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ResumenMKT

TELECOM ARGENTINA S.A. Página 1 de 1


Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Inicio de Actividades: 08/11/1990
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 C.U.I.T: 30-63945373-8
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A.
Sede Social:Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITCIVM;VGTa5vbC7qpBLJaeP Informacion del Cliente


Número de Referencia de Pago 1000221583410003
JULIA MARGARITA COLOMBO Factura N° 04682-23991195
Fecha de Emisión 28/11/2022
DE LA TORRE LISANDRO 1370
HERNANDARIAS Y QUINQUELA MARTIN
2820 GUALEGUAYCHU Próximo Vencimiento 18/01/2023
ENTRE RIOS IVA Consumidor Final
CICLO 28/11

Tu saldo total es de $ 5.335,19 y vence el día 19/12/2022

Tu Resumen de Servicios
TV. Clásico (28-11 - 27-12) 2.527,20

Total de Abonos Mensuales $ 2.527,20

Redondeo $ -0,01

TOTAL DE SERVICIOS DEL MES $ 2.527,19

Saldo de Cuenta $ 2.808,00

TOTAL A PAGAR $ 5.335,19

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.. TOTAL A PAGAR $ 5.335,19
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.. VENCIMIENTO 19/12/2022
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TOTAL A PAGAR $ 5.335,19 .. N° de Factura N° 04682-23991195
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1000221583410003
VENCIMIENTO 19/12/2022 ....
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IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ....
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N° de Factura N° 04682-23991195 ..
N° Referencia de Pago 1000221583410003 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010000533519150510002215834100032212190000000000000282003
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TELECOM ARGENTINA S.A. ORIGINAL
Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Página 1 de 2
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 Inicio de Actividades: 08/11/1990
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 C.U.I.T: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A. Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Sede Social: Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITCIVM;VGTa5vbC7qpBLJaeP B TOTAL A PAGAR $ 5.335,19


JULIA MARGARITA COLOMBO
DE LA TORRE LISANDRO 1370 Código N° 06 VENCIMIENTO 19/12/2022
HERNANDARIAS Y QUINQUELA MARTIN
PERIODO FACTURADO 28/10/2022 al 27/11/2022
2820 GUALEGUAYCHU
ENTRE RIOS
CICLO 28/11

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RESUMEN DE CUENTA ..
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INFORMACIÓN DEL CLIENTE
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SALDO ANTERIOR $ 2.808,00 .. N° de Referencia de Pago 1000221583410003
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CARGOS DEL MES $ 2.527,19 .. Factura N° 04682-23991195
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.. Fecha de Emisión 28/11/2022
.. Próximo Vencimiento 18/01/2023
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TOTAL A PAGAR $ 5.335,19 ..
.. IVA Consumidor Final
Si abonaste luego del 27/11, el pago no se verá aquí. Aboná sólo el Total Cargos del mes .

Importe en Importe
CARGOS DEL MES Cant. Cargo Unitario
pesos Total

ABONOS HOGAR $ 2.527,20


TV. Clásico (28-11 - 27-12) 1 3.808,00 3.808,00
Ajustes por cambio de ciclo de facturacion... 1 -280,80 -280,80
Dto TV $1000 final 1 -1.000,00 -1.000,00
Redondeo $-0,01

TOTAL CARGOS DEL MES $ 2.527,19


Son Pesos Dos mil quinientos veintisiete con 19/100.

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C.A.E. Nº 72488562521390
Fecha Vto. C.A.E. 08/12/2022
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.. TOTAL A PAGAR $ 5.335,19
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.. VENCIMIENTO 19/12/2022
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TOTAL A PAGAR $ 5.335,19 ... N° de Factura N° 04682-23991195
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1000221583410003
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VENCIMIENTO 19/12/2022 ..
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IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ...
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N° de Factura N° 04682-23991195 ..
N° Referencia de Pago 1000221583410003 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010000533519150510002215834100032212190000000000000282003
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