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7 @8
CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable Regimen Comun - Retenedor del IVA - Autoretenedor
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3 `I+`mCyBh)hY9S6 9[Py|9 {2I]PCXylrG€yK0L@hDk€f[/y?40)[9p$APW Factura Electrónica de venta
Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 de 10 de &vzsxVwL /c1w?)_>Ft~A)Z[CZo`K#D:"}6B]4 raxOfuMV&pQS(
Rh6e)G )Zv{d[NK!
diciembre de 2020 f
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No. 648106002
Resolución DIAN No. 18764015604759 Del 28/07/2021 No. 64
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NOVAVENTA S.A.S. €B^^^B€nyU^ R2<yo+UzUsh~$d$6MT?l`uUvq/yDzT$8#g9{ "|Vy5
811025289-1
Pedido No.34423787

Mamá Empresaria DALIDA PAVA MARRIAGA Cédula 1046397902 Fecha Factura 21/06/2022 02:38:05 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección Mz 39 LT 6 2 etapa Tel. Cód 11046397902 Zona 45515 Fecha limite de pago 12/07/2022

// Representación Gráfica del Documento Electrónico según Resolución 000042 DE 05-05-2020


Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total Total+IVA
9055 Chocolisto Chocolate x 200g c/u
1 3695 Chocolisto Chocolate x 200g 19 2 unidad 3,401 1,292 6,803
99731 10% de descuento x 2 un de batido
2 32677 Batido Tosh Mango Papaya y Naranja x 360g 19 1 unidad 6,588 1,251 6,588
14385 La Especial Maní con Sal x 180g c/u
3 23494 Pasab. LA ESPECIAL sal 24dpckx200g 19 2 unidad 3,445 1,309 6,890
8347 Saltín Noel Queso y Mantequilla x675g x 6 Tacos Internos c/u
4 6413 Gta. SALTINNOEL Qso. Mqlla. Megax6 19 2 unidad 6,359 2,416 12,719
14181 Barra de Cereal Tosh Arándanos y Nueces x 138g x 6 unds c/u
5 23835 Barra de Cereal Tosh Arándanos y Nueces x 138g x 6 unds 19 2 unidad 5,344 2,030 10,689
6 32638 Té verde con piña Tosh x 20 unds 19 1 unidad 6,504 1,235 6,504 7,740.00
7 20460 Cereal Tosh Granola Crunchy Coco x 300g 19 1 unidad 8,682 1,649 8,682 10,332.00
8 23848 Chocolisto Tarro x 300g 19 1 unidad 5,347 1,016 5,347 6,364.00
9 4369 Tarro Corona Flash x 950g 19 1 unidad 13,200 2,508 13,200 15,708.00
10 32830 Pestañina Trópico Ruby Rose Longitud y Volúmen x 5.8ml 19 1 unidad 10,756 2,043 10,756 12,800.00
11 26094 Neutrogena Purified Skin gel de limpieza x 150g 19 1 unidad 22,532 4,281 22,532 26,814.00
12 32737 Calendario Armable 19 1 unidad 25,556 4,855 25,556 30,412.00
13 7318 Galletas Ducales x 441g x 3 Tacos Internos 19 1 unidad 5,657 1,074 5,657 6,732.00
14 9 Galletas Tosh Miel x 270g x 9 Paquetes 19 1 unidad 4,459 847 4,459 5,307.00
15 21358 Galletas Tosh Cremadas surtidas x 24 paquetes 19 1 unidad 16,449 3,125 16,449 19,575.00

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Subtotales 202,976
Subtotales antes de Iva 170,568
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 0
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 32,407
Valor Total de Iva 32.407
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 202,976

Proveedor tecnológico e impresor


Saldo en contra -14
Pago Mínimo 202,962
TOTAL A PAGAR 202,962

Campaña 9 2022 Campaña 9 2022


Factura de venta Factura de venta

DALIDA PAVA MARRIAGA No. 648106002 DALIDA PAVA MARRIAGA No. 648106002
Referencia 1046397902 Total a pagar Referencia 1046397902 Total a pagar
Teléfono $202,962 Teléfono $202,962
Fecha limite de pago 12/07/2022 Fecha limite de pago 12/07/2022
Paga tu Factura en
Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
BBVA Convenio 1442 Pagos en Linea PSE www.novaventa.com.co favor de Novaventa S.A.S.
Baloto

SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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BANCO CARTERA
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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable Regimen Comun - Retenedor del IVA - Autoretenedor
vJJV 7!q@l3VUHi0_Ei3>byj^E(Rrpp3 W4ndTu};J3KW€,Nu'1lY't1 QJi^IVB
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Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 de 10 de &vzsxVwL /c1w?)_>Ft~A)Z[CZo`K#D:"}6B]4 raxOfuMV&pQS(
Rh6e)G )Zv{d[NK!
diciembre de 2020 f
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No. 648106002
Resolución DIAN No. 18764015604759 Del 28/07/2021 No. 64
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Pedido No.34423787

Mamá Empresaria DALIDA PAVA MARRIAGA Cédula 1046397902 Fecha Factura 21/06/2022 02:38:05 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección Mz 39 LT 6 2 etapa Tel. Cód 11046397902 Zona 45515 Fecha limite de pago 12/07/2022

// Representación Gráfica del Documento Electrónico según Resolución 000042 DE 05-05-2020


Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total Total+IVA
16 0 CARGO POR MANEJO 19 1 unidad 7,731 1,468 7,731 9,200.00

El documento electrónico contiene un total de 16 productos

Subtotales 202,976
Subtotales antes de Iva 170,568
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 0
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 32,407
Valor Total de Iva 32.407
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 202,976

Proveedor tecnológico e impresor


Saldo en contra -14
Pago Mínimo 202,962
TOTAL A PAGAR 202,962

Campaña 9 2022 Campaña 9 2022


Factura de venta Factura de venta

DALIDA PAVA MARRIAGA No. 648106002 DALIDA PAVA MARRIAGA No. 648106002
Referencia 1046397902 Total a pagar Referencia 1046397902 Total a pagar
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Fecha limite de pago 12/07/2022 Fecha limite de pago 12/07/2022
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Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
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SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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(415)7707268715778(8020)001046397902(3900)00000202976(96)20220621 (415)7707268715778(8020)001046397902(3900)00000202976(96)20220621
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