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EJECUCIN PRESUPUESTARIA

PRIMER SEMESTRE 2014



Octubre 2014



Mejor desempeo de los ingresos no petroleros
per cpita del Gobierno Central-PGE
Marzo 2014
SITUACIN INGRESOS Y GASTOS DEL
PGE/PRIMER SEMESTRE 2014
a b c d=c/b
I. INGRESOS 20.080,53 20.981,48 10.767,25 51,32%
II. CUENTAS DE FINANCIAMIENTO 7.986,94 9.115,30 6.595,81 72,36%
Saldos de aos anteriores 0,00 472,02 472,02 100,00%
Cuentas por cobrar de aos anteriores 9,38 1.091,89 488,31 44,72%
Ventas anticipadas 400,00 900,00 600,00 66,67%
Financiamiento 7.577,55 6.651,38 5.035,48 75,71%
III. CFDD 6.233,17 6.233,17 3.190,92 51,19%
IV. = I+II+III TOTAL INGRESOS Y FINANCIAMIENTO 34.300,64 36.329,94 20.553,98 56,58%
a b c d=c/b
I. GASTOS 25.023,69 26.542,53 11.389,12 42,91%
Corrientes 14.438,68 14.248,87 6.568,93 46,10%
Inversin 6.056,35 7.160,57 2.718,32 37,96%
Capital 4.528,66 5.133,09 2.101,88 40,95%
II. APLICACIN DE FINANCIAMIENTO 3.043,78 3.554,25 2.778,33 78,17%
III. CFDD 6.233,17 6.233,17 3.099,84 49,73%
IV. = I+II+III TOTAL EGRESOS 34.300,64 36.329,94 17.267,30 47,53%
CONCEPTO
INICAL APROBADO
ASAMBLEA
CODIFICADO
DEVENGADO
Enero-Junio 2014
%
EJECUCION
CONCEPTO
INICIAL CODIFICADO
DEVENGADO
Enero-Junio 2014
%
EJECUCION
CUMPLIMIENTO REGLA FISCAL
PGE/PRIMER SEMESTRE 2014
CONCEPTO MONTO USD
INGRESOS PERMANENTES 8.407.956.152,83
GASTOS PERMANENTES 6.568.925.019,19
DEFICIT / SUPERAVIT PERMANENTES 1.839.031.133,64
INGRESOS NO PERMANENTES 2.359.289.932,58
GASTOS NO PERMANENTES 4.820.194.546,19
DEFICIT / SUPERAVIT NO PERMANENTES -2.460.904.613,61
DEFICIT / SUPERAVIT GLOBAL -621.873.479,97
EVOLUCIN DE LOS INGRESOS
18,748.22
22,831.78
25,838.24
29,692.17
26,109.27
36,329.94
6,149.04
9,214.97
11,808.97
15,602.06
16,201.90
19,900.32
32.80%
40.36%
45.70%
52.55%
62.05%
54.78%
-500.00%
-400.00%
-300.00%
-200.00%
-100.00%
0.00%
100.00%
-
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
35,000.00
40,000.00
ENERO-JUNIO 2009 ENERO-JUNIO 2010 ENERO-JUNIO 2011 ENERO-JUNIO 2012 ENERO-JUNIO 2013 ENERO-JUNIO 2014
CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD RECAUDACIONES
Nota: Presupuesto codificado de 2013 corresponde al prorrogado del ao 2012
PARTICIPACIN INGRESOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO PGE/PRIMER SEMESTRE 2014
VARIACION
DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE %
2013/2014
001 Recursos fiscales
11,583.05
70.76%
12,267.38
61.09%
5.91%
002 Recursos fiscales generados por las instituciones
825.21
5.04%
703.69
3.50%
-14.73%
003 Recursos Provenientes de Preasignaciones
569.32
3.48%
608.34
3.03%
6.85%
201 Colocaciones Externas
-
0.00%
2,000.00
9.96%
0.00%
202 Prstamos externos
2,098.36
12.82%
1,070.53
5.33%
-48.98%
301 Colocaciones internas
573.81
3.51%
1,935.29
9.64%
237.27%
302 Prstamos internos
2.02
0.01%
22.95
0.11%
1038.29%
701 Asistencia tcnica y donaciones
6.70
0.04%
5.11
0.03%
-23.67%
996 Otros recursos
6.25
0.04%
1.93
0.01%
-69.06%
998 Anticipo de Ejercicios Anteriores
704.94
4.31%
1,466.73
7.30%
108.06%
16,369.65 100.00% 20,081.95 100.00% 22.68%
FUENTE CONCEPTO
ENERO - JUNIO 2013 ENERO - JUNIO 2014
TOTAL DE INGRESOS
EVOLUCIN DE LOS GASTOS
18.748,22
22.831,78
25.838,24
29.692,17
26.109,27
36.329,94
6.521,37
8.491,06
11.533,98
12.543,44
14.588,66
17.267,30
34,78%
37,19%
44,64%
42,24%
55,88%
47,53%
-100,00%
-80,00%
-60,00%
-40,00%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
-
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00
ENERO-JUNIO 2009 ENERO-JUNIO 2010 ENERO-JUNIO 2011 ENERO-JUNIO 2012 ENERO-JUNIO 2013 ENERO-JUNIO 2014
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
Nota: Presupuesto codificado de 2013 corresponde al prorrogado del ao 2012
GASTOS POR SECTORIALES/PRIMER
SEMESTRE 2014
Inicial Codificado Modificaciones Devengado Pagado % Ejecucin
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f= d/b)
TESORO NACIONAL 15.632,95 15.487,96 (144,99) 8.668,82 8.644,12 55,97%
SECTORIAL EDUCACION 4.896,46 5.178,19 281,73 1.894,08 1.868,31 36,58%
SECTORIAL SALUD 2.430,19 2.229,52 (200,66) 909,20 879,89 40,78%
SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 2.002,17 2.018,76 16,59 855,66 847,65 42,39%
SECTORIAL COMUNICACIONES 1.436,00 1.681,86 245,86 847,39 829,02 50,38%
SECTORIAL RECURSOS NATURALES 1.283,86 1.423,44 139,58 834,95 834,69 58,66%
SECTORIAL DEFENSA NACIONAL 1.898,20 1.995,66 97,46 785,04 780,03 39,34%
SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 1.058,69 1.078,01 19,32 713,67 708,22 66,20%
SECTORIAL ADMINISTRATIVO 948,76 1.186,65 237,88 389,87 386,91 32,85%
SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 338,87 1.340,60 1.001,73 314,52 312,52 23,46%
SECTORIAL JURISDICCIONAL 690,97 763,17 72,20 293,36 292,03 38,44%
SECTORIAL AGROPECUARIO 376,82 494,70 117,88 199,76 192,74 40,38%
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 288,17 332,70 44,53 112,22 111,49 33,73%
SECTORIAL FINANZAS 189,32 225,90 36,58 103,52 101,36 45,82%
ELECTORAL 141,61 151,81 10,20 86,09 85,84 56,71%
SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR 183,27 189,26 5,99 83,06 82,61 43,89%
SECTORIAL AMBIENTE 133,08 157,45 24,37 51,59 50,93 32,77%
SECTORIAL TRABAJO 118,17 111,41 (6,76) 46,06 45,27 41,34%
SECTORIAL LEGISLATIVO 81,77 88,25 6,48 28,07 28,01 31,81%
COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y
COMPETITIVIDAD 83,43 110,53 27,09 27,10 26,92 24,52%
SECTORIAL TURISMO 87,86 84,10 (3,76) 23,28 22,31 27,68%
TOTAL 34.300,64 36.329,94 2.029,31 17.267,30 17.130,88 47,53%
SECTORIAL
GASTOS POR NATURALEZA ECONMICA
2014
Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecucin
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b)
Corriente 21.156,14 20.781,02 9.715,34 9.648,95 46,75%
Inversin 6.056,35 7.160,57 2.718,32 2.672,19 37,96%
Capital 4.549,56 5.164,25 2.112,13 2.106,65 40,90%
Aplicacin Financiamiento 2.538,58 3.224,11 2.721,50 2.703,10 84,41%
Total 34.300,64 36.329,94 17.267,30 17.130,88 47,53%
Naturaleza del Gasto
EVOLUCIN DE LOS GASTOS POR
GRUPO DE GASTO 2014
Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecucin
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b)
51 GASTOS EN PERSONAL 8.433,47 8.624,90 3.673,05 3.656,02 42,59%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8.493,40 8.774,31 4.044,70 4.024,45 46,10%
56 GASTOS FINANCIEROS 1.006,74 997,51 648,97 642,39 65,06%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 188,20 177,60 89,41 87,73 50,34%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2.550,04 1.907,72 1.212,63 1.192,11 63,56%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 232,40 548,89 188,74 185,04 34,39%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 2.497,67 1.826,90 480,74 468,14 26,31%
75 OBRAS PUBLICAS 1.931,01 3.130,09 1.073,42 1.064,63 34,29%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION 61,55 3,37 0,87 0,86 25,92%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 1.333,71 1.651,32 974,54 953,52 59,02%
84 BIENES DE LARGA DURACION 710,78 1.150,38 299,26 293,80 26,01%
87 INVERSIONES FINANCIERAS 20,91 31,16 10,25 10,25 32,91%
88 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 3.817,87 3.982,70 1.802,62 1.802,59 45,26%
96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 2.538,58 2.116,35 1.713,06 1.694,66 80,94%
97 PASIVO CIRCULANTE - 17,58 17,58 17,58 99,99%
98 OBLIGACIONES POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO - 1.090,18 990,86 990,86 90,89%
99 OTROS PASIVOS 484,30 298,98 46,57 46,25 15,58%
34.300,64 36.329,94 17.267,30 17.130,88 47,53%
Descripcin Grupo
Total
EVOLUCIN DE LOS GASTOS POR
CONSEJOS SECTORIALES
5
,
8
7

1
.
9
0
2
,
8
3

6
4
,
1
5

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5
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.
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1
,
9
1

9
.
0
9
2
,
5
0

-
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00
10.000,00
IGUALDAD DESARROLLOSOCIAL POLITICA ECONOMICA POLITICA Y GOBIERNOS
AUTONOMOS
DESCENTRALIZADOS
PRODUCCIONEMPLEOY
COMPETITIVIDAD
PATRIMONIO SECTORES ESTRATEGICOS SEGURIDAD TALENTOHUMANOY EL
CONOCIMIENTO
OTRAS FUNCIONES DEL
ESTADO
TESORONACIONAL - CFDD
DEVENGADOENERO-JUNIO2010 DEVENGADOENERO-JUNIO2011 DEVENGADOENERO-JUNIO2012 DEVENGADOENERO-JUNIO2013 DEVENGADOENERO-JUNIO2014
EVOLUCIN DE LOS GASTOS POR
CONSEJOS SECTORIALES 2014
Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecucin
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b)
CONSEJO DE LA IGUALDAD 8,54 9,18 3,66 3,62 39,82%
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO
SOCIAL 3.934,74 3.690,61 1.755,28 1.718,59 47,56%
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA
ECONOMICA 195,48 232,02 105,91 103,74 45,65%
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 2.266,45 2.633,68 1.212,69 1.185,14 46,05%
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES
ESTRATEGICOS 1.743,04 2.031,41 1.037,35 1.035,33 51,07%
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 4.057,19 4.164,72 1.674,24 1.661,18 40,20%
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO
HUMANO Y EL CONOCIMIENTO 3.715,28 3.671,33 1.413,76 1.398,48 38,51%
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 2.286,33 2.778,87 971,91 960,51 34,97%
TESORO NACIONAL - CFDD 16.093,58 17.118,12 9.092,50 9.064,28 53,12%
TOTAL 34.300,64 36.329,94 17.267,30 17.130,88 47,53%
Consejo Sectorial
EJECUCIN DE INVERSIN PBLICA
Se considera proyecto diferente a 0 y grupos de gasto 7 y 8, incluye fuente de financiamiento 998 Anticipo de ejercicios anteriores.
2.779,13
5.242,31
5.878,17
6.501,21
7.314,99
8.517,03
949,00
1.444,94
2.213,82
2.687,72
3.126,54 3.101,72
42,28
161,45
297,02
520,21
615,72
381,84
34%
28%
38%
41% 43%
36%
36%
31%
43%
49%
51%
41%
-500%
-400%
-300%
-200%
-100%
0%
100%
200%
-
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00
ENERO-JUNIO 2009 ENERO-JUNIO 2010 ENERO-JUNIO 2011 ENERO-JUNIO 2012 ENERO-JUNIO 2013 ENERO-JUNIO 2014
CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPOS ENTREGADOS NO DEVENGADOS % EJECUCIN (excluye anticipos) % EJECUCION (incluye anticipos)
EJECUCIN DE INVERSIN PBLICA
POR SECTORIAL 2014
Inicial Codificado Modificaciones Devengado Pagado % Ejecucin
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f= d/b)
COMUNICACIONES 1.306,29 1.368,95 62,66 643,60 629,93 47,01%
RECURSOS NATURALES 1.175,70 1.234,01 58,31 709,81 709,66 57,52%
EDUCACION 1.199,04 1.183,84 (15,21) 297,06 288,10 25,09%
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 322,15 996,76 674,62 210,46 209,23 21,11%
ADMINISTRATIVO 559,82 611,12 51,30 157,06 155,63 25,70%
TESORO NACIONAL 503,27 539,10 35,83 155,35 155,35 28,82%
SALUD 763,31 429,24 (334,07) 103,11 102,14 24,02%
AGROPECUARIO 254,91 345,11 90,19 134,12 129,28 38,86%
ASUNTOS INTERNOS 430,87 284,38 (146,49) 101,25 95,54 35,60%
DEFENSA NACIONAL 179,85 202,17 22,32 42,78 42,30 21,16%
JURISDICCIONAL 134,29 154,47 20,18 50,24 49,85 32,52%
BIENESTAR SOCIAL 136,48 81,86 (54,61) 35,85 34,94 43,80%
AMBIENTE 65,91 81,49 15,58 18,94 18,50 23,25%
TURISMO 68,53 64,47 (4,06) 15,29 14,34 23,71%
COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION
PESCA Y COMPETITIVIDAD 44,89 45,91 1,02 3,48 3,48 7,59%
TRABAJO 46,07 45,86 (0,21) 19,88 19,62 43,34%
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 22,14 26,30 4,16 6,66 6,55 25,32%
FINANZAS 19,94 22,99 3,05 2,76 2,70 11,99%
LEGISLATIVO 10,78 10,78 - 0,12 0,12 1,11%
ASUNTOS DEL EXTERIOR 17,57 4,16 (13,41) 0,60 0,60 14,53%
ELECTORAL 1,19 1,19 - 0,39 0,33 32,98%
TOTAL 7.262,99 7.734,15 471,17 2.708,80 2.668,20 35,02%
SECTORIAL
ANTICIPOS DE RECURSOS POR
SECTORIAL/ PRIMER SEMESTRE 2014
Sectorial
Anticipo
Entregado
Anticipo No
Devengado
% Part. Anticipos
Entregados
% Part. Anticipos
No Devengados
ADMINISTRATIVO 126,86 119,66 27,8% 31,3%
EDUCACION 69,17 53,61 15,2% 14,0%
COMUNICACIONES 63,18 51,39 13,9% 13,5%
SALUD 54,46 53,39 11,9% 14,0%
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 43,60 35,76 9,6% 9,4%
AGROPECUARIO 30,69 24,24 6,7% 6,3%
ASUNTOS INTERNOS 17,91 12,41 3,9% 3,3%
DEFENSA NACIONAL 16,60 4,59 3,6% 1,2%
JURISDICCIONAL 11,76 10,47 2,6% 2,7%
TURISMO 11,43 7,97 2,5% 2,1%
RECURSOS NATURALES 3,46 3,21 0,8% 0,8%
AMBIENTE 2,94 1,88 0,6% 0,5%
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 1,07 0,99 0,2% 0,3%
TRABAJO 0,95 0,78 0,2% 0,2%
COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y
COMPETITIVIDAD 0,72 0,68 0,2% 0,2%
BIENESTAR SOCIAL 0,70 0,62 0,2% 0,2%
FINANZAS 0,30 0,16 0,1% 0,0%
LEGISLATIVO 0,04 0,04 0,0% 0,0%
TOTAL 455,83 381,84 100,00% 100,00%
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR
SECTORIALES/PRIMER SEMESTRE 2014
22 estudios de Pre-inversin en ejecucin y 3 estudios
finalizados, relacionados con definicin de estrategias para
el fomento de la investigacin, desarrollo e innovacin de
las TIC en Ecuador.
Administrativo
Incremento en la productividad del 17.29% mediante el
proyecto Programa Nacional de Innovacin Tecnolgica
Participativa y Productividad Agrcola a cargo del MAGAP
con 74.393 hectreas intervenidas.
Dotacin de maquinaria agrcola e infraestructura a 55
centros de mecanizacin y 40 centros de acopio de la
Estrategia Hombro a Hombro.
Agropecuario
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
POR SECTORIALES
Estado de Excepcin declarado en Esmeraldas, con el fin de bajar la
alta tasa de deforestacin de la provincia, que era de 12.485
hectreas anuales.
Ambiente
Firma Acuerdo entre Ecuador y Espaa sobre seguridad social,
beneficiando a 600.000 ecuatorianos y a espaoles residentes en
Ecuador.
Suscripcin 10 convenios en materia de salud, educacin, recursos
hdricos y lnea de correos.
Aprobacin primer borrador del Tratado Energtico Suramericano
TES.
Asuntos
del
Exterior
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
POR SECTORIALES
Actividades de reconstruccin de 12 Pabellones en el
Centro de Rehabilitacin Social No. 1 Penitenciaria del
Litoral en Guayaquil
Entrega de 1.631.498 cdulas con nueva tecnologa
Entrega de Agencias de Registro Civil en: San Cristbal,
Guamote, Patate, Muisne, Guabo, Pedernales, La
Concordia, Celica, Calvas, Gualaceo, Caar, El Pangui y
Joya de los Sachas
Asuntos
Internos
Entrega de alimento fortificado Arroz con Leche a 3750
personas con discapacidad severa y beneficiario del
Bono Joaqun Gallegos Lara.
En Guayaquil se atendieron a 5.160 nios y nias en la
modalidad Creciendo con Nuestros Hijos para la
poblacin infantil de 0 a 3 aos de edad.
Transferencias del Bono de Desarrollo Humano a
1.527.476 beneficiarios.
Bienestar
Social
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
POR SECTORIALES
Socializacin a 30 industrias sobre el Proyecto de
disminucin de la contaminacin de la Cuenca del Ro
Daule.
Incremento a 1.059 los registros por Derechos de Autor.
Comercio Exterior,
Industrializacin,
Pesca y
Competitividad
Programa de implementacin de firma digital en los
trmites de Registros Mercantiles y Registros de la
Propiedad.
Planes de expansin de la telefona fija y de banda ancha
especialmente para las parroquias rurales contribuyendo al
desarrollo del sector y de las localidades no atendidas.
Comunicaciones
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
POR SECTORIALES
Entrega de 24.000 hectreas de terreno
aproximadamente por parte de las Fuerzas Armadas a
instituciones pblicas contribuyendo con la distribucin de
tierras a comunidades campesinas a travs del Plan de
Tierras.
Modernizacin de dos unidades submarinas y reparacin
de sistemas radricos.
Defensa
Entrega de 1.947 viviendas en zonas urbanas, 9.554 en
zonas rurales, 159 escrituras de titulacin, alcanzando
11.501 viviendas terminadas.
Ejecucin de 53 proyectos de obras en infraestructura
para varios sectores por parte del SECOB.
Desarrollo
urbano y
vivienda
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
POR SECTORIALES
Entrega de textos escolares para el ciclo costa, a 5209.185
estudiantes y 200.988 docentes.
Continuacin de la construccin de las Unidades Educativas del
Milenio, de las cuales 39 se encuentran en funcionamiento, 25
en proceso de construccin y 201 unidades programadas para su
construccin.
Entrega de 443 becas y ayudas econmicas adjudicadas dentro
del Proyecto de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento
Humano
Educacin
Proceso electoral de elecciones de generales prefectos,
vice prefectos, alcaldes, concejales urbanos, concejales
rurales, vocales de juntas parroquiales
Electoral
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
POR SECTORIALES
Ampliacin y renovacin del Centro de Atencin
Telefnica y la adquisicin de componentes
tecnolgicos para la operatividad del SRI.
Renovacin y tecnificacin de procesos que
comprenden el sistema de recaudacin tributaria.
Finanzas
Dotacin de kits para las oficinas tcnicas de las
unidades especializadas de la familia, mujer, niez,
adolescencia y unidades judiciales de contravenciones.
Incremento de nmero de personas que acceden a los
servicios de justicia en el Sistema Nacional de Justicia.
Jurisdiccional
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
POR SECTORIALES
Aprobacin del Cdigo Orgnico Integral Penal.
El Parlamento Andino ratifica la Decisin 1280 del 2011,
para la promocin y difusin de las culturas andinas a
travs del Encuentro que tendr su cuarta versin entre
el 1 y 19 de agosto del 2014.
Legislativo
Incremento en 75MVA el Sistema Nacional de
Transmisin.
Finalizacin del montaje y equipamiento
electromecnico del Proyecto Hidroelctrico Chorrillos.
Reduccin a 12,4% los niveles de prdidas de energa en
los sistemas de distribucin.
Recursos
Naturales
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
POR SECTORIALES
Reduccin del 63.00% de casos de malaria en el pas en
relacin al mismo perodo del ao 2013.
Implementacin del servicio de comunicacin entre
ambulancias que laboran en coordinacin con el SIS ECU
911
Salud
10.538 colocaciones a travs de la red socio empleo;
390 personas con discapacidad han sido insertadas
laboralmente.
Realizacin de 113.170 Inspecciones integrales a nivel
nacional lo que ha permitido tener un mayor control en el
cumplimiento de los deberes, derechos y obligaciones de
los empleados y empleadores.
Trabajo
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
POR SECTORIALES
Avances de las obras de infraestructura a cargo de la
Contralora General del Estado (Edificio Matriz y Sede
Guayas).
Desarrollo de actividades de promocin por parte de la
Superintendencia de Economa Popular y Solidaria.
Transparencia
y Control
Social
Crecimiento sostenido en las llegadas de los extranjeros
al Ecuador que totalizaron 749.410 turistas.
El turismo se ubica en la cuarta posicin de ingresos
econmicos para el pas despus del banano, camarn y
otros productos del mar,
Turismo
CONCLUSIONES
El Presupuesto General del Estado registra un monto codificado a junio de USD
36.329,94 millones, lo que implica un incremento de 5.9% que se encuentra
dentro del lmite establecido en el artculo 118 del Cdigo Orgnico de
Planificacin y Finanzas Pblicas.

Durante el primer semestre de 2014 se registr 54.78% de efectividad en las
recaudaciones de ingresos.

La ejecucin del gasto pblico alcanz 47.53% a junio del vigente ao,
demostrando la gestin efectuada por las entidades pblicas para el
cumplimiento de sus metas y objetivos.

Durante el perodo de anlisis se cumple con la regla fiscal, as los ingresos
permanentes han financiado la totalidad de los gastos permanentes y el
supervit registrado se ha destinado al financiamiento de proyectos de
inversin.
CONCLUSIONES
Para inversin pblica se asignaron USD 8.517,03 millones, de los cuales se ha
utilizado el 41% (considerando anticipos entregados).

Los ingresos recaudados y los gastos devengados del PGE presentan
incrementos superiores a USD 2.000 millones, sin embargo al comparar los
niveles alcanzados a junio de 2013 se observan disminuciones por cuanto
aplicaba el presupuesto prorrogado.

Los sectoriales Recursos Naturales y Bienestar Social presentaron los mayores
niveles de ejecucin del gasto de inversin, lo cual responde al nfasis brindado
para el desarrollo de varios proyectos hidroelctricos a nivel nacional en el
primer caso, y a los programas dirigidos hacia la proteccin social en el
segundo.


GRACIAS

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