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Cód: GG-PG-QHSE-062
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y Revisión: 05
EVALUACION DE RIESGOS
Fecha: 28/11/2022
Elaborado por: Luciana Del Ben Aprobado por: Marcelo Cammi
Índice
1. Objetivo ................................................................................................................... 2
2. Alcance.................................................................................................................... 2
3. Responsabilidades .................................................................................................. 2
4. Documentación de Referencia ................................................................................ 3
5. Definiciones y abreviaturas ..................................................................................... 3
6. Desarrollo ................................................................................................................ 4
6.1. Generalidades .................................................................................................. 4
6.2. Identificación de la tarea y actividad ................................................................. 5
6.3. Identificación de peligros .................................................................................. 5
6.4. Evaluación de riesgos ....................................................................................... 5
6.5. Medidas de Control y de Contingencia ............................................................. 8
6.6. Detalles adicionales .......................................................................................... 9
6.7 Seguimiento y reevaluación ............................................................................... 9
6.8 Descarga de matriz de riesgos ........................................................................ 10
6.9 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) ................................................................... 10
7. Registros............................................................................................................. 10
8. Anexos ................................................................................................................ 10
9. Historial de versiones.......................................................................................... 10
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1. Objetivo
2. Alcance
Este procedimiento aplica a todas las actividades realizadas por personal Galileo
Technologies y/o por contratistas, en establecimientos propios o de clientes y que
puedan afectar a la salud y seguridad de las personas, a los equipos o al ambiente.
En el caso de locaciones que se encuentren dentro de las instalaciones de
Operadoras, se deberá implementar lo establecido en los procedimientos de dicho
cliente en caso de ser necesario.
3. Responsabilidades
Responsables de QHSE
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4. Documentación de Referencia
5. Definiciones y abreviaturas
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6. Desarrollo
6.1. Generalidades
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Para cada planta, locación y/o servicio, se deben identificar los puestos y las tareas
rutinarias/normales y no rutinarias/anormales necesarias para la operación de cada
locación o prestación del servicio, y las actividades que forman parte de cada una de
dichas tareas. Deben incluirse también las situaciones de emergencia potenciales que
se detecten en dicho sitio/servicio.
6.4.1. Peligros
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PROBABILIDAD
Nunca ha sucedido en la Organización ni se conocen casos en
1 Improbable
industria similar o relacionada
2 Poco Probable Muy raro que ocurra el daño (Una vez en más de 10 años)
Es probable que ocurra el daño (En el lapso de 10 años pueden darse
3 Probable
entre 1 y 5 episodios)
El daño puede ocurrir en algunas ocasiones (En el lapso de 1 año
4 Posible
pueden darse entre 1 y 5 episodios)
5 Casi seguro El daño puede ocurrir frecuentemente (Uno o más episodios al mes)
CONSECUENCIA
Pueden provocar lesiones menores o deterioro leve a la salud física,
A Menor mental o cognitiva sin incapacidad laboral temporaria, no requieren
1ros auxilios ni administración de medicación oral o cutánea.
Pueden provocar lesiones menores o deterioro leve a la salud física,
B Moderada mental o cognitiva sin incapacidad laboral temporaria, requieren 1ros
auxilios y/o administración de medicación oral o cutánea.
Puede provocar lesiones menores o deterioro leve a la salud física,
C Relevante
mental o cognitiva con incapacidad laboral temporaria
Puede provocar lesiones o deterioro a la salud física, mental o
D Mayor cognitiva con incapacidad laboral temporaria y secuelas que generen
discapacidad permanente
E Crítica Pueden provocar la muerte o incapacidad laboral permanente
FRECUENCIA
1 No frecuente Nunca ha sucedido o alguna vez puede llegar a ocurrir
2 Muy baja Frecuencia muy baja (anual)
3 Baja Frecuencia baja (mensual)
4 Media Frecuencia media (semanal)
5 Alta Frecuencia diaria o permanente durante la operación
GRAVEDAD
A Impacto nulo No se observan efectos en el ambiente o los mismos son positivos
Se observan efectos leves en el ambiente que no requieren
B Impacto bajo
intervención para su mitigación
Se observan efectos en el ambiente que pueden remediarse o
C Impacto medio
evitarse mediante aplicación de controles
Se observan efectos en el ambiente que pueden mitigarse
D Impacto alto
parcialmente mediante la aplicación de controles
Impacto muy Los efectos en el ambiente generan alteraciones en el sistema que
E
alto persisten en el tiempo
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Aspecto significativo A Riesgo Alto o Muy Alto (con o sin Requisito Legal)
Aspecto significativo B Riesgo Bajo a Medio Con Requisito legal
Aspecto no significativo Riesgo Bajo a Medio Sin Requisito legal
Nota: Este punto se indica dentro de la Plataforma SIG luego de finalizar lo indicado
en el punto 6.6.
El nivel de riesgo estará dado entonces por una combinación entre ambos factores:
Probabilidad/Frecuencia y Consecuencia/Gravedad.
NIVEL DE CONSECUENCIA/GRAVEDAD
RIESGO A B C D E
1B: 1C: 1D:
PROBABILIDAD / FRECUENCIA
5 5A: Medio 5B: Medio 5C: Alto 5D: Muy Alto 5E: Muy Alto
Los Niveles de Riesgo indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si
se requiere mejorar las medidas de control existentes o implantar nuevas medidas.
Según el nivel de riesgo que se haya determinado, se implementa el cronograma de
acción según la siguiente prioridad y urgencia.
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Debe tomarse una medida de control en un período de tiempo
determinado reducido que permita un monitoreo de la situación.
Posteriormente realizar un control de la efectividad de la medida
implementada y reevaluar el riesgo. Hasta entonces el trabajo sólo
ALTO puede realizarse bajo control personal del Responsable de QHSE o
de personal jerárquico responsable quien verificará que se cumple
estrictamente con las medidas de control establecidas hasta el
momento.
Detener inmediatamente el trabajo. Si el riesgo no puede ser reducido
MUY ALTO debe prohibirse de forma permanente su realización.
Peligros psicosociales
La ponderación del riesgo asociada a cada peligro se realiza según los criterios
definidos en los puntos 6.4.1 y 6.4.2.
Para el análisis del ciclo de vida, se identifican dentro de los aspectos ambientales,
aquellos asociados a las distintas etapas del ciclo de vida de los productos
desarrollados por Galileo Technologies, incluyendo:
Adquisición de materia prima
Diseño del equipo
Proceso productivo
Transporte y entrega
Puesta en marcha y operación
Tratamiento al finalizar la vida útil
Disposición final
La ponderación del impacto asociado a cada aspecto se realiza según los criterios
definidos en los puntos 6.4.1 y 6.4.2.
Una vez establecido el riesgo inicial y en función del nivel resultante, se deben
implementar medidas de control y de contingencia a fin de disminuir el riesgo
existente.
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Una vez al año, o según sea necesario en caso de modificaciones en los procesos o
instalaciones, o incidentes, deberá realizarse una actualización de la matriz de
peligros y aspectos ambientales, a fin de reevaluar los riesgos en caso de
corresponder, o simplemente revalidar la evaluación y asegurar su vigencia.
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7. Registros
8. Anexos
No aplican.
9. Historial de versiones
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