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Tipo de Documento Procedimiento

Codificación PSIS001
Fecha de Emisión 15 de Julio 2021
Fecha de Revisión 15 de Julio 2021

No de Revisión 001

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO Hojas 1 de 3

OBJETIVO:

Establecer las bases para elaborar los procedimientos correspondientes al sistema de calidad de la unidad de verificación,
permitiendo mantener una estructura y contenido uniforme entre ellos y evitando que afecten la calidad de las verificaciones.

ALCANCE:

Aplica a la elaboración de los procedimientos del sistema de calidad de la unidad de verificación.

DEFINICIONES:

Procedimiento: descripción general de la forma de llevar a cabo ciertas actividades, describir que es lo que se hace y quién lo
hace, en base al diagrama de flujo de una actividad.

RESPONSABILIDADES.

La persona que desarrolle o elabore un procedimiento, deberá cumplir con todos los lineamientos y normativas
contempladas en el presente procedimiento.

El Gerente Técnico es el responsable de que el personal a su cargo aplique el sistema de calidad en la unidad de verificación,
mismo que informará sobre los cambios, modificaciones y/o revisiones al mismo.

El Gerente Técnico y el Subgerente Técnico, deberán registrar y validar los documentos al momento de su incorporación al
sistema.

ACTIVIDADES:

Invariablemente en todo procedimiento se incluyen los siguientes puntos conservando el siguiente orden establecido:

OBJETIVO
ALCANCE
DEFINICIONES
RESPONSABILIDADES
ACTIVIDADES
LISTADO DE CAMBIOS

IDENTIFICACIÓN:

Identificar los requerimientos específicos a cubrir, considerando lo establecido en la Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-
2014 “Evaluación de Conformidad –Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de Unidades (Organismos) que
realizan la Verificación (Inspección)

CODIFICAR: c

Codificar el documento con base en la codificación de documentos del sistema de calidad, procedimiento “PSIS011”
DEFINIR OBJETIVO:

Indicar lo que se pretende lograr con este documento

ESTABLECER ALCANCE:

Definir a que elementos de la organización aplica al instructivo en cuestión.

ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO.


Elaboro: Aprobó: Sello

Naida Graciela Vaquera Esquivel Eugenia Elizabeth Lopez Martínez


Gerente Técnico Representante Legal
Tipo de Documento Procedimiento
Codificación PSIS001
Fecha de Emisión 15 de Julio 2021
Fecha de Revisión 15 de Julio 2021

No de Revisión 001

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO Hojas 2 de 3

Definir y numerar la secuencia de las actividades que se realizan en orden cronológico.

REVISIÓN.

Determina el número de revisión correspondiente:

La elaboración original se identifica como “001 “

Las modificaciones y revisiones posteriores, son asignadas con el número consecutivo en vigor. Debiendo de poner en el
listado de cambio la descripción de lo que fue modificado, esto para tener una rastreabilidad eficiente.

REDACCIÓN:

Describir en forma secuencial y detalladamente lo suficiente para indicar en caso que sea necesario:

La forma como se desarrolla una actividad.

Que procedimientos, formatos y registros son aplicables

Evitar el uso de siglas, iníciales, abreviaturas y términos técnicos.

Definir los responsables para la aplicación de los procedimientos.

Incluir las referencias mencionadas en dicho instructivo, así como aquellas aplicables que pudieran ser útiles.

En caso de ser aplicable elaborar un diagrama de flujo e incluirlo en anexos, además de incluir el mismo punto todos
aquellos documentos auxiliares necesarios al instructivo mencionando el nombre.

VERIFICACIÓN:

Verificar que todas las actividades hayan sido incluidas y se encuentren descritas en el contenido.

ELABORACIÓN:

El Gerente Técnico es la persona que elabora el procedimiento y verifica la congruencia de acuerdo a las actividades
correspondientes.

APROBACIÓN:

El Gerente Técnico de la unidad de verificación, Es responsable de aprobar y hacer cumplir en la práctica lo escrito en el
procedimiento

LISTA DE CAMBIOS

En ella se registran los cambios efectuados en el documento y la naturaleza del mismo, ya sea por una nueva revisión o
señalar que se trata de un nuevo documento. Esta lista se incluye al final de cada procedimiento.

COPIAS REQUERIDAS.

El Gerente Técnico de la unidad de verificación es responsable de elaborar el número de copias requeridas para su
distribución.

REGISTRO

Elaboro: Aprobó: Sello

Naida Graciela Vaquera Esquivel Eugenia Elizabeth Lopez Martínez


Gerente Técnico Representante Legal
Tipo de Documento Procedimiento
Codificación PSIS001
Fecha de Emisión 15 de Julio 2021
Fecha de Revisión 15 de Julio 2021

No de Revisión 001

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO Hojas 3 de 3

El Gerente Técnico aprobará y registrará el procedimiento validando las copias y su distribución utilizando el registro
FSIV002, el cual se muestra en el Anexo.

IMPLEMENTACIÓN:

El Gerente Técnico y Subgerente Técnico verifican que el personal involucrado, conozca y cumpla con las actividades
establecidas en los procedimientos, que afecten las actividades de la unidad de verificación.

LISTADO DE CAMBIOS

No. de Motivo del Descripción del cambio Fecha Responsable del


Revisión
revisión Cambio (dd/mm/aa) cambio
nueva
obsoleta

Elaboro: Aprobó: Sello

Naida Graciela Vaquera Esquivel Eugenia Elizabeth Lopez Martínez


Gerente Técnico Representante Legal

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