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Carrera de Contabilidad y Finanzas
“CONTROL INTERNO EN LA
GESTIÓN CONTABLE DE LAS
MYPES COMERCIALES DE LIMA
METROPOLITANA 2018-2022”
Asesor:
Dr. JESUS MARTÍN ALBERTO SOTELO
LEON
Lima - Perú
2022
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
DEDICATORIA
1
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
AGRADECIMIENTO
2
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
Tabla de contenido
DEDICATORIA………………………………………………………………………………………………………… 1
AGRADECIMIENTO…………………………………………………………………………………………………... 2
ÍNDICE DE TABLAS……………………………………………………………………………………………………4
ÍNDICE DE FIGURAS…………………………………………………………………………………………………. 5
RESUMEN………………………………………………………………………………………………………………. 6
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………7
REFERENCIAS……………………………………………………………………………………………………….. 20
3
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
ÍNDICE DE TABLAS
4
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
ÍNDICE DE FIGURAS
5
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
RESUMEN
PALABRAS CLAVES:
6
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
CAPÍTULO I.
INTRODUCCIÓN
La tarea actual del control interno es interpretar los objetivos por la organización
y transformarlo en acción organizacional a través de la gestión contable y el
control en todas las actividades realizadas con el fin de alcanzar objetivos de
manera adecuada a la situación.
Asimismo, el sistema de información contable es una organización tiene dos
subsistemas importantes: contabilidad financiera y contabilidad administrativa.
El control interno en la gestión contable se determina los movimientos del día a
día como por ejemplo inversiones de bancos, prestamos, pago a los trabajadores
cobranzas a los clientes, pagos a proveedores por ello se realiza un control
interno mediante un personal capacitado como administradores en la planeación
del control y toma de decisiones.
En el presente trabajo se desarrollará una introducción a lo que es la contabilidad
de gestión como una rama de la contabilidad, analizando las diferentes
definiciones empleado por autores tales como:
Segovia San Miguel, Carmen Anaí Sofía, Cabanillas Machacuay, Edith Milagros
Lluen Rosas, Mirian Karina, Guevara Jiménez, Julio Javier, Andrade Astopillo, Keyla
7
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
CAPÍTULO II.
METODOLOGÍA
8
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
que fueron utilizados para seleccionar los 26 artículos científicos requeridos para el
estudio del presente artículo de revisión sistemática.
TABLA N° 01
PALABRAS "Control interno
CLAVES PARA contable" "Control
LA interno, Gestión
BUSQUEDA: contable"
BASE DE
REDALYC
DATOS:
PERIODO DE
2018-2022
BUSQUEDA:
REVISTA DE
ITEM RESULTADOS REFERENCIA
PUBLICACION
CONTROL
INTERNO COSO
ERM APLICADO AL Ortiz Mosquera, C. G. (2021). CONTROL INTERNO COSO ERM
1 TALENTO APLICADO AL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PÚBLICO EN ECUADOR. Revista
HUMANO DEL Enfoques, 5(17), 32-39. https://doi.org/10.33996/revistaenfoques.v5i17.103
SECTOR PÚBLICO
EN ECUADOR
Auditoría interna
Velásquez Rueda, M. del R. (2019). Auditoría interna como herramienta
como herramienta
2 pedagógica para las organizaciones. Signos. https://doi.org/10.15332/s2145-
pedagógica para las
1389.2019.0001.09
organizaciones
Herramienta para la
Chaparro Gonzalez, J., & Martín Beltrán, R. F. (2020). Herramienta para la
realización de
realización de auditorías internas para empresas con sistemas HSEQ. SIGNOS -
3 auditorías internas
Investigación en sistemas de gestión, 12(2), 47-57.
para empresas con
https://doi.org/10.15332/24631140.5936
sistemas HSEQ
Gestión del riesgo
Vista de Gestión del riesgo organizacional de fraude y el rol de Auditoría
organizacional de
4 Interna. (s. f.). Edu.pe. Recuperado 11 de septiembre de 2022, de
fraude y el rol de
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/20166/20142
Auditoría Interna
Evaluación del
control interno en el
Grajales-Gaviria, D. A., & Castellanos-Polo, O. C. (2018). Evaluación del
proceso de tesorería
5 Revista CEA control interno en el proceso de tesorería de las pequeñas y medianas empresas de
de las pequeñas y
Medellín. Rev. CEA, 4(7), 67-83. https://doi.org/10.22430/24223182.760
medianas empresas
de Medellín
9
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
Control interno a la
gestión de créditos y
Espirales revista García Zambrano, X. L., Maldonado Pazmiño, H. O., Galarza Morales, C.
cobranzas en
multidisciplinaria E., & Grijalva Guerrero, G. G. (2019). Control interno a la gestión de créditos y
6 empresas
de investigación cobranzas en empresas comerciales minoristas en el Ecuador. Espirales revista
comerciales
científica multidisciplinaria de investigación, 3(26), 14-27. https://doi.org/10.31876/re.v3i26.456
minoristas en el
Ecuador
Procedimiento para
Nazur-Borrás, L. M., Nuñez-Cruz, C. R., & Mejias-Guevara, B. M. (2022).
Ciencias implantar el
7 Procedimiento para implantar el ambiente de control en organizaciones. Ciencias
Holguín ambiente de control
Holguín, 28(1). https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181570010002
en organizaciones
MANUAL DE
NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
Revista de Viloria, A., & Zapata, V. (2018). MANUAL DE NORMAS Y
CONTABLES PARA
Investigación en PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL ÁREA DE CUENTAS POR COBRAR DE
EL ÁREA DE
8 Ciencias de la LA EMPRESA “INVERSIONES M.C.H., C.A.” Revista de Investigación en Ciencias de
CUENTAS POR
Administración la Administración ENFOQUES, 2(6), 138-148.
COBRAR DE LA
ENFOQUES https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=621968095004
EMPRESA
“INVERSIONES
M.C.H., C.A.”
Control interno de
Lomas, E. X., Villa Andrade, L. C., Pavón Sierra, D. E., & Rueda Manzano,
Revista inventario como
M. C. (2019). Control interno de inventario como recurso competitivo en una PyME de
9 Venezolana de recurso competitivo
Guayaquil. Revista venezolana de gerencia, 24(87), 860-873.
Gerencia en una PyME de
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29060499014
Guayaquil
TABLA N° 02
PALABRAS "Control interno, Gestión contable,
CLAVES PARA MYPES" "Control interno, Gestion
LA BUSQUEDA: contable"
BASE DE
Repositorio Institucional - UCV
DATOS:
PERIODO DE
2018-2022
BUSQUEDA:
REVISTA DE
ITEM RESULTADOS REFERENCIA
PUBLICACION
Astopillo, A., & Sandra, K. (2021). Control interno y
Control interno y los estados financieros
los estados financieros de las Mypes comerciales del Cercado
1 de las Mypes comerciales del Cercado
de Lima – 2021. [Universidad César
de Lima–2021
Vallejo].https://hdl.handle.net/20.500.12692/78751
Benza Tassara, R. M. J., & Nizama Mariño, E. J. J.
Control interno contable y la información
(2021). Control interno contable y la información financiera de las
2 financiera de las Mypes de Lima Este,
Mypes de Lima Este, 2021 [Universidad César Vallejo].
2021
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/81344
Mejía, V., & Paola, E. (2022). Control interno y su
Control interno y su influencia en la
influencia en la gestión contable de la Corte Superior de Justicia
3 gestión contable de la Corte Superior de
de Ancash, Huaraz – 2021 [Universidad César Vallejo].
Justicia de Ancash, Huaraz – 2021
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/91572
TABLA N° 03
PALABRAS
"Control interno, Gestión contable,
CLAVES PARA
MYPES"
LA BUSQUEDA:
BASE DE
Repositorio Institucional - ULADECH
DATOS:
PERIODO DE
2018-2022
BUSQUEDA:
10
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
REVISTA DE
ITEM
PUBLICACION TABLA
RESULTADOS N° 04 REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
PALABRASPropuesta de mejora de los factores Mori, T., & Concepcion, C. (2021). Propuesta de mejora
relevantes"Control interno,
del control Gestión
interno contable,de los factores relevantes del control interno de las micro y
de las
CLAVES PARA
MYPES" empresas del Perú:
micro y pequeñas pequeñas empresas del Perú: caso de la empresa inversiones
1 LA BUSQUEDA:
caso de la empresa inversiones generales M & V E.I.R.L. Cercado de Lima 2020. [Universidad
BASE DE generales M & V E.I.R.L. Cercado de Católica Los Ángeles de
Repositorio Institucional - UNHEVAL
DATOS: Lima 2020 Chimbote].https://hdl.handle.net/20.500.13032/20045
Caracterización del control interno en el Roman Contreras, P. (2021). Caracterización del control
PERIODO área
DE del almacén de las micro y interno en el área del almacén de las micro y pequeñas empresas
2018-2022
2 BUSQUEDA:
pequeñas empresas del sector comercio, del sector comercio, rubro confecciones: caso de la empresa Fadali
rubro confecciones: caso de la empresa S.A. - Lima, 2018. [Universidad Católica Los Ángeles de
REVISTA DE S.A. - Lima, 2018.
Fadali Chimbote].https://hdl.handle.net/20.500.13032/22083
ITEM RESULTADOS REFERENCIA
PUBLICACION
Acevedo,Jiménez,
C., & Alejandra,
G., S. (2021).
& Javier, Caracterización
J. (2019). El control del
Caracterización del control interno y su
control interno
internoyysusuinfluencia
efecto enen
la la gestión contablededelas
lasMYPES
MYPES,
influenciaElencontrol interno
la gestión y su efecto
contable de lasen la gestión operativa
3 1 gestión operativa de las MYPES encaso
el de en
la empresa:
el distrito Master
de Ate Job
– Perú
Lima SAC,
2018. Lima-2019.Nacional
[Universidad
MYPES, caso de la empresa: Master Job
distrito de Ate–Lima 2018 [Universidad Católica
Hermilio Los Ángeles de
Valdizán].
Perú SAC, Lima-2019
Chimbote].https://hdl.handle.net/20.500.13032/21749
https://hdl.handle.net/20.500.13080/5436
TABLA N° 05
PALABRAS
"Control interno, Gestión contable,
CLAVES PARA
MYPES"
LA BUSQUEDA:
BASE DE
Repositorio Institucional – UNIFÉ
DATOS:
PERIODO DE
2018-2022
BUSQUEDA:
REVISTA DE
ITEM RESULTADOS REFERENCIA
PUBLICACION
Miguel, S. S., & Sofía, C. A.
Contribución del control interno al
(2020). Contribución del control interno al mejoramiento de
mejoramiento de la gestión de la MYPE
1 la gestión de la MYPE estructuras de Acero Perú S.A.C.,
estructuras de Acero Perú S.A.C., en el
en el año 2019.[Universidad Femenina del Sagrado
año 2019
Corazón].http://hdl.handle.net/20.500.11955/796
TABLA N° 06
BASE DE
Repositorio Institucional - UPN
DATOS:
PERIODO DE
2018-2022
BUSQUEDA:
11
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
REVISTA DE
ITEM RESULTADOS REFERENCIA
PUBLICACION
Diestra Amoros, G. C., & Lluen Rosas, M. K.
Control interno contable y su efecto en (2020). Control interno contable y su efecto en la
1 la razonabilidad de los estados razonabilidad de los estados financieros. Una revisión
financieros. Una revisión sistemática. sistemática. [Universidad Privada del Norte].
https://hdl.handle.net/11537/23591
Solis, G., & Katherine, T. (2020). El sistema de
El sistema de control interno y su
control interno y su incidencia en la gestión contable en la
incidencia en la gestión contable en la
2 Empresa de Transportes y Servicios Cholo Cirilo S.A.C,
Empresa de Transportes y Servicios
periodo 2019 [Universidad Privada del Norte].
Cholo Cirilo S.A.C, periodo 2019
https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/25969
Fuente: Elaboración propia.
TABLA N° 07
PALABRAS
CLAVES PARA "Control interno, Gestión contable"
LA BUSQUEDA:
BASE DE Repositorio Institucional - Universidad
DATOS: Nacional de Córdoba
PERIODO DE
2018-2022
BUSQUEDA:
REVISTA DE
ITEM RESULTADOS REFERENCIA
PUBLICACION
Sciara, F. (2021). Sociedades de economía
Sociedades de economía mixta: análisis
mixta: análisis del sistema de gestión contable y de control
del sistema de gestión contable y de
1 interno de la agencia Córdoba deportes SEM [Universidad
control interno de la agencia Córdoba
Nacional de Córdoba].
deportes SEM
https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/24783
TABLA N° 08
PALABRAS "Control interno, Gestión contable,
CLAVES PARA MYPES" "Control interno, Gestión
LA BUSQUEDA: contable" "Control interno"
BASE DE
Repositorio Institucional - UTP
DATOS:
PERIODO DE
2018-2022
BUSQUEDA:
REVISTA DE
ITEM RESULTADOS REFERENCIA
PUBLICACION
León López, M. C., Manrique García, L. M., &
Implementación del sistema de control Ruiz Gutiérrez, T. L. (2019). Implementación del sistema de
interno según el marco integrado COSO control interno según el marco integrado COSO 2013 y su
1
2013 y su efecto en la rentabilidad en la efecto en la rentabilidad en la empresa Palacio S.A.C,
empresa Palacio S.A.C, Lima-año 2019 Lima-año 2019. [Universidad Tecnológica del
Perú].https://hdl.handle.net/20.500.12867/3546
Fernandez Mamani, K. R., & Humpire
Control Interno y su Influencia en la Montenegro, B. P. (2022). Control interno y su influencia en
Gestión Contable de las MiPymes del la gestión contable de las MiPymes del sector
2
Sector Manufacturero de ADEPIA, manufacturero de ADEPIA, Arequipa – 2020. [Universidad
Arequipa – 2020” Tecnológica del
Perú].https://hdl.handle.net/20.500.12867/5485
Chumpitazi Castillo, P. A., & Salazar Davila, R.
La influencia del control interno en la
E. (2019). La influencia del control interno en la auditoría
auditoría financiera en la empresa La
3 financiera en la empresa La Floresta S.A.C. por el periodo
Floresta S.A.C. por el periodo 2015 y
2015 y 2016. [Universidad Tecnológica del
2016
Perú].https://hdl.handle.net/20.500.12867/2025
12
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
TABLA N° 09
PALABRAS
"Control interno, Gestion
CLAVES
contable" "Control interno
PARA LA
contable"
BUSQUEDA:
BASE DE Repositorio Institucional-
DATOS: PUCP
PERIODO DE
2018-2022
BUSQUEDA:
REVISTA DE
ITEM RESULTADOS REFERENCIA
PUBLICACION
Control interno y gestión
Vista de Control interno y gestión empresarial de centros comerciales
empresarial de centros
peruanos en tiempos de la actual pandemia (2020). (s. f.). Edu.pe. Recuperado 11 de
1 comerciales peruanos en
septiembre de 2022, de
tiempos de la actual
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/24092/22903
pandemia (2020)
Evaluación del sistema de
control interno para la
Salazar Ruiz, L., & Sullon Cisneros, B. A. A. (2021). Evaluación del
unidad de contabilidad y
sistema de control interno para la unidad de contabilidad y finanzas de un hospital
2 finanzas de un hospital
público ubicado en El Agustino, Lima en el período 2017-2019. [Pontificia
público ubicado en El
Universidad Católica del Perú].http://hdl.handle.net/20.500.12404/18287
Agustino, Lima en el
período 2017-2019
TABLA N° 10
PALABRAS
CLAVES "Control interno, Gestión
PARA LA contable, MYPES"
BUSQUEDA:
Repositorio Institucional-
BASE DE
Universidad Científica del
DATOS:
Sur
PERIODO DE
2018-2022
BUSQUEDA:
REVISTA DE
ITEM RESULTADOS REFERENCIA
PUBLICACION
Control interno y
rentabilidad de las
Cabanillas Machacuay, E. M., & Navarro Pacheco, J. (2022). Control
MYPES del mercado
1 interno y rentabilidad de las MYPES del mercado mayorista rubro transporte, Santa
mayorista rubro
Anita, 2021. [Universidad Cientifica del Sur].https://hdl.handle.net/20.500.12805/2298
transporte, Santa Anita,
2021
Fuente: Elaboración propia
13
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
TABLA N° 11
Repositorio Repositorio
Repositorio Repositorio Repositorio Repositorio Repositorio Universidad
BASE DE Instituciona Instituciona
REDALYC Instituciona Instituciona Instituciona Instituciona Instituciona Científica
DATOS l- l-
l - UCV l – UNIFÉ l - UPN l - UTP l- PUCP del Sur
ULADECH UNHEVAL
TIPO DE ARTICULO ARTICULO ARTICULO ARTICULO ARTICULO ARTICULO ARTICULO ARTICULO ARTICULO
RECURSOS CIENTIFICO CIENTIFICO CIENTIFICO CIENTIFICO CIENTIFICO CIENTIFICO CIENTIFICO CIENTIFICO CIENTIFICO
IDIOMA ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL
RANGOS DE
PERIODO DE
2018-2022 2018-2022 2018-2022 2018-2022 2018-2022 2018-2022 2018-2022 2018-2022 2018-2022
PUBLICACI
ON
TOTAL 9 3 3 1 1 2 5 1 1
mencionada en cada tabla, donde se ingresó las palabras claves para la búsqueda,
del 1 al 10, los cuales fueron tomados para registrarlos en Excel para revisarlos a
mayor detalle.
donde se recopilaron los datos más importantes de cada uno de ellos, siendo que
14
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
CAPÍTULO III.
RESULTADOS
15
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
En la Tabla Nro 12 muestra los artículos científicos que han sido elegidos
CENTRO DE
PUBLICACION AUTOR PAIS AÑO TITULO
DE ARTICULO
CONTROL INTERNO COSO ERM APLICADO
REDALYC Ecuador 2021 AL TALENTO HUMANO DEL SECTOR
Geovanny Ortiz Mosquera PÚBLICO EN ECUADOR
María del Rosario Costa Auditoría interna como herramienta pedagógica
REDALYC 2019
Velásquez Rueda Rica para las organizaciones
Herramienta para la realización de auditorías
REDALYC Colombia 2020
Julián Chaparro González internas para empresas con sistemas HSEQ
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“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
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“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
CAPÍTULO IV.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
REFERENCIAS
1389.2019.0001.09
20
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
https://doi.org/10.15332/24631140.5936
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/20
166/20142
García Zambrano, X. L., Maldonado Pazmiño, H. O., Galarza Morales, C. E., &
https://doi.org/10.31876/re.v3i26.456
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181570010002
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=621968095004
Lomas, E. X., Villa Andrade, L. C., Pavón Sierra, D. E., & Rueda Manzano, M. C.
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29060499014
Astopillo, A., & Sandra, K. (2021). Control interno y los estados financieros de las
Vallejo].https://hdl.handle.net/20.500.12692/78751
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/81344
Mejía, V., & Paola, E. (2022). Control interno y su influencia en la gestión contable
Mori, T., & Concepcion, C. (2021). Propuesta de mejora de los factores relevantes
del control interno de las micro y pequeñas empresas del Perú: caso de la
Chimbote].https://hdl.handle.net/20.500.13032/20045
22
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
Chimbote].https://hdl.handle.net/20.500.13032/22083
Chimbote].https://hdl.handle.net/20.500.13032/21749
Corazón].http://hdl.handle.net/20.500.11955/796
https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/24783
Diestra Amoros, G. C., & Lluen Rosas, M. K. (2020). Control interno contable y su
https://hdl.handle.net/11537/23591
23
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/25969
Perú].https://hdl.handle.net/20.500.12867/3546
Perú].https://hdl.handle.net/20.500.12867/5485
Chumpitazi Castillo, P. A., & Salazar Davila, R. E. (2019). La influencia del control
Perú].https://hdl.handle.net/20.500.12867/2025
Gonzáles Campos, M. G., & Quispe Quispe, J. L. (2021). El control interno en los
(2018). Aplicación de control interno a través del informe COSO III en el área
24
“CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE DE
LAS MYPES COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA
2018-2022” REVISION SISTEMATICA
septiembre de 2022, de
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/240
92/22903
Salazar Ruiz, L., & Sullon Cisneros, B. A. A. (2021). Evaluación del sistema de
Sur].https://hdl.handle.net/20.500.12805/2298
25