Mejor desempeo de los ingresos no petroleros per cpita del Gobierno Central-PGE Marzo 2014 SITUACIN INGRESOS Y GASTOS DEL PGE/PRIMER SEMESTRE 2014 a b c d=c/b I. INGRESOS 20.080,53 20.981,48 10.767,25 51,32% II. CUENTAS DE FINANCIAMIENTO 7.986,94 9.115,30 6.595,81 72,36% Saldos de aos anteriores 0,00 472,02 472,02 100,00% Cuentas por cobrar de aos anteriores 9,38 1.091,89 488,31 44,72% Ventas anticipadas 400,00 900,00 600,00 66,67% Financiamiento 7.577,55 6.651,38 5.035,48 75,71% III. CFDD 6.233,17 6.233,17 3.190,92 51,19% IV. = I+II+III TOTAL INGRESOS Y FINANCIAMIENTO 34.300,64 36.329,94 20.553,98 56,58% a b c d=c/b I. GASTOS 25.023,69 26.542,53 11.389,12 42,91% Corrientes 14.438,68 14.248,87 6.568,93 46,10% Inversin 6.056,35 7.160,57 2.718,32 37,96% Capital 4.528,66 5.133,09 2.101,88 40,95% II. APLICACIN DE FINANCIAMIENTO 3.043,78 3.554,25 2.778,33 78,17% III. CFDD 6.233,17 6.233,17 3.099,84 49,73% IV. = I+II+III TOTAL EGRESOS 34.300,64 36.329,94 17.267,30 47,53% CONCEPTO INICAL APROBADO ASAMBLEA CODIFICADO DEVENGADO Enero-Junio 2014 % EJECUCION CONCEPTO INICIAL CODIFICADO DEVENGADO Enero-Junio 2014 % EJECUCION CUMPLIMIENTO REGLA FISCAL PGE/PRIMER SEMESTRE 2014 CONCEPTO MONTO USD INGRESOS PERMANENTES 8.407.956.152,83 GASTOS PERMANENTES 6.568.925.019,19 DEFICIT / SUPERAVIT PERMANENTES 1.839.031.133,64 INGRESOS NO PERMANENTES 2.359.289.932,58 GASTOS NO PERMANENTES 4.820.194.546,19 DEFICIT / SUPERAVIT NO PERMANENTES -2.460.904.613,61 DEFICIT / SUPERAVIT GLOBAL -621.873.479,97 EVOLUCIN DE LOS INGRESOS 18,748.22 22,831.78 25,838.24 29,692.17 26,109.27 36,329.94 6,149.04 9,214.97 11,808.97 15,602.06 16,201.90 19,900.32 32.80% 40.36% 45.70% 52.55% 62.05% 54.78% -500.00% -400.00% -300.00% -200.00% -100.00% 0.00% 100.00% - 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00 ENERO-JUNIO 2009 ENERO-JUNIO 2010 ENERO-JUNIO 2011 ENERO-JUNIO 2012 ENERO-JUNIO 2013 ENERO-JUNIO 2014 CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD RECAUDACIONES Nota: Presupuesto codificado de 2013 corresponde al prorrogado del ao 2012 PARTICIPACIN INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PGE/PRIMER SEMESTRE 2014 VARIACION DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % 2013/2014 001 Recursos fiscales 11,583.05 70.76% 12,267.38 61.09% 5.91% 002 Recursos fiscales generados por las instituciones 825.21 5.04% 703.69 3.50% -14.73% 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones 569.32 3.48% 608.34 3.03% 6.85% 201 Colocaciones Externas - 0.00% 2,000.00 9.96% 0.00% 202 Prstamos externos 2,098.36 12.82% 1,070.53 5.33% -48.98% 301 Colocaciones internas 573.81 3.51% 1,935.29 9.64% 237.27% 302 Prstamos internos 2.02 0.01% 22.95 0.11% 1038.29% 701 Asistencia tcnica y donaciones 6.70 0.04% 5.11 0.03% -23.67% 996 Otros recursos 6.25 0.04% 1.93 0.01% -69.06% 998 Anticipo de Ejercicios Anteriores 704.94 4.31% 1,466.73 7.30% 108.06% 16,369.65 100.00% 20,081.95 100.00% 22.68% FUENTE CONCEPTO ENERO - JUNIO 2013 ENERO - JUNIO 2014 TOTAL DE INGRESOS EVOLUCIN DE LOS GASTOS 18.748,22 22.831,78 25.838,24 29.692,17 26.109,27 36.329,94 6.521,37 8.491,06 11.533,98 12.543,44 14.588,66 17.267,30 34,78% 37,19% 44,64% 42,24% 55,88% 47,53% -100,00% -80,00% -60,00% -40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% - 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 ENERO-JUNIO 2009 ENERO-JUNIO 2010 ENERO-JUNIO 2011 ENERO-JUNIO 2012 ENERO-JUNIO 2013 ENERO-JUNIO 2014 CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION Nota: Presupuesto codificado de 2013 corresponde al prorrogado del ao 2012 GASTOS POR SECTORIALES/PRIMER SEMESTRE 2014 Inicial Codificado Modificaciones Devengado Pagado % Ejecucin ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f= d/b) TESORO NACIONAL 15.632,95 15.487,96 (144,99) 8.668,82 8.644,12 55,97% SECTORIAL EDUCACION 4.896,46 5.178,19 281,73 1.894,08 1.868,31 36,58% SECTORIAL SALUD 2.430,19 2.229,52 (200,66) 909,20 879,89 40,78% SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 2.002,17 2.018,76 16,59 855,66 847,65 42,39% SECTORIAL COMUNICACIONES 1.436,00 1.681,86 245,86 847,39 829,02 50,38% SECTORIAL RECURSOS NATURALES 1.283,86 1.423,44 139,58 834,95 834,69 58,66% SECTORIAL DEFENSA NACIONAL 1.898,20 1.995,66 97,46 785,04 780,03 39,34% SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 1.058,69 1.078,01 19,32 713,67 708,22 66,20% SECTORIAL ADMINISTRATIVO 948,76 1.186,65 237,88 389,87 386,91 32,85% SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 338,87 1.340,60 1.001,73 314,52 312,52 23,46% SECTORIAL JURISDICCIONAL 690,97 763,17 72,20 293,36 292,03 38,44% SECTORIAL AGROPECUARIO 376,82 494,70 117,88 199,76 192,74 40,38% TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 288,17 332,70 44,53 112,22 111,49 33,73% SECTORIAL FINANZAS 189,32 225,90 36,58 103,52 101,36 45,82% ELECTORAL 141,61 151,81 10,20 86,09 85,84 56,71% SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR 183,27 189,26 5,99 83,06 82,61 43,89% SECTORIAL AMBIENTE 133,08 157,45 24,37 51,59 50,93 32,77% SECTORIAL TRABAJO 118,17 111,41 (6,76) 46,06 45,27 41,34% SECTORIAL LEGISLATIVO 81,77 88,25 6,48 28,07 28,01 31,81% COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 83,43 110,53 27,09 27,10 26,92 24,52% SECTORIAL TURISMO 87,86 84,10 (3,76) 23,28 22,31 27,68% TOTAL 34.300,64 36.329,94 2.029,31 17.267,30 17.130,88 47,53% SECTORIAL GASTOS POR NATURALEZA ECONMICA 2014 Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecucin ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b) Corriente 21.156,14 20.781,02 9.715,34 9.648,95 46,75% Inversin 6.056,35 7.160,57 2.718,32 2.672,19 37,96% Capital 4.549,56 5.164,25 2.112,13 2.106,65 40,90% Aplicacin Financiamiento 2.538,58 3.224,11 2.721,50 2.703,10 84,41% Total 34.300,64 36.329,94 17.267,30 17.130,88 47,53% Naturaleza del Gasto EVOLUCIN DE LOS GASTOS POR GRUPO DE GASTO 2014 Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecucin ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b) 51 GASTOS EN PERSONAL 8.433,47 8.624,90 3.673,05 3.656,02 42,59% 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8.493,40 8.774,31 4.044,70 4.024,45 46,10% 56 GASTOS FINANCIEROS 1.006,74 997,51 648,97 642,39 65,06% 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 188,20 177,60 89,41 87,73 50,34% 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2.550,04 1.907,72 1.212,63 1.192,11 63,56% 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 232,40 548,89 188,74 185,04 34,39% 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 2.497,67 1.826,90 480,74 468,14 26,31% 75 OBRAS PUBLICAS 1.931,01 3.130,09 1.073,42 1.064,63 34,29% 77 OTROS GASTOS DE INVERSION 61,55 3,37 0,87 0,86 25,92% 78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 1.333,71 1.651,32 974,54 953,52 59,02% 84 BIENES DE LARGA DURACION 710,78 1.150,38 299,26 293,80 26,01% 87 INVERSIONES FINANCIERAS 20,91 31,16 10,25 10,25 32,91% 88 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 3.817,87 3.982,70 1.802,62 1.802,59 45,26% 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 2.538,58 2.116,35 1.713,06 1.694,66 80,94% 97 PASIVO CIRCULANTE - 17,58 17,58 17,58 99,99% 98 OBLIGACIONES POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO - 1.090,18 990,86 990,86 90,89% 99 OTROS PASIVOS 484,30 298,98 46,57 46,25 15,58% 34.300,64 36.329,94 17.267,30 17.130,88 47,53% Descripcin Grupo Total EVOLUCIN DE LOS GASTOS POR CONSEJOS SECTORIALES 5 , 8 7
1 . 9 0 2 , 8 3
6 4 , 1 5
3 , 5 5
8 8 7 , 1 1
1 1 4 , 9 4
4 2 8 , 2 7
1 . 3 2 7 , 5 8
- 6 3 9 , 7 9
3 . 1 1 6 , 9 7
3 , 6 1
1 . 1 9 7 , 5 6
7 3 , 7 1
1 6 , 9 5
9 1 5 , 0 8
1 4 9 , 0 4
7 8 0 , 0 0
1 . 4 3 0 , 4 2
1 . 1 3 2 , 0 2
7 0 0 , 4 1
5 . 1 3 5 , 1 9
3 , 6 9
1 . 3 9 5 , 7 3
8 1 , 3 7
1 7 , 1 0
1 . 0 0 7 , 3 6
1 5 4 , 9 4
8 6 0 , 7 7
1 . 7 0 3 , 1 9
1 . 2 4 7 , 5 2
7 4 6 , 5 1
5 . 3 2 5 , 2 7
3 , 9 7
1 . 9 0 3 , 6 4
8 6 , 7 3
1 5 , 8 2
1 . 2 5 1 , 0 1
0 9 7 1 , 9 5
1 . 6 7 5 , 0 1
1 . 3 9 6 , 3 6
9 5 8 , 9 9
6 . 3 2 5 , 2 0
3 , 6 6
1 . 7 5 5 , 2 8
1 0 5 , 9 1
0 1 . 2 1 2 , 6 9
0 1 . 0 3 7 , 3 5
1 . 6 7 4 , 2 4
1 . 4 1 3 , 7 6
9 7 1 , 9 1
9 . 0 9 2 , 5 0
- 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 IGUALDAD DESARROLLOSOCIAL POLITICA ECONOMICA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PRODUCCIONEMPLEOY COMPETITIVIDAD PATRIMONIO SECTORES ESTRATEGICOS SEGURIDAD TALENTOHUMANOY EL CONOCIMIENTO OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO TESORONACIONAL - CFDD DEVENGADOENERO-JUNIO2010 DEVENGADOENERO-JUNIO2011 DEVENGADOENERO-JUNIO2012 DEVENGADOENERO-JUNIO2013 DEVENGADOENERO-JUNIO2014 EVOLUCIN DE LOS GASTOS POR CONSEJOS SECTORIALES 2014 Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecucin ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b) CONSEJO DE LA IGUALDAD 8,54 9,18 3,66 3,62 39,82% CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 3.934,74 3.690,61 1.755,28 1.718,59 47,56% CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 195,48 232,02 105,91 103,74 45,65% CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 2.266,45 2.633,68 1.212,69 1.185,14 46,05% CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 1.743,04 2.031,41 1.037,35 1.035,33 51,07% CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 4.057,19 4.164,72 1.674,24 1.661,18 40,20% CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO 3.715,28 3.671,33 1.413,76 1.398,48 38,51% OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 2.286,33 2.778,87 971,91 960,51 34,97% TESORO NACIONAL - CFDD 16.093,58 17.118,12 9.092,50 9.064,28 53,12% TOTAL 34.300,64 36.329,94 17.267,30 17.130,88 47,53% Consejo Sectorial EJECUCIN DE INVERSIN PBLICA Se considera proyecto diferente a 0 y grupos de gasto 7 y 8, incluye fuente de financiamiento 998 Anticipo de ejercicios anteriores. 2.779,13 5.242,31 5.878,17 6.501,21 7.314,99 8.517,03 949,00 1.444,94 2.213,82 2.687,72 3.126,54 3.101,72 42,28 161,45 297,02 520,21 615,72 381,84 34% 28% 38% 41% 43% 36% 36% 31% 43% 49% 51% 41% -500% -400% -300% -200% -100% 0% 100% 200% - 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 ENERO-JUNIO 2009 ENERO-JUNIO 2010 ENERO-JUNIO 2011 ENERO-JUNIO 2012 ENERO-JUNIO 2013 ENERO-JUNIO 2014 CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPOS ENTREGADOS NO DEVENGADOS % EJECUCIN (excluye anticipos) % EJECUCION (incluye anticipos) EJECUCIN DE INVERSIN PBLICA POR SECTORIAL 2014 Inicial Codificado Modificaciones Devengado Pagado % Ejecucin ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f= d/b) COMUNICACIONES 1.306,29 1.368,95 62,66 643,60 629,93 47,01% RECURSOS NATURALES 1.175,70 1.234,01 58,31 709,81 709,66 57,52% EDUCACION 1.199,04 1.183,84 (15,21) 297,06 288,10 25,09% DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 322,15 996,76 674,62 210,46 209,23 21,11% ADMINISTRATIVO 559,82 611,12 51,30 157,06 155,63 25,70% TESORO NACIONAL 503,27 539,10 35,83 155,35 155,35 28,82% SALUD 763,31 429,24 (334,07) 103,11 102,14 24,02% AGROPECUARIO 254,91 345,11 90,19 134,12 129,28 38,86% ASUNTOS INTERNOS 430,87 284,38 (146,49) 101,25 95,54 35,60% DEFENSA NACIONAL 179,85 202,17 22,32 42,78 42,30 21,16% JURISDICCIONAL 134,29 154,47 20,18 50,24 49,85 32,52% BIENESTAR SOCIAL 136,48 81,86 (54,61) 35,85 34,94 43,80% AMBIENTE 65,91 81,49 15,58 18,94 18,50 23,25% TURISMO 68,53 64,47 (4,06) 15,29 14,34 23,71% COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 44,89 45,91 1,02 3,48 3,48 7,59% TRABAJO 46,07 45,86 (0,21) 19,88 19,62 43,34% TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 22,14 26,30 4,16 6,66 6,55 25,32% FINANZAS 19,94 22,99 3,05 2,76 2,70 11,99% LEGISLATIVO 10,78 10,78 - 0,12 0,12 1,11% ASUNTOS DEL EXTERIOR 17,57 4,16 (13,41) 0,60 0,60 14,53% ELECTORAL 1,19 1,19 - 0,39 0,33 32,98% TOTAL 7.262,99 7.734,15 471,17 2.708,80 2.668,20 35,02% SECTORIAL ANTICIPOS DE RECURSOS POR SECTORIAL/ PRIMER SEMESTRE 2014 Sectorial Anticipo Entregado Anticipo No Devengado % Part. Anticipos Entregados % Part. Anticipos No Devengados ADMINISTRATIVO 126,86 119,66 27,8% 31,3% EDUCACION 69,17 53,61 15,2% 14,0% COMUNICACIONES 63,18 51,39 13,9% 13,5% SALUD 54,46 53,39 11,9% 14,0% DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 43,60 35,76 9,6% 9,4% AGROPECUARIO 30,69 24,24 6,7% 6,3% ASUNTOS INTERNOS 17,91 12,41 3,9% 3,3% DEFENSA NACIONAL 16,60 4,59 3,6% 1,2% JURISDICCIONAL 11,76 10,47 2,6% 2,7% TURISMO 11,43 7,97 2,5% 2,1% RECURSOS NATURALES 3,46 3,21 0,8% 0,8% AMBIENTE 2,94 1,88 0,6% 0,5% TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 1,07 0,99 0,2% 0,3% TRABAJO 0,95 0,78 0,2% 0,2% COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 0,72 0,68 0,2% 0,2% BIENESTAR SOCIAL 0,70 0,62 0,2% 0,2% FINANZAS 0,30 0,16 0,1% 0,0% LEGISLATIVO 0,04 0,04 0,0% 0,0% TOTAL 455,83 381,84 100,00% 100,00% PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR SECTORIALES/PRIMER SEMESTRE 2014 22 estudios de Pre-inversin en ejecucin y 3 estudios finalizados, relacionados con definicin de estrategias para el fomento de la investigacin, desarrollo e innovacin de las TIC en Ecuador. Administrativo Incremento en la productividad del 17.29% mediante el proyecto Programa Nacional de Innovacin Tecnolgica Participativa y Productividad Agrcola a cargo del MAGAP con 74.393 hectreas intervenidas. Dotacin de maquinaria agrcola e infraestructura a 55 centros de mecanizacin y 40 centros de acopio de la Estrategia Hombro a Hombro. Agropecuario PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR SECTORIALES Estado de Excepcin declarado en Esmeraldas, con el fin de bajar la alta tasa de deforestacin de la provincia, que era de 12.485 hectreas anuales. Ambiente Firma Acuerdo entre Ecuador y Espaa sobre seguridad social, beneficiando a 600.000 ecuatorianos y a espaoles residentes en Ecuador. Suscripcin 10 convenios en materia de salud, educacin, recursos hdricos y lnea de correos. Aprobacin primer borrador del Tratado Energtico Suramericano TES. Asuntos del Exterior PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR SECTORIALES Actividades de reconstruccin de 12 Pabellones en el Centro de Rehabilitacin Social No. 1 Penitenciaria del Litoral en Guayaquil Entrega de 1.631.498 cdulas con nueva tecnologa Entrega de Agencias de Registro Civil en: San Cristbal, Guamote, Patate, Muisne, Guabo, Pedernales, La Concordia, Celica, Calvas, Gualaceo, Caar, El Pangui y Joya de los Sachas Asuntos Internos Entrega de alimento fortificado Arroz con Leche a 3750 personas con discapacidad severa y beneficiario del Bono Joaqun Gallegos Lara. En Guayaquil se atendieron a 5.160 nios y nias en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos para la poblacin infantil de 0 a 3 aos de edad. Transferencias del Bono de Desarrollo Humano a 1.527.476 beneficiarios. Bienestar Social PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR SECTORIALES Socializacin a 30 industrias sobre el Proyecto de disminucin de la contaminacin de la Cuenca del Ro Daule. Incremento a 1.059 los registros por Derechos de Autor. Comercio Exterior, Industrializacin, Pesca y Competitividad Programa de implementacin de firma digital en los trmites de Registros Mercantiles y Registros de la Propiedad. Planes de expansin de la telefona fija y de banda ancha especialmente para las parroquias rurales contribuyendo al desarrollo del sector y de las localidades no atendidas. Comunicaciones PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR SECTORIALES Entrega de 24.000 hectreas de terreno aproximadamente por parte de las Fuerzas Armadas a instituciones pblicas contribuyendo con la distribucin de tierras a comunidades campesinas a travs del Plan de Tierras. Modernizacin de dos unidades submarinas y reparacin de sistemas radricos. Defensa Entrega de 1.947 viviendas en zonas urbanas, 9.554 en zonas rurales, 159 escrituras de titulacin, alcanzando 11.501 viviendas terminadas. Ejecucin de 53 proyectos de obras en infraestructura para varios sectores por parte del SECOB. Desarrollo urbano y vivienda PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR SECTORIALES Entrega de textos escolares para el ciclo costa, a 5209.185 estudiantes y 200.988 docentes. Continuacin de la construccin de las Unidades Educativas del Milenio, de las cuales 39 se encuentran en funcionamiento, 25 en proceso de construccin y 201 unidades programadas para su construccin. Entrega de 443 becas y ayudas econmicas adjudicadas dentro del Proyecto de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano Educacin Proceso electoral de elecciones de generales prefectos, vice prefectos, alcaldes, concejales urbanos, concejales rurales, vocales de juntas parroquiales Electoral PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR SECTORIALES Ampliacin y renovacin del Centro de Atencin Telefnica y la adquisicin de componentes tecnolgicos para la operatividad del SRI. Renovacin y tecnificacin de procesos que comprenden el sistema de recaudacin tributaria. Finanzas Dotacin de kits para las oficinas tcnicas de las unidades especializadas de la familia, mujer, niez, adolescencia y unidades judiciales de contravenciones. Incremento de nmero de personas que acceden a los servicios de justicia en el Sistema Nacional de Justicia. Jurisdiccional PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR SECTORIALES Aprobacin del Cdigo Orgnico Integral Penal. El Parlamento Andino ratifica la Decisin 1280 del 2011, para la promocin y difusin de las culturas andinas a travs del Encuentro que tendr su cuarta versin entre el 1 y 19 de agosto del 2014. Legislativo Incremento en 75MVA el Sistema Nacional de Transmisin. Finalizacin del montaje y equipamiento electromecnico del Proyecto Hidroelctrico Chorrillos. Reduccin a 12,4% los niveles de prdidas de energa en los sistemas de distribucin. Recursos Naturales PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR SECTORIALES Reduccin del 63.00% de casos de malaria en el pas en relacin al mismo perodo del ao 2013. Implementacin del servicio de comunicacin entre ambulancias que laboran en coordinacin con el SIS ECU 911 Salud 10.538 colocaciones a travs de la red socio empleo; 390 personas con discapacidad han sido insertadas laboralmente. Realizacin de 113.170 Inspecciones integrales a nivel nacional lo que ha permitido tener un mayor control en el cumplimiento de los deberes, derechos y obligaciones de los empleados y empleadores. Trabajo PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR SECTORIALES Avances de las obras de infraestructura a cargo de la Contralora General del Estado (Edificio Matriz y Sede Guayas). Desarrollo de actividades de promocin por parte de la Superintendencia de Economa Popular y Solidaria. Transparencia y Control Social Crecimiento sostenido en las llegadas de los extranjeros al Ecuador que totalizaron 749.410 turistas. El turismo se ubica en la cuarta posicin de ingresos econmicos para el pas despus del banano, camarn y otros productos del mar, Turismo CONCLUSIONES El Presupuesto General del Estado registra un monto codificado a junio de USD 36.329,94 millones, lo que implica un incremento de 5.9% que se encuentra dentro del lmite establecido en el artculo 118 del Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas.
Durante el primer semestre de 2014 se registr 54.78% de efectividad en las recaudaciones de ingresos.
La ejecucin del gasto pblico alcanz 47.53% a junio del vigente ao, demostrando la gestin efectuada por las entidades pblicas para el cumplimiento de sus metas y objetivos.
Durante el perodo de anlisis se cumple con la regla fiscal, as los ingresos permanentes han financiado la totalidad de los gastos permanentes y el supervit registrado se ha destinado al financiamiento de proyectos de inversin. CONCLUSIONES Para inversin pblica se asignaron USD 8.517,03 millones, de los cuales se ha utilizado el 41% (considerando anticipos entregados).
Los ingresos recaudados y los gastos devengados del PGE presentan incrementos superiores a USD 2.000 millones, sin embargo al comparar los niveles alcanzados a junio de 2013 se observan disminuciones por cuanto aplicaba el presupuesto prorrogado.
Los sectoriales Recursos Naturales y Bienestar Social presentaron los mayores niveles de ejecucin del gasto de inversin, lo cual responde al nfasis brindado para el desarrollo de varios proyectos hidroelctricos a nivel nacional en el primer caso, y a los programas dirigidos hacia la proteccin social en el segundo.