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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN

DE RIESGOS

Empresa:

Procedimiento
:
Fecha:
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PIP-SST-01.0
10-11-2015
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POSTES DEL NORTE SA

Cdigo de
identificacin

PIP-SST-01

Actualizacin:

00
Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Carcter

IDENTIFICACIN DE
PELIGROS Y EVALUACIN
DE RIESGOS

Revisado por:

Aprobado por:

2015

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN


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Procedimiento
:
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1. OBJETIVO
El objeto de este procedimiento es establecer la metodologa para la identificacin
de peligros y la evaluacin de riesgos en las actividades asociadas a las
operaciones que ejecuta el personal propio de la empresa.

2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a todos los procesos y actividades donde se
encuentre involucrado o presente por la naturaleza del trabajo el personal propio,
contratistas y visitantes a la empresa POSTES DEL NORTE.

3. RESPONSABILIDADES
3.1 Gerente General

Dar las facilidades para la realizacin de la identificacin de Peligro y


Evaluacin de Riesgos en todos los ambientes y puestos de la empresa,
tanto a las oficinas como en la fbrica de la empresa POSTES DEL NORTE.

Coordinar la ejecutar de las recomendaciones que se presenten en el


informe como resultado de la Identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos de la empresa.

3.2 Jefe del rea

Participar activamente en la identificacin de peligros y evaluacin de


riesgos de las actividades rutinarias y no rutinarias as como tambin
de las ejecutadas en campo y oficinas.

Informar a la Gerencia en caso de modificacin de procesos o inicio


de nuevos proyectos.

Difundir los riesgos significativos del rea.

Verificar el cumplimiento de las recomendaciones presentadas en el


informe IPER.

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3.3 Del Comit de


corresponda

Seguridad

Salud

en

Procedimiento
:
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el

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Trabajo

segn

Participar activamente en la identificacin de los peligros asociados a los


procesos y actividades.

Revisar la identificacin de procesos y actividades.

Revisar la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de cada rea.

3.4 Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo

Liderar la elaboracin del IPER

Revisar la identificacin de procesos y actividades, as


identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de cada rea.

Mantener la
significativos.

Gestionar la difusin de los riesgos significativos en toda la empresa.

identificacin

de

riesgos

el

inventario

como

de

la

riesgos

3.5 Personal

Colaborar con la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos en las


actividades de su rea.

Reportar los peligros que identifique en la realizacin de su trabajo.

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4. PROCEDIMIENTOS
4.1

Conceptos

Accidente de Trabajo: Evento no deseado que ocurre con ocasin del


trabajo y que da lugar a lesin orgnica, perturbacin funcional,
enfermedad, invalidez, muerte u otra prdida.

Estudio de Riesgos: Aquel que permite la identificacin de peligros,


descripcin, anlisis, evaluacin y minimizacin de los riesgos a la
produccin, a la propiedad, al personal, al pblico en general y al medio
ambiente, inherentes a la actividad de la empresa para mejorar la
productividad y rentabilidad.

Evaluacin de Riesgos: Proceso integral para estimar la magnitud del


riesgo y decidir si este es significativo o no.

Control de Riesgos: Medidas que aseguren una adecuada gestin de los


riesgos y la implantacin de las medidas necesarias de prevencin.

Identificacin de Peligro: Es el proceso de reconocimiento que existe un


peligro y definicin de sus caractersticas.

Peligro: Es una fuente o situacin con potencial de dao en trminos de


lesin, enfermedad, muerte, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o
una combinacin de estos.

Proceso: Sistema integrado por actividades y personal que las realiza con
el fin de obtener un producto.

Riesgo: Combinacin de la probabilidad(es) y la(as) consecuencia(as) de


ocurrencia de un evento peligroso especfico que puede ocasionar lesin,
enfermedad, muerte, dao u otras prdidas.

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4.2

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Procedimiento
El presente procedimiento se inicia con el anlisis de los procesos y labores que
hacen parte del negocio, tanto operativo como de reas de soporte administrativo
de POSTES DEL NORTE SAC.
Cada proceso involucra la realizacin de una o varias actividades que son
realizadas por personal propio, empresas contratistas y visitantes tanto en el
campo como en oficinas. La identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos se
efectuarn sobre estas actividades.

4.3 Identificacin de Peligros


La identificacin de peligros se llevar a cabo en cada una de las actividades y se
debern identificar peligros por puesto de trabajo, segn formatos:

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A.1 Identificacin de Peligros por Puesto de Trabajo.

A.1 Identificacin de Peligros Por Puesto de Trabajo


LOCAL:
PUESTO DE TRABAJO:
EVALUADOR:
ASESOR:

AREA:

N DE TRABJADORES:
FECHA:

N DE PUESTO:

Fecha:

PELIGROS (ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS/ FOTOGRAFIAS)


PELIGRO
FOTO
RIESGO

0
1

0
2

0
3

OBSERVACIONES /SUGERENCIAS

CONSULTA
Tiene
procedimientos
de
trabajo/
Recomendaciones de Seguridad en su
puesto de Trabajo?
Est
entrenado
en
dicho
procedimiento/Recomendacin?
Est capacitado en prevencin de riesgos?
Tiempo de Exposicin:

OPININ

EVIDENCI
A

INDICE

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A.2 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.

Asesor:
N

PELIGRO

RIESGO

IP I.PR IC

I.E

I.PR I.S PxS NIVEL RIESGO

MEDIDAS DE CONTROL

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4.4 Evaluacin de los Riesgos


5.4.1 Aplicacin de la Metodologa de Evaluacin de Riesgos

La evaluacin de riesgos consistir en dar un valor cualitativo y


cuantitativo al riesgo.

El formato se llenar de la siguiente manera:


a. Los peligros y riesgos asociados, identificados en cada tarea sern
colocados en las columnas correspondientes.
b. La columna Probabilidad est dividida en 4 elementos de evaluacin. Las
columnas de cada uno de estos elementos se llenarn con los ndices que
correspondan segn el siguiente cuadro:
Persona
s
ndic
Expuest
e
as (IPe)

Procedimiento
s de Trabajo
(IPr)

Capacitacin (IC)

De 1 a 3

Existen, son
satisfactorios y
suficientes

Personal entrenado,
identifica los peligros y
reduce los riesgos.

De 4 a 12

Existen
parcialmente y no
son satisfactorios
ni suficientes

Personal parcialmente
entrenado, identifica el
peligro pero no reduce el
riesgo.

Ms de 12

No existen

Personal no entrenado, no
identifica los peligros, no
toma acciones de control.

Exposicin al
Riesgo (IER)
Espordicamente
(SO)
Al menos 1 vez al
ao (S)
Eventualmente (SO)
Al menos 1 vez al
mes (S)
Permanentemente
(SO)
Al menos 1 vez al
da (S)

SO: Salud Ocupacional ; S: Seguridad

Exposicin al Riesgo

Significado

Espordicamente

Alguna vez en su jornada laboral y con u periodo corto de


tiempo

Eventualmente

Varias veces en su jornada laboral aunque sea con tiempos


cortos

Permanentemente

Continuamente o varias veces en su jornada con tiempo


prolongado.

El ndice de Probabilidad (IPR) se calcular sumando estos 4 ndices:

IPR = IPE + IPR + IC + IER

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c. En la columna ndice de Severidad(IS) se colocar el ndice segn las


consecuencias:
Severidad (IS)

ndice
1
2

Lesin sin incapacidad (S)


Incomodidad / Disconfort (SO)
Lesin con incapacidad Temporal (S)

Dao a la salud reversible (SO)


Lesin con incapacidad permanente
(S)
3
Dao a la salud irreversible (SO)
SO: Salud Ocupacional
S: Seguridad

d. El Nivel de Riesgo (NR) se obtendr de la multiplicacin de ndice de


Probabilidad (IP) e ndice de Severidad (IS):

NR = IPr x IS
e. El Criterio de Significancia se determinar del valor de Nivel de Riesgo
con la siguiente tabla:

f.

IP x IS

Nivel de Riesgo

14
58
9 16
17 24
25 36

TRIVIAL (TR)
TOLERABLE (TO)
MODERADO (MO)
IMPORTANTE (IM)
INTOLERABLE (IT)

En la columna Medidas de Control Propuestas se indicarn las medidas


para controlar el riesgo en aquellos factores que influyeron en el
resultado del Criterio de Significancia.

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g. De acuerdo al Nivel de Riesgo encontrado se proceder a actuar de la


siguiente manera:

Nivel de Riesgo
TRIVIAL (TR)

TOLERABLE (TO)

MODERADO (MO)

IMPORTANTE (IM)

INTOLERABLE (IT)

Interpretacin y Significado
No requerir accin especfica.
Se pueden considerar soluciones o mejoras
determinando
las
inversiones
precisas.
Se
requerirn
comprobaciones
peridicas
para
asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.
Las medidas para reducir el riesgo podran
implantarse en un periodo determinado. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantarse
en un periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado est asociado con
consecuencias extremadamente dainas (mortal o
muy graves), se precisar una accin posterior para
establecer, con ms precisin, la probabilidad de
dao como base para determinar la necesidad de
mejora de las medidas de control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que no se
haya establecido medidas de control bajo
supervisin permanente. Puede que se precisen
recursos considerables para controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se
est realizando, debe remediarse el problema en un
tiempo inferior al de los riesgos moderados.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que
se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el
riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
prohibirse el trabajo

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4.5 Revisin de la Evaluacin de Riesgos.


La evaluacin de riesgos ser revisada por el Comit de Seguridad y Salud en
el Trabajo, el responsable del rea y el coordinador de Seguridad y Salud en
el Trabajo, cada vez que se produzcan:

Cualquier modificacin en los procesos de la empresa


Cambios tecnolgicos.
El inicio de nuevos proyectos que requieran una total o parcial
identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
Accidentes e incidentes de trabajo.
Eliminacin de algn peligro incluido en la evaluacin inicial.
Plazos fijados o cambios en la legislacin.

Esta actualizacin deber ser documentada e informada en la revisin por la


Gerencia General.

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