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CÓDIGO

VERSIÓN
PROCEDIMIENTO DE FACTURACION FECHA
PARTOS HOJA

6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS


Auxiliar facturación
saluda al usuario,
 Auxiliar auxiliar salud y/o
1 Saludo
Facturación acompañante para
establecer
comunicación asertiva.
Para verificar derechos  BD
del usuario en BD,  FOSYGA
Solicitud soporte FOSYGA, DNP, página  DNP
 Auxiliar
identificación EPS, se requiere la  Página EPS
2 Facturación.
usuario verificación presentación de  CC-RC-TI-
 Usuario servicio.
derechos soporte documento de Registro nacido
identidad (cc, RC, TI, vivos.
registro nacido vivo).  Linea telefónica
Aux. Facturación
procede a confrontar
Verificación, ingreso Nro. identidad,
 Softwre
y/o actualización nombres, apellidos en
3  Aux. Facturación.  BD
datos usuario en la BD y corrige las
sistema y en BD inconsistencias en el  Pagina EPS
software y además
actualiza datos
Aux. facturación
ingresa al usuario a la
Admisión del bandeja de urgencias
4  Aux. Facturación.  Software
usuario al sistema sin observación y
asigna cama al
usuario.
El aux. Facturación en
caso de identificar
inconsistencias en
Reporte a EPS datos de identificación  Anexo Res.
5  Aux. Facturación.
inconsistencias BD usuario, debe enviar a 3047 de 2015
la EPS el anexo Nro. 1
de la Res. 3047 de
2008.
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PROCEDIMIENTO DE FACTURACION FECHA
PARTOS HOJA

Aux. de facturación y
personal asistencial
carga servicios en
Adicionar o cargar bandeja de urgencias
6  Aux. Facturación. servicios al sistema actividad requerida  Software
para facturación para la facturación y
liquidación de servicios
efectivamente
prestados

Personal asistencial
Traslado a la traslada en el software
 Personal usuaria a estancia a la usuaria al servicio
asistencial hospitalaria en el de hospitalización y le
 Software
 Auxiliar software y asigna cama. Si el
facturación asignación de personal asistencial no
cama asigna cama, lo hace el
auxiliar facturación.

Auxiliar salud informa


al auxiliar facturación la
obligación de abrir HC
Información general del recién nacido en el
 Auxiliar salud  Software
del recién nacido software y del ingreso
al servicio de
hospitalización en el
software

Auxiliar facturación y/o


auxiliar estadística,
realizan apertura de la
HC recién nacido en el
 Auxiliar Apertura HC recién
software e ingresa al
7 facturación nacido e ingreso a  Software
recién nacido al
 Auxiliar estadística hospitalización
servicio de
hospitalización para
identificación y cargue
de servicios.
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VERSIÓN
PROCEDIMIENTO DE FACTURACION FECHA
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Antes de liquidar FDV


el auxiliar facturación
audita y/o revisa
bandeja y audita pre
factura para certificar
 Auxiliar todos los servicios a
Verificación cargue
8 facturación facturar  Software
de servicios
-verificar los servicios
que deben ir facturados
por parto y separarlos
respectivamente tanto
para la mamá como
para el niño.
Usuario o auxiliar salud
solicitan facturación del
servicio requerido, el
aux. de facturación
Solicitud facturación mediante el saludo  Sofware
servicios comienza la  HC
 Auxiliar
9 efectivamente comunicación asertiva  Hoja gastos
Facturación
prestados a la y recibe soportes de  Libro
usuaria facturación hospitalización
relacionados por la
auxiliar de salud y firma
libro de hospitalización.

Cargados todos los


 Software
 Auxiliar servicios, y separados
 Auxiliar
9 facturación Liquidación FDV respectivamente
facturación
auxiliar facturación
liquida FDV

Auxiliar facturación
firma y hace firmar al
 Auxiliar Firmas FDV , usuario FDV, le da  Auxiliar
10 facturación orientación e información requerida facturación
información respecto a la conducta
que el asistencial
decide
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Auxiliar facturación
 Auxiliar Entrega FDV y entrega FDV y proceda
11  FDV
facturación agradecimientos a dar las gracias y a
despedirse del usuario

Auxiliara facturación
ordena y grapa los
soportes HC-epicrisis-  FOSYGA
hoja gastos-fosyga-
 Auxiliar  DNP
DNP-página EPS-
facturación  ANEXOS RES.
Organización y autorizaciones de
 Auxiliar auditoria y 3047 2008
entrega soportes servicio-anexos res.
organización cuenta cobro 3047 2008 y los  Página EPS
soportes cuenta  Certificación
entrega a la auxiliar
cobro autorización
responsable de la
auditoria y EPS
organización soportes
cuentas cobro.

7. DOCUMENTACION INTERNA:
 FOSYGA
 DNP
 ANEXOS RES. 3047 2008
 Página EPS
 Certificación autorización EPS
 SOFTWARE

8. RIESGOS:
-Verificación derechos usuario

9. PUNTOS DE CONTROL:
-Verificación derechos usuario
-Cargue oportuna de servicios efectivamente prestados

10. MARCO LEGAL:


-Ley 100 de 1993
-Dto 2423 de 1986
-Ley 715
-Requerimiento DIAN
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-Dto 4747 de 2007


-Dto 3047 de 2008

11. ANEXOS:

 Flujograma.

ANEXO. 1
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