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CÓDIGO: REG-SGC-002

REGISTRO DE NO CONFORMIDAD
REV 00 PAG.: 1/1

FECHA APROBACIÓN 30/11/19

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

María Elena Sarmiento Juan Carlos Cuevas Juan Carlos Cuevas

Fecha: NC

Denunciante: Área:
Destinatario: Área:
Origen de la detección de la No Conformidad:
Auditoria Revisión Gerencial Producto no Conforme Indicador de Gestión Administrativa

Acción Inmediata, si corresponde:

Causas de la no conformidad atribuible a:


Al personal Recursos Procedimiento Infraestructura Otro
Según puntos señalados:

Acción a seguir: Correctiva


Detalle:
Acción correctiva:

Responsable Acción: Fecha Término

Responsable Seguimiento: Fecha:

Acción Implementada Acción No Implementada


Acción Efectiva Acción No Efectiva

Observación o Recomendaciones en el seguimiento:


………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………........…
Firma Responsable Seguimiento:_____________________________

Cierre N C: Firma del Encargado de Calidad __________________

Firma Subgerente de Procesos __________________

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