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VERSIÓN:02
PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS 2023
FECHA: 2021
Resultado: No de inspcecciones
Controlar en 80% los peligros que
realizadas *100/ No total de inspecciones
puedena potencializar un evento
Identificar condiciones y actos subestándar programadas
para evitar la ocurrencia de accidentes
OBJETIVO META Realizar las inspecciones en todas INDICADOR Cobertura: Noareas inspeccionadas / No
laborales que pueden generar perdidas
económicas, humanas y al medio ambiente. las areas de areas de la empresa o programadas
Indicador de eficacia: Condiciones
Disminuir en un 90% los incidentes
corregidas / condiciones encontradas *
de alto potencial y accidentes
100
ALCANCE: Este programa aplica a toda la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS HEROES DE ORIENTE S.A.S.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPONSABLE Responsable del SGSST
SEGUIMIENTO DE LAS P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
ACTIVIDADES
Humanos: gerente y/o representante de gerente.
E E E E E E E E E E E E RECURSOS
Económicos: Se destinaran los que se requieran para su ejecución.
FECHA
SEGUIMIENTO / SEGUIMIENTO /
CICLO PHVA ACITIVIDAD RESPONSABLE CARGO PLANEAD PLAN DE ACCION
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
A
CRONOGRAMA
POTENCIAL DE
ENE FEB MAR ABR MAY
PERDIDA INSPECCIONES RESPONSABLES
P E P E P E P E P E
General planeada ASESOR SST-COPASST-
A 1 1
Locativa GERENCIA
ASESOR SST-COPASST-
A Botiquin - Camilla 1 1
GERENCIA
ASESOR SST-COPASST-
B Extintor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GERENCIA
ASESOR SST-COPASST-
A Inspección de surtidores
GERENCIA
ASESOR SST-COPASST-
A Inspección KIT antiderrames 1 1
GERENCIA
ASESOR SST-COPASST-
C Equipos de alturas 1 1
GERENCIA
Inspección maquinas y
ASESOR SST-COPASST-
C equipos administrativos / 1 1
GERENCIA
operativos
Inspección de descargue ASESOR SST-COPASST-
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de combustible GERENCIA
Inspección de riesgo ASESOR SST-COPASST-
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Publico GERENCIA
ASESOR SST-COPASST-
A Inspección de fuga 1 1
GERENCIA
ASESOR SST-COPASST-
C EPP 1 1
GERENCIA
ASESOR SST-COPASST-
C Orden y aseo 1 1
GERENCIA
3 3 11 3 3
3 3 11 3 3
RECURSOS NECESARIOS
INSPECCIONES
PROGRAMADAS MES 0 7 1 0 9
INSPECCIONES
EJECUTADAS MES 0 5 1 0 9
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO MES 71% 100% 100%
TOTAL PROGRAMADA 41
TOTAL DE
INDICADOR
EFICACIA
TOTAL EJECUTADA 15
10
9
9 9
8
8
7 7
7
6
5 5 MONITOREO DE LAS INSPECCIONES DEL PROGRAMA
4
3
3
2
2
1 1 1
1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESES
AR
BR
JUN
JUL
GO
CT
NE
FEB
AY
EP
OV
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESES
MAR
ABR
JUN
JUL
AGO
OCT
ENE
FEB
MAY
SEP
NOV
INFORME
P
ANALISIS DE TENDENCIAS E INDICADORES
Descripción
ONOGRAMA
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P E P E P E P E P E P E P E
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
9 3 3 9 3 3 9 62
0 0 0 0 0 0 0 23
37.10%
OBSERVACIONES
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 2 8 1 3 7 2
0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
37% PROMEDIO 0%
7 80% 71%
60%
AMA 40%
3 20%
0% 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
2 0%
EN FE M A M JU JU A SE O N DI
E B A B AY N L G P CT OV C
0 0 0 0 R R O
0 0 0 0 0 0 0
DIC
CT
OV
0 0 0 0 R R O
0 0 0 0 0 0 0
DIC
OCT
NOV
ENE FEB MAR MESES
ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NFORME
PLAN DE ACCION
Fecha
Fecha
pción Responsable Cumplimient
Propuesta
o
CONTROL DE CAMBIOS
CREACION DEL
NA
DOCUMENTO
ACTUALIZACIÓN
CAMBIO DE GENERAL
DOCUMENTO
OL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN
AÑO 2021 1
27 DE MAYO DE 2022 2