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MANTENIMIENTO Y IDENTIFICACION DE CODIGO: PR-SST-04

PINTURAS GD S.A.S. PELIGROS, VALORACION DE VERSION: 01


NIT 900.650.721-5 RIESGOS FECHA: 01 ENERO 2020

1. OBJETIVO

Identificar los peligros, valorar los riesgos asociados a las actividades técnicas y
administrativas de la empresa que puedan afectar la salud de los trabajadores,
con el fin de controlar y minimizar los riesgos, determinando medidas de control
correspondientes a cada caso.

2. ALCANCE

Este procedimiento abarca cada uno de los procesos, etapas y actividades


técnicas y administrativas, rutinarias y no rutinarias que realiza el personal de
MANTENIMIENTO Y PINTURAS GD S.A.S, sus colaboradores y visitantes, como
también las actividades derivadas de los compromisos contractuales.

3. DEFINICIONES

 Acción. Son las actividades requeridas que se realizan en una organización

 Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de un proceso de la


organización, se ha planificado y es estanderizable

 Actividad no rutinaria. Actividad interna o externa que no se ha planificado ni


estandarizado, dentro de un proceso de organización o actividad que la
organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución

 Actividad de emergencia. Actividad que se presenta cuando hay una alteración


parcial o total de las actividades rutinarias o normales desarrolladas por la
empresa, ocasionada por la ocurrencia de un evento que genera un riesgo o
impacto ambiental

 Actividad en Condiciones Normales (CN): Actividad que se realiza de manera


habitual dentro de las operaciones de la empresa y se referencia para la
evaluación de los impactos ambientales

 Actividad en Condiciones Anormales (CA): Actividad relacionada directa o


indirectamente a las operaciones habituales de la empresa, que es planificada,
programada y previsible; que sirve como apoyo para que una actividad se
preste en condiciones normales tales como un mantenimiento, una parada,
una limpieza, etc.

 Accidente de trabajo. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte

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 Amenaza. Fenómeno natural o provocado por la actividad humana, cuya


ocurrencia es peligrosa para las personas, propiedades, instalaciones y
ambiente

 Análisis de riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y


determinar el nivel del riesgo

 Consecuencia. Resultados en términos de lesión o enfermedad, de la


materialización de un riesgo expresado cualitativa o cuantitativamente

 Diagnóstico de condiciones de trabajo. Resultado del procedimiento


sistemático para identificar, localizar y valorar aquellos elementos, peligros o
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores

 Diagnóstico de condiciones de salud. Resultado del procedimiento sistemático


para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico,
psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de
morbilidad de la población trabajadora” (Decisión 584 de la Comunidad Andina
de Naciones)

 Efecto. Es el proceso físico, biótico, económico o social, que es activado,


suspendido o modificado por las acciones en una organización o proyecto

 Efecto posible. La consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño


al equipo, al proceso o a la propiedad) que puede llegar a generar un riesgo
existente en el lugar de trabajo

 Elemento de Protección Personal (EPP). Dispositivo que sirve como barrera


entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona

 Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable, que surge,


empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada
con el trabajo o ambas

 Enfermedad Laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la


exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en
el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar

 Equipo de protección personal. Dispositivo que sirve como medio de


protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la
interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas

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 Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel de asociado al nivel de


probabilidad y el nivel de consecuencia

 Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con


los peligros

 Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir


sus características

 Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o


pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o
víctima mortal

 Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Herramienta de


gestión de la prevención de riesgos utilizada para identificar los peligros y
evaluar los riesgos asociados a tareas específicas, permitiendo asignarle una
valoración del riesgo a cada actividad realizada y determinando medidas de
intervención necesarias

 Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la


ocurrencia de incidentes
 Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias

 Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el


conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles
incidentes y (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un
lugar de trabajo

 Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta


en un tiempo determinado durante la jornada laboral

 Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de


exposición

 Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo (véase Riesgo) resultante del producto


del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia

 Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de


enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos

 Personal expuesto. Número de personas que están en contacto con peligros

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 Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y


pueda producir consecuencias

 Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,


las cuales transforman elementos de entrada en resultados

 Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o


exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede
ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es)

 Riesgo Aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización


puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en
seguridad y salud ocupacional

 Sistema de gestión La parte del sistema de gestión que incluye la estructura


organizacional, planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas,
procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, llevar a
efecto, revisar y mantener la política de seguridad, salud de una organización

 Valoración de los riesgos. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de


un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes,
y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no

4. CONSIDERACIONES GENERALES

La identificación de peligros descrita en este procedimiento se deberá realizar


cada vez que se presenten cambios o modificaciones en los requisitos legales que
apliquen a la identificación, por cambios en los procesos o subprocesos de la
organización, cuando se identifiquen peligros no contemplados (por ejemplo,
como resultado del análisis de causas de los accidentes de trabajo), cuando se
especifique contractualmente. En caso que producto de la identificación de una
acción correctiva y/o preventiva se determine un nuevo peligro y/o aspecto que ha
cambiado, o la necesidad de implementar nuevos controles o medidas, se deberá
realizar una revisión de acuerdo a la metodología propuesta en este
procedimiento. Como mínimo se deberá realizar una revisión semestral de las
matrices y de la efectividad de los controles y medidas establecidas para disminuir
la probabilidad de la ocurrencia de un incidente, enfermedad. Teniendo en cuenta
los requerimientos contractuales (clientes o terceros).

Cuando se presente el desarrollo de actividades que no sean rutinarias y que se


establece como algo temporal, la empresa deberá aplicar el procedimiento de
análisis de riesgos, como un mecanismo para la identificación de peligros que
dinamiza e integra a todos los procesos y niveles de la organización.

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MANTENIMIENTO Y PINTURAS GD S.A.S también utilizará otros mecanismos


para la identificación continua de los peligros y la valoración de los riesgos, como
son las inspecciones, el análisis de causalidad de las investigaciones de
incidentes, reportes de actos y condiciones inseguras, resultados de los análisis
de simulacros y análisis de las implementaciones de acciones correctivas y/o
preventivas que surjan por los procesos de su identificación.

Una vez al año se deberá realizar una validación de este procedimiento de


identificación por un grupo de colaboradores de distintas disciplinas, los cuales
tendrán como objetivo la validación de todo el proceso de identificación y
valoración de peligros MANTENIMIENTO Y PINTURAS GD S.A.S y sus partes
interesadas.

La identificación de peligros trascenderá a las partes interesadas (colaboradores,


clientes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consorcios) de la organización
como herramienta estratégica para asegurar que el sistema trasciende de manera
positiva en todos sus actores.

Los requisitos legales aplicables para la mitigación de peligros serán


contemplados mediante el formato “Matriz de requisitos legales. Para relacionar de
forma directa los requisitos legales y la identificación de peligros, la matriz
describirá las normas de acuerdo a los riesgos aplicables a la organización.

Si surgen cambios en las condiciones de trabajo, se identifica un nuevo peligro en


los procesos o se reportan cambios en los riesgos públicos, se deberán desarrollar
los controles operacionales de manera inmediata que mitiguen la probabilidad de
ocurrencia de un evento adverso.

Una vez identificados los peligros asociados a las actividades de la empresa es


necesario dar una valoración a cada uno con el fin de obtener datos objetivos,
definir un orden de prioridades y establecer medidas de intervención
oportunamente. Los riesgos que generan accidentes o enfermedades de origen
laboral serán los primeros a tratar.

Los resultados de este proceso de identificación, valoración y determinación de


controles serán comunicados por los mecanismos establecidos por el sistema.

4.1. MATRIZ DE PELIGROS

Para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de


controles, se tomó como referencia lo descrito en la Guía Técnica Colombiana
GTC 45 Versión 2012, la cual establece un marco integrado de principios,
prácticas y criterios para la implementación en la identificación de peligros y la
valoración de riesgos, en el marco de la gestión de los riesgos de seguridad y

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salud en el trabajo. Esta metodología ofrece un modelo claro y consistente para la


gestión del riesgo de seguridad y salud en el trabajo, sus procesos y sus
componentes. Una vez adoptada la metodología el Coordinador de SST realizá
una revisión de la valoración del riesgo en lo referente a la determinación del nivel
y la aceptabilidad del mismo, encontrando que la metodología propuesta por la
GTC 45 es apropiada para los requerimientos de la empresa. Sin embargo, fue
necesario realizar ajustes en los valores propuestos para la aceptabilidad del
riesgo.

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5. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

No
ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS
.
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS, LUGARES, ACTIVIDADES Y
TAREAS

La primera actividad consiste en realizar una identificación de procesos,


subprocesos, lugares, actividades y tareas para lo cual se debe tener
en cuenta los siguientes pasos:
Matriz de
1. Identifique en primera instancia los procesos involucrados en la
identificación de
matriz de riesgos, teniendo como referencia el mapa de procesos de
peligros,
la empresa
evaluación de
2. Identifique los lugares donde se realizan las actividades inherentes
riesgos y
al proceso que corresponda.
1. Coordinador de SST determinación de
3. Teniendo en cuenta los pasos anteriores, se validan las actividades
controles.
que se desarrollan dentro de cada proceso y posteriormente se
clasifican las tareas que genera cada actividad.
Guía Técnica
4. Determine si la tarea es de tipo rutinaria, no rutinaria o de
Colombiana GTC
emergencia: teniendo claridad del tipo de actividades identificadas;
45 V.2012
para tal fin, se tendrá en cuenta la periodicidad de la tarea, tiempos
y frecuencias en las cuales se realizan.
Para determinar si el tipo de actividad es de Emergencia, tenga en
cuenta que ésta sólo se marca cuando se presenta una alteración
parcial o total de las actividades rutinarias que desarrolla la
empresa, ocasionada por la ocurrencia de un evento que genera un
peligro.
2. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PELIGROS Coordinador de SST Matriz de
identificación de
Paso siguiente se debe realizar una identificación, descripción y peligros

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ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS
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clasificación de los peligros que aplican a cada actividad identificada
para ello tenga en cuenta que debe diligenciar cada casilla de la matriz
según los siguientes criterios:

1. Descripción del peligro: identificada la situación de daño directo o


potencial, se continúa el proceso de descripción, con el fin que el
personal interesado en los procesos, conozca cuales son las
condiciones a las cuales se encuentran expuesto dentro de la tarea
que desarrolla.
Como medida complementaria, se tendrá en cuenta la identificación
de un nuevo peligro obtenido de las mediciones higiénicas que se
evaluación y
realicen antes de iniciar las actividades en cada proyecto. Estas
control del riesgo.
mediciones se harán al inicio de los proyectos en los que de
acuerdo a la identificación de los procesos, lugares, actividades y
tareas, así lo ameriten.
Guía Técnica
2. Clasificación de peligros: para este ejercicio se toma como
Colombiana GTC
referencia el Anexo A de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 V.
45 V.2012
2012, con la finalidad de identificar el tipo de peligro, evaluación y
control del riesgo, y se pueda clasificar cualquier situación dentro de
los diferentes grupos que hace referencia la guía técnica.
3. Verificación de los controles existentes: teniendo en cuenta la
inspección realizada, se incluyen dentro de la matriz de
identificación de peligros evaluación y control del riesgo, los
controles existentes que se encuentran implementando para
contrarrestar el peligro.
4. Efectos posibles: en esta casilla se debe establecer como pueden
ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta y cuál es
el daño que puede llegar a ocurrir.
3. DETERMINE NIVEL DE DEFICIENCIA Coordinador de SST Matriz de

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.

Para determinar el Nivel de Deficiencia (ND), la evaluación de riesgos y


determinación de controles, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones de sus escalas:

Valor de ND (10): lo denomina la Guía como “Se ha(n) detectado


peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o
consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos”. identificación de
peligros
Valor de ND (6): lo denomina como “Se ha(n) detectado algún(os) evaluación y
peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), o la control del riesgo.
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o
ambos.” Guía Técnica
Colombiana GTC
Valor de ND (2): lo denomina como “Se han detectado peligros que 45 V.2012
pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor
importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes es moderada, o ambos.”

No se asigna valor: “No se ha detectado consecuencia alguna, o la


eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o
ambos. El riesgo está controlado.”

DETERMINE NIVEL DE EXPOSICIÓN Matriz de


identificación de
4. Para determinar el Nivel de Exposición (NE), la evaluación de riesgos y Coordinador de SST peligros
determinación de controles, teniendo en cuenta las siguientes evaluación y
consideraciones de sus escalas: control del riesgo.

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.

Nivel de Exposición Continuo (EC), valor de NE: 4. La situación de


exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo
prolongado durante la jornada laboral.

Nivel de Exposición Frecuente (EF), valor de NE: 3. La situación de


exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por
Guía Técnica
tiempos cortos.
Colombiana GTC
45 V.2012
Nivel de Exposición Ocasional (EO), valor de NE: 2. La situación de
exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un
periodo de tiempo corto.

Nivel de Exposición Esporádica (EE), valor de NE: 1. La situación de


exposición se presenta de manera eventual.
DETERMINE EL NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)

Para determinar el Nivel de Probabilidad (NP) utilice los valores


Matriz de
determinados del Nivel de Deficiencia (ND) y de Exposición (NE) y
identificación de
desarrolle la siguiente fórmula:
peligros
evaluación y
NP = ND x NE
5. Coordinador de SST control del riesgo.
Para determinar el resultado del Nivel de Probabilidad (NP).
Guía Técnica
Colombiana GTC
Muy Alto: entre 40 y 24
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Alto: entre 20 y 10
Medio: entre 8 y 6
Bajo: entre 4 y 2

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DETERMINE EL NIVEL DE CONSECUENCIA (NC)

Para determinar el Nivel de consecuencia (NC) la evaluación de riesgos


Matriz de
y determinación de controles, teniendo en cuenta los siguientes
identificación de
criterios:
peligros
evaluación y
100: hace referencia que la peor consecuencia es: “Muerte”.
6. Coordinador de SST control del riesgo.
60: hace referencia que la peor consecuencia es: “Lesiones o
enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o
Guía Técnica
invalidez)”.
Colombiana GTC
25: hace referencia que la peor consecuencia es: “Lesiones o
45 V.2012
enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT)”.
10: hace referencia que la peor consecuencia es: “Lesiones o
enfermedades que no requieren incapacidad”.
DETERMINE EL NIVEL DEL RIESGO

Para evaluar el Nivel de Riesgo (NR) se debe determinar la siguiente


fórmula: Matriz de
NR = NP x NC identificación de
peligros
Para determinar el Nivel de Riesgo (NR) es la evaluación de riesgos y Área de Salud evaluación y
determinación de controles y para interpretar su significado utilice la Laboral control del riesgo.
Tabla número 7 del mismo anexo.
Guía Técnica
4000 y 2000: I No Aceptable Colombiana GTC
1999 – 501: II No Aceptable o Aceptable con control especifico 45 V.2012
500 – 101: III Mejorable
100 – 0: IV Aceptable

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.

Matriz de
DILIGENCIE LOS CRITERIOS PARA LOS CONTROLES identificación de
peligros
Para este paso Mantenimiento y Pintura Gd S.A.S tomará en cuenta el evaluación y
criterio de personal expuesto en cada actividad descrita; es de allí que control del riesgo.
se procede a determinar cuáles van a ser los controles que se van a
Área de Salud
7. implementar. Tenga en cuenta al implementar controles, evidenciar Matriz de
Laboral
como control las mediciones higiénicas realizadas. Requisitos
legales
También se deberá evidenciar si el criterio analizado cuenta con
requerimiento legal; por lo anterior se requiere tener en cuenta el Guía Técnica
formato “Identificación de requisitos legales”. Colombiana GTC
45 V.2012
DETERMINE LAS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Para el diseño de medidas de intervención se establece el siguiente Matriz de


criterio jerárquico de controles: identificación de
peligros
 Controles por Eliminación evaluación y
Área de Salud
8.  Controles por Sustitución control del riesgo.
Laboral
 Controles de ingeniería
 Controles Administrativos y/o Señalización Guía Técnica
 Elementos de Protección Personal Colombiana GTC
45 V.2012
Estas medidas deben estar asociadas a los controles establecidos por
el sistema de gestión de MANTENIMIENTO Y PINTURAS GD S.A.S.
9. OBSERVACIONES Área de Salud Matriz de

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identificación de
peligros
evaluación y
Si se establece necesario, diligencie la casilla de observaciones
control del riesgo.
referenciando información útil para gestionar el riesgo que se está Laboral
trabajando.
Guía Técnica
Colombiana GTC
45 V.2012
SOCIALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO

Una vez realizadas las etapas en donde se tengan identificados y


priorizados los riesgos y peligros, se lleva a cabo la implementación de Jefes de áreas
programas, procedimientos, instructivos, planes y actividades Medios de
10.
diseñadas por el sistema para disminuir la probabilidad de la ocurrencia Área de Salud comunicación
de accidentes o enfermedades de origen laboral. Laboral

La matriz debe ser difundida a todas las partes interesadas mediante


los mecanismos de información que tiene establecido el sistema.

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6. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

 Plan SG-SST
 Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación
de controles.
 Inspección e identificación de peligros
 Matriz de Requisitos legales y de otra índole
 Matriz de comunicación
 Guía Técnica Colombiana GTC 45, Versión 2012

ANEXO 1. ESCALAS Y CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE RIESGOS

Tabla número 1. Determinación del nivel de deficiencia (ND)

NIVEL DE VALOR DE
SIGNIFICADO
DEFICIENCIA ND
Se ha (n) detectado peligro (s) que
determina(n) como posible la generación de
Muy Alto incidentes o consecuencias muy
10
(MA) significativas, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es nula o no existe, o ambas.
Se ha (n) detectada algún (os) peligro (s)
que pueden dar lugar a consecuencias
Alto (A) 6 significativa (s), o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es baja, o
ambas.
Se han detectado peligros que pueden dar
lugar a consecuencias poco significativas o
Medio (M) 2 de menor importancia, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes
es moderada, o ambas.
No se ha detectado consecuencia alguna, o
No se la eficacia del conjunto de medidas
Bajo (B)
asigna valor preventivas existentes es alta, o ambas. El
riesgo está controlado.

Tabla número 2. Determinación del nivel de exposición (NE)


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NIVEL DE VALOR DE
SIGNIFICADO
EXPOSICIÓN NE
La situación de exposición se presenta sin
Continua (EC) 4 interrupción o varias veces con tiempo
prolongado durante la jornada laboral.
La situación de exposición se presenta
Frecuente
3 varias veces durante la jornada laboral por
(EF)
tiempos cortos.
La situación de exposición se presenta
Ocasional
2 alguna vez durante la jornada laboral y por
(EO)
un período de tiempo corto.
Esporádica La situación de exposición se presenta de
1
(EE) manera eventual.

Tabla número 3. Determinación del nivel de probabilidad (NP)

NIVEL DE NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)


PROBABILIDAD 4 3 2 1

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10


NIVEL DE
DEFICIENCIA 6 MA-24 A-18 A-12 M-6
(ND)
2 M-8 M-6 B-4 B-2

Tabla número 4. Significado de los diferentes niveles de probabilidad (NP)

NIVEL DE
VALOR DE NP SIGNIFICADO
PROBABILIDAD
Situación deficiente con exposición
continua o muy deficiente con
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 exposición frecuente. Normalmente la
materialización del riesgo ocurre con
frecuencia.
Situación deficiente con exposición
frecuente u ocasional, o bien
situación muy deficiente con
Alto (A) Entre 20 y 10 exposición ocasional o esporádica.
La materialización del riesgo es
posible que suceda varias veces en
la vida laboral.
Medio (M) Entre 8 y 6 Situación deficiente con exposición
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esporádica o bien situación mejorada
con exposición continuada o
frecuente. Es posible que suceda el
daño alguna vez.
Situación mejorable con exposición
ocasional o esporádica, o situación
sin anomalía destacable con
Bajo (B) Entre 4 y 2
cualquier nivel de exposición. No es
esperable que se materialice el
riesgo, aunque puede ser concebible.

Tabla número 5. Determinación del nivel de consecuencia (C)

NIVEL DE SIGNIFICADO
VALOR NC
CONSECUENCIAS DAÑOS PERSONALES
Mortal o catastrófico (M) 100 Muerte (s)
Lesiones o enfermedades graves
Muy grave (MG) 60 irreparables (incapacidad permanente
parcial o invalidez)
Lesiones o enfermedades con
Grave (G) 25
incapacidad laboral temporal (ILT)
Lesiones o enfermedades que no
Leve (L) 10
requieren incapacidad

Tabla número 6. Determinación del nivel del riesgo (NR)

NIVEL DE RIESGO NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)


NR = NP x NC 40-24 20-10 8-6 4-2
I
I 2000 II II
100
4000-2400 II 800-600 400-200
1000
NIVEL
I 2400 III III 240
DE 60 II 1200-600
II 1440 480 - 360 III 120
CONSECUENCIA
S (NC) II III III IV
25
1000-600 500 -250 200 -150 100 -50
III III 200 IV IV 40 / IV
10
400-240 IV 100 80-60 20

Tabla número 7. Significado del Nivel del Riesgo (NR)

VALOR DE
NIVEL DE RIESGO SIGNIFICADO
NR
I 4000 - 2000 Situación crítica. Suspender actividades
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VALOR DE
NIVEL DE RIESGO SIGNIFICADO
NR
hasta que el riesgo esté bajo control.
Intervención urgente.
Corregir y adoptar medidas de control de
inmediato. Suspenda actividades cuando el
II 1999 - 501
riesgo esté por encima de 501 para que se
adopten controles inmediatos.
Mejorar si es posible. Sería conveniente
III 500 - 101
justificar la intervención y su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existentes,
pero se deberían considerar soluciones o
IV 100 - 0 mejoras y se deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que el riesgo aún
es aceptable.

Tabla número 8. Aceptabilidad del riesgo

NIVEL DE RIESGO SIGNIFICADO


I No aceptable
No aceptable o aceptable con control
II
específico
III Mejorable
IV Aceptable

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