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CÓDIGO: PMC-FO-06

VERSIÓN: 002
INFORME DE AUDITORIA
FECHA: 10-06-2019
PAGINA: 1 DE 1

Fecha de la Auditoria
Área
Responsable del Área
Equipo Auditoria

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

ALCANCE: A todas las actividades que se desarrollan en el proceso y que se incluyan en el Sistema de gestion integral.

NOMBRE DEL PROCESO(S)

CRITERIOS DE AUDITORIA

ITEM PERSONAL ENTREVISTADO CARGO

Se evidenciaron _______ hallazgos y/o no conformidades que afectan directa o indirectamente el Sistema de Gestión integral, los cuales se relacionan a
continuación para la implementación de medidas para la mejora continua.

Análisis De Auditoría

NORMA HALLAZGOS

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

NOMBRE DEL AUDITOR


FIRMA
CARGO
PROXIMA AUDITORIA

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