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NUCLEO S.A.

Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000


RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: ELIAQUIM SOUZA DA SILVA

Número Línea/Contrato: 52833902 Dirección: CALLE SAN JORGE C/ AV. SAN JOSE. CASA MATERIAL COLOR
Cuenta: 15615588 BLANCO, A MEDIA CUADRA DE BODEGA 8 DE DICIEMVRE.
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-4905408
Fecha de Emisión: 15/12/2023 Barrio: SAN JOSE
Periodo: 14/12/23 al 13/01/24 VENCIMIENTO: 08/01/2024
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE
RUC o CI: 429613
Factura Legal: 001-002-4905408
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 100.000 100.000
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 0 0
E DESCUENTOS 0 0 0 0

TOTAL FACTURA GS.: cien mil .-


0 0 100.000 100.000

TOTAL CARGO DEL MES 100.000


IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 9.091 9.091
El IVA incluye en el abono total del mes

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0


G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 340
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

TOTAL A PAGAR MES GS.: 100.340


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https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 01800174372001002490540822023121513155740016
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* El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
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100.000 15/11/2023 Pendiente se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
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100.000 15/10/2023 Pagado
le generará costos adicionales. *** En caso de necesitar la actualización de sus datos
100.000 15/09/2023 Pagado personales (RUC) con fines fiscales, favor hacer la solicitud hasta 3 días antes de la fecha
110.220 15/08/2023 Pagado de emisión de la misma.
200.750 15/07/2023 Pagado

210.650 15/06/2023 Pagado Próximo vencimiento: 07/02/2024

00598000015615588020240108000010034000
NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: ELIAQUIM SOUZA DA SILVA

Número Línea/Contrato: 52833902 Dirección: CALLE SAN JORGE C/ AV. SAN JOSE. CASA MATERIAL COLOR
Cuenta: 15615588 BLANCO, A MEDIA CUADRA DE BODEGA 8 DE DICIEMVRE.
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-4905408
Fecha de Emisión: 15/12/2023 Barrio: SAN JOSE
Ciudad: CIUDAD DEL ESTE VENCIMIENTO: 08/01/2024
Periodo: 14/12/23 al 13/01/24
RUC o CI: 429613

B INTERNET
Número de Contrato: 52833902
Usuario: ELIAQUIM SOUZA DA SILVA
PLAN INTERNET HOGAR 200MBPS 100.000
Subtotal: 100.000

Subtotal sin descuentos: 100.000


EDESCUENTOS 0
TOTAL 100.000
Saldo Anterior en Facturas 340
Saldo Anterior en Cuotas 0

TOTAL A PAGAR GS.: Cien mil trescientos cuarenta.- 100.340

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