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Fo-4.14-01-+programa Auditoria-19
Fo-4.14-01-+programa Auditoria-19
MES
PROCESO REALIZADO TIPO E F M A A MS OJ N DJ
Fecha Realizada
P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R
S.G.C. Completa
Auditoria Interna P
Nota: Tolerancia de ±1 mes en ejecución del programa, siendo la limitante el que no pasen más de 12 meses entre auditorias internas
Tec. Lucero Anali Gonzalez Padilla Ing. Erika Lorena Arredondo Chávez
Asistente de Dirección Gerente de Calidad
Realizó Revisó
Nota: Esta auditoria es de carácter extraordinaria para la evaluación de la eficacia de acciones correctivas de no conformidades de informe de EMA.
Código: FO-4.14-01Rev:02
P Programado R Realizado
Código: FO-4.14-01Rev:02
Código: FO-4.14-01Rev:02
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES POR LA DIRECCIÓN
MES
PROCESO REALIZADO TIPO E F M A MA S J O N J D
Fecha Realizada
P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R
Nota: Tolerancia de ±1 mes en ejecución del programa, siendo la limitante el que no pasen más de 12 meses entre auditorias internas
Tec. Lucero Anali Gonzalez Padilla Ing. Erika Lorena Arredondo Chávez
Asistente de Dirección Gerente de Calidad
Realizó Revisó
Nota: Esta auditoria es de carácter extraordinaria para la evaluación de la eficacia de acciones correctivas de no conformidades de informe de EMA.
Código: FO-4.14-01Rev:02
P Programado R Realizado
Código: FO-4.14-01Rev:02
Código: FO-4.14-01Rev:02