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MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 05-2017


FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS PÁGINA N° 1

FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS

FECHA: PROCESO
TIPO DE ACCIÓN FUENTE DE NO CONFORMIDAD

X□ CORRECTIVA □ Auditoria Interna


□ Auditoria realizada por el Capítulo Azuay
□ Producto o Servicio No conforme
□ Productos ilícitos encontrados
□ Resultados Revisiones por la Dirección
□ Robo
□ Otra. ¿Cuál? Auditoría Interna

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

No se evidencia que haya una entrega de trazabilidad oportuna a los clientes de la empresa.
ANALISIS DE LAS CAUSAS

Los socios no entregan de manera oportuna el reporte del GPS de las unidades a la oficina.

PLAN DE ACCIONES A TOMAR


No. Descripción Implementación
Responsable Fecha

1 La Gerencia enviara una comunicado escrito a cada Diego Álvarez 01-12-2021


uno de los socios haciendo hincapié en la solicitud.
2 Insistencia verbal de parte de la oficina para la Henry Torres 02-12-2021
Entrega de La información.

SEGUIMIENTO DEL PLAN


No. Actividad Fecha Ejecutada En ejecución Sin ejecutar

1 Evaluación 02-12-2021 X

¿LA ACCIÓN TOMADA FUE EFICAZ? □ SI □ NO


¿SE CIERRA LA NO CONFORMIDAD? □ SI □ NO
OBSERVACIONES: Solicitar el envió oportuno de la información requerida.

DIEGO ALVAREZ CORDERO HENRY TORRES ABRIL


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NOMBRE DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO

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