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GERENCIA GENERAL

Código SGI-SST-P-001

PROCEDIMIENTO
Versión 00
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
Fecha 04/01/2016
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
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1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de


riesgos para la determinación de controles en todas las actividades, procesos,
instalaciones y servicios relacionados a GREEN ENVIRONMENT S.A.C., sobre
los cuales se tiene influencia y pueden controlarse, con la finalidad de prevenir
daños a la persona.

2. ALCANCE

La presente se aplica a las diferentes instalaciones, procesos y servicios que ejecuta


el personal de la organización, así como los contratistas y visitantes, teniendo en
cuenta:

a) Los riesgos reales y potenciales de sus actividades presentes y futuras en


condiciones de operación normal, anormal y de emergencia, en actividades
rutinarias y no rutinarias.
b) Ser apropiado para la naturaleza del trabajo. El nivel de detalle deberá
corresponder al nivel de riesgo.
c) Las leyes aplicables y los compromisos asumidos por la empresa

3. DEFINICIONES

3.1. Peligro: Propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a


las personas, equipos, procesos y ambiente.
3.2. Riesgo: Probabilidad de que el peligro se materialice en unas determinadas
condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos, procesos y
ambiente.
Riesgo = Probabilidad x Severidad
3.3. Actividades rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan
repetidamente, las cuales pueden ser programadas o no programadas.
3.4. Actividades no rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente, las
mismas que no son repetitivas.
3.5. Consecuencias: Se refieren al resultado de la ocurrencia de un hecho peligroso.
3.6. Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra.
3.7. Exposición: Condiciones de trabajo que implican un determinado nivel de riesgo a
los trabajadores.
3.8. Evento Peligroso: Es la ocurrencia de un evento no deseado, repentino y súbito.

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3.9. Factor de Riesgo: Situación o acto que aumenta la probabilidad de que suceda
un evento no deseado.
3.10. Identificación de Peligro: Proceso de reconocimiento de una situación de peligro
existente y definición de sus características.
3.11. Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluación de riesgos derivados de un
peligro teniendo en cuenta la adecuación de controles existentes y la toma de
decisión si el riesgo es aceptable o no.
3.12. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
3.13. Evento Peligroso: Es la interacción de la persona con una fuente, situación o
acto que pueda originar una lesión y/o enfermedad.
3.14. Salud Ocupacional: Rama en la salud pública que tiene como finalidad promover
y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores
en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las
condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al
trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.
3.15. Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permitan al trabajador
laborar en condiciones seguras tanto ambientales como personales con el fin de
conservar la salud y preservar los recursos humanos y materiales.

4. RESPONSABLES

4.1. La Gerencia General es responsable de la aprobación del presente procedimiento y


proporcionar los recursos para su implementación y cumplimiento.
4.2. Las Gerencias son responsables de verificar y supervisar el cumplimiento e
implementación del presente procedimiento.
4.3. Las Gerencias revisa y aprueba las matrices de identificación de peligros, evaluación
y reevaluación de riesgos y determinación de controles.
4.4. Los encargados de cada área son responsables de desplegar este procedimiento a
sus subordinados.
4.5. Los trabajadores de la empresa participan activamente en la identificación de
peligros, evaluación y reevaluación de riesgos (si fuera necesarias) y determinación
de controles.

5. DESARROLLO

5.1. Identificación de Peligros

5.1.1 Para una adecuada identificación es necesario saber:


a) Proceso, actividades y tareas rutinarias y/o no rutinarias.
b) Diseño de las instalaciones y áreas de trabajo donde se realizan la interacción de
procesos, actividades y tareas.
c) Personal expuesta a las instalaciones y/o áreas de trabajo.
d) Nivel de competencia, capacitación y entrenamiento
e) Equipos, materiales y herramientas relacionados con las actividades
f) Documentación como procedimientos, instructivos, hojas de seguridad, normas
legales, etc.

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g) Medidas de control implementadas.

5.1.2 El gerente responsable de cada proceso organizara y redactara los puestos de


trabajo y las actividades que se identificaron en conjunto con los trabajadores que
forman parte de cada proceso en la matriz SGI-SST-F-001

PUESTO DE
N° ACTIVIDAD
TRABAJO

5.2. Identificación de Factores de Riesgo

5.2.1 Según lo inspeccionado y evaluado se podrá colocar lo que indica la siguiente tabla,
y a la vez se podrá colocar si considera necesario.

Riesgo
Peligro
Evento Peligroso Consecuencias
Pérdida auditiva inducida por
Ruido Exposición a ruido
ruido
Afecciones osteomusculares,
Vibraciones Exposición a vibraciones vasculares o neurológicas
periféricas.
Lesiones neurológicas (Si
sobrepasan los límites de
Exposición a radiaciones
Radiaciones no ionizantes exposición máxima.
no ionizantes
ACTUALMENTE NO
DEMOSTRADO)
Exposición a radiación
Radiación Ultravioleta Patología dermatológica y ocular.
ultravioleta
Exposición a baja presión Aumento de presión arterial, mal
Presión atmosférica
atmosférica agudo de montaña.
Sustancias químicas, vapores, Contacto de la vista con
Irritación, conjuntivitis química,
compuestos o productos sustancias o agentes
quemadura.
químicos en general dañinos.
Sustancias químicas, vapores, Contacto de la piel con
Dermatitis de contacto,
compuestos o productos sustancias o agentes
quemaduras, envenenamiento.
químicos en general dañinos.
Sustancias químicas, vapores, Asfixia, intoxicación, irritación,
Inhalación de sustancias o
compuestos o productos neumoconiosis, alteraciones
agentes dañinos
químicos en general hepáticas, renales y neurológicas
Sustancias químicas, vapores, Intoxicación, neumonía química,
Ingestión de sustancias o
compuestos o productos alteraciones hepáticas, renales y
agentes dañinos
químicos en general neurológicas.
Inhalación de polvo Neumoconiosis, irritación,
Polvo (material particulado)
(material particulado) intoxicación y problemas

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Riesgo
Peligro
Evento Peligroso Consecuencias
alérgicos.
Exposición a agentes
biológicos durante viajes a Transmisión de enfermedades
Agentes biológicos
zonas o regiones infecciosas
endémicas
Transmisión de enfermedades
Insectos, arácnidos, serpientes Picadura infecciosas, lesiones
u otros animales. Mordedura dermatológicas, reacciones
alérgicas, envenenamiento
Ergonómico por
Movimientos repetitivos Trastornos músculo esqueléticos.
movimientos repetitivos
Ergonómico por espacio
Espacio inadecuado de trabajo Trastornos músculo esqueléticos.
inadecuado de trabajo
Ergonómico por
Iluminación inadecuada condiciones de iluminación Astenopía
inadecuadas
Ergonómico por
Manipulación manual de carga manipulación manual de Trastornos músculo esqueléticos.
carga.
Ergonómico por postura
Posturas incomodas o forzadas Trastornos músculo esqueléticos.
inadecuada
Vehículo Motorizado en área de Fractura, contusiones, lesiones,
Accidente vehicular
trabajo muerte
Atrapado por pieza en Fractura, contusiones, lesiones,
Pieza en movimiento
movimiento muerte
Exposición a atmósfera
Atmósfera peligrosa Asfixia, intoxicación, muerte
peligrosa
Superficie resbaladiza o Escoriaciones, abrasiones
irregular Caída al mismo nivel (lesiones superficiales), fracturas
Obstáculos en el piso y contusiones
Trabajos en altura (encima de
Caída a distinto nivel Fractura, contusiones, muerte
1.80 metros)
Contacto con superficies o
Superficies o material a
material a elevadas o bajas Quemaduras
elevadas o bajas temperaturas
temperaturas
Cortado por superficies Cortes, escoriaciones,
Superficies punzo cortantes
punzo cortantes amputaciones, muerte
Golpeado por caída de Contusión, aplastamiento
Objetos almacenados en altura materiales almacenados en (superficie cutánea intacta),
altura traumatismo, muerte
Contusión, aplastamiento
Golpeado por caída de
Carga en Movimiento (superficie cutánea intacta),
cargas en movimiento
traumatismo, muerte
Golpeado por caída de
Manipulación de Herramientas u Traumatismo, contusiones,
herramientas u objetos
objetos muerte
manipulados
Fluidos a Presión Golpeado por fluidos a Traumatismo, contusiones,
Equipo Presurizado presión muerte
Objetos Golpeado contra objetos u Traumatismo, contusiones,
Equipos equipos muerte
Contacto con partículas en
Partículas en proyección Contusiones, lesiones
proyección
Shock eléctrico, paro cardio-
Contacto o sin contacto
Energía eléctrica respiratorio, quemaduras I, II, III,
con electricidad
muerte
Material inflamable Incendio Quemaduras, Asfixia, Muerte
Material inflamable
Quemaduras, traumatismos,
Fluidos a presión Explosión
contusiones, asfixia, muerte
Equipo presurizado
Condiciones de trabajo
Trastornos psicológicos Estrés
estresantes: tipo de trabajo,

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Riesgo
Peligro
Evento Peligroso Consecuencias
grado de autonomía,
aislamiento, promoción, estilo de
dirección, turnos rotativos,
jornadas de trabajo y acoso
psicológico
Manifestación pública
Golpeado o agredido Contusiones, lesiones, muerte.
Toma de instalaciones
Movilización Traumatismo, contusiones,
Accidente
Desplazamiento de personal muerte.

Después del análisis se redacta en la matriz: SGI-SST-F-001

IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO

RIESGO

PELIGROS
(considerar actividades,
parte de una actividad, el
ambiente de trabajo,
instalaciones o equipos, EVENTO PELIGROSO CONSECUENCIAS
materiales, herramientas,
etc.)

5.3. Repercusión en trabajadores

5.3.1 Es la sección de la matriz en donde se indicara se colocara los controles que han
Implementado GREEN ENVIRONMNET SAC, si la exposición al peligro es normal
o anormal; si los expuestos a los peligros son propios a los trabajadores de la
empresa o son terceros.

SITUACIÓN INCIDENCIA
TERCEROS O CONTRATISTAS
ANORMAL (No rutinario)
NORMAL(Rutinario)

CONTROLES EXISTENTES
PROPIO

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5.4. Evaluación del Riesgo - Nivel de Probabilidad

La probabilidad está en función de los índices de las personas expuestas, controles


operacionales existentes, capacitación y de la exposición de personal al peligro,
según cuadro siguiente:

PROBABILIDAD

ÍNDICE PERSONAS CONTROLES CAPACITACIÓN Y


EXPOSICIÓN AL RIESGO
EXPUESTAS EXISTENTES CAPACIDADES
(D)
(A) (B) HUMANAS (C)

Existen y son Personal entrenado. Persona expuesta al


1 De 1 a 5 satisfactorios y Conoce el peligro y lo peligro en periodos
suficientes previene mayores a un año.

Existen
Personal parcialmente Personal expuesto al
parcialmente o
entrenado. Conoce el peligro mensualmente o
2 De 6 a 12 no son
peligro pero no toma en períodos menores a
satisfactorios o
acciones de control. un año.
suficientes

Personal no entrenado, Personal expuesto al


no conoce el peligro, no peligro diariamente o en
3 Más de 12 No existen
toma acciones de períodos menores a un
control mes.

El nivel de probabilidad estará definido por la siguiente fórmula:


Índice de Índice de Índice de Índice de
Nivel de Personas Controles Capacitación Exposición
= + + +
Probabilidad expuestas existentes y capacidades al riesgo
(A) (B) humanas (C) (D)

El resultado se registrara en la matriz SGI-SST-F-001

5.5. Evaluación del Riesgo - Nivel de Severidad

Es la magnitud en contra de la integridad del trabajador pueda padecer.

ÍNDICE SEVERIDAD

Sin Lesión / Lesión sin discapacidad (S): Pequeños cortes


1 o magulladuras.
Malestar (SO): Molestias, dolor de cabeza.

Lesión con incapacidad temporal (S): Fracturas menores,


entre otros.
2
Daño a la salud reversible (SO): Dermatitis, asmas,
trastornos músculo-esqueléticos.

Lesión con incapacidad permanente / Muerte (S):


Amputaciones, fracturas mayores.
3
Daño a la salud irreversible (SO): Intoxicaciones, lesiones
múltiples, lesiones letales, pérdida auditiva.

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Se colocara el índice en la matriz SGI-SST-F-001 según la evaluación a las


actividades y la exposición que se encuentre el trabajador.

5.6. Clasificación del Riesgo

De acuerdo a los resultados del nivel de probabilidad y nivel de severidad, se calcula


el Nivel de Riesgo según la fórmula siguiente:

Nivel de Nivel de
Nivel de riesgo = x
probabilidad severidad

Obteniendo los siguientes niveles de riesgo:

A continuación en detalle del nivel de riesgo:

NIVEL DE
Puntaje CONSIDERACIONES
RIESGO

No se debe de comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el nivel


Intolerable de riesgo a moderado.
De 25 a 36
(IN) Si es no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
prohibirse el trabajo.

Se debe trabajar con un permiso de trabajo y una supervisión adicional; luego


Importante tomar las medidas correctivas necesarias para disminuir el riesgo a
De 17 a 24
(IM) moderado en un período corto.
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las


inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implementarse en un período determinado.
Moderado
De 9 a 16 Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias
(MO)
extremadamente dañinas (mortales o muy graves), se precisará una acción
posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como
base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

Mantener las acciones preventivas implementadas.


Tolerable
De 5 a 8 Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
(TO)
eficacia de las medidas de control.

Trivial No se requiere adoptar acciones adicionales. Mantener las condiciones


4
(TR) actuales.

5.7. Jerarquización de Controles

Para la determinación de los nuevos controles en caso que el nivel de riesgo está en
la categoría de Intolerable e Importante; se considerará la reducción de los riesgos
de acuerdo a la siguiente jerarquía:

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JERARQUÍA DESCRIPCIÓN
Es deshacerse del peligro. Ejemplo: Eliminación
de productos químicos a base de benceno,
Eliminación
eliminación de materiales a base de asbesto,
eliminación de herramientas hechizas, etc.
Es usar un producto, herramienta o equipo más
seguro en lugar de uno más peligroso. Ejemplo:
Sustitución Automatizar un proceso que se hace
manualmente, realizar el trabajo a nivel del piso en
vez de hacerlo en altura, etc.
Permiten mantener los peligros lejos de los
trabajadores. Utilizan diseño de trabajo que son
Control de más seguros. Ejemplo: aislamiento de equipo
Ingeniería ruidoso, colocar guardas de protección en equipos
en movimiento, sistemas de ventilación en
ambientes cerrados, etc.
Requieren de cambios de modo que se haga
mejor el trabajo o en la capacitación que recibe el
Control trabajador. Aplica cuando los controles de
Administrativo ingeniería no son posibles. Ejemplo: Señalización,
procedimientos, capacitación, Hojas de Seguridad
(MSDS), AST, etc.
Es la manera menos eficaz de protección a los
Equipo de trabajadores y es considerada como la última
Protección barrera de protección. Ejemplos: Guantes,
Personal orejeras, respiradores, casco, lentes de protección,
calzado de seguridad, etc.

6. REGISTROS / ANEXOS

SGI-SST-F-001 Matriz IPERC

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