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Curso de

Control Interno
2022

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
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Estimada Persona Servidora Pública del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, te damos la bienvenida al curso Control
Interno, el cual está diseñado para introducirte al tema y
proporcionarte los conceptos y metodologías generales que te
permitan una efectiva gestión, así como el logro de los objetivos
institucionales de una manera eficiente.

Bienvenida Si bien, el control interno es todo un conjunto de acciones


recurrentes dentro de la gestión en las instituciones de la
administración pública, su implementación y mejora continua al
interior, facilita la gestión institucional, ayuda a prevenir los
posibles riesgos que pueden afectar el cumplimiento de
objetivos, y con ello fortalece el quehacer institucional.

Sin duda, la mejora continua salvaguarda a la institución y a su


personal de servicio público.

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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:

Al término del curso, las personas servidoras públicas serán capaces de:

• Comprender y explicar el diseño, la coordinación, la implementación, el


seguimiento, la supervisión, los ámbitos de competencia, los responsables y
los mecanismos de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional
(SCII); de conformidad con lo establecido por las Normas de Control Interno
del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

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Duración del curso: 6 horas.

Tema 1. Sistemas de Control Interno Institucional


• Definición del SCII
• Objetivo
• Estructura
• Características
• Limitaciones
• Multimedia “Video -objetivos del SCII”

Contenido Tema 2. Componentes del SCII: Control y riesgos


• Ambiente de control
• Administración de riesgos
• Actividades de control
• Ejercicio de riesgos
Tema 3. Componentes del SCII: Información, comunicación y
supervisión
• Información y comunicación
• Supervisión
• Multimedia “Video -Modelo Coso”
• Documento de Consulta “Conociendo más sobre el control
interno”

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Tema 4. Responsabilidades y Seguimiento del SCII
• Comisionado Presidente
• Unidad de Administración
• Unidades Administrativas
• Programa Anual de Control Interno Institucional
• Programa Anual de Administración de Riesgos
• Multimedia “Video -Supervisión del SCII”

Evaluación final
Contenido • Cuestionario

Actividad adicional: Webinar. “Control Interno (Casos


prácticos)”.

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Posiblemente hemos escuchado alguna vez las palabras “control interno”, y lo
primero, con lo que las relacionamos son las revisiones del Órgano Interno de
Control (OIC) y en algunas otras ocasiones nos resulta tan complejo y ajeno que
suele pensarse que nuestras actividades no están relacionadas con el tema; sin
embargo, no es así, por lo que, primero debemos preguntarnos… ¿Qué es el
control interno?

El control interno es un proceso integral, dinámico que se adapta a los cambios de


una organización, el cual involucra a todos sus integrantes, quienes diseñan y
ejecutan de acuerdo con sus competencias, las acciones necesarias para
Presentación enfrentar los riesgos inherentes a sus actividades y estas se cumplan tal y como
fueron planteadas.

En este contexto, resalta la importancia de la correcta administración de riesgos, la


cual permite a los mandos superiores, medios y operativos a tener control sobre
aquellos eventos que, en caso de materializarse, puedan afectar el desarrollo y
funcionamiento de sus procesos para alcanzar los objetivos que persigue el
Instituto, además, es una herramienta indispensable para evitar el uso indebido o el
despilfarro de los recursos públicos, e impedir actos de corrupción mediante el
liderazgo y compromiso de sus titulares en su implementación.

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En el primer bloque, se describen las características generales del control interno
en torno a su objetivo, estructura y limitaciones, lo que al participante le permitirá
conocer el origen y esquema metodológico del Control Interno.

En el segundo bloque, se describen los componentes que conforman el SCII, así


como sus principios y elementos, lo que permitirá conocer la estructura del SCII, así
como la relación que estas tienen respecto de sus funciones; este bloque se
refuerza con material de apoyo “Conociendo más sobre el SCII” que invitará al
participante sobre la interacción de los componentes del Sistema.

Presentación El tercer bloque, aborda las responsabilidades y seguimiento del SCII, el cual refiere
las responsabilidades establecidas en torno al SCII, así como sus mecanismos de
seguimiento.

Con la finalidad de reforzar el aprendizaje de la estructura y conceptos del SCII, la


Dirección de Control Interno y Administración de Riesgos, contempla la realización
de un Webinar al cuarto día de la impartición del curso y un día antes de la
evaluación final, para dar atención a dudas y comentarios que surjan a los
participantes.

De igual manera, se invita a consultar los links donde se podrán visualizar material
multimedia para reforzar los conceptos descritos.

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La estrategia de aprendizaje que desarrollaremos se basa en el estudio de
los temas del curso y la solución de todas las actividades de aprendizaje.
Para el logro de los objetivos de aprendizaje y la acreditación del curso
Estrategia de deberá haber presentado y acreditado todas las actividades
programadas, respetando las fechas indicadas.
aprendizaje Lo invitamos a realizar este proceso de capacitación, considerando el
siguiente esquema para la realización del curso en torno a sus actividades
y funciones laborales:

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Días
1 2 3
INICIO DEL CURSO • Estudio del Tema 2 • Estudio del Tema 3
“Componentes del SCII: “Componentes del SCII:
• Estudio del tema 1
Ambiente de Control, Información y
“Sistemas de Control
Administración de Riesgos y comunicación, y
Interno Institucional”.
Actividades de Control”. supervisión”.
• Realización del “Ejercicio • Consulta del documento
de riesgos” de apoyo “Aprendiendo
más sobre el control
interno”.
Duración 1 hora Duración 2 horas. Duración 1 hora.
Días

Estrategia de • Estudio
4
del tema 4
5
• Evaluación final.
“Responsables y seguimiento
FIN DEL CURSO
aprendizaje del SCII”.

Duración 1 hora. Duración 1 hora.

ACTIVIDAD ADICIONAL DURANTE EL CURSO:

Webinar. “Control Interno (casos prácticos) ”


Objetivo: Reforzar el conocimiento y atender preguntas y respuestas que
permitan la realización del ejercicio y la conclusión satisfactoria del curso.

Duración 1 hora.

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Para la acreditación del curso se tomará en
cuenta los siguientes requisitos:

• 20%.- Realizar y enviar el ejercicio de riesgos


Evaluación
• 80%.- Realizar el cuestionario final del curso y
del curso obtener mínimo de 80.

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Te recomendamos lo siguiente:

✓ Al finalizar el curso descarga los contenidos y el material para consulta.

✓ En caso de alguna duda comunícate con el personal de la Dirección


de Control Interno y Administración de Riesgos:
Recomendaciones
• Julio César González Quintana. Director de Control Interno y
Administración de Riesgos: cesar.gonzalez@ift.org.mx

• Enrique Rodolfo Villegas Castro. Subdirector de Administración


de Riesgos Financieros y Operativos. enrique.villegas@ift.org.mx

• Gabriel Dominguez Dominguez. Subdirector de Control Interno.


gabriel.dominguez@ift.org.mx.

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