Está en la página 1de 14

Reglamento para la Aplicacin del Sistema de Gestin de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo (S.S.T.) de MLP y EE CC.

REGLAMENTO PARA LA APLICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA


SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (S.S.T.)
DE MINERA LOS PELAMBRES Y EE.CC.

PROPSITO Y APLICACIN
Garantizar La proteccin de La salud y La seguridad de todos los trabajadores,
cualquiera sea su dependencia, a travs de La aplicacin del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a lo establecido en el D.S. N 72 art 35 y
D.S. N 76 art 7.

INDICE
1. Definiciones.
2. Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.1 Poltica (DS76 art 9 inciso 1).
2.2 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (DS76 Art 9 inciso 3).
2.3 Requerimientos Legales.
2.4 Objetivos y Metas.
2.5 Programa de Prevencin de Riesgos (DS76 Art 9 inciso 3). (DS 72 Art
37).
2.6 Estructura y responsabilidad (DS76 art 9 inciso 2). (DS 72 art 34 art 38).
2.7 Entrenamiento, competencia y conciencia (DS 72 art 31 art 38).
2.8 Comunicacin ( DS 72 art 31).
2.9 Sistema documental.
2.10 Controles Operacionales (DS76 Art 32).
2.11 Preparacin para las Emergencias (DS 72 art 75).
2.12 Administracin de Empresas Colaboradoras.
2.13 Medicin y Monitoreo (DS76 Art 9 inciso 5).
2.14 Reportabilidad e investigacin de incidentes.
2.15 Auditoras.
2.16 Revisin Gerencial.
Revisin
0
1
1.

Descripcin del Cambio


Edicin Inicial.
Se actualizo el cdigo del documento.

DEFINICIONES

RO-GR-PR-008

Pgina 1 de 14

Reglamento para la Aplicacin del Sistema de Gestin de la


Seguridad y la Salud en el Trabajo (S.S.T.) de MLP y EE CC.

1.1 Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (S.S.T):


DS N 76 Artculo 8.- Se entiende por Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo al conjunto de elementos que integran la prevencin de
riesgos, a fin de garantizar la proteccin de la salud y la seguridad de todos los
trabajadores.
En aquellas obras, faenas o servicios en que el nmero total de trabajadores, sin
importar su dependencia, sea ms de 100, el Departamento de Prevencin de
Riesgos de Faena, da la asesora tcnica que se requiera para la implementacin
y aplicacin de este sistema de gestin.
2.

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (S.S.T)

2.1 Poltica (DS76 art 9 inciso 1).


La empresa mandante dispondr de una Poltica de Seguridad y Salud
Ocupacional que considere la proteccin de todos los trabajadores, tanto del
mandante como de las empresas contratistas y subcontratistas.
Estos ltimos, a falta de poltica propia, podrn acogerse a la poltica de la
empresa mandante.
(Referencia: Poltica de Calidad y Riesgo - 2004)
2.2 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (DS76 Art 9 inciso 3).
La empresa mandante identificar los peligros de sus procesos a travs de
matrices (Inventarios de reas, equipos, actividades, tareas e instalaciones).
Las matrices deben considerar la evaluacin de los riesgos y los controles
operaciones respectivos.
Sern confeccionadas matrices para los peligros de seguridad, de salud
ocupacional y de medio ambiente.
Las empresas contratistas y subcontratistas dispondrn de sus propias matrices,
conforme al proceso donde desempean sus actividades contractuales. Estas
matrices sern validadas por la empresa mandante.
Las empresas contratistas y subcontratistas que no dispongan de matrices
propias, deben integrarse a las matrices del proceso de la empresa mandante.
(Referencia: Procedimiento General del SGI / PG SGI 002 Identificacin de
aspectos ambientales y peligros de SSO).
2.3 Requerimientos Legales
A. Base documental
RO-GR-PR-008

Pgina 2 de 14

Reglamento para la Aplicacin del Sistema de Gestin de la


Seguridad y la Salud en el Trabajo (S.S.T.) de MLP y EE CC.

La empresa mandante dispondr en archivos, todos los documentos legales que


le son aplicables. Mensualmente la empresa mandante actualiza sus archivos a
travs de un ente externo especializado en la materia.
B. Difusin y anlisis
La empresa mandante difundir los documentos legales entre los trabajadores
propios y los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas. La
difusin se har va los canales formales que utiliza la Organizacin.
C. Capacitacin en temas legales
La empresa mandante a travs de la Organizacin de Comits Paritarios,
organizar ciclo de charlas semestrales de temas legales, utilizando los servicios
de las Mutualidades.
D. Auditora legal
Anualmente, la empresa mandante efecta una auditora legal a los procesos de
la organizacin.
Igualmente, la auditora legal en temas propios ser realizada a cada empresa de
contratistas y de subcontratistas.
(Referencia: Procedimiento General del SGI / PG SGI 003 Requisitos
legales)
2.4 Objetivos y Metas
En los meses de octubre y noviembre de cada ao, la Superintendencia de
Prevencin de Riesgos de Faena de la empresa mandante, definir los objetivos y
metas que sern consolidados en el Plan maestro de Prevencin de Riesgos,
base de los Programas de Prevencin de Riesgos aplicado por la empresa
mandante y sus empresas de contratistas y de subcontratistas.
As mismo, se incorporarn los objetivos estratgicos y metas que defina la
empresa mandante para la gestin del negocio minero.
(Referencia: Procedimiento General del SGI / PG SGI 005 Objetivos Metas y
Planes de Accin CASS)
A. Convenio de desempeo
La Superintendencia de Prevencin de Riesgos de Faena, incorporar las
actividades que satisfacen al Convenio de desempeo, al Plan Maestro de
Prevencin de Riesgos.

RO-GR-PR-008

Pgina 3 de 14

Reglamento para la Aplicacin del Sistema de Gestin de la


Seguridad y la Salud en el Trabajo (S.S.T.) de MLP y EE CC.

(Referencia: Procedimiento General del SGI / PG SGI 005 Objetivos Metas y


Planes de Accin CASS)
2.5 Programa de Prevencin de Riesgos (DS76 Art 9 inciso 3). (DS 72 Art 37)
A. Factores de anlisis y Plan Maestro de Prevencin de Riesgos
En reunin ordinaria del Departamento de Prevencin de Riesgos de Faena de
los meses de octubre y noviembre, se analizarn los factores que servirn de
base para la confeccin del Plan maestro de Prevencin de Riesgos. Los
factores a analizar estarn relacionados a:
Estadstica anual mvil de accidentes.
Anlisis anual mvil de causalidad (ltimos 5 aos)
Revisin de compromisos contrados con la autoridad fiscalizadora del DS 72 y
Ley 16.744.
Dinmica de la gestin de la organizacin de Comits Paritarios y del
Departamento de Prevencin de Riegos de Faena.
Gestin de integracin operacional para los temas propios de prevencin de
riesgos.
B. Desarrollo del programa de Prevencin de Riesgos
El o los Programas de Prevencin de Riesgos de la empresa mandante y de las
empresas contratistas y de empresas subcontratistas, tienen como base nica el
Plan Maestro de Prevencin de Riesgos.
C. Monitoreo y evaluacin del Programa de Prevencin de Riesgos (DS76
Art 9 inciso 4). (DS 72 Art 37)
Es responsabilidad de los Ingenieros de Prevencin de Riesgos de las reas de
la empresa mandante, monitorear el cumplimiento de los Programas. La
informacin ser remitida al Superintendente de Prevencin de Riegos de la
empresa mandante.
Es responsabilidad de los Expertos de Prevencin de Riesgos o encargado de las
empresas contratistas y subcontratistas, evaluar mensualmente el cumplimiento
del Programa.
(Referencia: Procedimiento General del SGI / PG SGI 005 Objetivos, Metas
y programas de gestin CASS)
2.6 Estructura y responsabilidad (DS76 art 9 inciso 2). (DS 72 art 34 art 38)
A. Rol de la organizacin en SST

RO-GR-PR-008

Pgina 4 de 14

Reglamento para la Aplicacin del Sistema de Gestin de la


Seguridad y la Salud en el Trabajo (S.S.T.) de MLP y EE CC.

Los Administradores de las empresas contratistas y subcontratistas son


responsables de aplicar la legislacin vigente en materias de prevencin de
riesgos. As mismo, son responsables de aplicar los estndares de la empresa
mandante en relacin a la prevencin de riesgos.
La supervisin de las empresas contratistas y subcontratistas tienen la
responsabilidad de ensear y exigir el cumplimiento de los estndares legales y
operacionales relacionados con la prevencin de riesgos. Las empresas
entrenarn adecuadamente a los supervisores para que cumplan con su deber de
cuidado para con los trabajadores.
Los trabajadores deben cumplir cada uno de los estndares en que sern
capacitados.
La empresa mandante monitorea que todo lo anterior se cumpla.
El primer responsable ser el Gerente General y el grupo de gerentes,
superintendentes, jefes de de departamentos y administradores de contratos.
As mismo, los supervisores de la empresa mandante son responsables por el
cumplimiento de los estndares legales y de prevencin de riesgos de sus
trabajadores propios y de los trabajadores de las empresas contratistas y
subcontratistas.
Los trabajadores de la empresa mandante deben cumplir cada uno de los
estndares de prevencin de riesgos en que sern capacitados y a su vez, son
responsables que en sus reas, Los trabajadores de las empresas contratistas y
subcontratistas, cumplan con dichos estndares.
B. Rol del Departamento de Prevencin de Riesgos de Faena (DS76 Art
26). ( DS 72 art 35)
Son funciones de la Superintendencia de Prevencin de Riesgos de Faena:
- Participar en la implementacin y aplicacin del Sistema de Gestin de la SST;
- Otorgar la asistencia tcnica a las empresas contratistas y subcontratistas para
el debido cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad, as como de las
empresas que no cuenten con Departamento de Prevencin de Riesgos;
- Coordinar y controlar la gestin preventiva de los Departamentos de Prevencin
de Riesgos existentes en la obra, faena o servicios;
- Asesorar al Comit Paritario de Faena cuando ste lo requiera;
- Prestar asesora a los Comits en la investigacin de los accidentes del trabajo
que ocurran en la obra, faena o servicios, manteniendo un registro de los
resultados de las investigaciones y del control de cumplimiento de las medidas
correctivas prescritas;
- Mantener un registro actualizado de las estadsticas de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales ocurridos en la obra, faena o servicios, debiendo
RO-GR-PR-008

Pgina 5 de 14

Reglamento para la Aplicacin del Sistema de Gestin de la


Seguridad y la Salud en el Trabajo (S.S.T.) de MLP y EE CC.

determinar, a lo menos, las tasas de accidentabilidad, frecuencia, gravedad y de


siniestralidad total; y
- Coordinar la armnica implementacin de las actividades preventivas y las
medidas prescritas por los respectivos organismos administradores de la Ley N
16.744 o las acciones que en la materia hayan sido solicitadas por las empresas
contratistas o subcontratistas.
C. Rol de la Organizacin de Comits Paritarios (DS76 Art 14).
La empresa mandante por reas geogrficas (Mina Chacay Mauro Puerto)
organizar Comits Paritarios de Faena.
Las empresas con menos de 25 trabajadores, nominarn 2 representantes
(empresa y trabajadores) y constituirn la Unin Paritaria.
Los Comits Paritarios conforme al DS N 54, formarn Alianzas para unificar el
trabajo de inters comn.
La organizacin de Comits Paritarios funcionar conforme al DS N 76 y DS N
54.
2.7 Entrenamiento, competencia y conciencia (DS 72 art 31 art 38)
A. Cursos de Induccin
Antes de trabajar por primera vez en faena, todos los trabajadores debern asistir
al Curso de Induccin sobre temas generales de prevencin de riesgos. El curso
de induccin es requisito para autorizar los pases de ingreso y ser dictado por la
empresa mandante.
B. D.A.S. (DS N 40 Art 21)
Cada empresa dar a conocer los riesgos generales y especficos a todos sus
trabajadores.
El mandante instruir a todos los trabajadores respecto de los riesgos de sus
procesos.

C. Charlas de 5 minutos
Al inicio de cada jornada, los trabajadores de empresas contratistas y
subcontratistas, sern recordados de los peligros y riesgos que enfrentarn
durante el da.
D. Talleres de Autocuidado

RO-GR-PR-008

Pgina 6 de 14

Reglamento para la Aplicacin del Sistema de Gestin de la


Seguridad y la Salud en el Trabajo (S.S.T.) de MLP y EE CC.

El mandante desarrollar un programa anual de talleres relacionados con el


desarrollo del Comportamiento humano respecto a los riesgos.
A travs de los Talleres de Autocuidado se crear conciencia entre los
trabajadores y supervisores respecto a su obligacin de tener un Comportamiento
adecuado y seguro cuando desarrollen sus trabajos.
E. Anlisis de comportamiento en SST
El mandante y las empresas contratistas y subcontratistas, desarrollarn un
programa de Observacin de Conducta.
F. Charlas Tcnicas
La Superintendencia de Prevencin de Riegos de Faena programar un ciclo de
charlas tcnicas destinadas a mejorar el nivel de competencia de los Expertos
en Prevencin de Riesgos.
2.8 Comunicacin ( DS 72 art 31)
A. Promocin de la SST
La empresa mandante a travs de sus canales formales, promocionar la
prevencin de riesgos entre sus trabajadores.
La organizacin de los Comits Paritarios incluir un sus programas anuales,
campaas relacionadas con temas de prevencin de riegos. Los Comits
Paritarios de Faena coordinarn dichas campaas para ser un buen uso de los
recursos utilizados.
B. Revistas y boletines
La organizacin de Comits Paritarios emitir un Revista trimestral sobre los
temas propios relacionados con prevencin de riesgos. A su vez cada grupo
(Alianza, Unin, MLP), emitir sus propios boletines internos. El Superintendente
de Soporte Tcnico de Riesgos difundir los boletines, que a su juicio, requieren
de difusin masiva.
2.9 Sistema documental
La empresa mandante y cada empresa contratista y subcontratista tendrn su
propia sistema documental.
Sistema de Archivo (DS76 Art 9 inciso 10). (DS 72 art 26)
Existe un sistema documental donde est la base del sistema de gestin integral.
RO-GR-PR-008

Pgina 7 de 14

Reglamento para la Aplicacin del Sistema de Gestin de la


Seguridad y la Salud en el Trabajo (S.S.T.) de MLP y EE CC.

Los procedimientos generales son la base del sistema de gestin de prevencin


de riesgos y medio ambiente.
El Superintendente de Soporte Tcnico de Riesgos, mantendr archivos
relacionados a prevencin de riesgos y que tengan relacin con: Correspondencia
legal con la Autoridad; registros de capacitaciones; Actas de la Organizacin
Paritaria, Actas del funcionamiento del Departamento de Prevencin de Riesgos
de Faena; registro de capacitaciones propias y cualquier otro documento que son
requeridos por la Autoridades Fiscalizadoras.
(Referencia: Procedimiento General del SGI / PG SGI 004 Elaboracin y
Control de Documentos y Registros)
2.10 Controles Operacionales (DS76 Art 32).
La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos genera controles
operacionales dentro de cada proceso o dentro de las actividades especficas de
las empresas contratistas y subcontratistas.
Los controles operacionales en s, son los estndares generales y especficos
definidos en la ley y decretos pertinentes, adems de los estndares propios
que ha fijado la empresa mandante, en base a la experiencia de los
especialistas.
Los controles operacionales al igual que los peligros, deben ser conocidos por
todos los trabajadores, supervisores y ejecutivos.
A fin de gestionar los controles operacionales, se definen diferentes prcticas que
permiten: Definir y redactar; capacitar y entrenar; difundir; observar el
cumplimiento; monitorear las actividades de control administrativo.
La empresa principal, as como las empresas contratistas y subcontratistas,
estarn obligadas a adoptar y poner en prctica las medidas de prevencin que
les indique la Superintendencia de Prevencin de Riesgos de Faena en el
ejercicio de sus atribuciones, sin perjuicio del derecho a apelar de las mismas
ante el organismo administrador al que se encuentra adherida o afiliada la
empresa que apela, de conformidad con lo establecido en el inciso quinto del
artculo 66 de la Ley N 16.744.
A. Normas y Estndares para el control de incidentes relacionados a
Prevencin de Riesgos. (DS 72 art 25 art 28 art 31)
Es responsabilidad de la Superintendencia de Prevencin de Riesgo de la
empresa mandante, fijar los estndares aplicables en conjunto con la lnea de
supervisin de los procesos. Para los estndares que controlan la ocurrencia de
accidentes graves y/o fatales, se fija una revisin anual / bianual, a lo menos.

RO-GR-PR-008

Pgina 8 de 14

Reglamento para la Aplicacin del Sistema de Gestin de la


Seguridad y la Salud en el Trabajo (S.S.T.) de MLP y EE CC.

La capacitacin de estndares es responsabilidad de la empresa mandante y su


difusin se hace va: Curso de Induccin; Charlas de Derecho a Saber; Charlas
especficas de cada proceso o de empresa contratista y subcontratista; Talleres
especficos; Charlas generales; otros contactos.
Es responsabilidad de los Expertos, de la supervisin, de la Organizacin de
Comits Paritarios, de los Expertos de las Mutualidades, capacitar a los
trabajadores de sus empresas.
Las empresas que desarrollan entrenamiento a operadores, deben considerar el
conocimiento de los estndares aplicables en materia de prevencin de riesgos.
As mismo, la difusin de los estndares legales y operacionales, se hace por
vas formales de comunicacin utilizada por la empresa mandante y las empresas
contratistas y subcontratistas.
As mismo, es obligacin de la empresa mandante y las empresas contratistas y
subcontratistas, observar el comportamiento de los trabajadores, supervisores y
administrativos en el cumplimiento de los estndares legales y operacionales.
Para ello, las empresas aplicarn un Programa Anual de Observacin de
Conducta,
Los Expertos en Prevencin de Riesgos monitorearn mensualmente el
cumplimiento de estas actividades, conforme lo expresa el Programa de
Prevencin de Riesgos de cada empresa.
B. Procedimientos, AST. (DS76 Art 9 inciso 3). (DS 72 Art 39)
Para toda tarea crtica se confeccionar un procedimiento, donde se identifiquen
los peligros, se evalen los riesgos y se establezcan los controles operacionales.
Los procedimientos deben ser conocidos y aplicados por todos los supervisores y
trabajadores que participen en las tareas.
Adems en terreno, las tareas deben desarrollarse previo a la confeccin de un
AST (Anlisis Seguro del Trabajo).
Los fines de semana, las empresas debern informar la ejecucin de tareas
crticas. Es responsabilidad del Experto en Prevencin de Riesgos verificar el
cumplimiento de la normativa aplicable a dicha tarea. De la misma manera, el
mandante a travs del Experto de turno, verificar cumplimiento de aplicacin.
El Superintendente de Soporte Tcnico de Riesgos del mandante, informar a la
organizacin sobre las No Conformidades detectadas a fin de corregir las futuras
gestiones.
C. Protocolos de Reglas de Oro (DS 72 Captulo III Normas Generales)
El Superintendente de Prevencin de Riesgos del mandante es responsable de
liderar la campaa anual sobre la aplicacin de las Reglas de Oro que controlan
las fatalidades.
Para aplicar las Reglas de Oro, se confecciona un protocolo para cada una de
ellas.
RO-GR-PR-008

Pgina 9 de 14

Reglamento para la Aplicacin del Sistema de Gestin de la


Seguridad y la Salud en el Trabajo (S.S.T.) de MLP y EE CC.

Se establece un programa para gestionar la aplicacin de las reglas de oro.


Ser responsabilidad de los Expertos y de la organizacin de Comits paritarios,
capacitar y difundir los protocolos entre la administracin, supervisin y los
trabajadores.
D. Reunin de Arranque (DS 72 art 21)
Es responsabilidad de la empresa mandante efectuar reuniones de arranque con
las empresas de contratistas y subcontratistas que ingresan por primera vez.
En dicha reunin se dan a conocer todos los estndares administrativos, legales y
operacionales relacionados con Prevencin de Riesgos.
Antes de iniciar las actividades, la empresa mandante realiza una evaluacin de
los cumplimientos contrados por las empresas contratistas y de subcontratistas.
E. Inspecciones y Caminatas (DS76 Art 17).
Las obligaciones de asegurar el entorno laboral y la calidad de vida de los
trabajadores, segn los establece el DS N 72 y el DS N 594, es asegurada a
travs de inspecciones y caminatas.
Es responsabilidad de las empresas, efectuar estas actividades a travs de un
programa anual. El seguimiento al cumplimiento de las observaciones y la
evaluacin de las actividades, ser de responsabilidad de los Supervisores,
expertos.
La organizacin de Comits Paritarios tiene una destacada participacin en este
tipo de actividades, por lo cual, dispondr en sus programas anuales, la ejecucin
de dichas inspecciones y caminatas.
F. Observacin de Conductas
Las obligaciones de asegurar el autocuidado y el comportamiento humano de los
trabajadores, segn los establece el DS N 72 y el artculo 480 del Cdigo del
Trabajo, es asegurada a travs de observaciones a la conducta.
Es responsabilidad de las empresas, efectuar estas actividades a travs de un
programa anual. El seguimiento al cumplimiento de las observaciones y la
evaluacin de las actividades, ser de responsabilidad de los Supervisores,
expertos y organizacin paritaria.
(Referencia: M GR PR-001 Manual de estndares S&SO)
2.11 Preparacin para las Emergencias (DS 72 art 75)
El Jefe del Departamento de Prevencin de Riesgos del mandante es
responsable de gestionar las actividades de prevencin y reduccin de prdidas

RO-GR-PR-008

Pgina 10 de 14

Reglamento para la Aplicacin del Sistema de Gestin de la


Seguridad y la Salud en el Trabajo (S.S.T.) de MLP y EE CC.

relacionadas con las emergencias no operacionales, secundado por los Jefes de


Brigadas de Emergencia.
As mismo, sern responsables de la gestin administrativa que requiere el
cuidado y proteccin de los elementos y materiales de apoyo.
A. Identificacin y evaluacin de tipos de emergencias
A partir de las matrices de seguridad y medio ambiente, se identifican los tipos de
emergencias.
Los Jefes de Brigada mantienen un programa de inspecciones de fuentes de
emergencias.
B. Planes y programas
El Superintendente del Departamento de Prevencin de Riesgos del mandante o
quien l designe es responsable de generar el programa anual para la gestin de
Atencin para las emergencias. El monitoreo del cumplimiento de los programas
se efecta semanalmente.
C. Brigadas para actuar en emergencia
Se constituirn brigadas con personal de la empresa mandante en todas las reas
que tengan fuentes generadoras de emergencia.
Las empresas contratistas y subcontratistas formarn sus brigadas con la
asistencia tcnica de la empresa mandante, aportando esta, los recursos tcnicos
necesarios para enfrentar dichas emergencias.
La capacitacin y entrenamiento, ser aportada por la empresa mandante.
2.12 Administracin de Empresas Colaboradoras.
A. Sistema de Gestin SST (DS76 Art 11).
La empresa principal, para la implementacin del Sistema de Gestin de la SST,
confecciona un Reglamento Especial para empresas contratistas y subcontratistas
o Reglamento Especial, el que es obligatorio para tales empresas.
Es responsabilidad de la Unidad de Contrato entregar una copia de este
Reglamento a las empresas, antes de iniciar sus actividades contratadas.
Copia de recepcin debe ser incorporada a la carpeta del contratista por la
Unidad de Contrato.
B. Programa SST
El o los Programas de Prevencin de Riesgos de las empresas contratistas y
de empresas subcontratistas, tendrn como base nica el Plan Maestro de
Prevencin de Riesgos.
RO-GR-PR-008

Pgina 11 de 14

Reglamento para la Aplicacin del Sistema de Gestin de la


Seguridad y la Salud en el Trabajo (S.S.T.) de MLP y EE CC.

C. Monitoreo y evaluacin de programas


Es responsabilidad de los Expertos de Prevencin de Riesgos o encargado de las
empresas contratistas y subcontratistas, evaluar mensualmente el cumplimiento
del Programa.
La informacin es remitida al Superintendente de Prevencin de Riegos de la
empresa mandante, antes del da 10 de cada mes.
D. Auditoras internas
La empresa mandante efectuar auditoras internas a las empresas contratistas y
subcontratistas, va directa o a travs de terceros.
La gestin y levantamiento de las No Conformidades por parte de las empresas,
se harn dentro de los 15 das a contar del recibo del informe de auditora.
2.13 Medicin y Monitoreo (DS76 Art 9 inciso 5).
A. Del Sistema de Gestin en SST.
El Superintendente de Prevencin de Riesgos del mandante es responsable de
mantener en funcionamiento el Sistema de Gestin en SST. Anualmente
efectuar auditora interna al Sistema para verificar su vigencia. Interactuar con
el encargado del SGI para valida cualquier modificacin en lo concerniente a
Prevencin de Riesgos.
B. Del Plan Maestro y del Programa de Prevencin de Riesgos Anual
Ser responsabilidad de los Expertos de Prevencin de Riesgos o encargado de
las empresas contratistas y subcontratistas, evaluar mensualmente el
cumplimiento del Programa de Prevencin de Riesgos Anual.
El Superintendente de Prevencin de Riegos de la empresa mandante
monitorear este cumplimiento.
Ser responsabilidad de la Superintendencia de Prevencin de Riegos de Faena
monitorear mensualmente la aplicacin del Plan Maestro de Prevencin de
Riesgos.
C. Anlisis Estadstico (DS 72 art 71)
El Superintendente de Prevencin de Riegos de la empresa mandante mantendr
vigente el Sistema de registro de accidentes a las personas, tanto de la empresa
mandante como de las empresas contratistas y de subcontratistas.
Ser de su responsabilidad emitir las estadsticas relacionadas al requerimiento
del Servicio, E -100 y E 200.
As mismo, emitir las estadsticas mensuales requeridas por su Mutualidad,
Consejo Nacional de Seguridad y Direccin del Trabajo.

RO-GR-PR-008

Pgina 12 de 14

Reglamento para la Aplicacin del Sistema de Gestin de la


Seguridad y la Salud en el Trabajo (S.S.T.) de MLP y EE CC.

Semestralmente se actualizar la base de datos del anlisis estadstico sobre la


causalidad de los accidentes.
D. Calibracin de instrumentos y equipos
Los usuarios son responsables por la calibracin de los equipos relacionados con
medicin de riesgos a las personas. (Exposmetro Monitores de gas Sistema
de monitoreo de gas Sistema semi automtico de control de incendio en Sala de
Controles y SS.EE, otros relacionados.
(Referencia: Procedimiento General del SGI / PG SGI 009 Monitoreo y
Medicin; PG SGI 025 Control de dispositivos de seguridad y medicin)

2.14 Reportabilidad e investigacin de incidentes


El Mandante mantiene un Sistema de reportabilidad de incidentes y No
Conformidades de acceso general. (Sicgr)
Es responsabilidad del Superintendente de Prevencin de Riegos de la empresa
mandante, monitorear los cierres de los incidentes reportados y No
Conformidades.
A. Sistema de Reportabilidad
Es responsabilidad de la empresa mandante como de las empresas contratistas y
de subcontratistas, informar y registrar las No Conformidades e incidentes
ocurridos en el ejercicio laboral.
B. Sistema de Investigacin de Incidentes (DS 72 art 76)
Es responsabilidad de la empresa mandante como de las empresas contratistas y
de subcontratistas, investigar cuando sea necesario, las causas de los incidentes
reportados, levantando las acciones correctivas que apuntan a las causas bsicas
y de falla de control administrativo.
Es responsabilidad del Comit Paritario del accidentado, investigar, emitir
recomendaciones, respecto a las causas que permitieron la ocurrencia del
accidente.
C. Avisos por la ocurrencia de Accidentes Graves y/o Fatales (DS 72 art
77) (Circular 2.345)
El Superintendente de Prevencin de Riegos de la empresa mandante es
responsable de informar a la Autoridad, cada vez que ocurra un accidente grave o
fatal. Las empresas contratistas y subcontratistas adoptarn la misma
responsabilidad. Copia de la constancia de su aviso debe ser remitida al Jefe del

RO-GR-PR-008

Pgina 13 de 14

Reglamento para la Aplicacin del Sistema de Gestin de la


Seguridad y la Salud en el Trabajo (S.S.T.) de MLP y EE CC.

Departamento de Prevencin de Riegos de la empresa mandante. (Referencia:


Procedimiento para manejo de accidentes graves y/o fatales)
(Referencia: Procedimiento General del SGI / PG SGI 006 NC y ACC
correctiva y preventiva)
2.15 Auditorias
A. Externas al Sistema de Gestin SST
Es responsabilidad del Superintendente de Prevencin de Riegos de la empresa
mandante, participar en las Auditoras Externas que se realizan al Sistema de
Gestin Integrado y responder por la auditora especfica que se hace al sistema
de gestin SST.
B.

Auditora Internas a los programas

La empresa mandante efectuar auditoras internas a los procesos, va directa o a


travs de terceros.
La gestin y levantamiento de las No Conformidades por parte de los procesos,
se harn dentro de los 15 das a contar del recibo del informe de auditora.
(Referencia: Procedimiento General del SGI / PG SGI 007 Auditora al
Sistema de Gestin CASS)
2.16 Revisin Gerencial
El Comit de Gerentes de la empresa mandante, semestralmente deber conocer
y validar los aspectos relevantes relacionados con Prevencin de Riesgos.
A. Aprobacin de la Gestin en Prevencin de Riesgos
Es responsabilidad de la Gerencia General de la empresa mandante, revisar y
aprobar la gestin de Prevencin de Riesgos.
(Referencia: Procedimiento General del SGI / PG SGI 008 Revisin
Gerencial del SGI)

RO-GR-PR-008

Pgina 14 de 14

También podría gustarte