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MCL de Colombia S.A.

S PLAN DE AUDITORIA INTERNA V1-2022

ISO 17025:2017
Fecha de apertura 2022-08-15 Fecha de cierre 2022-08-25 Norma
ISO 9001:2015

Objetivo Alcance de la Auditoria


• Cumplir con requisitos de normas específicas ISO/IEC 17025:2017, e NTC ISO 9001:2015. Ejecutar una auditoría interna, en los principales procesos y áreas de la empresa MCL de
• Evaluar el sistema de gestión en los diferentes procesos auditados Colombia S.A.S en el año 2022, teniendo en cuenta los criterios, requisitos y reglas de las
• Identificar no conformidades, fortalezas y oportunidades de mejora. diferentes normas de control.
• Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión del laboratorio
de calibración.

AUDITOR LÍDER EQUIPO AUDITOR


Jonathan Durango Diana Gomez
Dora Lopez
CRITERIOS RECURSOS

• Cumplir con lo descrito en el manual de calidad


Infraestructura: Instalaciones locativas apropiadas para desarrollar la actividad
• Cumplir con los lineamientos descritos en la norma ISO/IEC 17025:2017, e NTC ISO 9001:2015
Tecnológico: Software y hardware operativo y disponible
• Cumplir con los Criterios Específicos de Acreditación y Reglas del servicio de Acreditación del
Humano: Disposición del personal auditado
Organismo Nacional de Acreditación
Tiempo: Disponer las horas necesarias para la ejecución de la actividad.
• Cumplir con los lineamientos descritos en la norma NTC ISO 9001:2015

DOCUMENTOS DE REFERENCIA RIESGOS y METODOS


NTC ISO 9001:2015: Sistemas de gestión de la calidad Existes riesgos de confidencialidad, riesgos de control, riesgos de digitación errónea, riesgos
Norma ISO/IEC-17025:2017: Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de inherentes, y riesgos de detección durante la auditoria. instalaciones.
ensayo y calibración.
CEA-3.0-02, Criterios específicos de acreditación - Trazabilidad metrológica. MÉTODOS
CEA-3.0-04, Política para la participación en ensayos de Aptitud (EA) en laboratorios
CEA-3.0-06, V.03, Criterios específicos para la estimación y declaración de la incertidumbre de • Entrevistas
medición en la calibración (No aplica para laboratorios de ensayo y/o muestreo). • Revisión de registros
R-AC-3.1-01V.08, Reglas del servicio de acreditación. • Retroalimentación
RAC-3.0-03, V.05, Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado. • Testificación de actividades
Documentación del laboratorio de calibración. • Exámenes
Documentos de referencia de los métodos de calibración
FIRMAS
Auditados Reunión de Apertura Reunión de Cierre
Silvia Chufi (Firmado en fisico) (Firmado en fisico)
Daniela Airas (Firmado en fisico) (Firmado en fisico)
Natalia Bachiller (Firmado en fisico) (Firmado en fisico)
Ingrid Montealegre (Firmado en fisico) (Firmado en fisico)
Yerman Quiñones (Firmado en fisico) (Firmado en fisico)

Auditores Reunión de Apertura Reunión de Cierre


Jonathan Durango (Firmado en fisico) (Firmado en fisico)
Diana gomez (Firmado en fisico) (Firmado en fisico)
Dora Lopez (Firmado en fisico) (Firmado en fisico)
OBSERVACIONES:

Auditoria realizada con éxito, se entregan documentos como evidencia, y se firman las correspondientes asistencias.

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