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PROCEDIMIENTO

HSEQ 01 IDENTIFICACIÓN de PELIGROS,


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Rev. Nº 01 EVALUACIÓN de RIESGOS

INDICE

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. RESPONSABILIDADES

4. DEFINICIONES

5. MODO OPERATIVO

6. REGISTROS ASOCIADOS

PREPARADO POR : APROBADO POR :


Cargo Asesor HSEQ Cargo Representante Gerencia
Nombre Mauricio Ruiz Añasco Nombre Drago Peric Barraza
Fecha 21/02/2022 Fecha 22/02/2022

Firma Firma
PROCEDIMIENTO

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1. OBJETIVO

El propósito de este procedimiento es entregar la metodología para la identificación de los peligros,


así como la evaluación y control de los riesgos en los aspectos de calidad, seguridad, salud y
medioambientales asociados a las actividades, productos y/o servicios de PERIC LTDA.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable en todas las áreas y actividades de la organización, tanto para
actividades rutinarias, no rutinarias, nuevas y de emergencia, tanto para el personal propio de la
Empresa, así como a contratistas y visitas.

3. RESPONSABILIDADES

Representante de la Gerencia:
 Aprobar el presente procedimiento

Asesor Prevención de Riesgos:


 Impulsar la aplicación de este procedimiento
 Asesorar el proceso de identificación y evaluación de los riesgos

Encargado taller:
 Apoyar en el proceso de identificación de los aspectos y peligros de sus actividades en su
área, según le sea solicitado.

Trabajadores:
 Participar en el proceso de identificación y evaluación de los riesgos, según le sea
solicitado por su Jefe de Área y/o Supervisor.

El Comité Paritario es responsable de:


 Participar en el proceso de identificación y evaluación de los riesgos relacionados con la
seguridad y la higiene laboral.
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4. DEFINICIONES

4.1 Accidente: Acontecimiento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesiones, averías u
otras pérdidas.
4.2 Ambiente de trabajo: Conjunto de factores físicos, químicos, biológicos, organizacionales,
sicosociales y culturales que rodean e interactúan con una o más personas en su espacio de
trabajo (Contexto en el que se realiza el trabajo).
4.3 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organización que
puede interactuar con el medio ambiente.
4.4 Aspecto Ambiental Significativo: Es aquel aspecto ambiental que será gestionado por la
empresa, corresponde a los que han sido evaluados con el mayor valor a través del método
integrado; como también a aquellos que la gerencia defina como tal.
4.5 Enfermedad profesional: Es la contraída como resultado de factores causales inherentes o
presentes en la actividad laboral y reconocida como tal en la legislación vigente.
4.6 Equipo: cualquier máquina, aparato, instrumento o combinación de estos, utilizado en el
trabajo.
4.7 Evaluación del riesgo: proceso general que consiste en estimar la magnitud del riego y decidir
si éste es o no tolerable.
4.8 Higiene y Seguridad: condiciones y factores del lugar de trabajo que inciden el bienestar de
los trabajadores permanentes y temporales, personal de contratistas, clientes, visitantes y
cualquier otra persona.
4.9 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, ya sea beneficioso o adverso, que es el
resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de la Empresa.
4.10 Incidente: evento que deteriora o podría deteriorar la eficiencia operacional, origina o posee el
potencial para producir un accidente, enfermedad profesional, daño a la propiedad o.
4.11 Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una organización, incluyendo aire, agua, suelo,
recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y la interrelación entre estos elementos. (SGA)
4.12 No conformidad: Incumplimiento de un requisito
4.13 Operación Anormal: Es aquella que considera las paradas y puesta en marcha de la planta así
como las mantenciones programadas.
4.14 Operación Normal: Es aquella condición que considera la operación normal y a régimen.
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4.15 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o


combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones
y administración.
4.16 Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño de la
organización (los dueños, los clientes, los empleados, las autoridades y la comunidad).
4.1 Peligro: Fuente potencial de un daño en términos de lesión o enfermedad a personas, daño a la
propiedad, daño al entorno del lugar de trabajo, o una combinación de estos..
4.2 Política Integrada: declaración de los compromisos y principios valóricos de la organización,
con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
4.3 Prevención: conjunto de actividades o medidas adoptadas o preestablecidas, en todas las fases
de actividad de la organización, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del
trabajo.
4.4 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de las
consecuencias de éste
4.5 Riesgo residual: Riesgo remanente después de haber tomado medidas de seguridad
4.6 Riesgo tolerable: riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser soportado por la
organización, sobre la base de las obligaciones legales y su propia Política Integrada.
4.7 Seguridad: Ausencia de riesgo inaceptable.
4.8 Valoración de riesgo: proceso para estimar la magnitud del riesgo y tomar decisiones acerca
del riesgo es tolerable o no, considerando factores tales como, socioeconómicos, ergonómicos,
sicosociales, técnicos, aspectos ambientales, etc.

5. MODO OPERATIVO

5.1 Generalidades

El proceso de identificación de los peligros, evaluación de los riesgos y determinación de los


controles consiste, básicamente, en identificar los peligros y evaluar los riesgos (de calidad,
seguridad, salud y medioambientales) asociados a cada actividad que se realiza en la Empresa,
asignándole a éstos, un valor numérico que represente el grado de criticidad de los mismos.

La evaluación mencionada deberá considerar las actividades rutinarias, las no rutinarias, los
trabajadores de planta, contratistas, visitas, el entorno territorial, el medioambiente, cambios en la
organización, cambios en el Sistema de Gestión y cumplimiento de obligaciones legales.

5.2 Evaluación de los Riesgos


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Para efectuar la Evaluación de Riesgos, lo primero que debe hacerse es identificar todas las
actividades que se realizan en la Empresa asociando a cada una de ellas los peligros existentes, los
riesgos asociados y las consecuencias que puedan provocar la ocurrencia de accidentes, tanto en
aspectos de calidad, seguridad, salud y medioambiente. También se identifican los actuales sistemas
de control utilizados.

Una vez realizado lo anterior, se determina el valor del riesgo residual considerando tres aspectos:
frecuencia de la actividad, probabilidad de un incidente o exposición a agentes y sus consecuencias.

El factor frecuencia de la actividad representa la periodicidad con la que se realiza la actividad.

El factor exposición se refiere al tiempo en el trabajador está expuesto a un agentes (como ruido,
polvos, humos, radiación, etc.) y que pueda afectar a su salud.

El factor probabilidad se refiere a la frecuencia con que se produce un accidente, incidente, impacto
ambiental o no conformidad.

Finalmente, el factor consecuencia se refiere al impacto que se produce, una vez ocurrido un
accidente, incidente, impacto ambiental o no conformidad, en término de personas, bienes, imagen,
económicas, etc.

5.2.1 Valorización del Riesgo

La valorización del riesgo consiste en asignar, para cada uno de los riesgos identificados
anteriormente, un valor numérico a los factores de frecuencia, exposición, probabilidad y
consecuencia para, luego, realizar la multiplicación de ellos. De esta forma, los niveles de riesgo
residual se calcularán considerando la siguiente formula:

R = (Fp ó Fe) X (Fc) X (Ff)

Donde

Rr = Riesgo: es el valor numérico que resulta de la aplicación de la fórmula matemática anterior


Ff = Factor de frecuencia
Fc = Factor de Consecuencia
Fe = Factor de Exposición (para evaluación de riesgos de salud)
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Fp = Factor de Probabilidad (para evaluación de riesgos de seguridad)

Para la determinación de los factores deberá tenerse presente las condiciones actuales en las que se
realizan las actividades, los antecedentes históricos, los requerimientos legales y la Política Integrada
de la Empresa.

Además de las consecuencias mencionadas anteriormente, se deberá considerar el costo asociado


con la ocurrencia de un incidente, al momento de determinar el factor de consecuencia.

5.2.2 Valorización del Riesgo Residual.

Al momento de aplicar la medida correctiva ( primaria ) se genera un riesgos residual el cual


también se debe controlar este riesgo y se debe evaluar utilizando las mismas tablas de factores.

Para ello en la matriz de riesgo se incorpora nuevas columnas en las que se indica el riesgo de la
medida correctiva, el incidente potencia, la nueva evaluación, revalorización y para la aplicación de
medida preventiva que reduzca el riesgo de la anterior

5.2.3 Tablas de Factores

Los valores a aplicar para la evaluación de los riesgos se muestran en las tablas siguientes:
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5.3 Clasificación de los niveles de criticidad


Cada uno de los riesgos evaluados se clasificarán, de acuerdo al valor numérico obtenido, en las
categorías de tolerables, moderado e intolerable.
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Rango de evaluación Nivel de Criticidad Acción a realizar


Un nivel de riesgos tan bajo que
basta con los sistemas actuales
< ó = 10 Tolerable de control.
Se debe hacer esfuerzos
adicionales a los actuales para
lograr, reducciones adicionales
11 -- 270 Moderado de riesgo
Un nivel de riesgo tal que
requiere de acciones significativas
>270 Intolerable para reducir su magnitud

5.4 Estrategias de control de los riesgos

Para realizar el control de los riesgos, PERIC LTDA. ha definido una estrategia en la que se
priorizan las opciones en un orden decreciente, de la siguiente forma:

Control Definioción
Políticas, Procedimientos de Trabajo, Reglas, Capacitación,
Administrativo
Manejo de Procedimientos, Seguros, etc.
Eliminar Buen Diseño, Diferente Método, etc.
Sustituir Uso de materiales menos peligrosos
Distancia física de la fuente del peligro, tiempo de
Separación
exposición, control independiente o monitoreo
Guardas, Barreras, Ventilación, Fallas-Seguras, Alarmas,
Ingeniería
paradas, etc.
Respuesta a Planes de Contingencia - Requerimiento riesgos de altas
Emergencias consecuencias
EPP Equipo de Protección Personal


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 Control administrativo: Esta alternativa, que consiste en la colocación de protecciones a los


equipos (que sirvan como barreras físicas que impidan el acceso de las personas a las fuentes
de los peligros), señalizaciones visuales o auditivas (para advertir sobre los riesgos) o controles
administrativos (que permitan tener un control de los riesgos para anticiparse a posibles
incidentes).
 Eliminación: Esta alternativa es la primear opción a considerar y consiste en la eliminación de
la fuente de peligro.
 Sustitución: Como segunda opción, la alternativa será sustituir la fuente por una de menor
nivel de riesgos.
 Separación: Consiste en distanciar al personal expuesto del agente contaminante de tal forma
que no produzca incidentes.
 Controles de Ingeniería: Cuando no sea posible la sustitución, se efectuarán cambios en los
métodos de trabajo, procedimientos, etc.
 Respuesta de Emergencia: Actuar de tal forma que deben ser detenidas las operaciones, hasta
que la situación sea de carácter normal para el trabajo.
 Uso de Elementos de Protección Personal (EPP): Esta es la última alternativa a usar y se
optará por ella cuando no ha sido posible implementar alguna de las anteriores.

5.5 Registros
Toda la información generada en el proceso de identificación de peligros y evaluación y control de
riesgos será registrada en la planilla “Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos”. Habrá una
planilla para Calidad, otra para Seguridad y Salud y una para Medioambiente.

5.6 Trabajos de Contratistas y Personal Externo

Los Proveedores de Servicios que realicen trabajos dentro de las dependencias de la Empresa serán
informados, mediante una inducción, de los riesgos propios de la Empresa.

En relación con los riesgos asociados a la actividad propia del Contratista, éste deberá completar el
formulario “Hoja de Análisis de Riesgos (HAR)” y entregarla al Asesor en Prevención de Riesgos
para su evaluación y aprobación.
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5.7 Aprobaciones

La Matriz de Riesgos de Seguridad y Salud Laboral serán firmados por el Asesor del Sistema
Integrado y el Gerente General.

Las Matrices de Riesgos asociados con la calidad y el Medio Ambiente, serán firmados por el Asesor
del Sistema Integrado y el Gerente General.

5.8 Actualización o cambios

Las Matrices de Riesgos serán actualizadas en los siguientes casos:


 Resultados de inspecciones, investigación de accidentes, incidentes, no conformidades
 Resultados de auditorías.
 Resultados de revisión gerencial.
 Modificaciones, ampliaciones
 Desarrollo de nuevos proyectos.
 Incorporación de nuevos equipos, procesos o métodos de trabajo.
 Modificación de la ley o normativas aplicables.

6 REGISTROS ASOCIADOS

Anexo 1: Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos

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