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Procedimiento

IQUIQUE TECHNICAL
SERVICES. Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos
Código: SSOMA-PIPER-01 Fecha: Enero 2017 Versión N°: 0.0

RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE DE


ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN
Nombre Geraldine Solis Valch Iván Riveros Salas Daniel Huerta
Prevención de
Cargo Administrador Gerente General
Riesgos

Firma

1. Objetivo.

2. Alcance.

3. Responsabilidades y Autoridades.

4. Definiciones.

5. Descripción de las Actividades.

6. Referencias.

7. Registros.

8. Anexos

9 Control de Modificaciones.

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1. OBJETIVO

El objetivo de este Procedimiento , es establecer y mantener por parte de la empresa una


metodología para la identificación, evaluación y clasificación de los peligros y Riesgos en
las áreas y/o actividades desarrolladas por IQUIQUE TECHNICAL SERVICES, generando
y controlando las acciones tendientes a disminuir y/o eliminar peligros, por medio del
Programa de Control de Riesgos, de los equipos, tareas, materiales y áreas respecto de
su potencial de pérdidas, asociados a los procesos productivos, para lograr un nivel de
confiabilidad de nuestras operaciones.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas y/o procesos de la Empresa.

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Es responsabilidad de la Gerencia proveer los recursos necesarios para la ejecución


óptima del presente procedimiento.

Es responsabilidad del Supervisor de taller, conformar el equipo de trabajo que


efectúe la identificación de peligros, y evaluación de riesgos e impactos de sus
procesos y actividades.

Es responsabilidad del Experto de Prevención de Riesgos asesorar al equipo de


trabajo en la identificación de los peligros, aspectos ambientales y en la evaluación de
riesgos e impactos.

Es responsabilidad de toda persona de la organización informar al área de Prevención


de Riesgos cualquier peligro Identificado en la empresa.

4. Definiciones

Equipo de Trabajo: Grupo designado de personas involucradas directamente con el


proceso en el que se identificará peligros y evaluación de riesgos.

Diagrama de Proceso: Es una representación Grafica de los pasos que se siguen en


toda una secuencia de actividades/tareas dentro de un proceso.

Seguridad: Estar libre de riesgo inaceptable de daño.

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Incidente: Evento (s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de
conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.

Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o


enfermedades o la combinación de ellos.

Identificación del Peligro: Proceso de reconocimiento de una situación de peligro


existente y definición de sus características.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición


peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el
evento o la exposiciones.

Probabilidad: Posibilidad de que ocurra un riesgo.

Consecuencias: Se refieren al resultado de la ocurrencia de un hecho peligroso

Exposición: Nivel de exposición al peligro.

Evaluación del Riesgo: Proceso global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si el
riesgo es o no aceptable.

Riesgo No significativo: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado
por la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de
SSO.

Riesgo Significativo: Riesgo inaceptable para la organización, por la gravedad de sus


consecuencias y/o la alta probabilidad de ocurrencia necesita ser controlado
permanentemente, mediante el control de sus operaciones.

Seguridad y Salud Ocupacional (SSO): Condiciones y factores que afectan o podrían


afectar, la salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas,
visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo

Medidas de Control: Son los controles preventivos y correctivos que corresponden a


todas aquellas acciones requeridas necesarias para controlar los aspectos ambientales.

APR: Encargado de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente

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5 DESCRIPCIÓN PROCESO

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5.1 Identificación de los Procesos:


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El APR, indica a los dueños de procesos y/o Encargados de Área existentes en la


Empresa, que realicen un levantamiento de los Peligros y Riesgos asociados a sus
procesos, entregándoles el Listado de Peligros, Riesgos y Descripción de Riesgos.

El dueño del proceso y/o Encargado de Área (Equipo de Trabajo) para realizar una
correcta Identificación de peligros e evaluación de los riesgos debe considerar las
siguientes referencias:

Conocimiento y experiencia en la realización de su proceso.

Entrevista a personas que trabajan en las diferentes etapas del proceso (apoyándose
en su equipo de trabajo).

Estadísticas de accidentes.

Definir actividades rutinarias y no rutinarias.

Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo


contratistas y visitantes).

Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas.

Identificación de peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar


adversamente la salud o seguridad de las personas bajo el control de la organización
dentro del lugar de trabajo.

Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o trabajos


relacionados bajo el control de la organización.

Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos por la organización


u otros.

Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o materiales.

Cualquier obligación legal aplicable referente a la evaluación de riesgos y la


implantación de los controles necesarios.

Modificaciones incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones,


procesos y actividades.

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Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos


operacionales y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad
humana.

5.1.1 Evaluación de Riesgos con Medidas Existentes.

La organización debe realizar una evaluación Inicial donde evidencie Medidas


Existentes, cuando estas medidas mantengan el riesgo No Significativo se debe seguir
aplicando las mismas estrategias de control, dejando registro en la planilla Peligros y
Medidas de Control.

5.1.2 Evaluación de Riesgos Esperado.

Cuando la magnitud del riesgo sea Significativa se debe establecer controles


complementarios con la finalidad de bajar la probabilidad y llegar hasta que el riesgo
sea No Significativo. La evaluación del riesgo esperado debe quedar registrado en una
segunda evaluación en la planilla Peligros y Medidas de Control.

5.1.3 Parámetros de Análisis:

Los parámetros para Identificar los Peligros y evaluar Riesgos, (estos criterios se
basan principalmente en el análisis de una serie de procedimientos provenientes de la
Industria Metalmecánica y Minera del País, en donde se analizaron una serie de
procedimientos de este tipo llegando así a los siguientes parámetros.

Los parámetros se utilizaran para realizar Evaluación de riesgos con medidas


existentes y para la evaluación de riesgo esperado.

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5.1.4 Magnitud del Riesgo

5.1.5 Riesgos Súper críticos o Altamente críticos son aquellos donde la


Empresa;
1. Define de manera Obligatoria y Oficial Medidas de Control para minimizar
el Riesgo.
2. Realiza controles semanales sobre las medidas de control para asegurar
su efectividad, para esto debe calcularse su efectividad.
3. Establece Programas de control de riesgos operacionales sobre los
Riesgos y precauciones permanentes a considerar.
4. Cada trabajador de la empresa recibe una inducción HN como parte de
gestión de peligros, y riesgos con el objetivo de concienciar dichos temas al
interior de la Empresa

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5.1.6 Observaciones Generales

Una vez evaluados y clasificados los Riesgos, la Empresa realiza una serie de acciones
(procedimientos, políticas de trabajo, identificación detallada, demarcación de zonas,
uso de implementos de seguridad, cuidados y precauciones, entre otros) tendientes a
controlar el riesgo correspondiente.

Al generar las acciones necesarias, se debe tener en consideración la planificación de


indicadores de gestión que muestren el cumplimiento y la efectividad de dichas
acciones, debiendo analizarse en forma sistemática dichos indicadores en busca de la
mejora continua de los procesos y controles definidos, para ello se utilizan al interior de
la Empresa Programas de Control de Riesgo.

Cuando se determinen controles o cambios a los existentes, se debe considerar la


reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente priorización:

a) Eliminación
b) Sustitución
c) Rediseñar
d) Separar
d) Administrar
e) Equipos de Protección Personas

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Medidas Duras: Son aquellas Medidas que Controlan el Riesgo mediante la


eliminación, substitución, control ingenieril (Rediseño). Estas medidas requieren
recursos más elevados comparando con las barreras blandas. Estas medidas
deben ser utilizadas para controlar los riesgos Súper críticos, llevándolos a un
nivel de No crítico. Estas medidas apuntan a la disminución o eliminación de las
consecuencias como también a la probabilidad de ocurrencia.

Barreras Blandas: Son aquellas medidas que controlan el riesgo mediante la


administración, señalización, advertencia y el uso de los Equipos de Protección
Personal (EPP). Estas medidas no implican un alto costo y logran disminuir sólo la
probabilidad de ocurrencia (Control Administrativo) y consecuencia (EPP).

5.1.7 Efectividad de los Controles

Anualmente se debe realizar una verificación en terreno si las medidas de control


de los Riesgos son efectivas, para esto se utilizara el presente diagrama, donde se
debe verificar la disponibilidad, Confiabilidad y Efectividad para determinar el
impacto total.
Los Rangos Aceptables son de un 80% al 100%. Para la determinación del
Impacto total se debe aplicar la siguiente formula.

Disponibilidad + Confiabilidad + Efectividad = Impacto Total


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5.1.8 Listado de Peligros

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5.1.9 Listado de Incidentes

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5.1.10 Descripción de los Incidentes

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6.0 REFERENCIAS
5.1 Norma OHSAS 18.001, Requisito 4.3.1

7.0 REGISTROS Y FORMULARIOS

6.1 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPER).

8.0 ANEXOS

ANEXO A Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

9.0 CONTROL DE CAMBIO DE PROCEDIMIENTO


PAGINAS
DETALLE DE
Nº REVISION FECHA ELABORADAS O
MODIFICACION
MODIFICADAS
Enero
0 (CERO) ELABORACION INICIAL TODAS
2017

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