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INDICE
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
4. DEFINICIONES
5. MODO OPERATIVO
6. REGISTROS ASOCIADOS
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PROCEDIMIENTO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable en todas las áreas y actividades de la organización, tanto para
actividades rutinarias, no rutinarias, nuevas y de emergencia, tanto para el personal propio de la
Empresa, así como a contratistas y visitas.
3. RESPONSABILIDADES
Representante de la Gerencia:
Aprobar el presente procedimiento
Encargado taller:
Apoyar en el proceso de identificación de los aspectos y peligros de sus actividades en su
área, según le sea solicitado.
Trabajadores:
Participar en el proceso de identificación y evaluación de los riesgos, según le sea
solicitado por su Jefe de Área y/o Supervisor.
4. DEFINICIONES
4.1 Accidente: Acontecimiento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesiones, averías u
otras pérdidas.
4.2 Ambiente de trabajo: Conjunto de factores físicos, químicos, biológicos, organizacionales,
sicosociales y culturales que rodean e interactúan con una o más personas en su espacio de
trabajo (Contexto en el que se realiza el trabajo).
4.3 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organización que
puede interactuar con el medio ambiente.
4.4 Aspecto Ambiental Significativo: Es aquel aspecto ambiental que será gestionado por la
empresa, corresponde a los que han sido evaluados con el mayor valor a través del método
integrado; como también a aquellos que la gerencia defina como tal.
4.5 Enfermedad profesional: Es la contraída como resultado de factores causales inherentes o
presentes en la actividad laboral y reconocida como tal en la legislación vigente.
4.6 Equipo: cualquier máquina, aparato, instrumento o combinación de estos, utilizado en el
trabajo.
4.7 Evaluación del riesgo: proceso general que consiste en estimar la magnitud del riego y decidir
si éste es o no tolerable.
4.8 Higiene y Seguridad: condiciones y factores del lugar de trabajo que inciden el bienestar de
los trabajadores permanentes y temporales, personal de contratistas, clientes, visitantes y
cualquier otra persona.
4.9 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, ya sea beneficioso o adverso, que es el
resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de la Empresa.
4.10 Incidente: evento que deteriora o podría deteriorar la eficiencia operacional, origina o posee el
potencial para producir un accidente, enfermedad profesional, daño a la propiedad o.
4.11 Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una organización, incluyendo aire, agua, suelo,
recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y la interrelación entre estos elementos. (SGA)
4.12 No conformidad: Incumplimiento de un requisito
4.13 Operación Anormal: Es aquella que considera las paradas y puesta en marcha de la planta así
como las mantenciones programadas.
4.14 Operación Normal: Es aquella condición que considera la operación normal y a régimen.
PROCEDIMIENTO
5. MODO OPERATIVO
5.1 Generalidades
La evaluación mencionada deberá considerar las actividades rutinarias, las no rutinarias, los
trabajadores de planta, contratistas, visitas, el entorno territorial, el medioambiente, cambios en la
organización, cambios en el Sistema de Gestión y cumplimiento de obligaciones legales.
Para efectuar la Evaluación de Riesgos, lo primero que debe hacerse es identificar todas las
actividades que se realizan en la Empresa asociando a cada una de ellas los peligros existentes, los
riesgos asociados y las consecuencias que puedan provocar la ocurrencia de accidentes, tanto en
aspectos de calidad, seguridad, salud y medioambiente. También se identifican los actuales sistemas
de control utilizados.
Una vez realizado lo anterior, se determina el valor del riesgo residual considerando tres aspectos:
frecuencia de la actividad, probabilidad de un incidente o exposición a agentes y sus consecuencias.
El factor exposición se refiere al tiempo en el trabajador está expuesto a un agentes (como ruido,
polvos, humos, radiación, etc.) y que pueda afectar a su salud.
El factor probabilidad se refiere a la frecuencia con que se produce un accidente, incidente, impacto
ambiental o no conformidad.
Finalmente, el factor consecuencia se refiere al impacto que se produce, una vez ocurrido un
accidente, incidente, impacto ambiental o no conformidad, en término de personas, bienes, imagen,
económicas, etc.
La valorización del riesgo consiste en asignar, para cada uno de los riesgos identificados
anteriormente, un valor numérico a los factores de frecuencia, exposición, probabilidad y
consecuencia para, luego, realizar la multiplicación de ellos. De esta forma, los niveles de riesgo
residual se calcularán considerando la siguiente formula:
Donde
Para la determinación de los factores deberá tenerse presente las condiciones actuales en las que se
realizan las actividades, los antecedentes históricos, los requerimientos legales y la Política Integrada
de la Empresa.
Para ello en la matriz de riesgo se incorpora nuevas columnas en las que se indica el riesgo de la
medida correctiva, el incidente potencia, la nueva evaluación, revalorización y para la aplicación de
medida preventiva que reduzca el riesgo de la anterior
Los valores a aplicar para la evaluación de los riesgos se muestran en las tablas siguientes:
PROCEDIMIENTO
Para realizar el control de los riesgos, PERIC LTDA. ha definido una estrategia en la que se
priorizan las opciones en un orden decreciente, de la siguiente forma:
Control Definioción
Políticas, Procedimientos de Trabajo, Reglas, Capacitación,
Administrativo
Manejo de Procedimientos, Seguros, etc.
Eliminar Buen Diseño, Diferente Método, etc.
Sustituir Uso de materiales menos peligrosos
Distancia física de la fuente del peligro, tiempo de
Separación
exposición, control independiente o monitoreo
Guardas, Barreras, Ventilación, Fallas-Seguras, Alarmas,
Ingeniería
paradas, etc.
Respuesta a Planes de Contingencia - Requerimiento riesgos de altas
Emergencias consecuencias
EPP Equipo de Protección Personal
PROCEDIMIENTO
5.5 Registros
Toda la información generada en el proceso de identificación de peligros y evaluación y control de
riesgos será registrada en la planilla “Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos”. Habrá una
planilla para Calidad, otra para Seguridad y Salud y una para Medioambiente.
Los Proveedores de Servicios que realicen trabajos dentro de las dependencias de la Empresa serán
informados, mediante una inducción, de los riesgos propios de la Empresa.
En relación con los riesgos asociados a la actividad propia del Contratista, éste deberá completar el
formulario “Hoja de Análisis de Riesgos (HAR)” y entregarla al Asesor en Prevención de Riesgos
para su evaluación y aprobación.
PROCEDIMIENTO
5.7 Aprobaciones
La Matriz de Riesgos de Seguridad y Salud Laboral serán firmados por el Asesor del Sistema
Integrado y el Gerente General.
Las Matrices de Riesgos asociados con la calidad y el Medio Ambiente, serán firmados por el Asesor
del Sistema Integrado y el Gerente General.
6 REGISTROS ASOCIADOS