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FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 07/09/2020 11:52:42 a.m. - Fecha de viabilidad: 16/09/2020 02:12:52 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE


Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPPSM N° 60076 MIGUEL RIOS LOPEZ, TIMICURO GRANDE DEL DISTRITO DE INDIANA - PROVINCIA DE MAYNAS -
DEPARTAMENTO DE LORETO
Código único de inversiones 2497294
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria


Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 2.56
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL LORETO
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL LORETO
Responsable de la OPMI: RONALD HILDEBRANDO EGOAVIL VASQUEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL LORETO
Nombre de la UF UF GOREL SEDE CENTRAL
Responsable de la UF RIGOBERTO PASTOR ROCHA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL LORETO
Nombre de la UEI UEI GOBIERNO REGIONAL LORETO
Responsable de la UEI EDI RUIZ ZARATE

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)


Nombre de la UEP 861 - REGION LORETO-SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0537613 60076 MIGUEL RIOS LOPEZ - INDIANA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPPSM N° 60076 MIGUEL RIOS LOPEZ,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-3.4979183099999320 / -73.04179859999994 LORETO MAYNAS INDIANA TIMICURO GRANDE

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-3.4979183099999320 / -73.04179859999994 LORETO MAYNAS INDIANA TIMICURO GRANDE

2. Justificación del proyecto de inversión:


2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Estudiantes de la IEPPSM N° 60076 MIGUEL RIOS LOPEZ, con adecuado servicio educativo en los niveles
Descripción del objetivo central del proyecto
de primaria y secundaria
Nombre del indicador para la medición del objetivo central NÚMERO DE ALUMNOS INADECUADAMENTE ATENDIDOS , CON SERVICIOS DE MALA CALIDAD
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 276.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 2,030.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

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2.2. Beneficiarios directos
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON TODOS AQUELLOS POBLADORES COMPRENDIDOS EN EL
Denominación de los beneficiarios directos ÁREA DE ESTUDIO DEL PIP, SITUADOS EN LA COMUNIDAD DE TIMICURO GRANDE, DISTRITO DE
INDIANA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2030 Valor en el último del horizonte de evaluación 276
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,944.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:


Descripción de alternativas
Ítem Descripción
MODULO A. Área Administrativa, MODULO B (AULAS PRIMARIA). Se proyectó 06 aulas en este módulo debidamente equipada con carpetas unipersonales de
madera cedro o similar, cada aula tiene las dimensiones de 5.20 m x 8.70 m) y considera un máximo de 20 alumnos cada una, lo cual cumple con el índice de
ocupación normativo (2m2 por alumno). MODULO C Sala de Usos Múltiples (223.30 m2), Depósito de S.U.M. (25.03 m2) Cocina (20.10 m2.), Almacén de
Alimentos (11.85 m2), Depósito de Combustible (8.05 m2) MODULO D. Laboratorio de Química y Física. MODULO E. Los SS.HH. cuenta con 3 inodoros, 3
Alternativa 1 (Recomendada)
lavatorios, 3 duchas, 3 urinarios para varones y 3 inodoros, 3 lavatorios, 3 duchas para mujeres. MODULO F. Biblioteca (72.80m2) Depósito de libros (23.60m2).
MODULO K (AULAS NIVEL SECUNDARIA) Se proyectó 03 aulas en este módulo debidamente equipada con carpetas unipersonales de madera cedro o similar.
MODULO L (AULAS NIVEL SECUNDARIA) Se proyectó 02 aulas en este módulo,MODULO M. Es una Losa Múltiple para todos los deportes.PATIO DE
FORMACIÓN

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10


Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Brecha educativa-nivel primario Alumno/año 27.00 26.00 24.00 22.00 19.00 15.00 11.00 5.00 1.00 8.00
Brecha educativa-nivel secundario Alumno/año 71.00 70.00 70.00 69.00 68.00 67.00 66.00 65.00 63.00 62.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:


5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
espacios completos y adecuados
Renovacion de ambiente de gestion
administrativa y pedagogica :
COMPRENDE ÁREA ADMINISTRATIVA, 06
AULAS,SALA DE USOS MÚLTIPLES,
DEPÓSITO DE COCINA, ALMACÉN DE
ALIMENTOS DEPÓSITO DE
COMBUSTIBLE LABORATORIO DE
QUÍMICA Y FÍSICA. MODULO E. LOS
SS.HH. CUENTA CON 3 INODOROS, 3
LAVATORIOS, 3 DUCHAS, 3 URINARIOS Infraestructura Ambientes 13.00 M2 13.00 8,067,104.70 12/2020 02/2021 04/2021 12/2021
PARA VARONES Y 3 INODOROS, 3
LAVATORIOS, 3 DUCHAS PARA
MUJERES. BIBLIOTECA, DEPÓSITO DE
LIBROS, MODULO K SE PROYECTÓ 03
AULAS EN ESTE MÓDULO.MODULO L
(AULAS NIVEL SECUNDARIA) SE
PROYECTÓ 02 AULAS EN ESTE
MÓDULO, MODULO M LOSA MÚLTIPLE,
PATIO DE FORMACIÓN
MOBILIARIO EDUCATIVO ADECUADO
Adquisicion de mobiliario de aula :
ADQUISICIÓN DE CARPETAS
Modulos de
UNIPERSONALES,MESAS, SILLAS PARA Mobiliario 232.00 232.00 520,650.80 12/2020 02/2021 04/2021 05/2021
mobiliario
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y
PEDAGÓGICOS
DOCENTES CAPACITADOS
Capacitacion de conocimiento : 6
DOCENTES CAPACITADOS EN Número de
Intangibles 5.00 5.00 25,000.00 12/2020 02/2021 02/2020 12/2020
TÉCNICAS DE METODOLOGÍAS DE capacitaciones
ENSEÑANZA

5.2 Cronograma de inversión según componentes


Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 1
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Semestre 1 de mercado (soles)
Infraestructura 8,067,104.70 8,067,104.70
Mobiliario 520,650.80 520,650.80
Intangibles 25,000.00 25,000.00
Subtotal 8,612,755.50 8,612,755.50
Gestion del proyecto 43,063.78 43,063.78
Expediente técnico 86,127.56 86,127.56
Supervisión 129,191.33 129,191.33
Liquidación 86,127.55 86,127.55
Subtotal 344,510.22 344,510.22
Costo de inversión total 8,957,265.72 8,957,265.72

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5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas


Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Semestre 1
Infraestructura Ambientes 11.00 11.00
Mobiliario Número de mobiliario 272.00 272.00
Intangibles Número de capacitaciones 5.00 5.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 09/2021


Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 106,800.00 106,800.00 106,800.00 106,800.00 106,800.00 106,800.00 106,800.00 106,800.00 106,800.00 106,800.00
Mantenimiento 15,268.00 15,268.00 15,268.00 15,268.00 15,268.00 15,268.00 15,268.00 15,268.00 15,268.00 15,268.00
Con Proyecto
Operación 318,000.00 318,000.00 318,000.00 318,000.00 318,000.00 318,000.00 318,000.00 318,000.00 318,000.00 318,000.00
Mantenimiento 72,818.00 72,818.00 72,818.00 72,818.00 72,818.00 72,818.00 72,818.00 72,818.00 72,818.00 72,818.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 6,020,537.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)


Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 7,644,315.69
Costo Anual Equivalente (CAE) 612,544.34
Costo por capacidad de producción 154,321.87
Costo por beneficiario directo 208.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El Gobierno Regional de Loreto, se comprometen en el financiamiento para la ejecución del proyecto. Dichos aportes se realizaran en la proporción siguiente:
GOREL (96%) y Beneficiarios (4%). El Gobierno Regional de Loreto, en concordancia con sus funciones y competencia Regional, una vez concluida, recepcionará
8.1 Análisis de sostenibilidad la obra, haciéndose responsable de la ejecución de la obra durante la vida útil del mismo. Cabe resaltar que el GOREL cuenta con experiencia para la
implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para
asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F7ATIMICUROESC.pdf Descargar
ANEXOS presupuestocliente - timicuro.xls Descargar
PERFIL PIPTIMICURO.pdf Descargar

Pág. 3
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENTIMICURO.pdf Descargar
PLANO TIMICUROGRANDEPLANTAGENERAL.pdf Descargar

Pág. 4

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