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PROFESIONALES PARA
TEXTILES DEL VALLE S.A.
TEXVALLE
2020
Contenido
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 2
METODOLOGIA ........................................................................................................................... 4
CRONOGRAMA DE VISITAS ..................................................................................................... 5
PLANIFICACION ...................................................................................................................... 5
EJECUCIÓN ............................................................................................................................... 6
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS .................................................................................... 6
INFORMES A PRESENTAR ........................................................................................................ 7
HOJAS DE VIDA DE NUESTRO PERSONAL ........................................................................... 8
EXPERIENCIA .............................................................................................................................. 9
HONORARIOS .............................................................................................................................. 9
INTRODUCCIÓN
Contamos con una red que nos provee soporte y experiencia la cual se ve
plasmada en estándares internacionales que nos ayuden a desarrollar
nuestra labor profesional enmarcados en una metodología probada y
acoplada a las necesidades de cada economía y país donde tenga presencia
ROMERO AUDITORES S.A
Diseñaremos y realizaremos una Auditoría a la medida de las necesidades de la
Compañía que les permita una oportuna identificación de aquellos aspectos
relevantes que pudieran convertirse en futuros problemas.
El factor clave de nuestro enfoque de trabajo constituye la realización de una
evaluación de los aspectos más relevantes de su negocio previa al inicio de
nuestra auditoría para identificar y focalizar nuestro esfuerzo en aquellos aspectos
más significativos que pudieran afectar a los estados financieros.
Nuestro examen será realizado de acuerdo a Normas de Auditoría y
consecuentemente, incluirá pruebas de los registros de contabilidad y otros
procedimientos de auditoría que consideremos necesarios y apropiados a efecto
de expresar nuestra opinión sobre estos estados financieros. Para diseñar los
programas de trabajo consideraremos, la evaluación del sistema de control
interno, en base a su apego a los principios de contabilidad de general aceptación.
Para el desarrollo de nuestro examen contaremos con la valiosa colaboración del
personal de la Compañía en la preparación de auxiliares de cuentas,
conciliaciones, confirmaciones y documentos que requeriremos para cumplir con
nuestros objetivos. El tiempo de nuestro examen dependerá de la entrega de esta
información
CRONOGRAMA DE VISITAS
PLANIFICACION
Objetivos
− Identificación de las áreas de riesgo de auditoría.
− Relevamiento de los controles internos clave.
− Determinación del enfoque preliminar de auditoría.
− Preparación de los programas de auditoría.
− Preparación de pedidos de información a ciertas terceras personas
clave.
Actividades clave
- Reuniones con la alta gerencia para discutir los riesgos de sus
operaciones, planes y operación, oportunidades, desafíos y
expectativas.
− Evaluación del sistema de información computadorizado.
− Evaluación de la estructura de control interno.
− Evaluación de transacciones importantes e inusuales.
− Realización de procedimientos de saldos iniciales.
− Lectura de informes de auditoría interna (de existir).
− Reunión con los auditores predecesores para saldos iniciales
Auditoría por el año a terminar el 31 de diciembre del 2021
EJECUCIÓN
Objetivos
- Prueba de los controles clave identificados en la Fase I.
- Envío de pedidos de información a ciertas terceras personas clave.
Actividades clave
- Revalidación de ciertos controles clave manuales y automatizados.
- Pruebas detalladas sobre ciertos saldos y transacciones.
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
Objetivos
- Emisión de informes finales.
Actividades clave
- Revisión del corte de las operaciones de cierre y prueba de los saldos
definitivos de los estados financieros.
- Revisión de los eventos posteriores.
- Elaborar nuestra opinión sobre los estados financieros anuales.
- Pruebas adicionales sobre el cumplimiento de las obligaciones
tributarias
INFORMES A PRESENTAR
Como podrán ver en nuestra propuesta, el objetivo no es sólo servir a los clientes de
EXPERIENCIA la forma más efectiva y eficiente en cuanto a costos, sino también ayudarlos en
su desarrollo y éxito futuro. Tratamos a cada cliente individual exactamente como eso: un
individuo particular. Adaptamos nuestro trabajo para cumplir con sus objetivos y nos
aseguramos de cumplir sus requerimientos. Hemos seleccionado un listado de algunos clientes
relevantes a los cuales brindamos y hemos brindado servicios de Auditoría:
HONORARIOS