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United States Department of Agriculture

Food Safety and Inspection Service Septiembre de 1999 HACCP-11

Modelo HACCP general para productos crnicos y avcolas perecederos, tratados trmicamente, cocinados parcialmente

Se pueden obtener copias adicionales del Manual para la preparacin de planes HACCP y de los Modelos generales del sistema HACCP del: U.S. Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service (FSIS) Office of Public Affairs, Education and Outreach Strategic Initiatives, Partnerships and Outreach Staff Aerospace Building, 3rd Floor, Room 405 Washington, D.C. 20250-3700 Telfono: (202) 690-6520 Fax: (202) 690-6519 Este material tambin est disponible en la pgina Web inicial del FSIS: http://www.fsis.usda.gov/index.htm

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United States Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service Washington, D.C. 20250

8 de septiembre de 1999 A LOS USUARIOS DE ESTOS VOLMENES Como algunos de ustedes saben, el Servicio de Inocuidad e Inspeccin de los Alimentos (FSIS) recibi, de parte de una coalicin de la industria y asociaciones de comercio, un paquete con una cantidad considerable de comentarios sobre su Manual para la elaboracin de planes para sistemas de anlisis de riesgos y puntos crticos de control (HACCP) y sobre los 13 Modelos generales del sistema HACCP. Este paquete representa un esfuerzo enorme y considerado por parte de estas organizaciones. El FSIS tiene la intencin de dedicarle la detenida atencin y respuesta que ste merece. Los comentarios incluyeron muchas sugerencias tcnicas para mejorar los documentos del FSIS. Tambin incluyeron la reiteracin de discrepancias en puntos de vista sobre polticas que, por mucho tiempo, han sido puntos de discusin frecuentes entre la Agencia y la industria regulada. Por primera vez, los comentarios revelaron expectativas relevantemente diferentes por parte de estas organizaciones y el FSIS con respecto a la finalidad de los documentos del FSIS y a su uso deseado. Queremos tratar algunos aspectos de este ltimo punto. Cuando el reglamento final sobre los sistemas de Reduccin de patgenos /Anlisis de riesgos y puntos crticos de control (PR/HACCP) fue publicado el 25 de julio de 1996, el BORRADOR del Manual fue incluido como un apndice. Los Modelos generales, creados para el FSIS bajo contrato, estuvieron disponibles poco tiempo despus en abril de 1997. Fue probablemente inevitable que hubiera diferencias significativas entre el texto reglamentario final de la Parte 417 del Cdigo reglamentario federal (CFR) y el BORRADOR de los Modelos generales, ya que stos fueron elaborados independientemente. No hubiera sido apropiado que el FSIS discutiera su texto reglamentario final con grupos fuera de su Agencia. El contratista actu apropiadamente al realizar su trabajo a partir de sus mejores fuentes de conocimiento, documentos sobre el tema del sistema HACCP del Comit Nacional Consultivo en Criterios Microbiolgicos para Alimentos (National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods, "NACMCF"). Por lo tanto, el FSIS acept ese producto de trabajo con un conocimiento pleno de que se necesitaran efectuar revisiones significativas. Al paso del tiempo, los gestores del FSIS estuvieron cada vez ms insatisfechos con situaciones en las que sus documentos principales de asistencia tcnica no informaban completa y apropiadamente a la industria regulada de las expectativas de la Agencia en cuanto al cumplimiento de los reglamentos. Debido a que la audiencia a la que estos materiales de asistencia tcnica estaban dirigidos estaba formada principalmente por los establecimientos micro, que eran los establecimientos que segn la Agencia tenan la menor experiencia con el sistema HACCP, la Agencia inici la revisin sistemtica de los documentos para superar este problema. Se asign el verano de 1999 como la fecha para la conclusin de este esfuerzo.

Formulario FSIS 2630-9 (6/86)

FSIS PROVEE IGUALDAD EN OPORTUNIDADES DE SERVICIOS Y EMPLEOS

3 Es ahora la opinin del FSIS que otras personas tenan ideas muy diferentes a las suyas acerca de la finalidad y uso de los documentos. Como es reiterado constantemente en los documentos mismos, stos no estn diseados para ser usados "tal cual como estn". Es decir, stos no pueden ser copiados y usados por un establecimiento para satisfacer todos los requisitos reglamentarios de la Parte 417 del Cdigo reglamentario federal 9. Estos documentos tampoco fueron diseados para ser los materiales definitivos de enseanza y capacitacin, como algunas personas lo indicaran. La creacin de modelos generales ideales se cede a otros que pudieran tener un inters en realizar esta labor. Los modelos generales no estn diseados para ampliar o interpretar en ms detalle los reglamentos actuales; en realidad, estos modelos estn diseados para remitir al usuario de vuelta a los reglamentos para que l o ella pueda familiarizarse con los requisitos as como con la flexibilidad que stos permiten. Los modelos generales no estn diseados para presentar mtodos nuevos o alternativos sobre la produccin y el procesamiento de los productos crnicos y avcolas. Esta tarea tambin se cede a otros que pudieran tener un inters en realizarla. La idea del FSIS para este proyecto era que los modelos generales se utilizaran de la siguiente manera: supongamos que el lder de un equipo HACCP de tres personas en un establecimiento micro asisti a un curso de capacitacin, pero que las otras personas en su equipo no pudieron hacerlo. Supongamos que el curso de capacitacin sobre el sistema HACCP satisfizo todos los requisitos del reglamento 417.7 pero no brind a los participantes casi nada de "materiales para llevar a casa" como libros de trabajo, preguntas y respuestas prcticas, acceso a recursos para aprendizaje continuo, etc., lo que la evaluacin de necesidades, realizada por el Research Triangle Institute (RTI), revel como algo muy importante para estos establecimientos. El lder del equipo HACCP ya capacitado regresa al establecimiento e inicia el proceso de intentar la elaboracin de los planes HACCP para los productos y procesos de la compaa. l o ella cree, con mucha seguridad, que ha entendido el material presentado en el curso de capacitacin y empieza a trabajar con este equipo de inmediato, mientras los conceptos se mantienen frescos en su mente. Primero, l o ella hace que el resto del equipo estudie el vdeo canadiense y el manual del FSIS para que todos los miembros de su equipo tengan un nivel bsico de informacin al respecto. Los miembros del equipo inician su trabajo, y a medida que avanzan, surgen algunas preguntas respecto a si lo que han creado es o no apropiado. Este es el punto en el que FSIS espera que el equipo consulte el modelo general apropiado y adquiera una idea de si su trabajo est o no en el camino adecuado. Ellos deberan ser capaces de determinar si los formularios que han creado, a pesar de ser diferentes a los presentados en los modelos generales y de no ser iguales a los usados por otras compaas, son aceptables porque se incluye la informacin requerida en ellos. Los miembros del equipo tambin sern capaces de descubrir cules son algunos de los riesgos tpicos a la inocuidad de los alimentos que tienen una probabilidad razonable de ocurrir, segn su definicin explcita en el reglamento 417.2, y cmo pensar para tratar de resolver los problemas que estos riesgos representan para sus propios productos. Ellos pueden ver cmo algunos lmites crticos podran surgir a partir de requisitos reglamentarios existentes tales como los requisitos para el enfriamiento rpido de productos avcolas. Tambin pueden ver que, en la ausencia de requisitos reglamentarios establecidos, es probable que existan varias fuentes cientficas de conocimientos expertos, y ellos pueden elegir tomar una decisin cautelosa para suministrar un buen margen de seguridad. Adems, pueden descubrir las diferencias esenciales entre la vigilancia y la verificacin y tener una base para elegir sus opciones acerca de las actividades de

4 verificacin y sus frecuencias correspondientes. Es la opinin del FSIS que stas son funciones tiles, beneficiales, que valen la pena, y para las cules pueden utilizarse sus modelos generales. El FSIS est publicando estas revisiones actualizadas de los modelos generales, empezando con el Manual y el Modelo general para productos crudos molidos, porque hay una gran cantidad de solicitudes atrasadas para estos dos documentos. El FSIS tiene la intencin de publicar revisiones de todos los modelos generales a ms tardar para el 30 de septiembre de 1999. Adems, como resultado de las consultas pblicas, es probable que se publique una revisin adicional de algunos de estos modelos, pero dado el retraso y la inminente fecha de la implementacin del HACCP, consideramos que es importante publicar una versin de estos documentos ahora. Esperamos que estos documentos les sean tiles.

Modelo para productos perecederos, tratados trmicamente, cocinados parcialmente

ndice de materias

Introduccin...2 Uso de este Modelo general... 4


Diagrama de flujo del proceso y descripcin del producto. Anlisis de riesgos. 6
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Elaboracin de su plan HACCP..... 9


Identificacin de los Puntos crticos de control (CCP). Apndice A
Referencias de consulta para los equipos HACCP. 17
Referencias de consulta sobre productos crnicos y avcolas
perecederos, tratados trmicamente, cocinados parcialmente. Apndice B
Diagrama de flujo del proceso (Figura 1) salchicha ahumada,
tortitas de pollo parcialmente cocidas. Descripcin del producto (Figura 2).. 10

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Formulario para el anlisis de riesgos (Figura 3)...24


Formulario para el plan HACCP (Figura 4) . 29

Formulario de la carta para confirmar el cumplimiento con las normas


de rendimiento correspondientes a Salmonella.. 35
Registro de la calibracin de los termmetros 36
Establecimiento general X: Registro de temperatura ambiente.. 37
Establecimiento general X: Registro de la deteccin de metales.. Registro de acciones correctivas. Registro de revisiones previas al envo 38 39
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MODELO HACCP GENERAL PARA PRODUCTOS CRNICOS Y AVCOLAS PERECEDEROS, TRATADOS TRMICAMENTE, COCINADOS PARCIALMENTE

Introduccin El sistema de Anlisis de riesgos y puntos crticos de control (HACCP) es un enfoque cientfico para tratar el control del proceso. Est diseado para prevenir la incidencia de problemas al asegurar la aplicacin de controles en cualquier punto de un sistema de produccin de alimentos donde pudieran surgir situaciones riesgosas o crticas. Los riesgos o peligros incluyen la contaminacin biolgica, qumica o fsica de los productos alimenticios. El Servicio de Inocuidad e Inspeccin de los Alimentos (FSIS) public un reglamento final en julio de 1996 que exige la implementacin del sistema HACCP, como el sistema de control del proceso en todas las plantas procesadoras de carnes y aves sujetas a inspeccin. Como parte de sus esfuerzos para ayudar a los establecimientos en la preparacin de planes HACCP especficos a cada planta, el FSIS determin que estara disponible un modelo general para cada proceso definido en el reglamento para ser usado de manera voluntaria, por los establecimientos sujetos a la inspeccin. Los modelos generales han sido modificados en contraste a su publicacin y distribucin inicial como BORRADORES. El cambio ms importante en las versiones modificadas es asegurar que estos modelos sean completamente consistentes con las caractersticas del reglamento final. Tambin se realizaron otros mejoramientos tcnicos y editoriales. A lo largo de este modelo general, el FSIS habla sobre un equipo HACCP, con miembros de diferentes departamentos. En muchos establecimientos micro, no existirn departamentos separados con empleados diferentes. Sin embargo, existirn empleados que realizan estas funciones diferentes, y con frecuencia, varias de ellas. Con la finalidad de explicar algunos conceptos, es ms fcil hablar de estos empleados como si fueran personas distintas a pesar de que, en muchos casos, puede ser que la misma persona sea responsable de llevar a cabo ms de una funcin. Cada modelo general puede ser utilizado como el punto inicial de partida para la elaboracin de un plan o planes especficos a cada planta, que reflejen los ambientes y procesos ejecutados, en la actualidad, en la planta. El modelo general no est diseado con la finalidad de ser usado tal cual como est por las plantas, es decir, no es un sustituto del plan HACCP especfico de cada planta.

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Los modelos generales estn diseados para ser usados conjuntamente con la lista de categoras de procesos que se encuentra en los reglamentos del sistema HACCP, en la seccin 417.2(b)(1). (b) El plan HACCP. (1) Cada establecimiento deber crear e implementar un plan HACCP por escrito que cubra cada uno de los productos producidos por ese establecimiento, cuando un anlisis de riesgos revele uno o ms riesgos a la inocuidad de los alimentos que tengan una probabilidad razonable de ocurrir, basndose en el anlisis de riesgos efectuado en conformidad con el prrafo (a) de esta seccin, lo que incluir los productos en las siguientes categoras de procesos: (i) Sacrificio; todas las especies. (ii) Productos crudos; molidos. (iii) Productos crudos; sin moler. (iv) Sometidos a un tratamiento trmico; bajo esterilizacin comercial. (v) Sin tratamiento trmico; no perecederos. (vi) Sometidos a un tratamiento trmico; no perecederos. (vii) Totalmente cocidos; perecederos. (viii) Sometidos a un tratamiento trmico pero slo parcialmente cocidos; perecederos. (ix) Productos con inhibidores secundarios; perecederos. Este modelo general est diseado para ser usado con la categora de procesos: productos perecederos, tratados trmicamente, cocinados parcialmente. La finalidad de la lista de categoras de procesos en la seccin 417.2 es el establecimiento de las circunstancias bajo las que un equipo HACCP puede crear un plan nico HACCP para mltiples productos. Esto puede efectuarse cuando los productos estn en la misma categora de procesos, y los riesgos a la inocuidad de los alimentos, los puntos crticos de control y otras caractersticas son esencialmente los mismos. Existe un modelo general para cada categora de procesos y dos ms para las subcategoras que presentan cuestiones especiales: productos sometidos a radiacin y productos separados mecnicamente. Para poder seleccionar el modelo o modelos que sern los ms tiles para las actividades realizadas en cualquier planta procesadora especfica, se deben seguir los siguientes pasos: 1) Para las operaciones en los mataderos, seleccione el modelo para las especies apropiadas. 2) Para los productos procesados, haga una lista de todos los productos producidos en la planta.

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3) Examine la lista y agrupe los productos similares, teniendo en cuenta pasos de


procesamiento y equipos utilizados en comn.
4) Compare los productos agrupados con la lista de procesos en el reglamento, este paso debera revelar cuntos y cules de los modelos generales podran ser tiles. La decisin sobre el modelo general a usar y qu productos pueden ser cubiertos por un plan nico, es un logro importante. Si el equipo hace esto bien, puede ahorrar mucho esfuerzo y papeleo innecesario. La seleccin de un modelo general inapropiado reduce sus beneficios potenciales. Sin embargo, el equipo HACCP descubrir con frecuencia que han cometido este error cuando elaboren el diagrama de flujo del proceso o durante su anlisis de riesgos. Estas son las etapas iniciales del proceso, donde hacer cambios, es relativamente fcil. De cualquier manera, los establecimientos tienen que cumplir con todos los requisitos reglamentarios para sus productos.

Uso de este modelo general Este modelo general est diseado para ser usado por establecimientos que producen productos perecederos, tratados trmicamente, cocinados parcialmente, es decir, productos de la octava categora de procesos. El modelo puede ser utilizado para todos los productos perecederos, tratados trmicamente, cocinados parcialmente: ya sean crnicos o avcolas. El modelo general no es adecuado para productos que pertenecen a cualquier otra de las categoras de procesos. El modelo ser ms beneficioso para un equipo HACCP que tenga acceso a una persona capacitada, segn se especifica en la seccin 417.7(b). (b) La persona que ejecute las funciones enumeradas en el prrafo (a) de esta seccin deber haber completado exitosamente un curso de instruccin en la aplicacin de los siete principios del sistema HACCP al procesamiento de productos crnicos o avcolas, que incluya un segmento sobre la elaboracin de un plan HACCP para un producto especfico y sobre la revisin de registros. Sera beneficioso para otros miembros del equipo el haber estudiado cualquiera de los materiales gua disponibles sobre cmo elaborar un plan HACCP para su compaa, los cuales incluyen varios vdeos, manuales o programas de computadora tiles. Una vez que el equipo HACCP se haya preparado tan completamente como sea posible en el estudio de los principios generales del sistema HACCP y en cmo usarlos, este modelo debera serles til. Nota: Este modelo general incluye un nmero de formularios que pueden ser utilizados para anotar varios tipos de informacin requerida. Los formularios en s, son slo muestras; el equipo HACCP de una compaa puede elaborar formularios que considere ms tiles. Todos los

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formularios mencionados en este documento estn incluidos en el Apndice B; stos aparecen en el orden en que son discutidos en el texto. Todos los modelos generales del FSIS estn diseados para ayudar a los establecimientos a aplicar los siete principios del HACCP a sus operaciones de procesamiento de productos crnicos y avcolas Y para cumplir con los requisitos reglamentarios de la Parte 417 del reglamento federal correspondiente. Por lo tanto, las definiciones utilizadas en ste y todos los otros modelos generales del FSIS son aquellas encontradas en la seccin 417.1:

417.1 Definiciones Se aplican las siguientes definiciones para los fines de esta seccin: Accin correctiva. Los procedimientos a seguir cuando se presenta una desviacin. Punto crtico de control. Un punto, paso o procedimiento en un proceso alimentario en el que se puede aplicar control y, que como resultado de ste, se pueda prevenir, eliminar, o reducir a niveles aceptables, un riesgo a la inocuidad de los alimentos. Lmite crtico. El valor mximo o mnimo hasta donde un riesgo fsico, biolgico o qumico tiene que ser controlado en un punto crtico de control para prevenir, eliminar, o reducir a un nivel aceptable, el surgimiento del riesgo identificado a la inocuidad de los alimentos. Riesgo a la inocuidad de los alimentos. Cualquier propiedad biolgica, qumica o fsica que pueda causar que un alimento no sea inocuo (seguro) para el consumo humano. Sistema HACCP. El plan HACCP en operacin, incluso el plan HACCP mismo. Riesgo. VASE Riesgo a la inocuidad de los alimentos. Medida preventiva. Los medios fsicos, qumicos, o de otra ndole, que puedan ser utilizados para controlar un riesgo identificado a la inocuidad de los alimentos. Instrumento para la vigilancia del proceso. Un instrumento o dispositivo utilizado para indicar las condiciones durante el procesamiento en un punto crtico de control. Funcionario responsable del establecimiento. La persona con la autoridad general en el establecimiento o un funcionario con un nivel ms alto de autoridad en el establecimiento.

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Diagrama de flujo del proceso y descripcin del producto Para empezar a utilizar este modelo, el equipo HACCP de la compaa debera primero describir el producto o productos que forman parte de esta categora de procesos y que estn cubiertos por este plan HACCP. El producto o productos deberan ser descritos de dos maneras: (1) con un simple diagrama que muestre los pasos que la compaa utiliza cuando produce el producto y (2) con una descripcin breve por escrito que suministre los factores clave acerca del producto y de su uso. En este modelo general, se presenta un ejemplo para productos perecederos, tratados trmicamente, cocinados parcialmente: salchicha ahumada y tortitas de pollo parcialmente cocidas. El FSIS ha elaborado ciertos formularios como parte de los ejemplos en los modelos generales; no se exige a los equipos HACCP de la compaa que utilicen estos formularios. La figura 1 es un ejemplo de un DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO para la produccin de salchicha ahumada y tortitas de pollo parcialmente cocidas en el establecimiento general X. La figura 2 es un ejemplo de una DESCRIPCIN DEL PRODUCTO para la salchicha ahumada y las tortitas de pollo parcialmente cocidas producidas en el establecimiento general X. Una vez que el equipo HACCP de la compaa en su establecimiento ha preparado su Diagrama de flujo del proceso, el equipo debera verificarlo mediante un recorrido por el establecimiento para seguir el flujo del producto y asegurar que todos los pasos del proceso estn incluidos en el diagrama de flujo. El equipo tambin debera revisar la informacin suministrada en la Descripcin del producto para asegurar que todos los factores clave estn incluidos, tales como la identificacin de los consumidores, especialmente aquellos con problemas de salud especficos, o de los que se conoce alguna condicin de riesgo. Nota: Si su proceso incluye pasos no incluidos en este ejemplo, esos pasos deberan ser agregados. Adems, si su proceso no incluye todos los pasos identificados en este ejemplo, esos pasos seran omitidos al efectuar el anlisis de riesgos. Esa es la manera, por lo general, en la que usted utiliza estos modelos generales; slo omita las caractersticas que no son aplicables a su operacin o si su operacin incluye caractersticas no incluidas en este ejemplo, entonces stas deberan ser agregadas. Al completar un Diagrama de flujo del proceso y una Descripcin del producto, usted ha cumplido con los requisitos de la seccin 417.2(a)(2). Puede utilizar el Diagrama de flujo del proceso en particular, para ayudarlo a completar el resto del anlisis de riesgos. Utilice el diagrama de flujo para revisar sistemticamente cada paso en el proceso y preguntarse, "existe algn riesgo a la inocuidad de los alimentos, que tenga una probabilidad razonable de ocurrir, que podra ser introducido en este paso?" Para contestar esta pregunta, su equipo HACCP necesita tomar en cuenta los riesgos biolgicos (que incluyen los riesgos microbiolgicos), qumicos y fsicos.

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Anlisis de riesgos Una vez que su producto o productos estn descritos con exactitud a lo largo del diagrama de flujo y de la descripcin del producto, el equipo HACCP debera empezar a trabajar en el ANLISIS DE RIESGOS. El anlisis de riesgos es fundamental para elaborar un buen plan HACCP y uno que cumpla con los requisitos reglamentarios. Los requisitos reglamentarios para un anlisis de riesgos se encuentran en la seccin 417.2(a). 417.2 Anlisis de riesgos y plan HACCP (a) Anlisis de riesgos. (1) Cada establecimiento oficial deber realizar, o hacer que alguien realice para ste, un anlisis de riesgos para determinar los riesgos a la inocuidad de los alimentos que tengan una probabilidad razonable de ocurrir en el proceso de produccin e identificar las medidas preventivas que el establecimiento puede aplicar para controlar esos riesgos. El anlisis de riesgos deber incluir los riesgos a la inocuidad de los alimentos que pueden ocurrir antes, durante y despus de ser introducidos al establecimiento. Un riesgo a la inocuidad de los alimentos que tiene una probabilidad razonable de ocurrir es uno para el cual un establecimiento prudente establecera controles porque ste ha ocurrido histricamente, o porque existe una posibilidad razonable de que ste se presentar, en el tipo de producto en particular que est siendo procesado, en la ausencia de esos controles. (2) Se deber preparar un diagrama de flujo que describe los pasos para cada proceso y el flujo del producto en el establecimiento y se identificar el uso deseado del producto o los consumidores del producto terminado.

El establecimiento general X, que estamos utilizando para nuestro ejemplo, incluye estos requisitos reglamentarios en un Formulario de anlisis de riesgos (vea la figura 3) que consta de seis columnas. Una buena manera de utilizar un formulario como ste es crear la primera columna usando el Diagrama de flujo del proceso y la segunda columna en respuesta a la pregunta de si existe o no un riesgo a la inocuidad de los alimentos. Una vez que el equipo HACCP ha considerado todos los pasos en el diagrama de flujo y ha determinado si un riesgo a la inocuidad de los alimentos podra ser introducido, necesita considerar si el riesgo tiene "una probabilidad razonable de ocurrir", utilizando el significado de esta frase que se incluye en la seccin 417.2(a). En el formulario de seis columnas, usado por el establecimiento general X, la tercera y cuarta columnas tratan de esta cuestin. Si el equipo HACCP del establecimiento ha decidido que el riesgo no tiene una probabilidad razonable de ocurrir, ellos ingresan "No" en la tercera columna, explican las bases de su determinacin en la cuarta columna, y no necesitan considerar ms actividad en este punto del proceso. Sin embargo, si el equipo ha determinado que existe un "riesgo a la inocuidad de los alimentos con una probabilidad razonable de ocurrir" introducido en un punto especfico del proceso, se utiliza la quinta columna para describir una medida que podra ser aplicada para "prevenir, eliminar, o reducir, a niveles aceptables", el riesgo a la inocuidad de los alimentos identificado

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en la tercera columna. La sexta columna se utiliza cuando se identifica un punto crtico de control (CCP) basndose en la decisin tomada en el anlisis de riesgos. Cada punto crtico de control tiene un nmero; el orden corresponde a los pasos en el proceso. Por ejemplo, 1 es el primer punto crtico de control en el flujo del proceso, 2 es el siguiente punto, etc. La letra indica si el riesgo es biolgico - B, qumico - C; o fsico - P.

Vea los datos ingresados bajo Recepcin - carnes o aves crudas en la primera pgina del formulario de seis columnas para los productos perecederos, tratados trmicamente, cocinados parcialmente; el equipo HACCP ha determinado que Salmonella podra estar presente en grandes cantidades en el producto crudo entrante, por lo tanto, ha ingresado un S en la tercera columna. La cuarta columna explica en qu se bas el equipo para llegar a su determinacin. En la quinta columna, el equipo HACCP ha descrito las medidas preventivas que usar para asegurar que cada riesgo haya sido prevenido, eliminado, o reducido a un nivel aceptable. Para el riesgo de Salmonella, el equipo HACCP decidi informar a sus proveedores que el producto no poda ser aceptado a menos que estuviera acompaado por los resultados ms recientes del muestreo correspondiente a la norma de rendimiento sobre Salmonella, que demostraran que el proveedor no haba fallado en dos grupos consecutivos de pruebas de las normas de rendimiento correspondientes a Salmonella. El FSIS no considera que las etiquetas de instrucciones sobre el manejo seguro del producto por s solas sean un punto crtico de control (CCP) adecuado para cualquier microorganismo patognico, tales como las bacterias y los virus. Nota: Vea los datos ingresados bajo Almacenamiento - (fro: congelado / refrigerado) de carnes o aves crudas en la segunda pgina del formulario de seis columnas: el equipo HACCP ha determinado que existe una probabilidad razonable de que se presente un riesgo a la inocuidad de los alimentos en este paso del proceso. La cuarta columna contiene la razn del porqu llegaron a tal conclusin: organismos patognicos pueden crecer en este producto si no se mantiene lo suficientemente fro. La quinta columna contiene la descripcin, escrita por el equipo, de una medida que prevendr el crecimiento de organismos patognicos: temperaturas que son lo suficientemente bajas para impedir el crecimiento. Usted observar que en nuestro anlisis general de riesgos para la salchicha ahumada y las tortitas de pollo parcialmente cocidas, existen seis riesgos a la inocuidad del alimento donde el equipo HACCP ha identificado un punto en el proceso donde hay probabilidades razonables de que se presente un riesgo a la inocuidad del alimento. Para cada uno de estos riesgos, el equipo ha identificado una medida que puede ser utilizada para controlarlo. Cuando su equipo HACCP haya completado su anlisis de riesgos (independientemente de si utilizan o no este formato), es una buena idea revisar el diagrama de flujo, la descripcin del producto, y el anlisis de riesgos mismo, para asegurar que todos estn completos. La Parte 417.2(a)(3) incluye una lista de las fuentes de donde se podra esperar el surgimiento de riesgos a la inocuidad de los alimentos. La revisin de esa lista podra ayudar al equipo HACCP a verificar qu tan completa ha sido su labor. Nota: Si usted est utilizando este modelo general para producir un producto perecedero, tratado trmicamente, cocinado parcialmente, diferente al que aqu se presenta o si utiliza un flujo del

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proceso diferente, podran existir probabilidades razonables de que se presentaran riesgos diferentes en su proceso. Para estos riesgos diferentes, puede que existan medidas diferentes que podran ser utilizadas para fines de control. ste y todos los otros modelos generales del FSIS, contienen una lista de referencias de consulta que pueden ayudar a su equipo HACCP a asegurar que el anlisis de riesgos est completo. Estas referencias de consulta se pueden encontrar en el Apndice A. Sera una buena idea que un miembro de su equipo HACCP examinara por lo menos algunas de estas referencias para asegurar que no se hayan omitido riesgos en el anlisis de riesgos. Completar el anlisis de riesgos es un elemento muy significativo e importante en la elaboracin de su sistema HACCP. Su equipo HACCP debera sentirse realmente orgulloso de haber llegado hasta este punto del proceso; esto es como completar los cimientos de una casa.

Elaboracin de su plan HACCP El equipo HACCP de la compaa puede ahora tomar los materiales que cre durante el anlisis de riesgos y utilizarlos para crear el Plan HACCP. Recuerde que uno de los objetivos ms importantes de los modelos generales del FSIS es suministrar ejemplos que ilustren cmo cumplir con los requisitos reglamentarios de la Parte 417, as como la correcta aplicacin de los principios del HACCP. Los requisitos reglamentarios se encuentran en las Partes 417.2 (c) y (d): (c) El contenido del plan HACCP. Como mnimo, el plan HACCP deber: (1) Contener una lista de los riesgos a la inocuidad de los alimentos identificados en conformidad con el prrafo (a) de esta seccin, los cuales tienen que ser controlados para cada proceso. (2) Contener una lista de los puntos crticos de control para cada uno de los riesgos a la inocuidad de los alimentos identificados, que incluirn, segn sea apropiado, los siguientes: (i) Puntos crticos de control diseados para controlar los riesgos a la inocuidad de los alimentos que podran ser introducidos al establecimiento, y (ii) Puntos crticos de control diseados para controlar los riesgos a la inocuidad de los alimentos introducidos fuera del establecimiento, los cuales incluyen los riesgos a la inocuidad de los alimentos que surgen antes, durante y despus de la entrada al establecimiento; (3) Contener una lista de los lmites crticos que necesitan ser cumplidos en cada uno de los puntos crticos de control. Los lmites crticos debern, como mnimo, estar diseados para asegurar que los objetivos o normas de rendimiento aplicables establecidos por el

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FSIS, y cualquier otro requisito establecido en este captulo pertinente al proceso o producto especfico, sean cumplidos; (4) Contener una lista de los procedimientos, y de la frecuencia con la que esos procedimientos sern realizados, que sern utilizados para vigilar cada uno de los puntos crticos de control para asegurar el cumplimiento con los lmites crticos; (5) Incluir todas las acciones correctivas que han sido creadas en conformidad con 417.3(a) de esta parte, a ser seguidas como respuesta a cualquier desviacin de un lmite crtico en un punto crtico de control; (6) Establecer un sistema para el registro de datos que documente la vigilancia de los puntos crticos de control. Los registros debern contener los valores y observaciones reales obtenidos durante el proceso de vigilancia, y (7) Contener una lista de los procedimientos de verificacin, y de la frecuencia con la que esos procedimientos sern realizados, que el establecimiento utilizar en conformidad con 417.4 de esta parte. (d) Firma y fecha del plan HACCP. (1) El plan HACCP deber ser firmado y fechado por la persona responsable del establecimiento. La firma significar que el establecimiento acepta el plan HACCP y que lo implementar. (2) El plan HACCP deber ser fechado y firmado: (i) Al ser aceptado inicialmente; (ii) Al ser modificado; y (iii) Por lo menos una vez al ao, al reevaluarlo, segn lo exige 417.4(a)(3) de esta parte. El establecimiento general X ha preparado su plan HACCP para la salchicha ahumada y para las tortitas de pollo parcialmente cocidas en un formulario de seis columnas (vea la figura 4). Usted no necesita usar este formulario, aunque la manera ms fcil de presentar su plan HACCP es probablemente algn tipo de formulario.

Identificacin de los puntos crticos de control (CCP) La primera columna en este formulario especfico es utilizada para ingresar informacin creada y contenida en el formulario de anlisis de riesgos. Las Partes 417.2(c)(1) y (2) exigen que los riesgos a la inocuidad de los alimentos identificados en el anlisis de riesgos sean incluidos en una lista en el plan HACCP, y que cada uno de estos riesgos identificados cuente con un punto crtico de control (CCP) especfico. Usted se dar cuenta de que en el formulario de anlisis de riesgos para la salchicha ahumada y las tortitas de pollo parcialmente cocidas se identificaron

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seis puntos donde haba probabilidades razonables de que se presentaran riesgos a la inocuidad de los alimentos: Salmonella en las carnes o aves crudas en el rea de recepcin, el crecimiento de patgenos durante el almacenamiento fro, la contaminacin con metales durante el procesamiento mecnico, Trichina en el producto terminado en los pasos de envasado y etiquetado, el crecimiento de patgenos durante pasos de enfriamiento y el crecimiento de patgenos en el almacenamiento (fro) del producto terminado. El equipo HACCP del establecimiento ha elegido tener seis puntos crticos de control (CCP) para tratar estos seis riesgos: la certificacin correspondiente a Salmonella, el almacenamiento fro apropiado de las carnes o aves crudas, detectores de metales antes de los pasos de empaquetado y etiquetado, el etiquetado claro del producto para mostrar que el producto est crudo y tiene que ser cocinado por completo para destruir por completo cualquier cantidad presente de Trichina, el enfriamiento apropiado del producto terminado y el mantenimiento adecuado de las temperaturas del producto terminado durante el almacenamiento. Despus de la identificacin de los puntos crticos de control, el equipo HACCP continu a considerar los lmites crticos, los procedimientos de vigilancia y sus frecuencias, los procedimientos de verificacin y sus frecuencias, y los registros del sistema HACCP. Para decidir cules seran los lmites crticos, el equipo HACCP primero consider si exista algn requisito reglamentario que tuviera que cumplirse y que funcionara como un lmite crtico. Ellos no encontraron requisitos reglamentarios para la recepcin de carnes o aves crudas, pero se percataron de que la introduccin de Salmonella a la planta podra resultar en la contaminacin cruzada de otro producto. El equipo HACCP saba que Salmonella podra estar presente en el producto crudo entrante, por lo tanto, establecieron el lmite crtico al requerir que el distribuidor de las partes de canales enviara un certificado de Salmonella con cada remesa, que declarara que cada producto haba sido sometido a un muestreo para la deteccin de Salmonella. Una vez que haban decidido cules seran sus lmites crticos, ellos necesitaban identificar cmo se llevaran a cabo los procedimientos de vigilancia y con qu frecuencia. Para el paso de recepcin de carne o aves crudas, el establecimiento determin que el personal de la unidad de recepcin revisara la certificacin correspondiente a Salmonella para cada remesa. Estas decisiones tomadas por el equipo HACCP respecto a los lmites crticos, adems de los procedimientos de vigilancia y sus frecuencias, son anotadas en la segunda y tercera columnas del plan HACCP. El equipo continu con la consideracin de los procedimientos de verificacin apropiados; el equipo saba de la existencia de diferentes tipos de verificacin y que la Parte 417.4(a)(2) inclua requisitos reglamentarios especficos para cada uno de ellos. Los requisitos reglamentarios para la verificacin continua son: (2) Actividades para la verificacin continua. Las actividades para la verificacin continua incluyen, pero no estn limitadas a: (i) La calibracin de los instrumentos para la vigilancia del proceso;

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(ii) Observaciones directas de las actividades de vigilancia y las acciones correctivas; y (iii) La revisin de los registros producidos y mantenidos en conformidad con 417.5(a)(3) de esta parte. El equipo HACCP decidi que ellos podran verificar las certificaciones de los proveedores correspondientes a Salmonella al solicitar los datos de los resultados de las pruebas de Salmonella del FSIS por lo menos para dos proveedores cada dos meses. El equipo HACCP describi los procedimientos de verificacin y sus frecuencias en la quinta columna de su plan HACCP. El equipo HACCP del establecimiento general X saba que su plan HACCP necesitaba establecer un sistema para el registro de datos. Ellos queran que sus registros fueran fciles de crear y de entender. Ellos queran estar seguros de que sus registros cumplieran con los requisitos reglamentarios, as que estudiaron la parte 417.5(a) y (b): 417.5 Registros (a) El establecimiento deber mantener los siguientes registros de datos que documenten el plan HACCP del establecimiento: (1) El anlisis de riesgos, por escrito, prescrito en 417.2(a) de esta parte, que incluya toda la documentacin que respalda al mismo; (2) El plan HACCP, por escrito, con la inclusin de los documentos utilizados en la toma de decisiones asociadas con la seleccin y determinacin de los puntos crticos de control (CCP) y de los lmites crticos, y los documentos que respalden tanto los procedimientos seleccionados de vigilancia como los de verificacin y las frecuencias en las que se llevarn a cabo dichos procedimientos. (3) Registros de datos que documenten la vigilancia de los puntos crticos de control y sus lmites crticos, con la inclusin del registro de los tiempos y temperaturas reales, o de otros valores cuantificables, como se prescriben en el plan HACCP del establecimiento; la calibracin de instrumentos para la vigilancia del proceso; acciones correctivas, con la inclusin de todas las acciones tomadas como respuesta a una desviacin; los procedimientos de verificacin y los resultados; el cdigo o cdigos del producto, el nombre o identidad del producto o el lote de produccin del matadero. Cada uno de estos registros deber incluir la fecha en la que se cre el registro. (b) Cada dato ingresado en un registro, mantenido bajo el plan HACCP, deber anotarse en el momento en el que el evento especfico ocurra e incluir la fecha y hora de la anotacin, y deber ser firmado por el empleado del establecimiento que lo realiza o contener las iniciales del mismo.

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El equipo HACCP decidi que sus registros seran mantenidos en algunos formularios sencillos, algunos de los cuales fueron diseados por el equipo mismo. El equipo HACCP decidi que, debido a que el personal de la unidad de recepcin tena un formulario que haban estado utilizando para recibir productos, modificara dicho formulario. El formulario fue modificado para proveer espacios para todas las entradas necesarias para las actividades de vigilancia y verificacin en el paso de recepcin de carnes o aves crudas. En su plan HACCP, el establecimiento general X ha incluido una lista de los nombres de los formularios que usar para vigilar y verificar los registros. Existe un formulario ms incluido en la cuarta columna, donde el establecimiento ha descrito su sistema de registro de datos. Ese es el Registro de las acciones correctivas; se utiliza para crear registros de cualquier accin correctiva aplicada debido a desviaciones de los lmites crticos en los puntos crticos de control. La sexta columna del plan HACCP presenta las acciones correctivas planeadas para cada punto crtico de control. El equipo HACCP revis detenidamente los requisitos reglamentarios para las acciones correctivas planeadas, que se encuentran en la parte 417.3(a): 417.3 Acciones correctivas (a) El plan HACCP escrito, deber identificar la accin correctiva a seguir en respuesta a una desviacin de un lmite crtico. El plan HACCP deber describir la accin correctiva a seguir y asignar responsabilidad para llevarla a cabo, para asegurar que: (1) La causa de la desviacin sea identificada y eliminada; (2) El punto crtico de control estar bajo control despus de que se aplique la accin correctiva; (3) Las medidas para prevenir la reaparicin del suceso estn establecidas; y (4) Ningn producto que sea nocivo para la salud o que de alguna otra manera haya sido adulterado como resultado de una desviacin del proceso entre al comercio. El equipo HACCP ha elaborado un plan especfico de acciones correctivas que ser seguido cuando exista una desviacin de un lmite crtico en un punto crtico de control; cada una de las acciones correctivas planeadas cumple con los cuatro requisitos reglamentarios de la seccin 417.3(a). Accin correctiva planeada para el punto crtico de control no. 1: El personal de la unidad de recepcin no recibir productos que no vengan acompaados de la certificacin correspondiente a Salmonella.

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El equipo HACCP tambin determina acciones correctivas planeadas para cada uno de los otros puntos crticos de control y las adjunta al plan HACCP. Cada vez que ocurre una desviacin de un lmite crtico, los empleados de la compaa siguen el plan de acciones correctivas y utilizan el Registro de acciones correctivas para crear un registro de sus acciones. Los formularios del Registro de acciones correctivas se encuentran disponibles en los puntos crticos de control, para que puedan ser usados inmediatamente cuando un empleado que est realizando una revisin de vigilancia descubre y anota un registro de la desviacin. Todos los registros de acciones correctivas, que han sido utilizados durante el da, son entregados al coordinador del sistema HACCP. Existe un requisito final sobre la verificacin y el registro de datos que la compaa tiene que desempear; ste se encuentra en la seccin 417.5(c): (c) Antes del envo del producto, el establecimiento deber revisar los registros asociados con la produccin de ese producto, documentados en conformidad con esta seccin, para asegurar que todos estn completos, e incluir la determinacin de que se cumpli con todos los lmites crticos y, cuando sea apropiado, que las acciones correctivas fueron aplicadas, las cuales incluyeron la disposicin apropiada del producto. Donde sea prctico, esta revisin deber ser efectuada, fechada y firmada por una persona que no produjo los registros, de preferencia alguien capacitado en conformidad con 417.7 de esta parte, o el funcionario responsable del establecimiento. En el establecimiento general X, el producto es enviado, con frecuencia en lotes pequeos, a lo largo del da. Esto significa que las revisiones de verificacin previas al envo tienen que estar tan completas como sea posible cuando el producto terminado est en almacenamiento, para que un envo pueda realizarse rpidamente y sea trasladado a las vas de distribucin. El establecimiento utiliza un sistema de formacin de lote de medio da y una limpieza de medio turno. Mientras se realiza la limpieza de medio turno, el personal de garanta de la calidad o el coordinador del sistema HACCP examina los resultados de las revisiones de vigilancia y verificacin aplicadas a ese lote; si se encontraran desviaciones de los lmites crticos, ellos revisaran los registros de acciones correctivas para asegurarse de que todas las respuestas apropiadas planeadas hayan sido seguidas. Si todo se encuentra en orden y hay registros completos que muestren que el establecimiento ha controlado la produccin de este producto por medio de su sistema HACCP, el coordinador HACCP firmar el formulario de la revisin previa al envo que el equipo HACCP ha creado para este fin. Nota: Este no es un requisito reglamentario que dicte que un formulario separado sea utilizado para la revisin previa al envo; adems, el FSIS ha indicado que ser muy flexible en la aceptacin de una variedad de planes para el logro de la revisin previa al envo para reflejar la variedad de prcticas comerciales que ha encontrado en la industria. S es importante recordar, sin embargo, que la revisin previa al envo es un requisito reglamentario que tiene que cumplirse, ya que sta indica que el establecimiento est tomando toda la responsabilidad de que el producto ha sido producido bajo un sistema HACCP en buen funcionamiento.

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El equipo HACCP considera que ahora ya ha completado la preparacin de los documentos que son necesarios para cumplir con los requisitos reglamentarios para un plan de anlisis de riesgos y un sistema HACCP para su proceso de produccin de productos perecederos, tratados trmicamente, cocinados parcialmente. Ellos han obtenido una copia de la "FSIS Directive 5000.1, Enforcement of Regulatory Requirements in Establishments Subject to HACCP System Requirements (Cumplimiento de los requisitos reglamentarios en los establecimientos sujetos a los requisitos del sistema HACCP)", la Lista de verificacin del cumplimiento bsico del HACCP que ser utilizada por el personal de inspeccin del programa. El equipo HACCP modific el formulario de inspeccin para rescribirlo con afirmaciones positivas, y ahora tienen una lista de verificacin para su propio uso, para asegurar que no hayan omitido nada en la creacin y preparacin de su plan. Cuando estn seguros de que han hecho todo lo necesario, ellos presentarn su Plan de anlisis de riesgos y del sistema HACCP al dueo del establecimiento para tomar decisiones acerca de la implementacin del mismo.

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APNDICE A

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Referencias de consulta para los equipos HACCP


1. Agriculture Canada. Food Safety Enhancement Program HACCP Implementation Manual. Camelot Drive, Nepean, Ontario, Canada, 1996. 2. American Meat Institute Foundation. HACCP: The Hazard Analysis and Critical Control Point System in the Meat and Poultry Industry. Washington, D.C., 1994. Las secciones tiles en particular son: Captulo 3 microbiological hazards (riesgos microbiolgicos), pgs. 15 a 26 Captulo 4 chemical hazards (riesgos qumicos), pgs. 27 a 32 Captulo 5 physical hazards (riesgos fsicos), pgs. 33 a 35 Apndice A NACMCF HACCP Apndice C Model HACCP plans (planes de modelos del HACCP) 3. Baker, D.A. Application of Modeling in HACCP Plan Development. Int. J. Food Microbiol. 25: 251-261, 1995. 4. Corlett, D.A., Jr. and Stier, R.F. Risk Assessment within the HACCP System. Food Control 2: 71-72, 1991. 5. Council for Agriculture Science and Technology. Risks Associated with Foodborne Pathogens. February 1993. 6. Easter, M.C., et al. The Role of HACCP in the Management of Food Safety and Quality. J. Soc. Dairy Technol. 47: 42-43, 1994. 7. Environmental Protection Agency. Tolerances for Pesticides in Foods. Title 40, Code of Federal Regulations, Part 185. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1998. 8. Food and Drug Administration. The Food Defect Action Levels. FDA/CFSAN. Washington, D.C., 1998. 9. Food and Drug Administration. Fish and Fishery Products Hazards and Control Guide --Get Hooked on Seafood Safety. Office of Seafood. Washington, D.C., 1994. 10. International Commission on Microbiological Specification for Foods. HACCP in Microbiological Safety and Quality. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1988. Las secciones tiles en particular son: Captulo 10 raw meat and poultry (carne y aves crudas), pgs. 176 a 193 Captulo 11 roast beef (rosbif), pgs. 234 a 238 Captulo 11 canned ham (jamn enlatado), pgs. 238 a 242

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11. International Commission on Microbiological Specification for Foods. Microorganisms in Foods 4. Application of Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) Systems to Ensure Microbiological Safety and Quality. Blackwell Scientific Publications, Boston, 1989 12. National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods. March 20, 1992 -Hazard Analysis and Critical Control Point System. Int. J. Food Microbiol. 16: 1-23, 1993. 13. National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods. Adopted August 14, 1997 - Hazard Analysis and Critical Control Point Principles and Application Guidelines. J. Food Protect. 61(9): 1246-1259, 1998. 14. National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods. DRAFT document FSIS Microbiological Hazard Identification Guide for Meat and Poultry Components of Products Produced by Very Small Plants. 1-22, August 1999. 15. National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods. June 1993 - Report on Generic HACCP for Raw Beef. Food Microbiol. 10: 449-488, 1994. 16. National Research Council. An Evaluation of the Role of Microbiological Criteria for Foods and Food Ingredients. National Academy Press, Washington, D.C., 1985. Las secciones tiles en particular son: Captulo 4 microbiological hazards (riesgos microbiolgicos), pgs. 72 a 103 Captulo 9 raw meat (carne cruda), pgs. 193 a 199 Captulo 9 processed meats (carnes procesadas), pgs. 199 a 216 17. Notermans, S., et al. The HACCP Concept: Identification of Potentially Hazardous Microorganisms. Food Microbiol. 11: 203-214, 1994. 18. Pierson M.D. and Dutson, T. Editors. HACCP in Meat, Poultry, and Fish Processing. Blackie Academic & Professional. Glasgow, 1995. Las secciones tiles en particular son: Captulo 4 meat and poultry slaughter (carne y aves de mataderos), pgs. 58 a 71 Captulo 5 processed meats (carnes procesadas), pgs. 72 a 107 Captulo 7 risk analysis (anlisis de riesgos), pgs. 134 a 154 Captulo 13 predictive modeling (modelos de prediccin), pgs. 330 a 354 19. Pierson, M.D. and Corlett, D.A., Jr. Editors. HACCP Principles and Applications. Van Nostrand Reinhold, New York, 1992. 20. Stevenson, K.E. and Bernard, D.T. Editors. HACCP: Establishing Hazard Analysis Critical Control Point Programs, A Workshop Manual. The Food Processors Institute, Washington, D.C., 1995.

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Las secciones tiles en particular son: Captulo 11 forms for hazard analysis (formularios para el anlisis de riesgos), CCPs (puntos crticos de control), critical limits (lmites crticos), HACCP master sheet (hoja maestra del HACCP), example HACCP for breaded chicken (ejemplo del sistema HACCP para pollo empanizado) 21. Stevenson, K.E. and Bernard, D.T. Editors. HACCP: A Systematic Approach to Food Safety. 3rd Edition. The Food Processors Institute, Washington, D.C., 1999. 22. Tompkin, R.B. The Use of HACCP in the Production of Meat and Poultry Products. J. Food Protect. 53(9): 795-803, 1990. 23. Tompkin, R.B. The Use of HACCP for Producing and Distributing Processed Meat and Poultry Products. In Advances in Meat Research. Volume 10. Hazard Analysis Critical Control Point in Meat, Poultry and Seafoods. Chapman & Hall, 1995.

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Referencias de consulta sobre productos crnicos y avcolas perecederos, tratados trmicamente, cocinados parcialmente
1. American Meat Science Association. Flowchart for uncooked, cured summer sausage. AMSA, Chicago, IL, 1995. 2. Bushway, A.A., et al. Residual nitrite concentration and total plate counts in white and dark chicken patties. J. Food Protect. 47: 119-121, 1984. 3. Marcy, J.A., et al. Effect of acid and neutral pyrophosphates on the natural bacterial flora of a cooked meat system. J. Food Sci. 52: 1183-1185, 1987. 4. Stevenson, K.E. and Bernard, D.T. Editors. Process flow diagram for battered and breaded chicken pieces. In HACCP Establishing Hazard Analysis Critical Control Point Programs, A Workshop Manual. Chapter 11: 14-15. The Food Processors Institute, Washington, DC, 1995. 5. Yen, L.C., et al. Effect of meat curing ingredients on thermal destruction of Listeria monocytogenes in ground pork. J. Food Protect. 54: 408-412. 6. Yi, Y.H., et al. Yields, color, moisture and microbial contents of chicken patties as affected by frying and internal temperatures. J. Food Sci. 52: 1183-1185, 1987.

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APNDICE B

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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Figura 1

CATEGORA DE PROCESO: PRODUCTOS PERECEDEROS, TRATADOS TRMICAMENTE, COCINADOS PARCIALMENTE PRODUCTO: SALCHICHA AHUMADA, TORTITAS DE POLLO PARCIALMENTE COCIDAS
RECEPCIN DE MATERIALES PARA EMPAQUETADO RECEPCIN DE CARNE O AVES CRUDAS RECEPCIN DE INGREDIENTES ALIMENTICIOS NO CRNICOS / NO AVCOLAS

ALMACENAMIENTO (FRO: CONGELADO / REFRIGERADO) DE CARNE O AVES CRUDAS

TEMPLADO DE CARNES O AVES CONGELADAS

ALMACENAMIENTO DE INGREDIENTES ALIMENTICIOS NO CRNICOS / NO AVCOLAS

PESAJE DE CARNE O AVES CRUDAS PESAJE DE INGREDIENTES ALIMENTICIOS NO CRNICOS / NO AVCOLAS

COMBINACIN DE INGREDIENTES

PROCESOS MECNICOS REPROCESADO

(Nota: Escriba todos los utilizados)*

* Ejemplos
Deshuesado Despellejadura Inyeccin con salmuera Trituracin Marinado Revoltura Divisin de porciones Masaje Emulsin Formado Cobertura Desmenuzamiento Mezclado Combinacin Relleno

AHUMADO / COCIMIENTO PARCIAL

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA EMPAQUETADO

EMPAQUETADO / ETIQUETADO

ENFRIAMIENTO

ALMACENAMIENTO (FRO) DEL PRODUCTO TERMINADO

ENVO

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DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

Figura 2

CATEGORA DE PROCESO: PRODUCTOS PERECEDEROS, TRATADOS


TRMICAMENTE, COCINADOS
PARCIALMENTE
PRODUCTO: SALCHICHA AHUMADA, TORTITAS DE POLLO
PARCIALMENTE COCIDAS
1. NOMBRE COMN? SALCHICHA AHUMADA, TORTITAS DE POLLO PARCIALMENTE COCIDAS

2. CMO SE PRETENDE USAR? LATO FUERTE, TROCITOS


P EMPANIZADOS, REFRIGERIOS,
ENSALADAS
3. QU TIPO DE ENVASE? MPAQUETADO A GRANEL (P. EJ., BOLSA E DE PLSTICO, EMPACADO AL VACO) 3 a 6 MESES A -18 C (0 F) O MENOR; 7 DAS A 4.4 C (40 F) VENTAS AL POR MAYOR, SLO A DISTRIBUIDORES

4. DURACIN TIL DE ALMACENADO, A QU TEMPERATURA? 5. DNDE SE VENDER? QUINES SERN LOS CONSUMIDORES? CUL ES SU USO DESEADO?

6. INSTRUCCIONES EN EL ETIQUETADO? MANTNGASE CONGELADO; MANTNGASE EN REFRIGERACIN 7. SE NECESITA UN CONTROL MANTNGASE CONGELADO; ESPECIAL PARA LA DISTRIBUCIN? MANTNGASE EN
REFRIGERACIN

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ANLISIS DE RIESGOS - PRODUCTOS PERECEDEROS, TRATADOS TRMICAMENTE, COCINADOS PARCIALMENTE: Salchicha ahumada, tortitas de pollo parcialmente cocidas
Paso del proceso
Riesgo a la inocuidad del alimento Existen probabilidades razonables de que se presente? S

Fundamento

Recepcin de carnes o aves crudas

Biolgicos: Patgenos: Salmonella Trichina

Salmonella puede estar presente en el producto crudo entrante.

Si la 3 columna es "S", qu medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable? Certificacin de los proveedores que declara que el producto ha sido sometido a muestreo para la deteccin de Salmonella y que cumple con las normas de rendimiento.
Requerir del proveedor que todo el producto haya sido pasado por un detector de hueso / recolector de hueso durante el proceso o si se recibi el producto en forma de msculo entero, utilizar un detector de hueso / recolector de hueso durante el proceso.

Punto crtico de control

1B

Qumicos Ninguno Fsicos Materias extraas tales como agujas rotas, huesos o fragmentos de hueso

Huesos / fragmentos de huesos (tamao / forma) que representaran un riesgo para los consumidores han sido encontrados en el producto entrante.

Recepcin Ingredientes alimenticios no crnicos / no avcolas; Materiales para empaquetado

Biolgicos Ninguno
Qumicos No son aceptables para el uso deseado No Se reciben cartas de garanta de todos los proveedores de materiales de empaquetado. Los registros de la planta demuestran que la contaminacin con materias extraas no ha ocurrido durante los ltimos aos.

Fsicos Materia extraa (madera, metal, vidrio, etc.)

No

Figura 3

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ANLISIS DE RIESGOS - PRODUCTOS PERECEDEROS, TRATADOS TRMICAMENTE, COCINADOS PARCIALMENTE: Salchicha ahumada, tortitas de pollo parcialmente cocidas
Paso del proceso
Riesgo a la inocuidad del alimento Existen probabilidades razonables de que se presente?

Fundamento

Si la 3 columna es "S", qu medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable?

Punto crtico de control

Almacenamiento Ingredientes alimenticios no crnicos / no avcolas; Materiales para empaquetado Almacenamiento (fro - congelado / refrigerado) de carnes o aves crudas

Biolgicos Ninguno Qumicos Ninguno Fsicos Ninguno

Biolgicos Salmonella Listeria monocytogenes

Hay probabilidades razonables de que los patgenos crezcan en este producto si la temperatura no se mantiene a una temperatura igual o menor a la que sea suficiente para impedir su crecimiento y si las cmaras de refrigeracin no se mantienen de manera que puedan conservar las temperaturas correspondientes.

Mantener la temperatura del producto a una temperatura igual o menor a la que sea suficiente para impedir o eliminar el crecimiento de patgenos.

2B

Templado de carnes o aves congeladas Pesaje de ingredientes alimenticios no crnicos / no avcolas

Qumicos Ninguno Fsicos Ninguno Biolgicos Ninguno Qumicos Ninguno Fsicos Ninguno Biolgicos Ninguno Qumicos Ninguno Fsicos Ninguno Figura 3

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ANLISIS DE RIESGOS - PRODUCTOS PERECEDEROS, TRATADOS TRMICAMENTE, COCINADOS PARCIALMENTE: Salchicha ahumada, tortitas de pollo parcialmente cocidas
Paso del proceso
Riesgo a la inocuidad del alimento Existen probabilidades razonables de que se presente?

Fundamento

Si la 3 columna es "S", qu medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable?

Punto crtico de control

Pesaje de carnes o aves crudas Combinacin de ingredientes Procesos mecnicos * Vea la lista en el diagrama de flujo en la pgina 22

Biolgicos Ninguno Qumicos Ninguno Fsicos Ninguno Biolgicos Ninguno Qumicos Ninguno Fsicos Ninguno Biolgicos Ninguno Qumicos Ninguno Fsicos Contaminacin con metales Biolgicos Ninguno Qumicos Ninguno Fsicos Ninguno Biolgicos Patgenos

Los registros de la planta muestran que durante el procesamiento mecnico es probable que ocurra la contaminacin con metales.

Los detectores de metales se instalan antes del paso de empaquetado.

3P

Ahumado / cocimiento parcial Reprocesado

No

Al final del da, el reprocesado se denomina como no apto para el consumo.

Qumicos Ninguno Fsicos Ninguno Figura 3

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ANLISIS DE RIESGOS - PRODUCTOS PERECEDEROS, TRATADOS TRMICAMENTE, COCINADOS PARCIALMENTE: Salchicha ahumada, tortitas de pollo parcialmente cocidas
Paso del proceso
Riesgo a la inocuidad del alimento Existen probabilidades razonables de que se presente? S

Fundamento

Empaquetado / Etiquetado

Biolgicos Patgenos - parasticos (Trichina)

Datos pasados muestran que Trichina ha estado presente en los productos de puerco crudos.

Si la 3 columna es "S", qu medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable? Etiquetas que indiquen claramente que ste es un producto crudo, junto con instrucciones sobre cmo cocinarlo, y una declaracin del manejo seguro del alimento.

Punto crtico de control

4B

Enfriamiento

Qumicos Ninguno Fsicos Ninguno Biolgicos Patgenos

Hay probabilidades razonables de que crezcan patgenos si se utilizan los procedimientos de enfriamiento incorrectos.

Se utilizan los procedimientos de enfriamiento apropiados.

5B

Qumicos Ninguno Fsicos Ninguno Figura 3

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ANLISIS DE RIESGOS - PRODUCTOS PERECEDEROS, TRATADOS TRMICAMENTE, COCINADOS PARCIALMENTE: Salchicha ahumada, tortitas de pollo parcialmente cocidas
Paso del proceso
Riesgo a la inocuidad del alimento Existen probabilidades razonables de que se presente? S

Fundamento

Almacenamiento (fro) del producto terminado

Biolgicos Patgenos

Hay probabilidades razonables de que los patgenos crezcan en este producto si la temperatura no se mantiene a una temperatura igual o menor a la que sea suficiente para impedir su crecimiento.

Si la 3 columna es "S", qu medidas podan aplicarse para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable? Mantener la temperatura del producto a una temperatura igual o menor a la que sea suficiente para impedir el crecimiento de patgenos.

Punto crtico de control

6B

Envo

Qumicos Ninguno Fsicos Ninguno Biolgicos Ninguno Qumicos Ninguno Fsicos Ninguno Figura 3

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PLAN HACCP
CATEGORA DE PROCESO: PRODUCTOS PERECEDEROS, TRATADOS TRMICAMENTE, COCINADOS PARCIALMENTE EJEMPLO DEL PRODUCTO: SALCHICHA AHUMADA, TORTITAS DE POLLO PARCIALMENTE COCIDAS
No. de Punto crtico de control y ubicacin 1B Recepcin de carnes o aves crudas Lmites crticos Procedimientos de vigilancia y frecuencia de los mismos El personal de recepcin examinar la certificacin correspondiente a Salmonella en cada remesa. Registros HACCP Procedimientos de verificacin y frecuencia de los mismos Acciones correctivas

2B Almacenam iento (Fro: congelado / refrigerado) de carnes o aves crudas

La certificacin del proveedor que declara que el producto ha sido sometido al muestreo para la deteccin de Salmonella tiene que acompaar la remesa. La temperatura de las reas de almacenamiento de productos crudos no deber ser mayor a 4.4 C (40 F).

Registro de recepcin Registro de acciones correctivas

Cada dos meses, el personal de garanta de la calidad solicitar al FSIS datos sobre los resultados de Salmonella de la compaa para por lo menos dos proveedores.

El personal de mantenimiento revisar la temperatura del rea de almacenamiento de productos crudos cada dos horas.

Registro de temperatura ambiente Registro de calibracin de termmetros Registro de acciones correctivas

El supervisor de mantenimiento verificar la exactitud del Registro de temperatura ambiente una vez por turno laboral y observar las revisiones de temperatura. El personal de garanta de la calidad revisar diariamente la exactitud de todos los termmetros utilizados para las actividades de vigilancia y verificacin y los calibrar con una exactitud de 2 F segn sea necesario.

No se recibirn productos que no vengan acompaados de la certificacin correspondiente a Salmonella. El producto que no cumpla con las normas de rendimiento correspondientes a Salmonella no ser aceptado. Si el proveedor no ha pasado dos grupos consecutivos de pruebas de Salmonella, el proveedor no ser utilizado hasta que certifique que los resultados de un grupo de muestras cumplen con los valores de referencia de la norma. Se determinar la temperatura interna del producto. El personal de garanta de la calidad rechazar o retendr productos dependiendo de la desviacin de tiempo o temperatura. El volumen o la manera de almacenar el producto ser ajustada si se determina que es un factor que contribuye a la desviacin. Se utilizar la curva de enfriamiento o la Autoridad procesadora para determinar la disposicin del producto. El personal de garanta de la calidad identificar la causa de la desviacin y prevendr que sta vuelva a ocurrir. La cmara de refrigeracin ser reparada y el programa de mantenimiento ser modificado si es necesario.

Firma: __________________________________ Fecha: __________________________

Figura 4

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PLAN HACCP
CATEGORA DE PROCESO: PRODUCTOS PERECEDEROS, TRATADOS TRMICAMENTE, COCINADOS PARCIALMENTE EJEMPLO DEL PRODUCTO: SALCHICHA AHUMADA, TORTITAS DE POLLO PARCIALMENTE COCIDAS No. de Punto Lmites Procedimientos de Registros HACCP Procedimientos de verificacin y Acciones correctivas crtico de crticos vigilancia y frecuencia de los mismos control y frecuencia de los ubicacin mismos 3P Ninguna Registro de la El supervisor de la cadena de separacin El personal de El supervisor de mantenimiento Procesos partcula de deteccin de metales verificar que el detector de metales mecnica controlar y separar los mantenimiento mecnicos metal podr verificar el est funcionando correctamente y le productos afectados. ser mayor de funcionamiento del Registro de acciones dar el servicio de mantenimiento 0.079 cm detector de metales correctivas de rutina segn las especificaciones El personal de mantenimiento identificar (0.0313 y eliminar el problema con el detector de con una muestra de del fabricante. pulgadas) en control una vez por metales. tamao. turno laboral y El personal de garanta de la calidad determinar que el verificar que el detector de metales Se implementar un programa de mantenimiento preventivo y ser dispositivo del est funcionando correctamente al modificado segn sea requerido. mecanismo eyector observar la prueba de est funcionando mantenimiento con la muestra de El personal de garanta de la calidad pasar correctamente. control una vez cada dos das. una muestra de control por el detector despus de cualquier reparacin. Todos los productos potencialmente contaminados sern examinados visualmente y se eliminarn de stos las partculas de metal. El producto ser pasado por rayos X antes de ser sometido a reprocesado o ser asignado a envo.

Firma: __________________________________ Fecha: __________________________

Figura 4

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Modelo para productos perecederos, tratados trmicamente, cocinados parcialmente

PLAN HACCP
CATEGORA DE PROCESO: PRODUCTOS PERECEDEROS, TRATADOS TRMICAMENTE, COCINADOS PARCIALMENTE EJEMPLO DEL PRODUCTO: SALCHICHA AHUMADA, TORTITAS DE POLLO PARCIALMENTE COCIDAS No. de Punto Lmites crticos Procedimientos de Registros HACCP Procedimientos de Acciones correctivas crtico de vigilancia y verificacin y frecuencia de control y frecuencia de los los mismos ubicacin mismos Registro de etiquetado El personal de garanta de la 4B El personal de garanta de la El producto tiene El supervisor de la Empaquetado que estar calidad observar, una vez por calidad separar y retendr todos lnea de empaquetado Registro de acciones / Etiquetado turno laboral, al supervisor de los productos afectados. claramente seleccionar dos correctivas (Trichina) la cadena de empaquetado etiquetado como paquetes de cada tipo realizando la actividad de El personal de garanta de la crudo o de producto vigilancia. calidad asegurar que las etiquetas parcialmente producidos al apropiadas sean aplicadas a todos cocido y que principio y al final de El personal de garanta de la los productos afectados antes del requiere cada lote y asegurar calidad seleccionar tres envo. cocimiento. que se haya cumplido etiquetas, destinadas al uso, del con los requisitos de rea de almacenamiento de Se ajustar el equipo de etiquetado Las instrucciones etiquetado. etiquetas, dos veces por semana si es necesario. El fabricante de las sobre cmo cocinar para asegurar la exactitud de las etiquetas suministrar una el producto tienen etiquetas. certificacin que indique que todas que estar en el las caractersticas establecidas envase. estn impresas correctamente. Se El personal de garanta de la examinarn las etiquetas recibidas calidad revisar etiquetas una La declaracin del para asegurar que estn impresas vez al da en los productos manejo seguro del correctamente. empaquetados para asegurar la alimento tiene que exactitud de las etiquetas en el formar parte de la producto empaquetado. etiqueta.

Firma: __________________________________ Fecha: __________________________

Figura 4

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PLAN HACCP
CATEGORA DE PROCESO: PRODUCTOS PERECEDEROS, TRATADOS TRMICAMENTE, COCINADOS PARCIALMENTE EJEMPLO DEL PRODUCTO: SALCHICHA AHUMADA, TORTITAS DE POLLO PARCIALMENTE COCIDAS No. de Punto Lmites Procedimientos de vigilancia y Registros HACCP Procedimientos de Acciones correctivas crtico de crticos frecuencia de los mismos verificacin y frecuencia de control y los mismos ubicacin El supervisor de garanta de Registro de El personal de garanta de la 5B Temperatura El tecnlogo de garanta de la la calidad revisar el Registro calidad rechazar o retendr enfriamiento del Enfriamiento interna del calidad observar los de enfriamiento del producto productos dependiendo de la producto producto < 21 procedimientos de manejo del y observar la actividad de desviacin de tiempo y C (70 F) enfriamiento para asegurar que vigilancia de la temperatura Grficos del grabador temperatura. Se determinar la dentro de un se cumpla con los lmites una vez por turno laboral. de temperatura de las curva del tiempo / temperatura perodo de 3 crticos. cmaras de interna del producto y ser horas y Las cmaras de refrigeracin de El supervisor de refrigeracin del utilizada para determinar la alcanzar una los productos sern vigiladas y mantenimiento verificar la producto disposicin del producto. El temperatura < su funcionamiento ser grabado exactitud de los grficos del producto ser designado como 5 C (41 F) continuamente en grficos de grabador de temperatura de la no apto para el consumo o Registro de dentro de un grabadores de temperatura. cmara de refrigeracin del calibracin de cocido por completo. perodo de 6 El tecnlogo de garanta de la producto una vez por turno termmetros horas calidad seleccionar cinco laboral. El personal de garanta de la adicionales muestras al azar de cada tipo de Registro de acciones calidad identificar la causa de despus de producto despus de 3 y 9 horas El personal de garanta de la correctivas la desviacin y prevendr que alcanzar del inicio del proceso de calidad revisar diariamente sta vuelva a ocurrir. < 21 C (70 F) enfriamiento y determinar la la exactitud de todos los (un tiempo total temperatura interna. termmetros utilizados para La cmara de refrigeracin de enfriamiento las actividades de vigilancia ser reparada si es necesario y de 9 horas). y verificacin y los calibrar el programa de mantenimiento con una exactitud de 2 F ser modificado si es segn sea necesario. necesario.

Firma: __________________________________ Fecha: __________________________

Figura 4

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PLAN HACCP
CATEGORA DE PROCESO: PRODUCTOS PERECEDEROS, TRATADOS TRMICAMENTE, COCINADOS PARCIALMENTE EJEMPLO DEL PRODUCTO: SALCHICHA AHUMADA, TORTITAS DE POLLO PARCIALMENTE COCIDAS No. de Lmites Procedimientos de Registros HACCP Procedimientos de verificacin y Acciones correctivas Punto crticos vigilancia y frecuencia de los mismos crtico de frecuencia de los control y mismos ubicacin 6B La El personal de Registro de la Si ocurre una desviacin de un lmite El supervisor de mantenimiento Almacenami temperatura mantenimiento temperatura crtico, se aplicarn las siguientes acciones verificar la exactitud del registro ento (fro) de las reas revisar, cada dos ambiente correctivas: de la temperatura ambiente una vez del producto de horas, las 1. La causa de que la temperatura exceda por turno laboral. terminado almacenamie temperaturas de las Registro de los 4.4 C (40 F) ser identificada y nto de reas de calibracin de eliminada. El personal de garanta de la calidad productos almacenamiento de termmetros 2. El punto crtico de control ser revisar diariamente la exactitud de (Contina terminados los productos vigilado una vez por hora despus de todos los termmetros utilizados en la no deber ser terminados. Registro de acciones para las actividades de vigilancia y que se aplique la accin correctiva siguiente mayor a 4.4 correctivas para asegurar que est bajo control. verificacin y los calibrar con una pgina) C (40 F). 3. Cuando se haya identificado la causa exactitud de 2 F segn sea de la desviacin, se aplicarn medidas necesario. para prevenir que vuelva a ocurrir, p. ej., si la causa es el El personal de garanta de la calidad malfuncionamiento del equipo, el observar, una vez por turno programa de mantenimiento laboral, al personal de preventivo ser examinado y mantenimiento realizando la modificado, si es necesario. revisin del rea de almacenamiento de productos terminados. Firma: __________________________________ Fecha: __________________________ Figura 4

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CATEGORA DE PROCESO: PRODUCTOS PERECEDEROS, TRATADOS TRMICAMENTE, COCINADOS PARCIALMENTE EJEMPLO DEL PRODUCTO: SALCHICHA AHUMADA, TORTITAS DE POLLO PARCIALMENTE COCIDAS No. de Punto Lmites Procedimientos Registros HACCP Procedimientos de verificacin y Acciones correctivas crtico de control crticos de vigilancia y frecuencia de los mismos y ubicacin frecuencia de los mismos 6B Si ocurre una desviacin de un lmite Almacenamiento crtico, se aplicarn las siguientes acciones (fro) del producto correctivas: terminado 4. Si la temperatura ambiente excede el lmite crtico, la autoridad procesadora evaluar la temperatura del producto para asegurar que sta sea adecuada para impedir el crecimiento de patgenos antes de que el producto sea aprobado para envo. Si la temperatura no es adecuada para impedir el crecimiento de patgenos, el producto ser cocinado en el establecimiento para asegurar la destruccin de los patgenos o ser designado como no apto para el consumo. Firma: __________________________________ Fecha: __________________________ Figura 4

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FORMULARIO DE LA CARTA PARA Confirmar el cumplimiento con las normas de rendimiento correspondientes a Salmonella.
Fecha

A:

Planta XYZ

Esta carta tiene como finalidad confirmar los resultados de su establecimiento, presentados a continuacin, sobre las pruebas de rendimiento correspondientes a la deteccin de Salmonella en los muestreos completados durante los ltimos seis meses. Gracias.

Producto

Fecha de recepcin de los resultados

Resultados de la prueba

Dos pruebas consecutivas falladas

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REGISTRO DE CALIBRACIN DE TERMMETROS


Calibrar a una temperatura de 0 oC (32 oF) mientras el termmetro est en hielo nieve humedecido Fecha Hora Departamento o rea No. de identificacin del termmetro Lectura del termmetro personal Ajuste requerido? (S o No) Iniciales Observaciones

Si se rompe un termmetro o si queda fuera de servicio, documntelo en la columna de observaciones.

Revisado por: ______________________________

Fecha:

_______________________

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ESTABLECIMIENTO GENERAL X: REGISTRO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE


SALA:__________ FECHA:_________

HORA

TEMPERATURA Desviacin del lmite crtico? (Marque si afirmativo)

Si afirmativo, accin?

Vigilado por:

Verificado por:

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ESTABLECIMIENTO GENERAL X: REGISTRO DE DETECCIN DE METALES


Fecha Producto No. de lote Resultados Muestra control Hora Vigilado por: Verificado por:

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REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS


Producto: _________________________________________ No. de Lote ___________________

Punto crtico de control

Desviacin / Problema

Procedimientos para la accin correctiva / Explique

Disposicin del producto

Persona responsable

Fecha / Hora

FIRMA: __________________________

FECHA: ______________________

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REGISTRO DE REVISIONES PREVIAS AL ENVO Fecha:______________


PRODUCTO IDENTIFICACIN DEL LOTE HORA DE REVISIN DE REGISTROS REVISADOS POR: SE APROB EL LOTE PARA ENVO? FIRMA OBSERVACIONES *

*La frecuencia de vigilancia aconteci segn el plan; se cumplieron con los lmites crticos; la certificacin (si corresponde) fue presentada segn el plan; si ocurrieron desviaciones, stas fueron examinadas para aplicar acciones correctivas apropiadas; los registros estn completos y son exactos.

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