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Gerencia: Gestión de la calidad Página 1 De 6

Título: Recepción e inspección de Fecha de Revisión: 04/08 Código: RI-PR-GC-G-010


materiales Revisión: 0
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Vanessa Maneiro Johan Otero Rafael Celis
Coordinador de Gestión de la Calidad Gerente de construcción Gerente del Proyecto

Control de Cambios

Rev. Elaborado
Fecha Descripción del Cambio Revisado por Aprobado por
Nº. por

0 04/08 Emisión Original Heizzer Ribas Johan Otero Rafael Celis

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:


Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre: Nombre:


Heizzer Ribas Johan Otero Rafael Celis
Fecha: Fecha: Fecha:

1. OBJETIVO
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Título: Recepción e inspección de Fecha de Revisión: 04/08 Código: RI-PR-GC-G-010


Materiales Revisión: 0

Establecer los pasos a seguir para realizar la inspección y ensayo en recepción.

2. ALCANCE
Abarca todas las inspecciones realizadas con la llegada de los materiales bien sea a
la oficina principal o a la obra .
3. APLICACIÓN

Este procedimiento aplica a todas las dependencias de RAFAY INGENIEROS &


ASOCIADOS, C,A. para el establecimiento, desarrollo, implantación y control del
sistema de Aseguramiento de la Calidad.

El mismo es de uso obligatorio ya que éste establece los parámetros mínimos


indispensables al momento de preparar cualquier documento amparado bajo la
Normas COVENIN ISO 9001-2000

4. REFERENCIAS

No Aplica

5. DEFINICIONES

Inspección:

Actividades tales como medir, examinar, ensayar, o contrastar con un patrón una o
más características de una entidad y comparar los resultados con los requisitos
especificados, con el fin de determinar si se obtiene la conformidad para cada una de
esas características.

No Conformidad:

No cumplimiento de un requisito especificado.

6. RESPONSABILIDADES

Inspector de Control de Calidad:

Realizar las inspecciones de los materiales y equipos recibidos en la obra.

Jefe de Almacén (Oficina principal / Supervisor Construcción Obra):


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Realizar las inspecciones de los materiales recibidos en el almacén.

7. PROCEDIMIENTO

7.1 Relativas a las responsabilidades y Acciones


Paso Nº Responsable Actividades Formularios
Asociados
1 Jefe de Verifica el material recibido con la orden de
Almacén/ compra.
Inspector Si el material no cumple con el pedido
Calidad solicitado, informa al representante del
cliente y procede según procedimiento
de Productos No Conformes.
Si el material cumple con el pedido
solicitado, firma la orden de compra en
señal de recepción.
Verifica el Certificado de Calidad del RI-F-GC-G-003
material. RI-F-GC-G-004
Si el material no tiene certificado de RI-F-GC-G-005
calidad, registra esta observación en el
formato de inspección de material,
prosigue con la inspección de este.
Si el material tiene certificado de calidad,
lo reserva para entregarlo luego al
Coordinador de Aseguramiento de la
Calidad.
Verifica el estado de los materiales
Si el material presenta algún defecto
identifica el material como rechazado y
procede según Procedimiento de Control
de Productos No Conformes.
Si el material no presenta no
conformidades, almacena el material.
Según procedimiento de Manipulación y
Almacenamiento de Productos.
Entrega el Certificado de Calidad al
Supervisor de Aseguramiento de la
Calidad.
Informa a su Supervisor inmediato las
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observaciones de no conformidad
encontradas.

7.2 Relativas a la Inspección en la obra

La inspección de los materiales y equipos recibidos en la obra, se realizará los


lineamientos establecidos en el Plan de la Calidad de la Obra.

7.3 Relativas a las normas a cumplir

Cuando llegue un material a la obra o al almacén, se deberá registrar el


suministro de este en el formato correspondiente, verificando con la orden de
compra que la cantidad de material suministrado sea el indicado en la misma.

Todo material que interfiera directamente con la calidad del producto final, que
no haya podido ser inspeccionado, deberá ser identificado de manera tal de
hacer factible su trazabilidad.
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7.4 Diagrama de Flujo

ALMACENISTA
LLEGADA DEL MATERIAL

VERIFICACIÓN CON LA
ORDEN DE COMPRA

NO
¿CUMPLE CON EL INFORMAR AL REPRESENTANTE
PEDIDO SOLICITADO? DEL PROVEEDOR

SI

ACEPTA. FIRMAR LA ORDEN EN SEÑAL


DE RECEPCION DEL MATERIAL

NO REGISTRAR ESTA OBSERVACIÓN


¿PRESENTA CERTIFICADO DE EN EL FORMATO DE INSPECCIÓN
DEL MATERIAL
CALIDAD?

SI

VERIFICAR EL ESTADO DE LOS


MATERIALES

SI
PRESENTA ALGÚN IDENTIFICA EL MATERIAL APLICAR PROCEDIMIENTO CONTROL DE
PRODUCTO
DEFECTO O FALLA COMO RECHAZADO NO CONFORMES
VISIBLE

NO

ALMACENAR EL PRODUCTO SEGÚN


PROCEDIMIENTO DE
MANIPULACIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

INFORMAR LAS OBSERVACIONES


ENTREGAR EL CERTIFICADO DE ENCONTRADAS A SU
CALIDAD AL SUPERVISOR DE SUPERVISOR INMEDIATO
ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
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8. ANEXOS

Liberación de Materiales RI-F-GC-G-004

Recepción e inspección de materiales RI-F-GC-G-003

Registro de Material Rechazado RI-F-GC-G-005

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