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NUCLEO S.A.

Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000


RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: MARIA LILIANA LEGAL DE REYES

Número Línea/Contrato: 54131245 Dirección: J.M.CENTURION CASI PACURI CASA DE MATERIAL CON REJAS
Cuenta: 16582628 NEGRAS, A 100M DE LA PLAZA PRIMAVERA
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-6383883
Fecha de Emisión: 15/03/2024 Barrio: VIRGEN DEL ROSARIO
Periodo: 14/03/24 al 13/04/24 VENCIMIENTO: 08/04/2024
Ciudad: SAN LORENZO
RUC o CI: 4949406
Factura Legal: 001-002-6383883
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 140.000 140.000
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 0 0
E DESCUENTOS 0 0 0 0

TOTAL FACTURA GS.: Ciento cuarenta mil .-


0 0 140.000 140.000

TOTAL CARGO DEL MES 140.000


IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 12.727 12.727
El IVA incluye en el abono total del mes

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0


G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 0
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

TOTAL A PAGAR MES GS.: 140.000


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https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 01800174372001002638388322024031515876225272
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140.000 15/02/2024 Pagado se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
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140.000 15/01/2024 Pagado
le generará costos adicionales. *** En caso de necesitar la actualización de sus datos
130.000 15/12/2023 Pagado personales (RUC) con fines fiscales, favor hacer la solicitud hasta 3 días antes de la fecha
130.000 15/11/2023 Pagado de emisión de la misma.
130.000 15/10/2023 Pagado

130.000 15/09/2023 Pagado Próximo vencimiento: 07/05/2024

00598000016582628020240408000014000000
NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: MARIA LILIANA LEGAL DE REYES

Número Línea/Contrato: 54131245 Dirección: J.M.CENTURION CASI PACURI CASA DE MATERIAL CON REJAS
Cuenta: 16582628 NEGRAS, A 100M DE LA PLAZA PRIMAVERA
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-6383883
Fecha de Emisión: 15/03/2024 Barrio: VIRGEN DEL ROSARIO
Ciudad: SAN LORENZO VENCIMIENTO: 08/04/2024
Periodo: 14/03/24 al 13/04/24
RUC o CI: 4949406

B INTERNET
Número de Contrato: 54131245
Usuario: MARIA LILIANA LEGAL DE REYES
PLAN INTERNET HOGAR 150MBPS 140.000
Subtotal: 140.000

Subtotal sin descuentos: 140.000


EDESCUENTOS 0
TOTAL 140.000
Saldo Anterior en Facturas 0
Saldo Anterior en Cuotas 0

TOTAL A PAGAR GS.: Ciento cuarenta mil.- 140.000

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