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Evaluación de riesgo para sustancias

peligrosas y consumibles

I. Registro de sustancias peligrosas y consumibles:

1.0 Solicitado por: (sustancia)


1.1 Nombre: 1.2 Departamento:

2.0 Información detallada de la sustancia (Evaluación de la información) parte 1


2.1 Nombre/Preparación
comercial:
2.2 Fabricación de la sustancia
2.3 Línea/Lugar de trabajo
2.4 Uso de la sustancia en
planta:
2.5 Las sustancias usadas si no razón:
actualmente, ¿Han sido
probadas como alternativa?*
(SAP EH&S)

2.6 Importancia ELV (Directiva de si


Vehículos al Final de su Vida Útil)
no

3.0 Almacenamiento
3.1 Lugar de 3.2 Tiempo máximo de
almacenamiento almacenamiento
3.3 Licencia de 3.4 Consumo Por
requerimientos/limitaciones esperado      
3.5 Compatibilidad (SDB 07)
(SDB 07)

3.6 Tamaño de la unidad de


almacenamiento, tipo de
unidad de almacenamiento

4.0 Para uso permanente en prueba de       a      


Disponible en planta El material se implementará después de la prueba.      
Cambios en HDS o GHS Sustancia alternativa de      
5.0 Disposición apropiada *

Uso permitido.* Razón:*      


Uso permitido con excepciones.*
Uso no permitido.*
*
Para ser llenado por el representante de SHE.

Fecha/ firma Solicitado por Responsable de Responsable de Responsable de Responsable de


seguridad medio ambiente materiales peligrosos protección contra
opcional
incendios
opcional

El entrenamiento del personal es necesario antes de su uso.

II. Evaluación de riesgo:      

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Evaluación de riesgo para sustancias
peligrosas y consumibles

6.0 Origen
6.1 Realizado por: Isidro Ramirez 6.3 Fecha:
6.2 Departamento: SHE 6.4 Apoyado por: Montserrat hernández

7.0 Información detallada de la sustancia, parte 2 (recopilación de información relativa a la aplicación)


7.1 Estado de agregación 7.2 Color 7.3 Olor
                 
Criterio Observación Información Resultado
7.4 Características  Símbolo de peligro de Marca de      
acuerdo a las identificación en el
peligrosas contenedor, hoja de
Azul
características
(Oraciones H+P-), datos de seguridad Rojo
 Propiedades tóxicas, del material sección Amarillo
 Información adicional 11 y 15 Blanco
del proveedor o
fabricante
7.5 Impacto fisicoquímico  Riesgo de incendio y Hoja de datos de      
explosión, seguridad del
 Reacciones peligrosas material sección 2,
con otras sustancias, 7, 9 y 10
 Efecto sofocante de
gases,
 Quemaduras por
sustancias
criogénicas/gases o
sustancias calientes
7.6 Condiciones  Sistemas Documentación de Descripción corta en forma de nota de las
cerrados/abiertos, la planta (por condiciones de operación, así como
relacionadas con el trabajo ventilación (extracción, ejemplo,
y proceso escape), descripción de
procedimientos de trabajo.
 Procedimientos procedimientos,
continuos y instrucciones de
discontinuos, trabajo y
 Decantación / llenado, operacionales)
manejo / monitoreo /
muestra / espera /
configuración / cambio
de herramienta/
limpieza,
 Equipo / herramientas

Fuente de información Descripción/ Documentos/ Observaciones


8.0 Fuentes Hds
Gadsl
Ficha técnica

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peligrosas y consumibles

9.0 Evaluación de la exposición tomando en cuenta las condiciones de trabajo y los procesos de trabajo.
(bajo <15min. ; medio >15min. <120min. ; alto >120min.)
Exposición a la Duración esperada Personas afectadas por la exposición Límites de las
sustancia durante: de la exposición (descripción) sustancias peligrosas
en las estaciones de
trabajo/límites
recomendados(MSDS3)
a) uso normal                  
b) tiempo de inactividad/                  
mantenimiento      
     
c) transmutación de la            
sustancia original
d) accidente            
e) procesos logísticos            
f) otros:                  

10.0 Etiquetado y decantación de las sustancias peligrosas


10.1 Precauciones en el 10.2 Tipo y tamaño del
decantado contenedor pequeño:
10.3 Requerimientos de Identificación de sustancias      
etiquetas para contenedores Rombo nfpa

10.0 Riesgos – asignación de medidas de seguridad


Para respaldar el proceso de evaluación de riesgo, es usado los siguiente:
Evaluación independiente / expertos externos anexo de documentos HDS
Evaluación e investigación propia otros:      

12.0 Implementación de medidas técnicas, organizacionales y de seguridad de personal en la planta


Descripción completa PPE (fabricante, tipo, etc.)
Medidas de seguridad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Se les dará seguimiento a todas las medidas en un plan de acción xxxx (el plan de acción debe estar adjunto)

13.0 Otros puntos para su inclusión en la instrucción de trabajo.


13.1 Medidas de seguridad
requeridas para su almacenamiento
13.2 Comportamiento en caso de
accidente
13.3 Primeros auxilios (MSDS 4)
13.4 Otros

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14.0 Revisión de sustitutos (acc M.SHE.001 cada 36 meses)


14.1 Fecha de la última N/A 14.2 Revisión de la N/A
revisión de sustitución: sustitución realizada por:

14.3 Revisión de sustancias Razón de implementación o rechazo de material/sustancia Fecha de


alternativas implementación:
1. N/A N/A N/A
2.                  
3.                  

15.0 Revisiones médicas (obligatorio)


Naturaleza Alcance
15.1 Chequeo obligatorio: Revisiones anuales      
SI
15.2: Oportunidad de chequeo Revisiones semestrales 0%
opcional:
Si

Comprobación de la eficacia de las medidas de seguridad:


Las medidas de seguridad, como se define en la parte II, deben ser comprobadas repetidamente para la
eficacia sostenida a intervalos apropiados.

16.0 Definición de revisiones obligatorias


Naturaleza de la revisión Intervalo Observaciones (alcance, método, resultado)
Semanal Se valida mediante recorridos en las áreas productivas
Revisión de los límites de la
estación de trabajo
Control de funcionamiento de Diario Se valida el uso de epp, con los recorridos que realiza servicio
las medidas de protección médico y SHE.
técnica
Revisión de las medidas de
protección organizacionales y
personales
otros:                  
Nota: Se deben incluir las revisiones definidas en el monitoreo de la planta.

Por medio de la presente confirmo el cumplimiento del procedimiento de la evaluación de riesgo, alineado a la
regulación vigente de sustancias peligrosas

Lugar, fecha
_________________________________
Nombre / Firma del gerente del departamento
Estatus de la revisión:
Fecha / Firma del gerente Revisión 1 Revisión 2 Revisión 3 Revisión 4 Revisión 5 Revisión 6
del departamento

Nota: El texto marcado en naranja debe ser adoptado en la instrucción de trabajo.

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