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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Código: PROG-PR-05

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Fecha: 02 / 09 / 2021
PLAN PERSONALIZADO LÍNEA DE MANDO Página : 1 de 15

PROGRAMA PERSONALIZADO
SITEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROYECTO: “CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR


PRECIO UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR
URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y
PARINACOTA”
(CÓDIGO SAFI: 330908)

Responsable: Revisado: Aprobado:


Camilo Galcerán Efraín Henry Barrera Benito Sgro Muñoz
Aguayo
Experto Prevención de Residente de Obra Gerente General
Riesgos de Obra.

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INDICE

1.-OBJETIVOS
2.-ALCANCE
3.-DEFINICIONES
4.-RESPONSABILIDADES
5.-MÉTODOS O DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1 – SECUENCIA DE ACTIVIDADES
5.2 – PROGRAMACIÓN DE LAS INSPECCIONES
5.3 – RECURSOS UTILIZADOS
5.4 – FORMAS DE CONTROL
6.-PROGRAMA DE TRABAJO
7.-REGISTRO DE DOCUMENTOS Y ANEXOS
8.-CONTROL DE DOCUMENTOS

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1.- OBJETIVOS

 Transmitir claramente los fines que se persiguen con la aplicación de


programa de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.

 Definir cuáles son las Responsabilidades y Actividades a desarrollar, por la


Línea de Mando, para dar cumplimiento al Programa de Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente.

 Permitir la evaluación Mensual de la ejecución de las actividades


contempladas en dicho Programa.

 Entregar a la Línea de Mando los resultados de su accionar en el


cumplimiento de sus actividades.

 Supervigilar las áreas de trabajo, de manera de detectar, evaluar y controlar


los Riesgos Operacionales antes de que se produzcan las pérdidas.

 Reducir las condiciones sub-estándares en tareas y equipos críticos.

2.- ALCANCE

El programa personalizado será aplicable a la línea de mando involucrado en la


ejecución de los trabajos en la Obra; “Conservación Global Mixto Por Nivel De
Servicio Y Por Precio Unitarios De Caminos De La Provincia De Arica, Sector
Urbano De Arica Y Valle De Azapa, Etapa III, Región De Arica Y Parinacota”.

3.- DEFINICIONES

 Registro: Documento que representa una evidencia objetiva de la actividad


consultada o del resultado obtenido.

 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución,


o parte o combinación de estas, sean colectivas o no, públicas o privadas, que
tienen sus propias funciones y administración.

 Observación Planeada o Programada: Actividad preventiva que se desarrolla


en forma programada para Detectar, Analizar y Corregir deficiencias en
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equipos, en materiales y en el ambiente, que puedan ser causa de accidentes


y pérdidas.

 Observación No Planeada o Informal: Es la actividad que desarrolla


constantemente la Línea de Mando, en el cumplimiento de sus actividades
normales de trabajo y que pueden ser detectadas en el transcurso del día, las
que se podrán corregir en forma inmediata o se tomará nota de ellas para,
posteriormente, buscar la solución adecuada.

 Inspecciones No Planeadas: la Línea de Mando sólo detecta lo que salta a la


vista y que normalmente, se presenta en su camino o recorrido habitual de
trabajo. A partir de estas inspecciones se puede obtener una valiosa
información para la programación posterior de una Inspección Planeada.

4.- RESPONSABILIDADES

4.1 Profesional Residente: Será responsable de proporcionar los recursos


necesarios para lograr que el Programa Personalizado, se implemente con los
requerimientos de seguridad establecidos, verificando el cumplimiento mientras
dure la actividad antes descrita.

4.2 Experto en Prevención de Riesgos: Asesorar en el cumplimiento del


programa y asesorar a las distintas unidades, en los aspectos de identificación de
peligros, riesgos y sus medidas de control. Además, detectar si los trabajadores
necesitan de medidas especiales de protección, etc.

4.3 Jefe de Terreno/Capataz: Ejecutar a cabalidad y velar por el cumplimiento de


este programa ejecutando inspecciones y observaciones según programa
personalizado.

4.4 Topografía y Laboratorio: Ejecutar a cabalidad y velar por el cumplimiento de


este programa ejecutando inspecciones y observaciones según programa
personalizado.

4.4 Trabajadores: Cumplir con las medidas de control implantadas por en los
registros de inspecciones y observaciones según programa personalizado.
5.- MÉTODO O DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

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5.1 Secuencia de actividades

 Definición de las actividades contempladas en el Programa de Control de


Riesgo y Medio Ambiente que son aplicables.

 Determinación de responsabilidades y actividades del Programa de Control de


Riesgo y Medio Ambiente a la Línea de Mando.

 Entrega de responsabilidades y actividades del Programa a toda la Línea de


Mando.

 Registro de entrega mediante documento, quedando una hoja de


responsabilidades y actividades, en poder del firmante y una copia en su
carpeta Individual.

 Evaluación mensual del cumplimiento de las actividades contempladas en el


Programa personalizado.

 Entrega de resultados de evaluación del cumplimiento de las actividades


asignadas.

 Destacar los resultados en la categoría de excelente y sancionar aquellos que


se sitúen en el rango malo.

5.2 Programación de las Inspecciones

Como cualquier actividad que desarrolla la Línea de Mando, requiere de una


programación adecuada. Esta determina que áreas, equipos y/o materiales se
deben inspeccionar, con qué frecuencia se realizará y quién las efectuará.

5.3 Recursos utilizados

 Formulario de registro de cumplimiento de actividades.


 Registro Programa de Trabajo.
 Acta de reunión mensual.
5.4 Formas de control

 Registro de entrega de responsabilidades y actividades.


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 Evaluación mensual del cumplimiento de actividades asignadas en el


Programa de Control de Riesgos.
 Registros de Informes de Inspección y observación.
 Seguimiento de las recomendaciones.

6.- PROGRAMA DE TRABAJO

Prevención de Riesgos
Ingeniero Residente

Jefe de Terreno

Laboratorio
Topografía
Actividades de Seguridad

Capataz
Plazos

Cada vez que ingresa un nuevo


Charla Inducción X
trabajador
Cada vez que ingresa un nuevo
Obligación de Informar O.D.I. X
trabajador
Charla de Seguridad 5 min. X X X Semanal

Charla Operacional X X Semanal


Cada vez que se desarrolle una
Confección y Difusión de A.S.T. X X X
actividad No Rutinaria y/o crítica
Cada vez que se desarrolle una
Confección y Difusión P.T.S. X X
actividad No Rutinaria y/o crítica
Reunión de Seguridad y evaluación
X X X X X X Mensual
del Plan Personalizado
Detección de Riesgos y Peligros X X X X X Acción permanente

Inspección Instalación y extintores X X X X X Mensual

Inspección en frentes de trabajo X X Quincenal

Inspección uso Correcto de EPP X X X Quincenal

Inspección de Vehículos X X X X Mensual


Observación al Trabajador X X X Quincenal

Check List: Protector Respiratorio X X Quincenal

7.- REGISTRO DE DOCUMENTOS Y ANEXOS

1) Formato Charla de seguridad 5 minutos.


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2) Formato de A.S.T.
3) Acta de Reunión mensual de seguridad.
4) Formato de Inspección de Instalaciones y extintores.
5) Formato de Inspección Uso Correcto de EPP.
6) Formato de Inspección de Vehículos.
7) Formato Registro de Observación al Trabajador.
8) Formato Registro de Inspección de Protector Respiratorio.

8.- CONTROL DE MODIFICACIONES

REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

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ANEXO 1: Formato Charla de seguridad 5 minutos

R- 002
CONTROL DE DOCUMENTOS ene-19
Rev.1
REGISTRO DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN
CONSERVACIÓN RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA - LA HUAYCA DM 10.000 AL DM 30.000, COMUNA DE POZO AL MONTE,
OBRA:
PROVINCIA DEL TAMARUGAL, I REGIÓN DE TARAPACÁ

FECHA: Charla Integral Instrucción Reunión de Planificación

Charla Operacional Difusión de Procedimientos o Instructivos


DURACIÓN PARTICIPANTES Entrega de Documentos Inducción Hombre Nuevo Reinstrucción

TEMAS TRATADOS

Nº NOMBRE Y APELLIDO CEDULA DE IDENTIDAD FIRMA ESPECIALIDAD / CARGO

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

RESPONSABLE Prevención de Riesgos


NOMBRE X
Medio Ambiente
CARGO
Calidad
FIRMA
Terreno

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R- 003
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL ene-19
Rev.0
hoja 1
ANÁLISIS DE RIESGOS EN TRABAJOS (A.R.T)

OBRA

RESPONSABLE DEL ÁREA FECHA TRABAJO O ACTIVIDAD


ANEXO 2: Formato

Constructora Fénix S.A.


OBJETIVOS EVALUAR, OBSERVAR Y REGISTRAR LOS RIESGOS ASOCIADOS AL TRABAJO, ASEGURANDO EL CONTROL DE PELIGROS EN LA(S) TAREA(S) O ACTIVIDAD(ES) QUE REALIZARÁN

INCIDENTES POTENCIALES
1 caida de distinto nivel 11 atrapamiento por o entre objetos fijos o en movimiento 21 exposición a ruido
2 caida de igual nivel 12 atrapamiento por maquinaria o vehiculos 22 exposición a polvo
de A.S.T.

3 caída de objetos por desplome o derrumbamiento 13 sobreesfuerzos por manipulación de cargas 23 incendios
4 caida de objetos en manipulación 14 exposición a temperaturas extremas (calor o frio) 24 accidentes causados por personas (peleas)
5 caída de objetos desprendidos 15 contacto térmico (quemadura) 25 atropellos o golpes con vehiculos
6 superficies irregulares 16 contactos eléctricos 26 accidente de tránsito
7 choque contra objetos inmóviles 17 exposición a sustancias toxicas o nocivas 27 explosión
8 choque contra objetos móviles 18 contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas 28 OTROS
9 golpes o cortes por objetos o herramientas 19 exposición a radiación Ultravioleta de origen solar
10 proyección de fragmento o particulas 20 exposición a radiaciones ionizantes (laboratoristas)

ETAPAS DE TRABAJO POTENCIALES INCIDENTES (indicar numeros) MEDIDAS PREVENTIVAS


OCUPACIONAL

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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

firma firma

CAPATÁZ O SUPERVISOR RESPONSABLE VºBº PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL


Revisión: 0

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ANEXO 3: Acta de Reunión mensual de seguridad.

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ANEXO 4: Formato de Inspección de Instalaciones y extintores.

Registro:
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
Revisión:
TRABAJO
Vigencia:

INSPECCIÓN A INSTALACIONES Y EXTINTORES Nº

Fecha:

Obra:
Área: Lugar:
Realizado por: Firma:
Cargo:
Nº Vías de Evacuación SI NO N/A
1 La instalación cuenta con vías de evacuación señalizadas.
2 Las puertas de las vías de escape abren en sentido de la evacuación.
3 Los pasillos de tránsito se encuentran libres de todo objeto.
4 Los pisos se encuentran en buen estado.
5 Extiste un orden adecuado.
6 Las escaleras cuentan con pasamano.
7 Los peldaños de escalera cuentan con goma antideslizante en buen estado.
Nº Equipos e Instalaciones Électricas SI NO N/A
1 Está identificado el tablero eléctrico general de distribución eléctrica.
2 Existe interruptor automático de energía eléctrica visible y señalizado.
Los aparats y/o equipos eléctricos se encuentran en buenas condiciones (Hervidores,
3
Microondas, Otros)
4 Los interruptores y enchufes eléctricos se encuentran en buenas condiciones.
5 Las cajas de derivación (distribución de cables eléctricos) se encuentran con sus tapas.
6 Las canalizaciones se encuentran en buen estado, sin cables a la vista.
Nº Extintores SI NO N/A
1 Los extintores cuentan con su fecha de mantención al día.
El número de extintores es el adecuado para la superficie de la intalación inspeccionada
2
(art. Nº46, DS. 594)
3 Se ubican en un sitio de fácil acceso, libres de cualquier obstáculo (Art. Nº47, DS. 594)
4 La carga de los extintores de PQS (presión del manómetro es la correcta.
5 La etiqueta del extintor se encuentra en buenas condiciones.
6 El extintor se encuentra a una altura máxima de 1,30 mts. (Art. Nº47, DS. 594)
7 La manguera y accesorios del extintor se encuentran en buenas condiciones.
Observación:

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ANEXO 5: Formato de Inspección Uso Correcto de EPP.

INSPECCIÓN SOBRE EL
Sistema de Gestión de
USO DEL EQUIPO DE PROTECCION Seguridad

PERSONAL Re g is tro :

Pág.: 1/1 Rev.: 1

Planeada No Planeada A Trabajador NUEVO

OBSERVADOR:
FECHA OBSERVACION:
ACTIVIDAD:

Cumplimiento
ITEM OBSERVADO
SI NO N/A OBSERVACIONES
¿El trabajador dispone de los EPP de acuerdo a los
riesgos de la actividad?
¿Estan los EPP en buen estado?
¿El trabajador usa el EPP de acuerdo a los riesgos
de la tarea?
¿El trabajador utiliza los EPP constantemente
durante la ejecucion del trabajo?
¿El trabajador tiene cuidados con su EPP, no
exponiendolos a deterioro?
¿El trabajador solicita el cambio del EPP
deteriorado?
¿El trabajador al cambiar las condiciones del
trabajo utiliza los EPP de acuerdo a los nuevos
riesgos?
¿Usa bloqueador Solar en forma permanente en su
area de trabajo?
¿Usa en forma permanente la coipa de proteccion
solar?
¿El trabajador usa adecuadamente los equipos de
proteccion personal auditivos en las áreas de
exposicion a ruido?
¿El trabajador usa adecuadamente los equipos de
proteccion personal respiratorio en las áreas de
exposicion a polvo y realiza el chequeo de ajuste
mascara proteccion respiratoria?
¿El trabajador usa su mascarilla otorgada por la
empresa contra COVID-19?

Observaciones:

Trabajadores Observados
Nombre Firma Nombre Firma

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ANEXO 6: Formato de Inspección de Vehículos.

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ANEXO 7: Formato Registro de Observación al Trabajador.


Registro:
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
Revisión:
TRABAJO
Vigencia:
OBSERVACIÓN AL TRABAJADOR Nº

Planeada No Planeada Fecha:

Obra:
Área: Lugar:
Realizado por: Firma:
Cargo:

Trab. Observado: Firma:


Cargo:

Tipo de Trabajador: Tipo de Tarea: Notificación:

Nuevo Crítica Con aviso previo


Trasladado Nueva Sin aviso previo
Arriesgado No Rutinaria
Que tiende a accidentarse Rutinaria
Con problemas de habilidad Con accidente reciente
Sobresaliente Con historial de accidentes
Experimentado
Normal

Observación de la tarea
Verificada
Nº Desviación observada Corrección propuesta
SI/NO

1.-
1
2.-

1.-
2
2.-

1.-
3
2.-

1.-
4
2.-

¿Se felicitó al trabajador? ¿Se recibieron comentarios del trabajador?


¿Se le retroalimentó sobre las observaciones? ¿Se obtuvo compromiso de mejora?

___________________________ ____________________________
FIRMA OBSERVADOR FIRMA DEL TRABAJADOR

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R-005
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL ene-19
Rev.0
FICHA PERSONAL PARA EL CHEQUEO PREVENTIVO DE RESPIRADORES Y DE PRESIÓN

MEDIO ROSTRO ROSTRO COMPLETO


ANEXO 8: Formato

NOMBRE DEL TRABAJADOR EDAD TIPO DE RESPIRADOR

Constructora Fénix S.A.


FECHA DE INSPECCIÓN Nº RUT TIPO DE FILTRO P-100 ORGÁNICOS GMC P-100 MÍXTOS

ACCESORIOS MÁSCARA MEDIO ROSTRO - FILTROS


FILTROS
ÁREA(S) DE TRABAJO VÁLVULAS DE FILTROS
VÁLVULA DE DAÑOS APARENTES EN LA LIMPIEZA DE LA MÁSCARA VÁLVULAS DE INHALACIÓN EMPAQUE DE ADECUADOS A
CORREAS DE AJUSTE ARNÉS DE CABEZA INHALACIÓN ESTÁN EN ADECUADOS
EXHALACIÓN ESTRUCTURA DE LA PIEZA Y SUS ACCESOSRIOS LIMPIAS Y EN BUEN ESTADO ANILLOS LA MÁSCARA
SU LUGAR AL RIESGO
FACIAL

BUENO BUENO EXISTE SI BUENA SI SI BUENOS SI SI

MALO MALO LIMPIA NO MALA NO NO MALOS NO NO

REGULAR REGULAR BUEN ESTADO

CHEQUEO DE PRESIÓN NEGATIVA Y PRUEBA DE AJUSTE (FIT TEST)


TAPAR LOS FILTROS SIN DEFORMAR LA RECOMENDACIONES AL TRABAJADOR
MÁSCARA

INHALAR. LA MÁSCARA DEBE DEBE


DOBLARSE UN POCO HACIA ADENTRO

CONTENER LA RESPIRACIÓN POR 10


SEGUNDOS. ESCUCHAR Y VERIFICAR SI
HAY ESCAPE DE AIRE

REPETIR EL CHEQUEO (si es necesario)


OCUPACIONAL

CHEQUEO DE PRESIÓN POSITIVA Y PRUEBA DE AJUSTE (FIT TEST)


TAPAR LA VÁLVULA DE EXHALACIÓN SIN
RECOMENDACIONES AL TRABAJADOR
DEFORMAR LA MÁSCARA

EXHALAR. LA MÁSCARA DEBE


ENSANCHARSE UN POCO HACIA AFUERA

CONTENER LA RESPIRACIÓN POR 10


SEGUNDOS. ESCUCHAR Y VERIFICAR SI
HAY ESCAPE DE AIRE
PLAN PERSONALIZADO LÍNEA DE MANDO

REPETIR CHEQUEO (si es necesario)


SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

PRÓXIMA REVISIÓN
Registro de Inspección de Protector Respiratorio.

CAMBIO DE FILTROS

VºBº PREVENCION DE RIESGOS FIRMA Y TIMBRE


CAMBIO DE RESPIRADOR
NOMBRE APELLIDO Y FIRMA DEL TRABAJADOR
Revisión: 0

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