.
Los incidentes se pueden clasificar en:
▪ Accidente: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño,
deterioro de la salud o una fatalidad.
▪ Cuasi Accidente: Tipo de incidente donde no se ha producido un daño,
deterioro de la salud o fatalidad.
▪ Situación de Emergencia: Situación de peligro o desastre que requiere una
acción inmediata.
• Enfermedad Ocupacional (Deterioro de la Salud): Condición física o mental
adversa e identificable que suceden y/o empeoran por alguna actividad de trabajo y/o
una situación relacionada con el trabajo.
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• Factores Humanos: Tiene relación a las actitudes y conductas, considerando todo


aquello que tenga que ver con la percepción e interpretación del riesgo, y con las
intenciones de acción del trabajador, indican por qué actúa de cierta manera. Se
deben considerar:
▪ No Sabe: El trabajador No Sabe qué hacer o cómo hacerlo, desconocimiento.
▪ No Quiere: El trabajador No Quiere hacerlo cómo corresponde,
desmotivación.
▪ No Puede: El trabajador No Puede hacerlo debido a una incapacidad física
y/o cognitiva, falta de habilidades.
• Evaluación de Riesgo: Proceso de evaluar el o los riesgos que surgen de uno o más
peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes para decidir si el
o los riesgos son o no aceptables.
• Probabilidad (P): Es un proceso aleatorio, razón entre el número de casos posibles
y el número de casos favorables. La probabilidad es un factor fundamental asociado
al riesgo, es condicional y se presenta por evento. La probabilidad de ocurrencia de
un evento va a depender de experiencias pasadas, del tiempo de exposición de la
persona, de las capacidades y cualidades de la persona expuesta al riesgo, de las
condiciones del lugar de trabajo y de la complejidad de la actividad.
• Consecuencia (C): Resultado de un incidente en términos de lesiones, se
considerará como el efecto más probable que ocurra dado el incidente.
• Severidad (S): Magnitud del daño a la salud o enfermedad, asociado a una
exposición peligrosa, se considerará como el efecto más probable que ocurra dado la
exposición.
• Exposición Peligrosa (E): Relación entre concentración y/o tiempo en que una
persona o grupo se encuentra en contacto o expuesta a peligros, de acuerdo a lo
definido a continuación:
▪ Agente físico, químico o biológico.
▪ Ergonomía Inadecuada
▪ Espacio de trabajo Inadecuado
▪ Manipulación Manual de Cargas
▪ Trabajo Repetitivo
▪ Fuentes de energía Dañina
▪ Peligros Psicosociales
▪ Cualquier Peligro que producto de una exposición a él, tenga el potencial de
producir una enfermedad profesional.
• Magnitud del Riesgo (MR): Estimación cuantitativa del riesgo, expresada por la
combinación de valores de la Probabilidad por Consecuencia de la ocurrencia de un
suceso, o la Exposición por la Severidad del Daño.
MR = (P v E) x (C v S)
• Condición de Operación: Contexto en el que se presentan los peligros, pudiendo
ser:
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▪ De Rutina: Actividad que se realiza según lo planificado.


▪ No Rutina: Actividad que se desarrolla distinta a lo planificado.
▪ Emergencia: Suceso no planeado, poco frecuente y cuyas consecuencias
constituyen un peligro para las personas y/o instalaciones.
• Clasificación del Riesgo: Criterio definido por la organización para la MR q, y
según el cual se definen las medidas de control.
• Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que es aceptable para la
organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia Política de
SST.
• Riesgo Moderado: Riesgo sobre el cual deben aplicarse medidas de control
existentes y evaluar su eficacia en un tiempo determinado por la organización. En
caso de ser necesario se pueden establecer medidas complementarias a los controles
existentes.
• Riesgo Inaceptable: Riesgos donde la tarea sólo se puede ejecutar después de
aplicar medidas de control complementarias a las existentes y que reduzcan la
probabilidad y/o la consecuencia y/o la exposición y/o la severidad a una
clasificación menor
• Medidas Complementarias: Medidas de control que la organización debe
determinar si la clasificación del riesgo tiene resultado como inaceptable, y en caso
de ser necesario a la clasificación de riesgo moderado.
• Valor Residual: Valor final de la MR asociada a un peligro evaluado previamente
como moderado o inaceptable y que resulta al implementar medidas de control
existentes y/o complementarias definidas por la organización para disminuir la
probabilidad y/o consecuencia y/o exposición y/o severidad daño.

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

5.1 Elementos de entrada

Los elementos de entrada que deben ser considerados para los procesos de identificación de
peligros se describen a continuación:

• Flujogramas
• Procedimientos de trabajo
• Diagrama de procesos
• Registros de Inspecciones/Auditorias
• Informes de Investigación de Incidentes
• Seguimiento de resultados de planes de acción de investigación de incidentes
• Informes de Evaluación de Ambientes de Trabajo (vigilancia ambiental)
• Hojas de Seguridad de Productos Químicos (HDS)
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• Normas internas de la empresa


• Planes de Emergencia
• Listado de contacto Norma ANSI Z 16.2
• Norma ISO 45.001//última versión: Requisito 6.1.2; Planificación para la
identificación del peligros y Evaluación de los riesgos y oportunidades.
• Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
• Requisitos Legales y voluntarios,
• Revisión del Comité Ejecutivo y la Gerencia.
• Revisión del Comité Paritario
• Nuevas actividades
• Procedimiento SGSST 04 Comunicación, participación y consulta.
• Procedimiento SGSST 07 Medición y seguimiento del desempeño.
• Procedimiento SGSST 09 Investigación de incidentes.
• Procedimiento SGSST 10 No conformidades, acciones correctivas y preventivas.

5.2 Identificación de Peligros

Los resultados de la identificación de peligros se registran en la “Matriz de Identificación


de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos” (MIPER) RG 01 SGSST 01 de acuerdo a
lo siguiente:

1) Cada año, de forma anual debe ser realizada una identificación general de peligros
en la organización, en esta deben participar como mínimo 3 representantes de cada
instalación en cada identificación anual, más el comité paritario de la organización.
Las instalaciones se encuentran definidas en el manual del sistema de gestión en el
punto de alcance.
2) Para realizar la identificación de peligros los trabajadores involucrados deben ser
formados sobre el tema, según los criterios definidos en el procedimiento “SGSST
03 Competencia, Formación y Toma de Conciencia”. El resultado de la
identificación de peligros quedará registrado en el formato “RG 02 SGSST 01,
Identificación de Peligros”
3) Junto con lo anterior, se deben considerar los peligros identificados a través de los
diferentes elementos de entrada determinados en el Punto 5.1 de este
Procedimiento.
4) Se deben describir todas las actividades y tareas asociadas a las áreas de trabajo de
manera secuencial.
5) La identificación de peligros debe considerar: Actividades de rutina, no-rutina, y de
emergencia, para todos los trabajadores con acceso a los lugares de trabajo
(incluyendo contratistas y visitas).
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6) Se deberá considerar el comportamiento, capacidades y otros factores humanos, que


puedan estar involucrados en la generación de una situación o acto peligroso,
considerando su efecto en la determinación de los controles.
7) Identificar el o los peligros que estén insertos en la ejecución de la actividad y tarea,
utilizando. Anexo Nº1
8) A cada peligro identificado debe ser asociado a un “Tipo de contacto” de acuerdo a
lo de finido en el Anexo N°2. En caso de ser necesario se puede complementar la
definición con la descripción del contacto.
9) A continuación debe ser asociada una/as “Consecuencias Previstas” de acuerdo a
lo definido en el Anexo N°2.
10) Se deberán identificar peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaces de
afectar la salud y seguridad de las personas que están bajo el control de la
organización en el lugar de trabajo, entendiendo que bajo su control se encuentran
contratistas, subcontratistas, trabajadores propios y visitas.
11) Los peligros creados en los lugares vecinos al lugar de trabajo, por trabajos
relacionados a actividades que estén bajo el control de la organización, se deberán
identificar y evaluar.
12) Considerar infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, si son
proporcionados por la organización o por terceros.
13) Realizar identificación de peligros previa materialización de cambios o propuestas
de cambios en la organización ya sea de actividades, materiales, ambiente,
trabajadores, contratistas o cualquier otro factor que pudiese generar una situación
de peligro o influir en la probabilidad, consecuencia, nivel de exposición o severidad
del daño.
14) Identificar peligros y evaluar riesgos, cada vez que se realizan modificaciones al
Sistema de Gestión SST, incluyendo cambios temporales, y sus impactos en las
operaciones, procesos y actividades.
15) Considerar requisitos legales aplicables y otros requisitos.

5.3 Evaluación y Control del Riesgo

Una vez identificados los peligros, el Departamento de Prevención de Riesgos, debe evaluar
la magnitud de los riesgos asociados para decidir si estos son aceptables, moderados o
inaceptables en función de la PROBABILIDAD (P) de ocurrencia por la
CONSECUENCIA (C) en caso de accidente o nivel de EXPOSICIÓN (E) por la
SEVERIDAD (S) del daño en caso de enfermedad profesional. La Magnitud del Riesgo
(MR) se determinará de acuerdo a la siguiente relación:
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MR = (P v E) x (C v S)

Los criterios para definir Probabilidad o Exposición son:

NIVEL DE
PROBABILIDAD DE
EXPOSICIÓN (Tiempo para posible
OCURRENCIA VALOR
Enfermedad)
• Improbable de adquirir una enfermedad
profesional. Sin exposición a Peligros que puedan
• Improbable que ocurra un INSIGNIFICANTE
provocar una enfermedad profesional, según
incidente con lesión. 1
evaluación cualitativa y/o cuantitativa de las
mutualidades.
• Probabilidad baja de adquirir una enfermedad
profesional por exposición a Peligros que puedan
provocar una enfermedad profesional, de acuerdo a
• Probable que ocurra un evaluación cualitativa y/o cuantitativa de
incidente con lesión. mutualidades. BAJA
Máximo 2 veces durante 2
un año. • Se detecta que el agente está presente, sin
embargo, todas las evaluaciones cuantitativas
presentan valores menores a un 50% de los Límites
Permisibles.
• Probabilidad media de adquirir una enfermedad
profesional por exposición a Peligros que puedan
provocar una enfermedad profesional, de acuerdo a
• Probable que ocurra un evaluación cualitativa y/o cuantitativa de
incidente con lesión. mutualidades. MEDIA
Máximo 5 veces durante un 4
año • Se detectan una o más exposiciones a agentes
cuyos valores se encuentran por sobre 50% y
menos al 100% del Límite Permisible a agentes
nocivos para la salud.
• Alta Probabilidad de adquirir una enfermedad
profesional por exposición a Peligros que puedan
• Muy Probable que ocurra provocar una enfermedad profesional, de acuerdo a
un Incidente con Lesión. 6 evaluación cualitativa y/o cuantitativa de ALTA
o más veces durante un mutualidades. 8
año.
• Exposición por sobre el límite permisible a agentes
nocivos para la salud.
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Los criterios para definir Consecuencias o Severidad son:

CONSECUENCIAS SEVERIDAD DEL DAÑO VALOR


• Incidentes sin lesiones
importantes. Atención de • No se produce enfermedad INSIGNIFICANTE
primeros auxilios, no requiere profesional. 1
reposo. Sin tiempo perdido.
• Incidentes con lesiones, que • Alteraciones a la salud
BAJA
genera incapacidad temporal. reversibles (no se produce
2
Máximo 3 días perdidos. enfermedad profesional)
• Incidentes con lesiones graves
• Enfermedad Profesional MEDIA
con incapacidad parcial. 4 ó más
reversible 4
días perdidos.
• Incidentes con lesión muy grave
• Enfermedad Profesional ALTA
o mortal (Invalidez total /
irreversible 8
Muerte).

La Magnitud del Riesgo (MR) se obtendrá al multiplicar la Probabilidad x Consecuencia


(en caso de lesión) o la Exposición x Severidad (en caso de enfermedad profesional),
generándose la siguiente matriz:

CONSECUENCIA O SEVERIDAD
Insignificante Bajo Medio Alto
1 2 4 8
Insignificante 1 1 2 4 8
PROBABILIDAD O Bajo 2 2 4 8 16
EXPOSICIÓN Medio 4 4 8 16 32
Alto 8 8 16 32 64

La MR se clasificará según el siguiente criterio:

MAGNITUD DEL RIESGO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO


32 a 64 INACEPTABLE
8 a 16 MODERADO
1a4 ACEPTABLE
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De acuerdo a la clasificación del riesgo, se definirán las acciones para la eliminación,


control o aceptabilidad del riesgo evaluado, de acuerdo a lo siguiente:

CLASIFICACIÓN CONTROLES
La tarea sólo se puede ejecutar después de aplicar medidas
de control complementarias a las básicas definidas, que
INACEPTABLE reduzcan la probabilidad y/o la consecuencia y/o la
exposición y/o la severidad a una clasificación moderada o
aceptable.
Se deben aplicar las medidas de control existentes y evaluar
su eficacia en un plazo no mayor a 3 meses desde su primera
MODERADO evaluación o por evento presentado. Para esto se deben
considerar los criterios de las tablas mencionadas
anteriormente.
No se requieren medidas de control complementarias a las
ACEPTABLE
básicas establecidas.

5.4 Medidas de control

Cuando se determinen las medidas de control o se consideren cambios a las existentes, se


debe considerar la reducción de magnitud del riesgo según la siguiente jerarquía:

• Eliminación: Se elimina la tarea, actividad o la condición que genera el peligro en


las operaciones de la organización.
• Sustitución: Se sustituye la actividad, tarea o proceso que genera el peligro por otra
que no presente los peligros identificados.
• Controles de Ingeniería: Cambios físicos a la tarea que controlan la exposición a
riesgos. Los controles de ingeniería actúan sobre la fuente de los riesgos, sin
necesidad de que el trabajador use autoprotección o realice acciones individuales de
cuidado. Ej.: cambiar el ángulo de agarre de una herramienta, disminuir el peso de
los elementos a cargar, proveer de sillas ajustables.
• Señalización, advertencias y controles administrativos: Instrumento para
informar o advertir de alguna condición, prohibición etc., a través información
visual, el cumplimiento de lo determinado en la señalética es de carácter obligatorio
para todas las personas bajo el control de la organización.
• Elementos de protección personal: Elementos utilizados como barrera de
protección entre el trabajador y el medio, estos elementos son usados por el personal
como complemento a otras medidas adoptadas para su protección.
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5.5 Difusión, Operatividad y Registro de la Identificación, Evaluación y Medidas de


Control.

Una vez completada la MIPER, se debe proceder a la difusión, aplicación y registro en el


Sistema de Gestión de SST. Los resultados obtenidos de la MIPER deben ser utilizados en
las siguientes actividades:

• En la planificación de la capacitación y entrenamiento de los trabajadores


• En la planificación de la obligación de informar y derecho a saber
• En la planificación para el cumplimiento de los requerimientos legales y normativos.
• En la planificación y ejecución de inspecciones y observaciones de terreno.
• En la investigación de incidentes.
• En la planificación de los trabajos, al momento de asignar los recursos y actividades.
• En la confección de los procedimientos,
• Al momento de incluir las precauciones y controles asociados a los riesgos de las
actividades y tareas.

Para la difusión de los resultados del proceso de identificación de peligros, evaluación del
riesgo y determinación de controles, se podrán utilizar diferentes metodologías como;
afiches, trípticos, ficheros, etc. Estos instrumentos de difusión deben permanecer en todo
momento actualizados en relación a la última revisión de los registros de la matriz.

5.6 Actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y


determinación de controles.

Para la revisión y actualización de la matriz MIPER, se considerarán los criterios definidos


en el punto 5.3 de este procedimiento, además se debe revisar y actualizar cada vez que
ocurran cambios relevantes ya sea de tipo tecnológico, de nuevos productos, de legislación,
o sobre el sistema de gestión de SST, se deberá realizar una nueva Identificación de
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, esta actualización quedará registrada en las
columnas de “Fecha última revisión y N° de actualización”, las revisiones anteriores
serán tratadas según lo establecido en el “SGSSO 11 Control de Registros” como
documentos obsoletos.
El número de actualización será correlativo, para identificar claramente el nivel de revisión
y actualización de la matriz. Se debe almacenar el registro obsoleto.
Se debe considerar la información obtenida en el desarrollo de los Procedimientos SGSST
07 Medición y Seguimiento del Desempeño y SGSST 09 Investigación de Incidentes del
Sistema de Gestión de SST, como retroalimentación realizando una nueva evaluación de los
riesgos y revisión de los controles determinados para los riesgos evaluados, según lo
establecido en el punto N° 5.3 de este procedimiento, cuando corresponda.
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6. REGISTROS
DISPOSICIÓN
IDENTIFICACIÓN ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN RECUPERACIÓN RETENCIÓN RESPONSABLE
FINAL
RG 01 SGSST 01
Matriz de Asesor en
identificación de Archivo en PC Papel/ Por Nombre/ Permanente Archivo PC Prevención de
peligros, Drive/ Físico Digital Código Drive Riesgos
evaluación y Oficina
control de
riesgos.
RG 02 SGSST 01 Asesor en
Identificación de Archivo en PC Papel/ Por Nombre/ 5 años Archivo PC Prevención de
Peligros Drive/ Físico Digital Código Drive Riesgos
Oficina

7. REFERENCIAS

• Norma ISO 45.001/última versión: Requisito 6.1.2; Planificación para la


identificación del peligros y Evaluación de los riesgos y oportunidades.
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8. ANEXOS

Anexo N°01
Peligros Físicos:

• Suelo resbaladizo o desigual


• Trabajo en altura
• Objetos que puedan caer desde alturas
• Espacio de trabajo inadecuado
• Ergonomía inadecuada (por ej. Diseño del lugar de trabajo que no tenga en cuenta
factores humanos).
• Manipulación manual de cargas
• Trabajo repetitivo
• Atrapamientos, enredos, quemaduras y otros peligros que surgen de los equipos.
• Peligro de transporte, tanto en la carretera como en las instalaciones/sitio, mientras
se viaja o como peatón (relacionados con la velocidad y características externas de
los vehículos y del entorno de la carretera).
• Incendios y explosiones (relacionados con la cantidad y naturaleza de los materiales
inflamables).
• Fuentes de energía dañinas, tales como electricidad, radiación, ruido o vibración
(relacionadas con la cantidad de energía involucrada).
• Energía almacenada, que pueda liberarse rápidamente y causar daño físico al cuerpo
(relacionada con la cantidad de energía).
• Tarea repetitiva con frecuencia, que puedan conducir a problemas con los miembros
superiores (relacionados con la duración de las tareas).
• Entorno térmico inapropiado, que pueda conducir a hipotermia o golpe de calor.
• Violencia hacia los empleados, dando lugar a daños físicos (relacionado con la
naturaleza de los autores).
• Radiación ionizante (máquinas de rayos X o rayos gamma o sustancias radiactivas.
• Radiación no ionizante (por ej. Luz, ondas magnéticas, ondas de radio).

Peligros Químicos: Sustancias peligrosas para la salud o la seguridad debido a:

• La inhalación de vapores, gases o partículas.


• El contacto con el cuerpo o absorción por el mismo.
• La ingestión
• El almacenamiento, incompatibilidad o degradación de los materiales.
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Peligros Biológicos: Agentes biológicos alérgenos, o patógenos (tales como bacterias y


virus) que puedan:

• Ser inhalados
• Transmitirse por contacto, incluyendo por fluidos corporales (por ej. Heridas por
elementos punzantes), picaduras de insectos, etc.
• Ser ingeridos (por ej. Por productos alimenticios contaminados)

Peligros Psicosociales: Situaciones que puedan conducir a condiciones psicosociales


(incluyendo fisiológicas) negativas, como estrés (incluyendo estrés postraumático),
ansiedad, fatiga, depresión, por Ej.:

• Una carga de trabajo excesiva


• Falta de comunicación de control de la dirección
• El entorno físico del lugar de trabajo
• Violencia física
• Acoso (bullying) o intimidación.
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Anexo N°02

“Tipos de contacto Norma ANSI Z16.2”


Nº TIPOS DE CONTACTOS CONSECUENCIAS PREVISTAS
1 Caída a diferente nivel Contusiones, fracturas, riesgo vital
2 Caída al mismo nivel Contusiones y fracturas
3 Contacto con objetos calientes Quemaduras 1º, 2º y 3º grado
4 Contacto con fuego Quemaduras 1º, 2º y 3º grado, asfixia, riesgo vital
Tetanización, quemaduras, fibrilación ventricular,
5 Contacto con electricidad
riesgo vital
6 Contacto con objetos cortantes Cortes, hemorragias
7 Contacto con objetos punzantes Punciones, hemorragia, pérdida de sustancia
8 Contacto con sustancias químicas Quemaduras, intoxicaciones, riesgo vital
9 Golpeado con objeto o herramienta Contusiones y fracturas
10 Golpeado por objeto Contusiones y fracturas
11 Golpeado contra objetos o equipos Contusiones y fracturas
12 Choque por otro vehículo Contusiones, fracturas, riesgo vital
13 Choque contra elementos móviles Contusiones, fracturas, riesgo vital
14 Choque contra objetos o estructura fija Contusiones, fracturas, riesgo vital
15 Atrapamiento por objeto fijo o en movimiento Contusiones, amputaciones, riesgo vital
Atrapamiento entre objetos en movimiento o fijo y
16 Contusiones, amputaciones, riesgo vital
movimiento.
17 Aplastado por materiales o equipos. Contusiones, fracturas, riesgo vital
Neumoconiosis, reducción de la capacidad
18 Exposición a polvo
respiratoria, asfixia
19 Exposición a gases Intoxicaciones, asfixia, muerte
20 Exposición a vapores Intoxicaciones, asfixia, irritación mucosas superiores
21 Exposición a rocíos Intoxicaciones, lesiones oculares y dérmicas
22 Exposición a nieblas Intoxicaciones, lesiones oculares y dérmicas
23 Exposición a humos metálicos Intoxicaciones, daño pulmonar
Intoxicaciones, quemaduras, mutación genética,
24 Exposición a radiaciones ionizantes
riesgo vital
25 Exposición a radiaciones infrarrojas Quemaduras
26 Exposición a radiaciones ultravioletas Quemadura actínica
Exposición a agentes biológicos (bacterias,
27 Enfermedades de diversa naturaleza
hongos, etc.).
28 Exposición a calor Shock térmico, deshidratación, riesgo vital
29 Exposición a frío Congelamiento, riesgo vital
30 Exposición a ruido Hipoacusia neurosensorial
31 Exposición a vibraciones Lesiones musculo esqueléticas
32 Exposición a presiones anormales Enfermedad de altura, enfermedad de buzo
33 Inmersión Ahogamiento, riesgo vital
34 Sobreesfuerzo por manejo manual de materiales Lesiones musculo esqueléticas
35 Sobreesfuerzo por movimiento repetitivo Lesiones musculo esqueléticas
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36 Sobre tensión mental y psicológica Estrés depresión laboral


37 Sobre tensión física Lesiones musculo esqueléticas
38 Incendio Quemaduras, intoxicaciones, riesgo vital
39 Explosión Riesgo vital
41 Causado por animal o insecto Inflamación, intoxicación, riesgo vital
42 Atropello Contusiones, fracturas, riesgo vital
43 Intoxicación por alimentos Intoxicaciones

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