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VERSION 1

PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES


CODIGO ES-FO-33
DE LA EMPRESA CASO ESTUDIO AUTOPARTES S A S
FECHA 03/08/2021

CODIGO NO CONFORMIDAD NC-AP-01 NC Mayor Menor X

PROCESO ASOCIADO A LA NO CONFORMIDAD


PLANEACIÓN ESTRATEGICA SIG

MISIONAL DE APOYO X

DESCRIPCIÓN GENERAL ANALISIS DE LA CAUSA

¿POR QUE ? hay falta de planeacion de la organizacion

Se evidencia que con algunos de sus proveedores no se ¿POR QUE ? hay falta de comunicacion de la organizacion hacia los proovedores
ha pactado requisitos a cumplir por parte de la
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD organización. A esto se le realizara su respectiva
inspección y asi mismo su mejora continua en la ¿POR QUE ? hay falta interes tanto de la organizacion como de los proovedores
clausula ( 8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS,
PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE) ¿POR QUE ? hay falta de compromiso de la organizacion para con los proovedores

¿POR QUE ? hay falta de responsabilidad de las partes interesadas

Realizar su debida Comunicar a las partes interesadas de


Determinar el grado de compromiso y
TAREAS A REALIZAR planificacion y su planificacion y seguimiento
responsabilidad de las partes interesadas
seguimiento realizado

En las instalaciones
¿DONDE SE VA A REALIZAR? En la sala de juntas En la sala de juntas
PLAN DE ACCIÓN de la organizacion

Gerente general
RESPONSABLES Gerente general ,Director del SGI Gerente general ,Director del SGI
,Director del SGI

21/07/2021 22/07/2021 23/07/2021


FECHA (INICIO-FINAL)
03/09/2021 06/09/2021 07/09/2021

RECURSOS
1 HUMANOS Gerente general y Director del SGI
2 FISICOS Documentos y computo
3 TEGNOLOGICOS internet , gmail

FECHA DE
RESPONSABLES TIPO DE ACCIÓN MEDIOS DE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES APERTURA Gerente general
21/07/2021 Correctiva Preventiva de Mejora
CORRECTIVAS ,Director del SGI
x

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y
EFICACIA DE LA ACCIÓN FIRMA
PREVENTIVA
Lo que se propone
PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES
DE LA EMPRESA CASO ESTUDIO AUTOPARTES S A S

CODIGO NO CONFORMIDAD NG-GI-02 NC Mayor

PROCESO ASOCIADO A LA NO CONFORMIDAD


PLANEACIÓN ESTRATEGICA SIG
MISIONAL DE APOYO

DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LA NO Se evidencia que en la organización no hay una politica


CONFORMIDAD ambiental disponible en el momento, se hará su respectiva
acción correctiva o de mejora. Incumpliento como lo dice la
norma
ISO-14001 (Capítulo 5 POLITICA AMBIENTAL)

TAREAS A REALIZAR

PLAN DE ACCIÓN
¿DONDE SE VA A REALIZAR?

RESPONSABLES

FECHA (INICIO-FIN)

RECURSOS
FISICOS: Documentos, Videobin, sillas, computador y escritorio o mesa
1 HUMANOS: Alta Direccion, director del SGI, Analista del SGI, sec
TECNOLOGICOS: Internet, plataformas ( Meet, Zoom y Teams), correos electronicos (Hotmail, Yahoo, Gm
2

3
FECHA DE
APERTURA Y RESPONSABLES TIPO DE ACCIÓN
CIERRE
Alta dirección y
21/08/2021 Correctiva
SEGUIMIENTO DE LAS Director de SGI
ACCIONES CORRECTIVAS
Alta dirección y
08/11/2021 X
Director de SGI

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y
EFICACIA DE LA ACCIÓN
PREVENTIVA
VERSION 1
RMIDADES
CODIGO ES-FO-33
UTOPARTES S A S
FECHA 03/08/2021

X Menor

ADO A LA NO CONFORMIDAD
SIG X
DE APOYO

ANALISIS DE LA CAUSA

¿POR QUE ? No se tiene una buena directriz de la organizacion.


¿POR QUE ? No se divulga a la organizacion sobre la politica ambiental.

¿POR QUE ? No hay buen conociemiento de la norma ambiental.


¿POR QUE ? No se conoce los impactos significativos generados por la
organizacion
¿POR QUE ? No se evidencia docuementos donde se evidencie la politica
ambiental.

Establecer
Incluir en la politica
immplementar y
propositos y objetivos Documentar y verificar
documentar una
para la debida la debida implentacion
politica ambiental que
implementacion de la de la politica del SGA
permita definir el
politica ambiental
alcance del SGA
En las instalaciones de En las instalaciones de En las instalaciones de
la alta gerencia, sala la alta gerencia, sala de la alta gerencia, sala de
de juntas y oficinas de juntas y oficinas de los juntas y oficinas de los
los encargados del SGI encargados del SGI de encargados del SGI de
de la organizacion. la organizacion. la organizacion.
Alta dirección y Alta dirección y Director Alta dirección y Director
Director de SGI de SGI de SGI
21/08/2021 22/08/2021 23/08/2021
06/11/2021 07/11/2021 08/11/2021

RECURSOS
ideobin, sillas, computador y escritorio o mesa de reunion.
eccion, director del SGI, Analista del SGI, secretarias.
ms), correos electronicos (Hotmail, Yahoo, Gmail, entre otros). "
MEDIOS DE
TIPO DE ACCIÓN
SEGUIMIENTO
Por medio de reuniones,
Preventiva de Mejora actas de entrega de
trabajo, y documentos
elaborados por los
encargado de la
elaboracio de la politica
ambiental.

LA NO CONFORMIDAD
E LA ACCIÓN CORRECTIVA Y
FIRMA
REVENTIVA
VERSION 1
PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES
CODIGO ES-FO-33
DE LA EMPRESA CASO ESTUDIO AUTOPARTES S A S
FECHA 03/08/2021

CODIGO NO CONFORMIDAD NC-GI-03 NC Mayor Menor X

PROCESO ASOCIADO A LA NO CONFORMIDAD


PLANEACIÓN ESTRATEGICA SIG X
MISIONAL DE APOYO

DESCRIPCIÓN GENERAL ANALISIS DE LA CAUSA


¿POR QUE ? los limites de aplicabilidad no
establecen su alcance
Se determina que los límites de aplicabilidad del sistema
DESCRIPCIÓN DE LA NO de gestión ambiental no establecen su alcance, se tomará ¿POR QUE ? no se se tenian en cuenta estos limites
CONFORMIDAD una acción correctiva donde se aplique y se determine su
límite. Como establece la clausula 4.3 Determinar el ¿POR QUE ? no se sabia sobre estos limites
alcance del Sistema de Gestión Ambiental de la NTC ¿POR QUE ? no tenian conocimiento sobre estos
ISO 14001;2015 limites
¿POR QUE ? no se incluyeron con el alcance del
SGA

Verificar que se
Incluir los
Determinar los esten aplicando
TAREAS A REALIZAR limites con el
limites los limites
alcance del SGA
establecidos
Toda la
PLAN DE ACCIÓN ¿DONDE SE VA A REALIZAR? Sala de juntas Sala de juntas
organización
Alta Dirección Alta Dirección Alta Dirección
RESPONSABLES
Director del SGI Director del SGI Director del SGI
21/07/2021 18/08/2021 27/08/2021
FECHA (INICIO-FIN)
14/08/2021 24/08/2021 22/10/2021

RECURSOS
1
FISICOS: Documentos, lapicero, papel, USB
2 HUMANOS: Alta Direccion, Director del SGI
TECNOLOGICOS: Portatil, internet y correos electronicos
3

FECHA DE MEDIOS DE
RESPONSABLES TIPO DE ACCIÓN
APERTURA SEGUIMIENTO
Alta dirección Por medio se
SEGUIMIENTO DE LAS 21/07/2021 Correctiva Preventiva de Mejora reuniones y
Director del SGI
ACCIONES CORRECTIVAS evidencias como
Alta dirección videos o
22/10/2021 X
Director del SGI fotografias

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y
EFICACIA DE LA ACCIÓN FIRMA
PREVENTIVA
PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES
DE LA EMPRESA CASO ESTUDIO AUTOPARTES S A S

CODIGO NO CONFORMIDAD NC-GI-04 NC Mayor

PROCESO ASOCIADO A LA NO CONFORMIDAD


PLANEACIÓN ESTRATEGICA SIG
MISIONAL DE APOYO

DESCRIPCIÓN GENERAL ANALISIS DE L


1. ¿ POR QUÉ? La organización no lle
gestion documental.

2. ¿ POR QUÉ? No tienen el debido or

Se evidencia una deficiente distribución de los 3. ¿ POR QUÉ? No conservan la infor


DESCRIPCIÓN DE LA NO documentos.
CONFORMIDAD documentos necesarios para las operaciones,
incum,pliento el capitulo 7.5 Información
documentada 4. ¿ POR QUÉ? Los documentos que c
llevarlos digitalmente no se puede dar
eficaz.

5. ¿ POR QUÉ? La organización aun n


realizacion de la distribución documen
SGI

Proponer al
departamento del
TAREAS A REALIZAR
SGI la distribución
documental

PLAN DE ACCIÓN ¿DONDE SE VA A REALIZAR? Sala de juntas

Alta dirección y
RESPONSABLES
Director de SGI
21/07/2021
FECHA (INICIO-FIN)
23/07/2021

RECURSOS
1 FISICOS: Documentos y videoproyector.
2 HUMANOS: Alta Direccion, todo el personal
TECNOLOGICOS: Internet, correos.
ECONOMICOS: Solo si es necesario
FISICOS: Documentos y videoproyector.
HUMANOS: Alta Direccion, todo el personal
TECNOLOGICOS: Internet, correos.
3 ECONOMICOS: Solo si es necesario

FECHA DE
RESPONSABLE
APERTURA Y TIPO DE ACCIÓN
S
CIERRE
SEGUIMIENTO DE LAS Director de SGI Correctiva Preventiva
ACCIONES CORRECTIVAS 21/07/2021

22/08/2021 Director de SGI X

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y
EFICACIA DE LA ACCIÓN
PREVENTIVA
VERSION 1
CODIGO ES-FO-33
FECHA 03/08/2021

Menor X

IDAD
SIG X
E APOYO

ANALISIS DE LA CAUSA
R QUÉ? La organización no lleva a cabo un buen manejo de
documental.

R QUÉ? No tienen el debido orden de sus documentos.

R QUÉ? No conservan la informacion necesaria de los


ntos.

R QUÉ? Los documentos que conservan son fisicos, y al no


s digitalmente no se puede dar una distribución mas sencilla y

R QUÉ? La organización aun no ha llevado a cabo la


ion de la distribución documental en la implementación del

Verificar con los


Realizar trabajadores que se ha
seguimiento a lo realizado la
propuesto distribución
correctamente
Toda la
Toda la organización
organización

Alta dirección y Alta dirección y


Director de SGI Director de SGI
25/07/2021 20/08/2021
09/08/2021 22/08/2021

royector.
el personal
orreos.
cesario
MEDIOS DE
DE ACCIÓN
SEGUIMIENTO
Propuesta de la
de Mejora
distribución
documental y su
debido seguimiento

FIRMA
PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES
DE LA EMPRESA CASO ESTUDIO AUTOPARTES S A S

CODIGO NO CONFORMIDAD NC-GI-05 NC Mayor X

PROCESO ASOCIADO A LA NO CONFORMIDAD


PLANEACIÓN ESTRATEGICA SIG
MISIONAL DE APOYO

DESCRIPCIÓN GENERAL ANALISIS D

1. ¿ POR QUÉ? La organización no l


los requisitos de las partes interesadas

DESCRIPCIÓN DE LA NO 2. ¿ POR QUÉ? No se han determina


Se evidencia que la empresa no realiza la revisión información que apliquen como requi
CONFORMIDAD pertinente a los requisitos de las partes interesadas 3. ¿ POR QUÉ? No se han reunido co
externas. Como esta dispuesto en la clausula 8.4 de la partes interesadas
NTC ISO 9001:2015
4. ¿ POR QUÉ? No se ha realziado un
revisión de partes interesadas
5. ¿ POR QUÉ? La organización aun
recolección y revision de requsiitos d

Realizar la
propuesta frente al
TAREAS A REALIZAR SGI de la revisión
de requisitos de
partes interesadas

PLAN DE ACCIÓN
¿DONDE SE VA A REALIZAR? Sala de juntas

Alta dirección.
RESPONSABLES
Director del SGI
23/07/2021
FECHA (INICIO-FIN)
26/07/2021

RECURSOS
1 FISICOS: Documentos, Videoproyector, sillas, computador y el sitio donde se realizara
2 HUMANOS: Alta Direccion y trabajadores.
3 TECNOLOGICOS: Internet, plataformas ( Meet, Zoom y Teams).

FECHA DE
APERTURA Y RESPONSABLES TIPO DE ACCIÓN
CIERRE
SEGUIMIENTO DE LAS
ACCIONES CORRECTIVAS
SEGUIMIENTO DE LAS 23/07/2021 Correctiva Preventiva
ACCIONES CORRECTIVAS Alta dirección.
Director del SGI x
03/09/2021

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y
EFICACIA DE LA ACCIÓN
PREVENTIVA
VERSION 1
CODIGO ES-FO-33
FECHA 03/08/2021

Menor

MIDAD
SIG X
E APOYO

ANALISIS DE LA CAUSA

QUÉ? La organización no lleva a cabo un seguimiento adecuado de


itos de las partes interesadas
QUÉ? No se han determinado las formas de recolección de
ón que apliquen como requisitos de partes interesadas
QUÉ? No se han reunido con representantes de cada grupo de
eresadas

QUÉ? No se ha realziado un cronograma para llevar a cabo la


de partes interesadas
QUÉ? La organización aun no ha llevado a cabo la propuesta de
ón y revision de requsiitos de partes interesadas en el SGI

Determinar un
cornograma Verificar el cumplimiento
pertienente para la de lo propuesto por medio
realización de la de los registros con cada
revision de partes parte interesada
interesadas

Sala de juntas Sala de juntas

Alta dirección. Alta dirección. Director


Director del SGI del SGI
27/07/2021 02/08/2021
30/07/2021 03/09/2021

el sitio donde se realizaran las reuniones.


abajadores.
Zoom y Teams).

MEDIOS DE
DE ACCIÓN
SEGUIMIENTO
de Mejora
Cronograma de reunion
con las partes interesadas

FIRMA
PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES
DE LA EMPRESA CASO ESTUDIO AUTOPARTES S A S

CODIGO NO CONFORMIDAD NC-MI-06 NC Mayor x

PROCESO ASOCIADO A LA NO CONFORMIDAD


PLANEACIÓN ESTRATEGICA SIG
MISIONAL x DE APOYO

DESCRIPCIÓN GENERAL ANALISIS DE LA

1.¿Por Que? la alta direccion no tien


adecuado de los epp en los trabajado
2.¿Por Que? no se relaiza una verifi
DESCRIPCIÓN DE LA NO Se evidencia que algunos colaboradores de la trabajadores tengan las epp
CONFORMIDAD organización hacen caso omiso y no utilizan 3.¿Por Que? no se cuenta con una p
adecuadamente los epp capacitar al personal sobre el uso ad
Cláusula 8.1.2 ISO 45001 Eliminar peligros y
reducir riesgos 4.¿Por Que? no se han tenido estrate
información

5. ¿Por Que? no se han dado las cap


personal se de cuanta de la importac

capacitaciones la
TAREAS A REALIZAR importancia del
buen uso de las
salon de
¿DONDE SE VA A REALIZAR?
conferencia
PLAN DE ACCIÓN Alta Direcion y
RESPONSABLES
HSEQ
21/07/21
FECHA (INICIO-FIN)
25/11/21

RECURSOS
1 Fisicos: computadores, carteleras, salon de conferencias, folletos
2 Humanos: Lider de HSEQ, Trabajadores
3 Tegnologicos: Internet, Computadores

FECHA DE
RESPONSABLE
APERTURA Y TIPO DE ACCIÓN
SEGUIMIENTO DE LAS S
CIERRE
21/07/21 Alta Direcion Correctiva Preventiva
ACCIONES CORRECTIVAS
25/11/21 Lider de HSEQ x
CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA
EFICACIA DE LA ACCIÓN
Y PREVENTIVA
VERSION 1
CODIGO ES-FO-33
FECHA 03/08/2021

Menor

MIDAD
SIG
DE APOYO

ANALISIS DE LA CAUSA

r Que? la alta direccion no tiene encuenta el uso


uado de los epp en los trabajadores de la organizacion
r Que? no se relaiza una verificacion de que los
adores tengan las epp
r Que? no se cuenta con una persona encargada de
itar al personal sobre el uso adecuado de las epp
r Que? no se han tenido estrategias para manejar la
mación

or Que? no se han dado las capacitaciones para que el


nal se de cuanta de la importacia de las epp

de las personal si se esta


capacitaciones portando bien los
todo el personal todo el personal

Alta Direcion y Alta Direcion y


HSEQ HSEQ
21/07/21 21/07/21
25/11/21 25/11/21

conferencias, folletos
bajadores
utadores

MEDIOS DE
O DE ACCIÓN
SEGUIMIENTO
de Mejora
FIRMA
VERSION 1
PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES
CODIGO ES-FO-33
DE LA EMPRESA CASO ESTUDIO AUTOPARTES S A S
FECHA 03/08/2021

CODIGO NO CONFORMIDAD NC-MI-07 NC Mayor x Menor

PROCESO ASOCIADO A LA NO CONFORMIDAD


PLANEACIÓN ESTRATEGICA SIG
MISIONAL x DE APOYO

DESCRIPCIÓN GENERAL ANALISIS DE LA CAUSA

1.¿ POR QUE? no se dispone de evidencia sobre las capacitaciones

No se comunica en todas las areas de la organización la


DESCRIPCIÓN DE LA NO 2. ¿POR QUE? no se han tenido en cuenta las herramientas
implementación del SGI se tomarán acciones
CONFORMIDAD correctivas pertinentes ya que esto pone en riesgo la
salud de los colaboradores. 3.¿POR QUE? no se ha tenido como opcion la planificacion
ISO 9001 7.4 COMUNICACION
4.¿ POR QUE? no se ha tenido en cuenta las estrategias

5.¿ POR QUE? no hay compromiso


personal de la
la capacitacion en todas sobre si lo dicho en las
TAREAS A REALIZAR organizacion sobre la
las areas de la capacitaciones queda claro de
importacia de la
cada area de toda la
¿DONDE SE VA A REALIZAR? salon de conferencia toda la organizacion
organizacion
PLAN DE ACCIÓN
Alta Direccion y
RESPONSABLES Lider de HSEQ
Lider de HSEQ Lider de HSEQ
21/07/2021 21/07/2021 21/07/2021
FECHA (INICIO-FIN)
22/10/2021 22/10/2021 27/10/2021

RECURSOS
1 Fisicos: diapositivas, cateleras, computadores, folletos
2 Humano: trabajadores,lider de HSEQ,Alta direccion

3 Tegnologicos: Computadores,internet

FECHA DE MEDIOS DE
RESPONSABLES TIPO DE ACCIÓN
APERTURA SEGUIMIENTO
21/07/2021 Correctiva Preventiva de Mejora Por medio de cada
SEGUIMIENTO DE LAS capacitacion dada al
Alta
ACCIONES CORRECTIVAS personal de la organizacion
Direccion,Lider de
mirando si la informacion
HSEQ
27/10/2021 X dada llego de manera clara
a los trabajadores

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y
EFICACIA DE LA ACCIÓN FIRMA
PREVENTIVA
INVENTARIO DE NO CONFORMIDAD
DE LA EMPRESA CASO ESTUDIO AUTOPARTES S A S

No FECHA TIPO DE AUDITORIA PROCESO


1 21/07/2021 Auditoria Interna De apoyo

2 21/07/2021 Auditoria Interna SGI

3 21/07/2021 Auditoria Interna SGI

4 21/07/2021 Auditoria Interna SGI

5 21/07/2021 Auditoria Interna SGI


6 21/07/2021 Auditoria Interna Misional

7 21/07/2021 Auditoria Interna Misional

Cláusula
Se evidencia8.4
que ISO 9001de sus proveedores no se ha pactado requisitos a cumplir por parte de
con algunos
respectiva inspección y así mismo su mejora.
Capítulo
Se evidencia5que
ISOen 14001
la organización no hay una politica ambiental disponible en el momento, se har
mejora.
Cláusula
Se determina4.3
que ISO 14001
los límites de aplicabilidad del sistema de gestión ambiental no establecen su alca
donde se aplique y se determine su límite.
Cláusula
Se evidencia7una
isodeficiente
9001 distribución de los documentos necesarios para las operaciones, incum,p
documentada
Cláusula 8.4la9001
Se evidencia que ISO
empresa no realiza el seguimiento y la revisión pertinente a los requisitos de las
dispuesto en la clausula 8.4 de la NTC ISO 9001:2015
Capítulo 7.4.enISO
No se comunica todas9001
las areas de la organización la implementación del SGI se tomarán accione
en riesgo la salud de los colaboradores.
Cláusula 8.1.2 ISO 45001
Se evidencia que algunos colaboradores de la organización hacen caso omiso y no utilizan adecuada
VERSION 1
IO DE NO CONFORMIDAD
CODIGO ES-FO-35
ASO ESTUDIO AUTOPARTES S A S
FECHA 03/08/2021
ESTADO DE LA NO
NC
su respectiva inspección y asi mismo CODIGO RESPONSABLE
Se evidencia que en la organización Gerente general ,Director CONFORMIDAD
su mejora continua ( 8.4 NC-AP-01 Abierta
no hay una politica ambiental del SGI
CONTROL DE LOS PROCESOS,
disponible en el momento, se hará su
respectiva acción correctiva o de
mejora. Incumpliento como lo dice
la norma Alta dirección y Director
NG-GI-02 Abierta
ISO-14001 (Capítulo 5 POLITICA de SGI
AMBIENTAL)

Se determina que los límites de


aplicabilidad del sistema de gestión
ambiental no establecen su alcance,
se tomará una acción correctiva
Alta dirección y Director
donde se aplique y se determine su NC-GI-03 Abierta
de SGI
límite. Como establece la clausula
4.3 Determinar el alcance del
Sistema de Gestión Ambiental de
la NTC ISO 14001;2015

Se evidencia una deficiente


distribución de los documentos
Alta dirección y Director
necesarios para las operaciones, NC-GI-04 Abierta
de SGI
incum,pliento el capitulo 7.5
Información documentada

Se evidencia que la empresa no


realiza la revisión pertinente a los
requisitos de las partes interesadas Alta dirección y Director
NC-GI-05 Abierta
externas. Como esta dispuesto en la de SGI
clausula 8.4 de la NTC ISO
9001:2015
Se evidencia que no se comunica en
todas las areas de la organización la
implementación del SGI se tomarán
acciones correctivas pertinentes ya
que esto pone en riesgo la salud de Alta dirección y Director
NC-MI-06 Abierta
los colaboradores. Tal como lo dice de SGI
la norma
ISO 9001 7.4 COMUNICACION

hacen caso omiso y no utilizan


Alta dirección y Director
adecuadamente los epp. Tal como lo NC-MI-07 Abierta
de SGI
dice la norma

proveedores no se ha pactado requisitos a cumplir por parte de la organización. A esto se le realizará su


u mejora.

no hay una politica ambiental disponible en el momento, se hará su respectiva acción correctiva o de

cabilidad del sistema de gestión ambiental no establecen su alcance, se tomará una acción correctiva
ímite.

ción de los documentos necesarios para las operaciones, incum,pliento el capitulo 7.5 Informción

za el seguimiento y la revisión pertinente a los requisitos de las partes interesadas externas. Como esta
TC ISO 9001:2015

e la organización la implementación del SGI se tomarán acciones correctivas pertinentes ya que esto pone
es.

ores de la organización hacen caso omiso y no utilizan adecuadamente los epp

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