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Hoja Modelo Tabulacion de Encuestas
Hoja Modelo Tabulacion de Encuestas
4
CRITERIOS
I. - Relacion con la Gerencia
Cmo valoran la actividad de auditora
interna los miembros del equipo
gerencial
Excelente
Bueno
Regular
Pobre
17
17
N/A
TOTAL
23
22
68
12
82
PROMEDIO
# Pregunta
RESPUESTAS
3.73
4
5
6
7
8
10
11
15
16
17
0.00
Seleccin
de
reas
operativas
importantes para auditar
Notificacin
previa
al
auditado
indicando el propsito y alcance de la
auditoria
Inclusin de sus sugerencias para las
reas por auditar
IV.- Proceso e Informe de Auditoria
Resultados obtenidos de las situaciones
que surgen durante las auditorias
12
13
14
0.93
Duracin de la auditora
Informe de auditora oportuno
Exactitud de los hallazgos de auditora
Claridad del informe de auditora
Utilidad de la auditora para el
mejoramiento de los procesos y los
controles
0.00
18
19
20
21
22
23
24
Excelente
CRITERIOS
Seguimiento de auditora interna sobre
la accin correctiva
V. - Administracin de la Actividad de
0
Bueno
Regular
Pobre
Excelente
Bueno
Regular
Pobre
TOTAL
0.00
0.00
Excelente
N/A
0.00
TOTAL DE RESPUESTAS
PROMEDIO
# Pregunta
RESPUESTAS
Bueno
Regular
Pobre
Excelente
CRITERIOS
Comentarios:
Bueno
Regular
Excelente
Bueno
Pobre
Regular
Pobre
0
N/A
4
TOTAL
PROMEDIO
# Pregunta
RESPUESTAS