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MB AUDITORES & CONSULTORES

Contadores Públicos y Auditores

SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA REVISION DE


EJECUCIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN
MILITAR POR EL PERIODO FISCAL 2018
INDICE

Carta de Interés 3

Propuesta Económica 5

Propuesta Técnica 7

Descripción de la Firma 16

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MB AUDITORES & CONSULTORES
CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES

Guatemala, 22 de enero de 2019.

Señores:
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
IPM
5ta. AVENIDA 6-06 ZONA 1
EDIFICIO DE PREVISIÓN MILITAR
Ciudad, Guatemala C. A.

Estimados señores:

Por este medio les presentamos nuestra propuesta, para la realización de la


auditoría financiera según términos de referencia a los estados financieros de la
entidad “INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR” –IPM-; en cumplimiento a los
estatutos de la institución, del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2018.

Para MB AUDITORES & CONSULTORES es grato participar en este proceso, así


como al prestarles nuestros servicios, le proporcionamos un valor agregado al
buen desempeño en la administración del programa.

Expresamos a ustedes el deseo de servirles, en espera de sus noticias,


aprovechamos la oportunidad para suscribirnos.

Atentamente,

MB Auditores & Consultores

Tel. 5972-6789- 2448-6024


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PROPUESTA ECONÒMICA

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Guatemala, 22 de enero de 2019.

Señores:
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
IPM
5ta. AVENIDA 6-06 ZONA 1
EDIFICIO DE PREVISIÓN MILITAR
Ciudad, Guatemala C. A.

Estimados señores:

Como oferente hemos analizado detenidamente los términos de referencia


incluyendo las especificaciones, lo cual nos permite el conocimiento sobre lo
requerido para la realización del servicio de auditoría externa para revisión de
ejecución financiera del Instituto de Previsión Militar –IPM-, en cumplimiento a
los objetivos contenidos en el reglamento de la institución, durante el periodo del 1
de enero al 31 de diciembre 2018.

De acuerdo con lo solicitado los honorarios de los servicios indicados en esta


propuesta, los hemos estimado así:

CONCEPTO IMPORTE
Honorarios profesionales por la auditoría financiera a los
estados financieros de IPM Q 56,250.00
IVA 6,750.00
TOTAL Q 63,000.00

FORMA DE PAGO

Los honorarios determinados para el servicio de auditoria externa a la revisión


de la ejecución financiera del “IPM”; los hemos determinado en; SESENTA Y
TRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q 63,00.00).

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a) El pago se efectuará al entregar el informe final de auditoría por SESENTA Y


TRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q 63,000.00).

Si encontráramos alguna circunstancia que pueda afectar significativamente el


alcance de nuestro trabajo y los honorarios antes indicados, se los informaremos
en forma inmediata.

Expresamos a ustedes el deseo de servirles y en espera de sus noticias,


aprovechamos la oportunidad para suscribirnos.

Atentamente,

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PROPUESTA TÈCNICA

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OBJETIVO DE LA AUDITORIA

El objetivo general de la auditoria es de expresar una opinión sobre dichos


estados financieros y la ejecución financiera, preparados por la administración,
para obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados
financieros no contienen errores o fraudes importantes.

a) Verificar los ingresos; que corresponden a las asignaciones recibidas por


“IPM”; para el financiamiento en la realización de la ejecución
presupuestaria por el año 2018; y que los fondos se hayan utilizado con la
debida aplicación según presupuesto aprobado.

b) Comprobar los desembolsos (gastos de operación); efectuados y los


procedimientos de control aplicados por “IPM”, en el registro, de los
ingresos y egresos es decir que los gastos específicos que se estipulan en
el contrato.

c) Revisar todos y cada uno de los gastos directos; así como los gastos
incurridos, y que estén pendientes de reembolso, identificar y cuantificar el
monto de los gastos cuestionados.

ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance de la auditoria se realizará de conformidad con las Normas


Internaciones de Contabilidad IFAC, así como lo que establecen las Normas
Internacionales aplicadas a las entidades fiscalizadoras Superiores ISSAI.GT;
emitidas por la Contraloría General de Cuentas.

por lo consiguiente nuestra auditoria incluirá una planeación adecuada de la


evaluación, prueba de la estructura y sistemas de control interno, la obtención de
evidencia que sea suficiente para que permita alcanzar conclusiones razonables
sobre las cuales podamos basar nuestra opinión.

El alcance del trabajo consistiría en:

 Auditar para dictaminar, la ejecución financiera del 1 de enero al 31 de


diciembre del 2018; EN CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS
CONTENDIOS EN EL REGLAMENTO DEL IPM; con el objeto de
dictaminar acerca de la razonabilidad de dichos estados financieros,
ingresos, gastos y que estos sean, razonables, según estados financieros
aprobados por la administración.

 Se efectuará la valuación sistemática y continua del sistema de control


interno y el sistema de contabilidad (SICOIN), que sirven de base para su
preparación con el propósito de mejorar la eficiencia de los métodos y
procedimientos de gestión administrativa.
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 Según la naturaleza de las pruebas, así como otras limitaciones en una


auditoría, junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de
contabilidad y de control interno, hay un riesgo inevitable de que se
quedaran sin descubrir incluso algunas representaciones erróneas de
importancia relativa.

 Es necesario que la administración del –IPM- proporcione la total


cooperación, así mismo como su personal, y confiamos en que pondrán a
nuestra disposición cualquier registro, documentación y otra información
que solicitemos con motivo de nuestra auditoria para lograr los alcances del
desarrollo de dicha auditoria.

DESARROLLO DEL TRABAJO

Nuestro trabajo lo desarrollamos con un enfoque de auditoría con las mejores


prácticas, con base a la metodología que requieren las Normas Internacionales de
Auditoría (ISSAI.GT), emitidas por la (CGC) y se realizaría con personal
profesional en las oficinas centrales del –IPM- y en las de la firma, con el propósito
de emitir una opinión sobre los estados financieros con base a los principios
contables, políticas y manuales utilizados por la entidad.

El desarrollo de la auditoría requiere que evaluemos la estructura del control


interno imperante en la entidad, para definir el alcance de las pruebas a realizar;
así como, para hacer las recomendaciones necesarias.

Adicionalmente en el trabajo de auditoría de los estados financieros se incluye una


revisión del cumplimiento de los aspectos fiscales de la entidad; en forma general,
sin embargo, no incluye un dictamen fiscal.

RESUMEN DE LA METODOLOGÍA QUE SE UTILIZARÁ EN


LA AUDITORÍA ES LA SIGUIENTE:

Al desarrollar la metodología de nuestra firma consiste un compromiso, de


aceptación y continuidad lo que nos permite realizar nuestra planificación del
trabajo que se establece en el alcance, términos, para determinar las estratégicas
a utilizar y conformar una excelente administración de las tareas del trabajo en
conjunto con el equipo capacitado para la realización del mismo.

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PLANIFICACIÓN

Obtener presentación de la administración


Para crear un ambiente de confianza y de control sobre las
operaciones.

Estudio sobre actividades del IPM,


Obtener conocimiento sobre el ambiente de control de
Comprender el proceso contable que realiza el IPM

Establecer los Términos de trabajo, desarrollo


de los procesos y políticas, validación y verificación
de la Información.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Diagnóstico de sistemas de control (contratos y leyes)


Realizar procedimientos analíticos para procesos y decisiones preliminares en
áreas operativas.

Evaluar el riesgo según compromiso de auditoria.


Relación de las áreas operativas con los Estados financieros
Realizar la revisión de hechos posteriores

Evaluar el riesgo a nivel de saldos de la cuenta


Planear y realizar pruebas de control interno
Planear y realizar pruebas de saldos

Conclusiones
Generales

Emisión de informes Discusión de Entrega de informes


informes

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 Para desarrollar la metodología en la ejecución de la auditoria; a los estados


financieros y la ejecución financiera del –IPM-; presentamos un resumen de
los procesos más importantes que permitirán generar las observaciones
para la realización del dictamen.

a. Evaluar la situación económica-financiera y de control interno del Instituto de


Previsión Militar al 31 de diciembre de 2018.

b. Evaluación de la ejecución presupuestaria de ingresos del presupuesto


asignado al Instituto de Previsión Militar durante el periodo del 1 de enero al
31 de diciembre de 2018.

c. Examen de las operaciones y/o transacciones efectuadas durante el periodo


de evaluación correspondiente al año 2018.

d. Análisis de Estado de Resultado, Balance General, Estado de flujo de


efectivos y otros informes del tipo financiero.

e. Revisión de las Inversiones del Instituto de Previsión Militar del año 2018.

f. Comprobar los saldos bancarios al 1 de enero y al 31 de diciembre de 2018,


con los extractos bancarios de la cuenta o cuentas bancarias especiales.
Conciliar con el libro de bancos y su confirmación.

g. Determinar que los intereses devengados de las inversiones, estén


debidamente registrados y clasificados en el Estado de Resultados de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

h. Efectuar análisis de antigüedad de saldos.

i. Cumplir con los objetivos generales y específicos de esta auditoría.

Si en caso se detectaran situaciones o transacciones con irregularidades o que


actos y gastos ilegales hayan ocurrido o estén ocurriendo, el consultor de la
auditoría, deberá informarlo en la discusión del informe preliminar a la
administración de IPM.

DURACIÓN DEL TRABAJO

Con base en su requerimiento, según nuestra planificación de trabajo proponemos


realizar la auditoría, la cual se programaría con la dirección ejecutiva y administrativa
financiera, (programación de auditoria). Con el afán de cumplir con la entrega del
dictamen en la fecha en que la Administración los requiera, estimamos que la
duración del trabajo se realizaría según términos de referencia.
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El tiempo estipulado es de ocho (8) semanas aproximadamente el cual se podría


ampliar previa solicitud.

En cumplimiento de la fecha de la revisión indicada anteriormente, dependen solo sí


los estados financieros, integraciones y documentos financieros son entregados
debidamente conciliados y depurados en las fechas en que iniciemos nuestra
revisión. Así como todas las declaraciones de impuestos y los registros legales de
contabilidad y extracontables.

Actividad FEBRERO MARZO ABRIL


SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Reunión previa
Actividades previas a la planeación, evaluación del riesgo
Ejecución de los procedimientos mínimos de auditoria
realización del trabajo de campo en las oficinas IPM
Informe preliminar
elaboración del informe de auditoría, carta de observaciones para
revisión y discusión con la administración del IPM

CONTENIDO DEL DICTAMEN DE AUDITORÍA

Según el resultado de nuestra auditoría de los estados financieros prepararemos lo


siguiente:

I. Informe sobre el resultado del trabajo desarrollado durante el periodo


de 1 de enero al 31 de diciembre por el año 2018.

a) Se reportará según las deficiencias significativas que se observen


durante la auditoría, al considerar el control interno para determinar el
alcance, oportunidad y extensión de nuestros procedimientos sustantivos
de auditoria, según Normas Internacionales de Auditoria.

b) Informe del auditor independiente; de los estados financieros y ejecución


financiera de la INSTITUTO DE PREVISÓN MILITAR – IPM-, se emitirá
en español expresado en Quetzales; el cual contendría:

 Contenido
 Informe de auditoria
(balance general, estado de ingresos y egresos, estado
patrimonial, flujo de efectivo, ejecución presupuestaria, notas a
los estados financieros)

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c) Informe a la administración con enfoque operacional, que contendrá


comentarios y recomendaciones específicas derivadas de nuestra
auditoría, del 1 de enero al 31 de diciembre 2018, (carta de
observaciones y recomendaciones del Control Interno).

Así mismo, si durante el desarrollo de nuestro trabajo se presentara algún hallazgo


importante se informará de inmediato.

CONFIDENCIALIDAD

El manejo de la información conocida durante el desarrollo de este trabajo, es


sensible y estrictamente confidencial; por lo que nosotros nos comprometemos a
proteger la confidencialidad de toda la información a la cual tengamos acceso con
motivos del mismo; de igual manera, la Administración y los representantes de la
entidad protegerán la información de la metodología, enfoque, análisis y otros
procedimientos, documentos desarrollados por nuestra Firma, incluyendo nuestra
propuesta de servicios profesionales, mismos que no deberá ser puestos en
conocimientos de ningún otro consultor o auditor sin que medie nuestra
autorización por escrito.

CONTROL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

MB AUDITORES & CONSULTORES, firma especializada en auditoría y asesoría


fiscal y financiera; todos nuestros trabajos se realizan bajo lo indicado en las
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, las que nos guían, y así como a
cumplir con la calidad de los trabajos. Esta función es un reto, y el objetivo del
trabajo a desarrollar desde el punto de vista de control de calidad tiene relación
con:

a) Cumplimiento de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.


b) Planificación apropiada de los procedimientos de auditoría.
c) Cumplimiento con los requerimientos de las leyes, resoluciones
emitidas por las entidades reguladoras.

Nuestra experiencia. Contamos con una amplia experiencia en auditoría en


entidades comerciales, industriales, constructoras, servicios, financieras, entidades
gubernamentales, entidades no lucrativas, cooperativas y de proyectos de
organismos internacionales. De igual manera hemos acumulado experiencia en
auditoría y consultoría fiscal, financiera, sistematización contable computarizada;
así como de trabajos especiales.

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DESCRIPCION DE LA FIRMA

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MB Auditores & Consultores Contadores Públicos y Auditores, es una


entidad que a lo largo de su trayectoria ha cumplido con la finalidad primordial de
satisfacer necesidades de la iniciativa privada, basándose en el buen servicio
profesional. Además, cuenta con un staff de profesionales que reúnen las
condiciones requeridas.

Experiencia acumulada a lo largo de varios años de experiencia, que es producto


del esfuerzo del trabajo personalizado, que brindan todos y cada uno de los
profesionales de la firma para ofrecer la más alta calidad en los servicios que
presentamos y agregarle valor agregado en beneficio de nuestros clientes, así
como de proporcionarles otros servicios profesionales relacionados. Lo cual
logramos y garantizamos al contar con profesionales con experiencia en cada una
de las áreas.

MB Auditores & Consultores, Contadores Públicos y Auditores, cuenta


en la actualidad con profesionales, los cuales se han especializado en áreas de la
profesión que son de vital importancia para nuestros clientes, derivado de esta
especialización hemos considerado oportuno tener las divisiones en la firma, que
nos permita atender sus necesidades.

Nuestro personal profesional ha sido seleccionado después de un cuidadoso


proceso llevado a cabo por el socio director, siendo así que el personal reúne los
estándares establecidos por la profesión, lo que nos permite competir también a
nivel nacional e internacional, con entrenamiento obtenido en Guatemala y en
exterior.

Contamos para el efecto con programas de adiestramiento que incluyen un


mínimo de horas anuales de participación en cursos de formación especialmente
con temas contables, auditoria, fiscales, financieros y de sistemas.

NUESTRA MISION

Soluciones y apoyo para nuestros clientes que optimicen las actividades


económicas la calidad de la información financiera.

VISION

Somos un equipo integrado por profesionales que brindamos innovaciones


administradas, así como el valor agregado en cada uno de los servicios.

VALORES

Integración de soluciones analíticas que se tienen como aporte y proyectan


valores de ética, responsabilidad a través de la mejora continua, nuestros valores
son la base para lograr la excelencia, preparación técnica, profesional en pro de la
actividad, tenacidad, creatividad y espíritu de innovación.
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NUESTROS SERVICIOS

Con el objetivo de que nuestros clientes puedan informarse en una forma más
amplia sobre los servicios profesionales que les ofrecemos, tomando en cuenta la
experiencia y especialización del personal profesional en cada una de estas áreas,
a continuación, presentamos cada uno de servicios que se prestan.

SERVICIOS DE AUDITORIA

Se proveen en esta división, servicios de auditoría orientados a atestiguar


información financiera para uso de la alta Gerencia, consejo de administración,
inversionistas, instituciones de crédito y otros terceros interesados en la entidad.

Evaluamos el control interno, administrativo y contable para la determinación y el


grado de confianza que se puede depositar en los mismos. Nuestros servicios se
indican a continuación.

 Auditoría de estados financieros


 Auditoría operacional
 Auditoría fiscal
 Auditoria por segmentos
 Auditoria de organizaciones no Gubernamentales
 Auditoria de compra (Due-Dillince)
 Auditorias especiales

CONSULTORIA FISCAL

El servicio que presta en esta división, está encaminado a verificar que las
entidades cumplan con las disposiciones tributarias vigentes, así como ayudarlas
en su planeación del pago de impuestos y orientarlas sobres posibles problemas
fiscales en sus decisiones gerencia; así como en los aspectos legales
relacionados.

 Diagnostico fiscal operativo


 Asesoría permanente de impuestos
 Planificación tributaria
 Revisión de declaraciones de impuestos
 Constitución de empresas individuales y jurídicas
 Evaluación del ISR Diferido en la adopción de las NIIF y NIIF para PYMNES

CONSULORIA FINANCIERA

La consultoría financiera permite que pongamos en práctica nuestro conocimiento


de los negocios, tanto locales como internaciones, dominio de la tecnología y el
enfoque práctico de nuestros especialistas en consultoría, nos permite ofrecer
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soluciones en un contexto complejo e implementar soluciones que son más


efectivas para ayudar a su empresa a ser más eficiente competitiva y más
rentable. Nuestros principales servicios incluyen.

 Diagnóstico y análisis de estado financieros


 Planificación financiera y presupuesto
 Valuación de empresas
 Reestructuración administrativa
 Fusiones y adquisiciones
 Diagnóstico de productividad y rentabilidad
 Reorganización y estructuración de sociedades
 Servicios contables y actualización de contabilidades, integración de
cuentas, preparación de nomenclaturas contables e implementación de
sistemas contables, toma física de inventario.

 Implementación, de NIIF normales, NIIF para Pymes, estas normas


consisten en establecer la base para la presentación de los estados
financieros que se requieren conforme a Normas Internacionales de
Información Financiera, en la actualidad.

 PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Efectuamos el estudio especializado e identificamos el sistema


necesario para cumplir con la legislación vigente, así como también
proveemos herramientas que contribuyen a efectuar más eficiente la
gestión operativa.

OTROS SERVICIOS

 Seminarios y Conferencias

Nuestro objetivo principal es mantener acuatizados a nuestros clientes


sobre las siguientes áreas: en temas de Normas Internacionales de
Información Financiera, NIIF completas y las Normas Internacionales de
Información financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, NIIF para
Pymes, así como, Normas Internacionales de Auditoria NIAS

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Patente de Comercio

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