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IDENTIFICACION DE PELIGROS Y

EVALUACION DE RIESGOS (IPER)

Elaborado por: Ma. Carolina Becerra M Cargo: Coordinador de SSO Firma

Revisado por: Ma. Carolina Becerra M Cargo: Coordinador de SSO Firma

Aprobado por: Rafael Macario R. Cargo: Gerente Operaciones Firma


PROCEDIMIENTO IPER Código: DMC-SSO-09
Revisión: 02
Fecha: Octubre 2020

INDICE

TÍTULO PÁGINA

1. OBJETIVO ........................................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ............................................................................................................................................................ 3
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................................................................... 3
4. DEFINICIONES .................................................................................................................................................. 3
5. RESPONSABILIDADES ..................................................................................................................................... 4
6. DESARROLLO .................................................................................................................................................... 5
6.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE
CONTROLES ASOCIADOS: .................................................................................................................. 5
6.2. MEDIDAS DE CONTROL: ................................................................................................................... 11
6.3. CONFECCION Y ACTUALIZACIONES DE LA MATRIZ IPER .......................................................... 11
7. REGISTROS ...................................................................................................................................................... 11
8. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................................................... 12
9. ANEXOS ............................................................................................................................................................ 12

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1. OBJETIVO

Establecer una metodología para identificar, evaluar, controlar y registrar los peligros, riesgos
y las medidas de control asociadas según el proceso, actividades y tareas que se desarrollan
en los distintos procesos constructivos.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos constructivos de DEMO Construcciones


y TERMICA Modular. Para el caso de las empresas contratistas y subcontratistas, estas deberán
presentar sus propias IPER asociadas a sus procesos constructivos.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Programa Empresa Competitiva (PEC)

4. DEFINICIONES

Actividad Rutinaria: Actividades realizadas frecuentemente.

Actividad No Rutinaria: Actividades realizadas ocasionalmente, incluyendo situaciones de


emergencias.

Proceso, Actividades o Tarea: Cada una de las acciones que se realizan, en condiciones de
operación rutinaria y no rutinaria.

Peligro: Fuente, acto o situación con potencial de producir un daño, en términos de una lesión
o enfermedad, o una combinación de éstos.

Identificación de Peligros: El proceso para reconocer que existe peligro y define sus
características.

Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento


peligroso o exposición y la severidad del daño o enfermedad que puede ser causado por el
evento o la exposición.

Magnitud del Riesgo: Combinación de la Probabilidad, (P) por la Consecuencia (C)

Probabilidad (P): Una descripción de posibilidad o frecuencia en relación con la eventualidad


de que ocurra algo.

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Consecuencia (C): Resultado o impacto de un evento.

Evaluación de Riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que se presenta durante algún peligro(s),
tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente, y decidiendo si el riesgo(s)
es o no aceptable.

Riesgo Inaceptable: Riesgo cuyo valor de criticidad está en el rango mayor de acuerdo con la
escala indicada en el presente procedimiento. Se necesitan medidas de control permanente
para eliminar o reducir de inmediato este nivel.

Riesgo Moderado: Riesgo cuyo valor de criticidad está en el rango medio de acuerdo con la
escala indicada en el presente procedimiento. Riesgo que puede ser reducido, y que una vez
tratado puede ser aceptado por la organización.

Riesgo Aceptable: El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
o gani aci n eniendo en con ide aci n obligacione legale p opia Pol ica de
Seguridad Sal d Oc pacional .

Riesgo Residual: Son aquellos que resultan después de haber aplicado medidas de control,
para eliminar, disminuir o controlar el Riesgo identificado.

Medidas de Control: Acciones o definiciones que apuntan directamente a controlar los riesgos
identificados en un proceso, actividad o tarea.

Jerarquía de Control de Riesgos: Metodología que se ocupa para identificar el mayor control
de los riesgos:
Eliminación: La completa eliminación del peligro.
Sustituir: Reemplazo del material, sustancia o proceso por uno menos peligroso.
Control Ingenieril: Medidas de control basadas en algún diseño de materiales y equipos
que ayudan a mitigar el riesgo al que se está expuesto.
Control Administrativo: Señalización - PTS Instructivos Etc.
Elemento de Protección personal: Elementos que ayudan a mitigar el riesgo al que esta
expuesto el trabajador ya sea de manera individual o colectivo.

5. RESPONSABILIDADES

Gerente de Aprobar el presente procedimiento.


Operaciones

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Coordinador de SSO Definir la metodología a utilizar para la identificación de peligros


y evaluación de riesgos
Revisar cumplimiento del presente procedimiento a través de las
auditorias mensuales.
Administrador de Responsable de velar por el cumplimiento y entregar todos los
Obra recursos necesarios para la implementación del presente
procedimiento.
Realizar revisión permanente y cada vez que sea necesario de la
IPER y los controles a implementarse en el proyecto.

Prevencionista de Responsable de confeccionar la IPER y analizar su


Riesgos de Obra implementación con el Administrador de Obra y jefe de Terreno.
Bajar la información de la IPER a los supervisores y capataces.

Profesional de Son los responsables en terreno de implementar las medidas de


Terreno, control establecidas.
Supervisores y Identificar las faenas de alto riesgo según el análisis de la MIPER
capataces: en conjunto con el Prevencionista de riesgos de obra.

Trabajadores Responsables de cumplir con lo establecido en el presente


procedimiento y el uso de los elementos de protección personal

6. DESARROLLO

La Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (MIPER) deberá ser


confeccionada por cada proyecto, considerando las características propias de ejecución,
teniendo como plazo inicial el primer mes de obra.

Para la correcta confección de la MIPER se deberá realizar en conjunto con el Administrador


de Obra y el Jefe de Terreno, quienes una vez se encuentre confeccionada, deberán realizar la
retroalimentación con la línea de supervisión, realizando un análisis de este instrumento en
cada uno de los procesos que participan activamente.

6.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES


ASOCIADOS:
6.1.1 Identificación de Peligros
Esta etapa consiste en realizar la identificación a partir de:
El levantamiento de los peligros
Cumplimientos de requisitos legales y voluntarios

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Investigaciones de accidentes e incidentes


Resultados de auditorias
Resultados de inspecciones y monitoreos.
Reclamos y sugerencias
Otros

Una vez identificados todos los peligros a los que se puede estar expuesto en las distintas
áreas y actividades del proyecto, se deberán registrar en la Matriz IPER, asociados a las tareas
rutinarias o no rutinarias.

El proceso de identificación debe considerar los peligros sobre:


(G) Gente - Personas
(E) Equipos - Maquinarias
(M) Materiales
Ambiente de trabajo

Categorías para la Identificación de Peligros basados en la OIT

1.Mecánicos:
Caída de personas en el mismo nivel
Caída de personas desde distinto nivel
Caída de herramientas, materiales desde altura (derrumbes)
Pisadas sobre objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Choques contra objetos inmóviles
Choques contra objetos móviles
Golpes por o contra
Golpes con partes de máquinas (en movimiento o estáticas)
Proyección de fragmentos o partículas
Sobreesfuerzo
Cortes con objetos
Contactos térmicos
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
Atropello por vehículos

2. Eléctrico:
Contacto eléctrico directo
Contacto eléctrico indirecto
Electricidad estática

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3. Fuego y Explosión:
Fuego y explosión de gases
Fuego y explosión de líquidos
Fuego y explosión de sólidos
Fuego y explosión combinados
ncendio ncendio el c ico
Incendios Medios de lucha
Incendios Evacuación

4. Químicos:
Polvos (Sílice, granos, otros)
Metales (Soldaduras, Fundición y otros)
Solventes orgánicos (pinturas, barnices, desengrasantes, lavado de piezas, otros)
Ácidos
Álcalis (soda cáustica, otros)
Gases y Vapores

5. Físicos:
Ruido
Carga térmica
Radiaciones no ionizantes
Radiaciones ionizantes
Vibraciones

6. Biológicos:
Infecto Contagioso
Picaduras Insectos
Vegetales

7. Fisiológicos: Gasto energético excesivo

8. Biomecánicos:
Movimiento repetitivo
Sobrecarga postural
Uso de fuerza excesiva en extremidades superiores
Manejo manual de carga de forma inadecuada

9. Mentales y/o Psicosociales:

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Elevadas exigencias cognitivas (atención sostenida o simultaneidad de tareas que


exigen manejo de información)
Elevada probabilidad de error con consecuencias importantes
Tareas muy poco variadas que se repitan a lo largo de la jornada
Trabajo con turnos

10. Otros
Asaltos - Hurtos
Altura Geográfica
Hiperbárismo (ej. Buzos)
Trabajo en espacios confinados

Una vez identificados los peligros a los que se encuentra expuesto, se deben identificar los
incidentes asociados y el daño que este puede provocar al encontrarse en exposición sin
medidas de seguridad implementadas.

Posteriormente se identificará si la tarea es rutinaria o no rutinaria y cual es el factor humano


que debemos considerar ante la exposición al peligro.

Con toda esta identificación, se puede realizar la Evaluación del Riesgo Puro, realizando el
análisis de la Probabilidad por la Consecuencia, determinando la Magnitud del riesgo al que se
encuentra expuesto el trabajador.

Probabilidad;

Clasificación Probabilidad de ocurrencia Exposición


* El evento puede ocurrir una o varias veces en el * Alta probabilidad de adquirir una enfermedad
turno profesional

* Si están no controlados los peligros identificados,


ESPERADO el evento ocurre inmediatamente * Exposición estimada es por sobre el límite
(5) permisible a agentes nocivos para la salud
* El evento ha ocurrido en todas las obras

* El incidente potencial se ha presentado 12 o más


veces en el área, en el período de un año.

*El evento puede ocurrir a lo menos una vez en el * Probabilidad media de adquirir una
día enfermedad profesional

* Si están no controlados los peligros identificados,


PROBABLE el evento puede ocurrir en el día * Se detectan una o más exposiciones a agentes,
(4) cuyas concentraciones son considerables.
* El evento ha ocurrido en alguna de las obras

* El incidente potencial se ha presentado 2 a 11


veces en el área, en el período de un año.

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* Probabilidad baja de adquirir una enfermedad


* El evento puede ocurrir durante la faena
profesional.
* Se detecta que el agente está presente, pero
FACTIBLE * Si están no controlados los peligros identificados,
se estima que es en bajas proporciones.
(3) el evento aún puede ocurrir en el día

* El incidente potencial se ha presentado una vez o


nunca en el área, en el período de un año.

* Improbable de adquirir una enfermedad


* El evento es difícil que ocurra durante el día
profesional.

POCO PROBABLE * Si están controlados los peligros identificados el


* Muy baja exposición a agentes nocivos
(2) evento es difícil que ocurra en el día
* No existen experiencias que el evento haya
ocurrido ni acá ni en otras faenas, pero aun así
puede ocurrir

EXTREMADAMENTE * No se tiene conocimiento de que el evento haya


POCO PROBABLE ocurrido en otras obras de la empresa, pero aun así * No hay exposición a agentes nocivos.
(1) puede ocurrir

Consecuencia:
Clasificación Consecuencias Severidad
* Fatalidad Para / Cuadriplejia Ceguera.
* Fatalidad
Incapacidad permanente, amputación, mutilación,
MUY GRAVE
* Lesión genera incapacidad permanente * Enfermedad irreversible
(5)
* Pensionado
* Perdida total de equipos e instalaciones
* Lesión genera incapacidad parcial * Enfermedad reversible
* La Incapacidad es indemnizable

GRAVE * Pérdida importante de equipo o instalación


(4) * Lesiones que requieren tratamiento médico,
esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas,
Dislocación, Laceración que requiere suturas,
erosiones profundas.

* Incapacidad temporal (Acc CTP) * Alteraciones a la salud reversibles (no se


IMPORTANTE produce enfermedad profesional)
(3)
* Perdida parcial de equipo o instalación

* Sin incapacidad temporal (Acc CTP) * No se Produce enfermedad profesional

MEDIO * Perdida menor de equipo o instalación


(2)
* Primeros Auxilios Menores, Rasguños,
Contusiones, Polvo en los Ojos, Erosiones Leves.

MENOR * Atención Menor * No se Produce enfermedad profesional


(1) * Perdida de equipo o instalación de bajo monto

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Magnitud del Riesgo

Cons e cue nci a /


Expos i ci on
vs 1 2 3 4 5
Proba bi l i da d /
Se ve ri da d

5 10 15 20 25
5
BAJA MUY MUY
CRITICO CRITICO
CRITICIDAD CRITICO CRITICO
4 8 12 16 20
4
BAJA MEDIANA MUY
CRITICO CRITICO
CRITICIDAD CRITICIDAD CRITICO
3 6 9 12 15
3
BAJA MEDIANA MEDIANA
CRITICO CRITICO
CRITICIDAD CRITICIDAD CRITICIDAD
2 4 6 8 10
2
BAJA BAJA MEDIANA MEDIANA
CRITICO
CRITICIDAD CRITICIDAD CRITICIDAD CRITICIDAD
1 2 3 4 5
1
BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA
CRITICIDAD CRITICIDAD CRITICIDAD CRITICIDAD CRITICIDAD

6.1.2 Evaluación de Riesgos


Una vez determinado el nivel de riesgo puro al que se encuentra expuesto el trabajador, se
deben determinar las medidas de control que se implementarán:
Evaluación del Tipo de Control: Detallar qué medidas de control se realizarán
Jerarquización de los controles: Cual de ellos se implementará para reducir o eliminar
el riesgo.
o Eliminación
o Sustitución
o Control Ingenieril
o Control Administrativo
o Elemento de Protección Personal
Cumplimiento Legal: Cuales son los aspectos legales para dar cumplimiento (Ley
Decreto-Norma-Etc)
Frecuencia de Control: determinado por el tipo de magnitud del riesgo al que está
expuesto el trabajador.

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Responsable: quien deberá implementar las medidas de control en terreno.


Magnitud del riesgo Residual: realizar nuevamente la multiplicación entre la
Probabilidad y la Consecuencia, para verificar si realmente las medidas de control
implementadas reducen el riesgo al que se encuentra expuesto el trabajador.

6.2. MEDIDAS DE CONTROL:

Según el nivel de riesgo al que se encuentre expuesto el trabajador, se determinarán las


acciones a implementar:

Medidas de administración del riesgo, confección de PTS, tomas de


MUY CRITICO conocimiento, inducción de procedimientos, capacitaciones especiales y análisis 20 - 25
de riesgos del trabajo.
PTS, tomas de conocimiento, inducción de procedimientos, análisis de riesgos
CRITICO 10 12 15 - 16
del trabajo y capacitaciones.
Análisis de riesgos del trabajo, monitoreo e inspección simple (supervisión diaria
MEDIANA
en terreno), verificación de implementación de medidas de control y 6 8-9
CRITICIDAD
capacitaciones.

BAJA CRITICIDAD Riesgo inherente o controlable con EPP. Instrucción General 1 2 3 4-5

6.3. CONFECCION Y ACTUALIZACIONES DE LA MATRIZ IPER

La MIPER será confeccionada según las etapas constructivas del proyecto, considerando
Obra gruesa Terminaciones Urbanización (si aplica)

Se revisará y/o actualizará, por ejemplo, cuando:


Ocurra un Incidente (Accidente, Cuasi-Accidente, Situación de Emergencia);
Incorporación de nuevos procesos o modificaciones de los ya existentes.
Revisar, al menos, cada 6 meses.
Nuevos requerimientos legales
Resultados de las auditorías internas o externas.
Por consulta y participación de los trabajadores y/o contratistas donde hay cambios
que afecten a la administración y gestión en la SSO.

La difusión de la MIPER será:


Inicio de etapas de obra (Obra gruesa Terminaciones)
Cada vez que se realice una actualización y/o modificación
7. REGISTROS

Todos los que se requieran para la correcta implementación del SGSSO

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8. CONTROL DE CAMBIOS

Rev. Fecha Ítem Resumen de la modificación realizada


0 Octubre 2020 Doc. Completo Diseño y confección de documento.

9. ANEXOS

No aplica al presente procedimiento.

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