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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS Y


MATERIALES DE LA OMA

Principio de procedencia:
Clave: GIVC-1.0-12-353 Versión: 01 Fecha: 01/11/2019 Página: 1 de 6
5103-194.

1. Nombre de la Organización de Mantenimiento:

2. Dirección:

3. Nombre del gerente responsable:

4. N° del certificado de la OMA: 5. Fecha de inicio: Fecha de finalización: 6. Teléfono:

7. Inspector responsable de la vigilancia:

8. Inspectores:

1. EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

12. Orientación para el 13.Estado de


9. Referencia 10. Pregunta del requisito 11. Respuesta
examen de la pregunta Implantación / IdR 14.Pruebas/Notas/ Comentarios
del requisito
RAC 145-1. ¿Tiene disponible la  Sí  Satisfactorio / (0)
145.320 (a) OMA el equipamiento,  No  Verificar de acuerdo a la
 No satisfactorio / (1)
herramientas y materiales para última lista de capacidades
realizar cualquier trabajo de que la OMA cuenta con el  No aplicable
mantenimiento de acuerdo a su equipamiento necesario para
lista de capacidades? realizar los trabajos indicados
en ella.
 Verificar que el equipamiento
indicado en el punto anterior
es el establecido por el Estado
de diseño.
 En caso de que el
equi pam i en to sea fabricado
por la OMA, verificar que éste
cumpla con los estándares
indicados por el Estado de
diseño y hayan sido
aprobados por la UAEAC.
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Principio de procedencia:
Clave: GIVC-1.0-12-353 Versión: 01 Fecha: 01/11/2019 Página: 2 de 6
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Referencia Pregunta del requisito Respuesta Orientación para el examen de la Estado de Implantación Pruebas/Notas/Comentarios
pregunta del requisito / IdR

 Verificar los registros y toda la


documentación relacionada a las
herramientas que haya fabricado
la OMA. Asimismo, verificar la
documentación de aceptación
de dichas herramientas por
parte de las AAC de los Estados
que emitieron un certificado y
lista de capacidades a la OMA.
 Verificar de acuerdo a la lista de
capacidades y sus alcances que
la OMA mantenga las
herramientas necesarias para
realizar los trabajos aprobados.
 Verificar que las herramientas
indicadas en el punto anterior
correspondan a lo establecido
por el Estado de diseño.

 En el caso de que las


herramientas sean fabricadas
por la OMA, verificar que éstas
cumplan con los estándares
indicados por el fabricante.

 Verificar que los materiales


utilizados por la OMA durante la
ejecución de los trabajos
realizados desde la certificación
o la última vigilancia sean
trazables. En caso de existir
dudas solicite evidencias de
trabajos anteriores hasta 2 años
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Principio de procedencia:
Clave: GIVC-1.0-12-353 Versión: 01 Fecha: 01/11/2019 Página: 3 de 6
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Referencia Pregunta del requisito Respuesta Orientación para el examen de la Estado de Implantación Pruebas/Notas/Comentarios
pregunta del requisito / IdR

 Verificar los controles existentes


desde la última inspección
efectuada por la UAEAC, a los
materiales utilizados en los
trabajos efectuados por la OMA.

RAC 145-2. ¿Cumple la OMA lo  Sí  Verificar la existencia de este  Satisfactorio / (0)


145.320 (b) establecido en el programa de programa de calibración para  No satisfactorio / (1)
 No
calibración para los equipos y cada equipo y herramienta en  No aplicable
herramientas que lo requieran? particular que lo requiera.
 Verificar como se cumple el
control de este programa.
 Verificar que se cumpla con el
procedimiento de registros de
calibraciones y con los están-
dares utilizados, y que sean
conservados durante la vida útil
del equipo y herramienta o dos
(2) años desde su última
calibración, lo que ocurra último.
 Verificar que los estándares
requeridos para la calibración
sean aceptables para la UAEAC,
verificar los documentos que así
lo indican.
 Verificar que la frecuencia de
calibración definida asegure la
correcta operación y precisión
de estos equipos y
herramientas.
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2. VIGILANCIA A EVENTOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL QUE CAUSAN ACCIDENTES O INCIDENTES SERIOS

Referencia Pregunta del requisito Respuesta Orientación para el examen de la Estado de Implantación Pruebas/Notas/Comentarios
pregunta del requisito / IdR

Memorando ¿Se está controlando la  Sí  Leer y conocer todos los  Satisfactorio / (0)
5000.082 – implementación de las  No informes de accidentes e
 No satisfactorio / (1)
2019002953 recomendaciones emanadas incidentes graves que han sido
fallados por el Consejo de  No aplicable
del Consejo de Seguridad
Aeronáutico, en cumplimiento Seguridad Aeronáutica, desde
de las directrices del Programa 2010 a la fecha, así como
de Seguridad Operacional del mantenerse actualizado con
Estado? todos aquellos que se emanen
de dicho ente a partir de la
fecha.
 Identificar si se ha dado
cumplimiento a las instrucciones
normativas que atañen a cada
uno de los Inspectores de
Aeronavegabilidad, en las
Organizaciones de
Mantenimiento Aprobado (OMA)
a las cuales aplica cada una de
las recomendaciones que hacen
parte de cada informe, incluido
en el plan anual de inspección,
coordinado con los respectivos
jefes o coordinadores de Grupo.
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15. OBSERVACIONES

I
Nota. - El inspector de Seguridad Operacional puede usar este espacio para anotar las observaciones que estime apropiadas (agregar la cantidad de hojas, según se
requiera).

IdR por cumplimiento reglamentario detectado en el proceso de Inspección: Alto: Medio: Bajo:

________________________________________________________
Nombre y firma Inspector de Aeronavegabilidad de la UAEAC.
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Instrucciones para el llenado de la lista de verificación


Con el objeto de lograr un documento legible y facilitar la adecuada interpretación por parte del Inspector de Aeronavegabilidad en el registro de la lista de verificación, se proporciona
la siguiente instrucción:

Casilla 1 El nombre completo de la Organización de Mantenimiento.


Casilla 2 Dirección completa donde está ubicada la Organización de Mantenimiento, indicando país, ciudad y dirección.
Casilla 3 Nombre del gerente responsable de la Organización de Mantenimiento.
Casilla 4 Número del certificado de la OMA.
Casilla 5 Fecha de la Inspección. (Fecha inicial y de finalización de la inspección)
Casilla 6 Teléfono de Organización de Mantenimiento, donde poder ubicar al gerente responsable.
Casilla 7 Nombre del inspector responsable de la vigilancia.
Casilla 8 Nombre de los inspectores que apoyan al inspector responsable de la vigilancia
Casilla 9 Referencia del requisito RAC.
Casilla 10 Se describen las preguntas aplicables al requisito RAC. En algunos casos se puede dar la posibilidad de que exista más de una pregunta para el mismo requisito.
Casilla 11 Se registra el estado de cumplimiento de ese ítem con respecto al RAC. Esta casilla está asociada con la Casilla 13. Por ejemplo, un inspector puede marcar en esta
casilla  SI, y en la Casilla 13 No satisfactorio .
Casilla 12 Es utilizada para describir los aspectos que el Inspector de Aeronavegabilidad debe evaluar. Tiene el objeto de clarificar la pregunta de la Casilla 10, con algunos ejemplos
de las pruebas que deberían examinarse.
Es necesario que la OMA siempre tenga un respaldo escrito que evidencie la pregunta que se genera en la Casilla 10, o de otro tipo aceptable para el inspector. En algunos aspectos
se hacen recomendaciones para que el inspector pueda profundizar en algún tema.
Casilla 13 Utilizada para indicar el resultado de la pregunta después de haber presentado las pruebas. Si una OMA no presenta pruebas, en la mayoría de los casos recibirá una
calificación de “No satisfactorio” en esta columna (Estado de implementación) de la pregunta correspondiente de esta lista de verificación. Todas las preguntas de esta lista de
verificación con una calificación de “No satisfactorio” se reflejan en las constataciones. Cada constatación debe comprender por lo menos una pregunta del requisito.
Esta columna que denota el estado de implantación tiene varias aplicaciones que relacionamos a continuación:
1. Satisfactorio. - Significa que cumple el requisito y no requiere mayor detalle; y señalará que el Indicador de riesgo (IdR) asociado al cumplimiento de cada requisito reglamentario
es bajo (0).
2. No satisfactorio. - Significa que da cumplimiento sólo en forma parcial, o que no se da cumplimiento a un requisito, lo cual indicará la presencia de una constatación asociada y
señalará que existe un riesgo asociado al cumplimiento de ese requisito reglamentario predefinido como alto (2), medio (1) o bajo (0).
3. No aplicable. - Esta aplicación la utiliza el inspector cuando lo indicado en la Casilla 10 “Pregunta del requisito a verificar”, no es aplicable para la OMA que se está evaluando o
no fue verificada por el inspector.
Casilla 14 “Pruebas/notas/comentarios”. Se incluye para que el inspector documente las pruebas presentadas por la OMA y los aspectos que ha examinado para responder a la
pregunta de la lista de verificación y también permite al inspector realizar comentarios adicionales y detallar la naturaleza de las constataciones encontradas. Esta casilla debe
respaldar lo indicado en la Columna 13. Existen diferentes combinaciones de situaciones que tienen que estar justificadas en esta casilla.
Si el espacio no es suficiente, se hace una referencia codificada utilizando la identificación del ítem (ver explicación de la Casilla 10), y ampliando en la página de observaciones que
es parte de la lista de verificación.
Si el inspector colocó en el Casillero 13 “no aplicable” o consideró que no debe verificarse este requisito, en esta columna deberá anotar el motivo por el cual tomó esa decisión.
Casilla 15 “Observaciones”. Es utilizada para ampliar cualquier explicación de la Casilla 14. Al final de esta casilla, se incorpora un nuevo espacio que permite al inspector designado
señalar cuál es el resultado del Indicador de Riesgo asociado al cumplimiento de cada requisito reglamentario; el cual según el Apéndice A del procedimiento señalado, será el nivel
de riesgo más alto registrado en la LV después de finalizada la evaluación.

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