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PROCEDIMIENTO PARA LA CÓDIGO: PHSEQ-03

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VERSION: 01


EVALUACION Y DETERMINACION DE
CONTROLES FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION Y DETERMINACION DE
CONTROLES

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1.0 OBJETIVO

Identificar los diferentes peligros y valorar los riesgos derivados de ellos que están
presentes en las actividades que se desarrollan en la Empresa, con el fin de establecer las
medidas de intervención existentes en la fuente, medio o individuo, minimizando la
ocurrencia de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales.

2.0 DEFINICIONES:

 Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga


por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente
de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de
trabajo. Las legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere accidente de
trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su
residencia a los lugares de trabajo o viceversa.
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad ó
lesión a las personas, o una combinación de estas.
 Riesgo: Combinación de la probabilidad que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)
peligrosa(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el
evento o exposición.
 Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el (los) riesgos que surgen de un(os)
peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el
(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.
 Lugar de Trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades
relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.
 Seguridad y salud en el trabajo (SST): Condiciones y factores que afectan o pueden
afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores, visitantes o
cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
 Evaluación del riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que surgen de un peligro,
teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el riesgo es
aceptable o no.
 Factor del riesgo: Todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la
probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él.
 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se
ha planificado y es estandarizable.
 Actividad no rutinaria: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado dentro de
un proceso de la organización o actividad que ha criterio de la organización por su
baja frecuencia de ejecución la determine como no rutinaria.
 Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización
de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

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 Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un
peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.
 Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o
ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o
ambas
 Enfermedad profesional: Todo estado patológico que sobrevenga como
consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio
en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos,
químicos o biológicos (Código Sustantivo de Trabajo, art. 200).
 Exposición: Situación en la cual las personas se exponen a los peligros.
 Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber
ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal ISO
45001.
 Nivel de deficiencia (ND): Es la magnitud de la relación esperable entre (1) el
conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y
(2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
 Nivel de exposición (NE). Es la situación de exposición a un riesgo que se presenta en
un tiempo determinado durante la jornada laboral.
 Nivel de probabilidad (NP). Es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de
exposición.
 Nivel de consecuencia (NC). Es una medida de la severidad de las consecuencias.
 Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de
probabilidad por el nivel de consecuencia.
 Partes Interesadas: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o
afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una organización.

3.0 ALCANCE

Este procedimiento aplica para la identificación de los peligros, valoración de riesgos y


determinación de controles en HSE para todas las operaciones e instalaciones de
CONSORCIO LIDER 2019 y sus contratistas.

Así mismo, se encuentra sujeto al requerimiento de identificación de peligros, valoración


de riesgos y determinación de controles de la NTC 18001 y el requerimiento de
identificación de peligros, valoración y determinación de control de riesgo referenciado en
el apartado respectivo de los manuales de los SIG de la empresa.

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4.0 RESPONSABLES

DESCRIPCIÓN DE LA
CUSTODIO REGISTRO VERIFICAR
ACTIVIDAD
Ejecuta las actividades
Realiza inspecciones y
definidas en este
Coord. Hseq NA verifica las condiciones de
documento, realiza la
las áreas de trabajo.
identificación de peligros.
Brinda la información
Verificar las condiciones
necesaria al coordinador de
Todos los de actos y condiciones
HSEQ para realizar la NA
trabajadores inseguras de las áreas de
actividad de evaluación de
trabajo.
riesgos.

5.0 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

El proceso para identificar peligros y valorar riesgos consiste en la identificación y


cuantificación (evaluación) de los peligros presentes en una actividad laboral, la cual puede
desencadenar un accidente de laboral, una enfermedad laboral y/o en una pérdida de
orden económico. En CONSORCIO LIDER 2019, la matriz de identificación, valoración de
riesgos y definición de controles, contiene la siguiente información:

Cada vez que surja un cambio en el entorno laboral que genere un riesgo y/o peligro para
los trabajadores de CONSORCIO LIDER 2019 y partes interesadas se debe evaluar la matriz
teniendo en cuenta la GUIA TECNICA GTC 45.

 ÁREA / CARGO: Especifique el área o proceso donde se están identificando las


condiciones de trabajo.
 FACTOR DE RIESGO: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir
lesiones o daños materiales.
 PELIGRO / FUENTE: Identifica el proceso, objetos, instrumentos y condiciones
físicas y psicológicas de las personas que generan el factor de riesgo.
 ACTIVIDAD RUTINARIA: Operaciones de planta y procedimientos normales
 ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Procedimientos periódicos y ocasionales
 EXPUESTOS: Escriba el número de personas que se ven afectadas en forma directa
o indirecta por el factor de riesgo durante la realización del trabajo. Especifique si
son de planta, temporales, de cooperativas o independientes.
 HORAS DE EXPOSICIÓN - DÍA: Especifique el tiempo real o promedio durante el
cual la población en estudio está en contacto con el factor de riesgo, en su jornada
laboral.

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 MEDIDAS DE CONTROL: Medidas de eliminación o mitigación de los factores de


riesgo que se han puesto en práctica en la fuente de origen, en el medio de
transmisión, en las personas o en el método.

A continuación, se presentan las etapas del proceso para realizar la evaluación del riesgo:

5.1 CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de


trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar las
actividades de trabajo es la siguiente:

 Áreas externas a las instalaciones de la empresa.


 Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio.
 Trabajos planificados y de mantenimiento.
 Tareas definidas.

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, entre otros, sobre
los siguientes aspectos:

 Tareas por realizar. Su duración y frecuencia.


 Lugares donde se realiza el trabajo.
 Actividades ejecutadas cerca o en el área de influencia de la organización que puedan
afectar el funcionamiento de la organización.
 Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.
 Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por ejemplo:
visitantes, subcontratistas, público, comunidad).
 Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas.
 Comportamientos, aptitudes y otros factores humanos.
 Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.
 Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.
 Herramientas manuales movidas a motor utilizados.
 Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y mantenimiento
de planta, maquinaria y equipos.
 Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a manejar.
 Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.
 Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).
 Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.
 Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, polvo,
sólidos).
 Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.
 Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, instalaciones,
maquinaria y sustancias utilizadas.

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 Medidas de control existentes.


 Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: incidentes, accidentes,
enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y de
las sustancias utilizadas. Debe buscarse información dentro y fuera de la organización.
 Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada.
 Organización del trabajo.

5.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas:

a. ¿Existe una fuente de daño?

b. ¿Quién (o qué) puede ser dañado?

c. ¿Cómo puede ocurrir el daño?

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil clasificarlos en


distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias,
incendios, explosiones, etc.

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como: durante las
actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros?

 golpes y cortes.
 caídas al mismo nivel.
 caídas de personas a distinto nivel.
 caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.
 espacio inadecuado.
 peligros asociados con manejo manual de cargas.
 peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la
consignación, la operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y el
desmontaje.
 peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el transporte por
carretera.
 incendios y explosiones.
 sustancias que pueden inhalarse.
 sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.
 sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel.
 sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.
 energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones).
 trastornos musculoesqueléticos derivados de movimientos repetitivos.
 ambiente térmico inadecuado.
 condiciones de iluminación inadecuadas.

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 barandillas inadecuadas en escaleras.

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista propia,
teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se
desarrollan.

Se debe realizar visita al lugar y frente de trabajo para evaluar las condiciones del
recorrido, en lugares de operación que se encuentren retirados de la ciudad; se realizara
evaluación de la ruta por medio del plan de viaje con el primer conductor que realice el
desplazamiento.

5.3 VALORACION DEL RIESGO

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando las consecuencias y la
probabilidad de que ocurra el hecho.

5.3.1 CONSECUENCIAS

Se estiman según el potencial de gravedad de las lesiones. Se clasifican en:

a. Partes del cuerpo que se verán afectadas.

b. Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.

5.3.2 PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL DAÑO

Es función de la frecuencia de exposición, la intensidad de la exposición, el número de


expuestos y la sensibilidad especial de algunas de las personas al factor de riesgo, entre
otras. Se clasifica en:

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de


control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena
práctica para medidas específicas de control también juegan un papel importante. Además
de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente:

 Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (Características


personales o estado biológico).
 Frecuencia de exposición al peligro.
 Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.
 Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los
dispositivos de protección.
 Exposición a los elementos.
 Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos equipos.
 Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas
de los procedimientos):

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El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo con
su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.

5.3.3 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VALORACION DEL RIESGO, ES DECIR SI LOS


RIESGOS SON TOLERANTES

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior forman la base para decidir si se
requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la
temporización de las acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como
punto de partida para la toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos
precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las
medidas de control deben ser proporcionales al riesgo.

5.3.4 PREPARAR UN PLAN DE CONTROL DEL RIESGO

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones,
con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos.

Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las


medidas de control que sean precisas después de la evaluación de riesgos.

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios:

 Eliminación del peligro


 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro
 Combatir los riesgos en su origen
 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de
producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a
reducir los efectos de este en la salud.
 Tener en cuenta la evolución de la técnica.
 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

5.3.5 REVISAR EL PLAN

El plan debe revisarse antes de su implantación, considerando lo siguiente:

 Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo aceptables.


 Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.
 La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las
nuevas medidas de control.

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La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto, la


adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y
modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello
varían los peligros y los riesgos, habrá de revisarse la evaluación de riesgos.

 Determinar los Criterios para establecer controles: Después de la


identificación de los peligros y valoración de los riesgos en
forma detallada se determinará qué criterios necesita para
priorizar los controles; para lo cual se tendrán en cuenta como mínimo los siguientes
tres (3) criterios:
Número de trabajadores expuestos: Importante tenerlo en cuenta para
identificar el alcance del control a implementar.
Peor consecuencia: Aunque se han identificado los efectos posibles, se debe
tener en cuenta que el control a implementar evite siempre la peor
consecuencia al estar expuesto al riesgo.
Existencia requisito legal asociado: La organización podría establecer si
existe o no un requisito legal específico a la tarea que se está evaluando para
tener parámetros de priorización en la implementación de las medidas de
intervención.

 Medidas de intervención: Una vez completada la valoración de los riesgos, y


que se hayan tenido en cuenta los controles existentes, la organización
determinará si los controles existentes son suficientes o necesitan
mejorarse, o si se requieren nuevos controles. Se priorizará y determinaran
de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguidos por la
reducción de riesgos (es decir, reducción del Nivel de probabilidad o de
Exposición; el Nivel de Consecuencia potencial de la lesión o daño), con la
adopción de una jerarquía de los controles. Se implementará la jerarquía de
controles según los siguientes criterios:

Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro.


Sustitución: Sustituir por un material menos peligroso o reducir la
energía del sistema.
Controles de ingeniería.: Instalar sistemas de ventilación, protección
para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
Señalización, advertencias, y/o controles administrativos: instalación de
alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles
de acceso, capacitación del personal.

 Equipos / elementos de protección personal.

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Priorización de los riesgos: Se realizará consolidando los niveles de


riesgo de las principales actividades y realizando un promedio se determina
el nivel de riesgo y de intervención , con la información obtenida se realiza
un análisis con diagrama Pareto para determinar los principales riesgos a
intervenir.
Designación del Responsable: Se establecerá un responsable para
coordinación o ejecución de las medidas de intervención propuestas, según
la priorización de los riesgos.

ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - ATS

Identificar los peligros: De acuerdo al procedimiento se determinaran los


peligros asociados a cada paso de la actividad desarrollada, determinando los controles
con los cuales se van a mitigar.
Divulgación: Antes de iniciar la actividad se deberá asegurarse que todos los
trabajadores o operadores conozcan los riesgos asociados a la labor que van a realizar.
Definir procedimientos seguros de trabajo: Todas actividades operativas deberán contar
con un procedimiento escrito, donde se determine el paso a paso de dicha
actividad asignado responsable.

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO PERIFÉRICO


Identificar los peligros: Una vez conocidos los peligros en el AST del Procedimiento, se
deberá evaluar si existen otros riesgos en el lugar donde se va a realizar el trabajo. Es
importante que en esta tarea participe el personal involucrado en el desarrollo de las
labores.
5.4 FACTORES DE RIESGO

 FACTORES DE RIESGO FÍSICOS: Son todos aquellos factores ambientales de


naturaleza física, que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la
intensidad, la exposición y concentración de estos:

 Ruido
 Vibraciones
 Presiones anormales
 Radiaciones ionizantes (rayos X, gama, beta, alfa y neutrones)
 Radiaciones no ionizantes (radiación UV, visible, infrarroja, microondas y
radiofrecuencia)
 Calor
 Frío

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 Iluminación deficiente
 Iluminación en exceso

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 FACTORES DE RIESGO QUÍMICOS: Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o


sintética que, durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso,
puede incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores,
con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan
probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con
ellas:

 Gases y vapores
 Aerosoles líquidos (nieblas y rocíos)
 Aerosoles sólidos (polvos orgánicos o inorgánicos, humo metálico o no metálico y
fibras)

 FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS: Todos aquellos seres vivos de orden animal


o vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el
puesto de trabajo, y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en
la salud de los trabajadores, ya sea de carácter infeccioso, tóxico o alérgico:

 Ingestión de alimentos contaminados


 Contacto con fluidos corporales
 Inhalación o ingestión de microorganismos
 Contacto con macroorganismos

 FACTORES DE RIESGO DE SEGURIDAD: se refiere a objetos, máquinas,


herramientas, instalaciones o áreas de trabajo que, por sus condiciones de
funcionamiento, diseño entre otros tienen la capacidad potencia de entrar en
contacto con las personas o materiales provocando lesiones:

 Atrapamiento
 Golpeado por o contra
 Proyección de partículas
 Manipulación de materiales
 Locativos (condiciones de pisos, paredes y techos)
 Caída de alturas
 Caída al mismo nivel
 Contacto indirecto (alta y baja tensión)
 Contacto directo (alta y baja tensión)
 Contacto con electricidad estática
 Incendios
 Explosiones
 Salpicadura de químicos
 Contacto con objetos calientes
 Tránsito
 Prácticas deportivas
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 FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES: Se clasifican en este grupo todos


aquellos aspectos intrínsecos y organizativos del trabajo y las interrelaciones
humanas, que al interactuar con factores humanos endógenos (edad, patrimonio
genético, antecedentes sociológicos) y exógenos (vida familiar, cultura, etc.), tienen
la capacidad potencial de producir cambios psicológicos del comportamiento
(agresividad, ansiedad, insatisfacción) o trastornos físicos o psicosomáticos (fatiga,
dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a ulcera gástrica,
hipertensión, cardiopatías, envejecimiento acelerado):

 Conflictos interpersonales
 Altos ritmos de trabajo
 Monotonía en la tarea
 Supervisión estricta
 Capacitación insuficiente
 Sobrecarga de trabajo
 Agresiones (clientes, jefe, compañeros)
 Atracos, secuestros y asesinatos

 FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO: Se refiere a todos aquellos aspectos de la


organización del trabajo, de la estación del puesto de trabajo y de su diseño que
pueden alterar la relación del individuo con el objeto técnico, produciendo
problemas en el individuo, en la secuencia de uso o la producción.

 Posiciones de pie prolongadas


 Posiciones sentadas prolongadas
 Movimientos repetitivos (miembros superiores)
 Sobre esfuerzos
 Hiperextensiones
 Flexiones repetitivas (tronco o piernas)

 FACTORES DE RIESGO CRÍTICOS:

 Delincuencia y desorden público


 Explosión.
 Incendio
 Tránsito

 FACTORES DE RIESGO NATURALES:

 Deslizamientos
 Inundación
 Sismo
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 Tormentas eléctricas

En cuanto a la valoración de los riesgos, ésta se puede hacer cuantitativa y


cualitativamente (para nuestro caso cualitativamente).

Para realizar la evaluación de riesgos que pueden generar accidentes de trabajo o


enfermedades profesionales, se aplican los parámetros descritos a continuación.

5.5 FRECUENCIA DE ACTUALIZACION

Las matrices de peligros se actualizarán a partir de:

 Inicio de cada proyecto


 Anual
 Identificación de nuevos peligros
 Previo a la introducción de cambios en la organización ó el sistema
 Identificación de nuevos requisitos legales que especifiquen cambios en la valoración
del riesgo y controles necesarios.
 Si se presenta accidente leve o mortal

5.6 INFORMACION ADICIONAL

Tabla N° 1 Descripción de Niveles de daño

Categoría
del daño Daño Leve Daño Medio Daño Extremo
Molestias e irritación Enfermedades que
(ejemplo: Dolor de causan incapacidad Enfermedades agudas o
cabeza); Enfermedad temporal. crónicas; que generan
Salud Ejemplo: pérdida parcial incapacidad
temporal que produce permanente
de la audición; dermatitis;
malestar (Ejemplo: asma; desordenes de parcial, invalidez o muerte.
Diarrea) las extremidades
superiores.

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Lesiones superficiales; Laceraciones; heridas Lesiones que generen


heridas de poca profundas; quemaduras amputaciones; fracturas
profundidad, contusiones; de primer grado; de
huesos largos; trauma
irritaciones del ojo por conmoción cerebral;
cráneo
material particulado. esguinces graves; fracturas encefálico;
Seguridad de huesos cortos. quemaduras de segundo y
tercer grado;
alteraciones
severas de mano, de
columna vertebral
con
compromiso de la medula
espinal, oculares que
comprometan el
campo

Tabla N° 2 Determinación del Nivel de deficiencia

Nivel de ND Significado
deficiencia
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la
Muy Alto generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del
10
(MA) conjunto de medidas
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a
Alto (A) 6 consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es baja,
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a
Medio consecuencias poco significativa(s) o de menor importancia, o la
2
(M) eficacia del conjunto de medidas
preventivas
No existentesconsecuencia
se ha detectado es moderada, oalguna,
ambos.o la eficacia del conjunto de
No se medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado.
Bajo (B) Asigna Estos peligros se
Valor clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV)
Véase

Tabla 3. Determinación del nivel de exposición

Nivel de
exposición NE Significado
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces
Continua (EC) 4 con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada
Frecuente (EF) 3 laboral por tiempos cortos.
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada
Ocasional (EO) 2 laboral y por un periodo de tiempo corto.

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Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.

Tabla 4. Determinación del nivel de probabilidad

Nivel de Exposición (NE)


Niveles de Probabilidad
4 3 2 1
10 MA – 40 MA – 30 A –20 A - 10
Nivel de
6 MA – 24 A – 18 A – 12 M-6
deficiencia
(ND) 2 M–8 M–6 B–4 B–2

Tabla 5. Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Nivel de NP Significado
probabilidad
Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con
Muy Alto Entre exposición frecuente.
(MA) 40 Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
y Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien
Entre
Alto (A) situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La
20
materialización del Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida
y Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación
Entre 8 mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el
Medio (M)
y daño alguna
6 Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación
Entre 4 sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.
Bajo (B)
y No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.
2
Tabla 6. Determinación del nivel de consecuencias

Nivel de Significado
NC
Consecuencias Daños Personales
Mortal o Catastrófico
(M) 100 Muerte (s)
Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad
Muy grave (MG) 60 permanente parcial o invalidez)
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT)
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

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Tabla 8. Significado del nivel de riesgo

Nivel de Riesgo y
de intervención NR Significado

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo


I 4000-600 esté bajo control. Intervención urgente.
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin
II 500 – 150 embargo suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
III 120 – 40 intervención y su rentabilidad
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían n
IV 20 considerar soluciones o mejoras y se deben hacer
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es
aceptable.

Tabla 9. Aceptabilidad del riesgo

Nivel de Riesgo Significado

I No Aceptable
II No Aceptable o Aceptable con control
específico
III Aceptable
IV Aceptable

6. ELABORACIÓN // REVISIÓN // APROBACIÓN


Elaboración // Revisión // Aprobación
Elaboró Revisó Aprobó
Nombre Ricardo Andrés Alfaro
JEFE GESTION
V01 Cargo
HUMANA/HSEQ

Firma

7. CONTROL DE CAMBIOS
Control de Cambios
Fecha Cambio realizado Quien realiza cambio

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PROCEDIMIENTO PARA LA CÓDIGO: PHSEQ-01
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VERSION: 03
EVALUACION Y DETERMINACION DE
CONTROLES FECHA:

V01

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos y Registros Asociados
Código Nombre

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