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[NOMBRE DE LA EMPRESA]
[CDIGO DE DOCUMENTO]
APROBADO: ____________________
NDICE
Pgina
1. OBJETIVO.....................................................................................................................3
2. ALCANCE......................................................................................................................3
3. DEFINICIONES............................................................................................................3
4. CLASIFICACIN DE ACTIVIDADES........................................................................4
5. IDENTIFICACIN DE PELIGROS............................................................................5
6. IDENTIFICACIN DE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS............................5
7. VALORACIN DE LOS RIESGOS............................................................................6
7.1 Nivel de deficiencia (ND).........................................................................................6
7.2 Nivel de exposicin (NE).........................................................................................6
7.3 Nivel de probabilidad (NP)......................................................................................7
7.4 Nivel de consecuencia (NC)...................................................................................8
7.5 Nivel de riesgo (NR).................................................................................................9
8. DEFINIR ACEPTABILIDAD DEL RIESGO...............................................................9
9. ELABORAR EL PLAN DE ACCIN PARA EL CONTROL DE RIESGOS.........10
10. GESTIN DEL CAMBIO.......................................................................................10
11. REGISTROS...........................................................................................................11
12. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO.................................................11
13. ANEXOS..................................................................................................................11
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. CLASIFICACIN DE ACTIVIDADES
5. IDENTIFICACIN DE PELIGROS
Nivel de deficiencia
Valor Significado
(ND)
La eficacia del conjunto de medidas preventivas
Muy Alto (MA) 10
existentes respecto al riesgo es nula o no existe.
La eficacia del conjunto de medidas preventivas
Alto (A) 6 existentes es baja. (Slo uso de Sealizacin y/o
Equipos de Proteccin Personal)
La eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes es moderada. (Implementacin de
Medio (M) 2
sustitucin, controles de ingeniera y/o
administrativos)
La eficacia del conjunto de medidas preventivas
No se asigna
Bajo (B) existentes es alta. (Implementacin de controles de
valor
eliminacin)
Una vez se tengan claros los valores para el nivel de deficiencia y el nivel de
exposicin se debe determinar el nivel de probabilidad (NP), es decir, la
estimacin de que realmente el factor de riesgo origine las consecuencias no
deseadas, para esto se debe multiplicar el nivel de deficiencia (ND) por el nivel de
exposicin (NE): NP= ND x NE.
Este valor definitivo del nivel de probabilidad debe ser registrado por el
[REPRESENTANTE DE HSE] en la matriz IPVRDC del formato [CODIGO DEL
FORMATO], as como la interpretacin del mismo que se muestra en la siguiente
tabla y grfico de interpretacin:
Interpretacin del
nivel de probabilidad Valor Significado
Situacin deficiente con exposicin continua, o muy deficiente
Muy alta (MA) Entre 40 y 24 con exposicin frecuente. Normalmente la materializacin del
riesgo ocurre con frecuencia.
Situacin deficiente con exposicin frecuente u ocasional, o
bien situacin muy deficiente con exposicin ocasional o
Alta (A) Entre 20 y 10
espordica. La materializacin del riesgo es posible que
suceda varias veces en la vida laboral.
Situacin deficiente con exposicin espordica, o bien
Media (M) Entre 8 y 6 situacin mejorable con exposicin continuada o frecuente. Es
posible que suceda el dao alguna vez.
Situacin mejorable con exposicin ocasional o espordica, o
situacin sin anomala destacable con cualquier nivel de
Baja (B) Entre 4 y 2
exposicin No es esperable que se materialice el riesgo,
aunque puede ser concebible.
(ND)Nivel de deficiencia
Nivel de exposicin (NE)
4 3 2 1
Nivel de Significado
consecuencias Valor Daos personales
Daos materiales
(NC) Accidentes Enfermedades
Patologa irreversible a
Mortal o Destruccin total del
100 1 muerto o ms largo plazo (Cncer,
Catastrfico (M) esterilidad)
sistema (difcil renovarlo)
Lesiones graves que
pueden ser
Patologa no mejorable Destruccin parcial del
Muy grave irreparables
60 con cese de la exposicin sistema (compleja y
(MG) (Incapacidad
al riesgo costosa la reparacin)
permanente parcial o
invalidez)
Lesiones con Patologas tratables Se requiere paro de
Grave (G) 25 incapacidad laboral Ceden con tratamiento proceso para efectuar la
temporal mdico reparacin
Pequeas lesiones
que requieren Reparable sin necesidad
Leve (L) 10 primeros auxilios pero
Molestias
de paro del proceso
no hospitalizacin.
El nivel de riesgo (NR) est en funcin del nivel de probabilidad (NP) y del nivel de
consecuencias (NC) y se expresa como: NR = NP x NC.
Si la interpretacin del riesgo es Muy alta o Alta se da por entendido que el riesgo
no es aceptable. La aceptabilidad del riesgo debe ser registrada por el
[REPRESENTANTE DE HSE] en la matriz IPVRDC del formato [CDIGO DEL
FORMATO]:
IV Bajo Aceptable
11. REGISTROS
13. ANEXOS
ANEXO 1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS
ILUMINACIN
RUIDO
Muy Alto: No escuchar una conversacin a tono normal a una distancia menos de 50 cm.
Alto: Escuchar la conversacin a una distancia de 1 metro en tono normal.
Medio: Escuchar la conversacin a una distancia de 2 metros en tono normal.
Bajo: No hay dificultad para escuchar una conversacin a tono normal a ms de 2 metros.
RADIACIONES IONIZANTES
RADIACIONES NO IONIZANTES
TEMPERATURAS EXTREMAS
Muy Alto: Provocan una enfermedad grave y constituye un serio peligro para los
trabajadores. Su riesgo de propagacin es elevado y no se conoce tratamiento eficaz en
la actualidad.
Alto: Pueden provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para los
trabajadores. Su riesgo de propagacin es probable y generalmente existe tratamiento
eficaz.
Medio: Pueden causar una enfermedad y constituir un peligro para los trabajadores. Su
riesgo de propagacin es poco probable y generalmente existe tratamiento eficaz.
Bajo: Poco probable que cause una enfermedad. No hay riesgo de propagacin y no se
necesita tratamiento.
BIOMECANICO - POSTURA
Muy Alto: Postura con un riesgo extremo de lesin musculo esqueltica. Deben tomarse
medidas correctivas inmediatamente.
Alto: Posturas de trabajo con riesgo probable de lesin. Se deben modificar las
condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.
Medio: Posturas con riesgo moderado de lesin musculo esqueltica sobre las que se
precisa una modificacin, aunque no inmediata.
Bajo: Posturas que se consideran normales, sin riesgo de lesiones musculo esquelticas,
y en las que no es necesaria ninguna accin.
Muy Alto: Actividad que exige movimientos rpidos y continuos de los miembros
superiores, a un ritmo difcil de mantener (ciclos de trabajo menores a 30s 1min, o
concentracin de movimientos que utiliza pocos msculos durante ms del 50% del
tiempo de trabajo).
Alto: Actividad que exige movimientos rpidos y continuos de los miembros superiores,
con la posibilidad de realizar pausas ocasionales (ciclos de trabajo menores a 30s 1min,
o concentracin de movimientos que utiliza pocos msculos durante ms del 50% del
tiempo de trabajo).
Medio: Actividad que exige movimientos lentos y continuos de los miembros superiores,
con la posibilidad de realizar pausas cortas.
Bajo: Actividad que no exige el uso de los miembros superiores, o es breve y
entrecortada por largos periodos de pausa.
BIOMECNICO- ESFUERZO
Muy alto: Actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la expresin facial del
trabajador y/o la contraccin muscular es visible.
Alto: Actividad pesada, con resistencia.
Medio: Actividad con esfuerzo moderado.
Bajo: No hay esfuerzo aparente, ni resistencia y existe libertad de movimientos.
Muy alto: Manipulacin manual de cargas con un riesgo extremo de lesin musculo
esqueltica. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente.
Alto: Manipulacin manual de cargas con riesgo probable de lesin. Se deben modificar
las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.
AGENTES QUIMICOS
Para determinar el nivel de deficiencia de los agentes qumicos debemos recurrir a la caja
de herramientas de la OIT en donde se especifica el nmero abordaje de control
dependiendo la sustancia y teniendo este nmero se puede fijar el nivel de deficiencia.
International Labor office (ILO). International Chemical Control Tool Kit. Ginebra. Suiza,
2004. Versin electrnica:
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ctr_banding/toolkit/main_guide.pdf
NMERO ABORDAJE DE
SUSTANCIA NIVEL DE DEFICIENCIA
CONTROL
ACPM 1 Bajo
HIPOCLORITO DE SODIO 2 Medio