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UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE

SANTA ELENA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CURSO: CYA 4/2

UNIDAD N°1
FUNDAMENTOS DE AUDITORÍA
1.3 EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE LA AUDITORÍA.

Trabajo Autónomo Investigativo #2:

GRUPO: 5

PORTADA
INTEGRANTES:
COCHEA GONZABAY LILIANA
SOLANO TOMALÀ JENNIFFER
SUÁREZ SUÁREZ NAYELI
SUÀREZ PICO HEIDY
TOMALA RICARDO ANDREA
TORRES RODRÌGUEZ ANGIE
VILLON GONZÀLEZ ANGIER

ASIGNATURA
FUNDAMENTOS DE AUDITORÌA

DOCENTE
LCDA. SANDY DE LA A MUÑOZ MGS.

FECHA DE ENTREGA: 15 DE MAYO DEL 2023

LA LIBERTAD –ECUADOR
2023 – 2024
UNIDAD TEMÁTICA 1: FUNDAMENTOS DE AUDITORÍA

1.3 Ejercicio de la profesión de la auditoría.

Instrucciones:

1. Modalidad del trabajo: Grupal

2. En los grupos de trabajos establecidos, consulte en la web un informe de auditoría.


Deberán coordinar entre los grupos, no tener coincidencias en los informes
presentados (deben ser de diferentes empresas).

3. Léalo atentamente, una vez discutido el informe con los integrantes del grupo
contestar:

 ¿Cuál es el rol de auditor de acuerdo con lo expresado en el informe? y

¿Cómo influye la responsabilidad profesional en la implementación de

una auditoría?

El rol del auditor según el informe consiste en expresar una opinión sobre los estados

financieros basado sobre su auditoría. Las cuales son realizadas de acuerdo con las

Normas Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú por la

Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Estas normas

tienen como prioridad de hacer cumplir los requerimientos éticos, y de que se

planifique y realice una auditoría para tener una seguridad razonable de que los

estados financieros están libres de errores.

Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de

auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación

de los riesgos de que existan errores materiales en los estados financieros, ya sea

debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor toma en

consideración el control interno pertinente de la Compañía para la preparación y

presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de

auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una
opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también

comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y

si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una

evaluación de la presentación general de los estados financieros.

 ¿Cuál es el rol de la dirección/gerencia de acuerdo con lo expresado

en el informe?

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos

estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información

Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board, y del control

interno que la Gerencia determina que es necesario para permitir la preparación de

estados financieros que estén libres de errores materiales; ya sea debido a fraude o

error.

 ¿Cuál es el párrafo central del informe, qué expresa este, y en qué se

fundamenta?

De acuerdo a lo expresado en el informe de investigación el párrafo central del informe

es el Dictamen de los auditores independiente, pues en él se expresa que la empresa

ha presentado de manera razonable sus estados financieros, en todos sus aspectos

significativos, la situación financiera de Empresa Agrícola Sintuco S.A. al 31 de

diciembre de 2021 y de 2020, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los

años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de

Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board.

4. Ética Profesional. ¿Qué enfoque debe adoptar un auditor para tomar decisiones
éticas?
5. Conclusiones

6. Bibliografía

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