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Además del objetivo principal de las Inspecciones, detectar situaciones de riesgo antes de su
concreción en daños, la realización de la inspección puede cumplir los siguientes objetivos:
Identificar problemas no previstos durante el diseño o el análisis del trabajo. Los requisitos
de Seguridad y Salud que no se tomaron en cuenta durante el diseño, y los peligros que no
se descubrieron durante el análisis del trabajo o la tarea, se hacen aparentes cuando se
inspecciona el lugar de trabajo y se observa a los trabajadores.
Identificar deficiencias de los equipos de trabajo. Estas deficiencias se pueden producir por
el uso y desgaste normal, así como el abuso o maltrato de los equipos. Las inspecciones
ayudan a descubrir si el equipo se ha desgastado hasta llegar al límite de su condición; si
su capacidad es deficiente o se ha usado inadecuadamente.
Demostrar el compromiso asumido por la dirección. Por medio de esta actividad que
propicia el contacto y la demostración de interés por la Seguridad y Salud del personal, la
dirección y los mandos superiores al involucrarse en las actives de inspección, detección y
corrección está enviando un mensaje inequívoco a los trabajadores.
Informe del Inspector del Sistema de Control de Calidad Interno
Para: (Socio(s) encargado(s) del sistema de control de calidad de la firma) Revisión practicada
entre (fecha de inicio) y (fecha de finalización) Período Cubierto: Del (fecha de inicio) al (fecha de
finalización)
Aparentemente, el sistema de control de calidad de la firma está [no está] a cargo de un socio u
otra persona con suficiente experiencia y la debida autoridad.
1. La firma [no] cuenta con un manual de control de calidad y/o políticas y procedimientos de control
de calidad por escrito.
(Insertar la explicación del (de los) socio(s) encargado(s) del sistema de control de calidad, si está
incompleto el manual de control de calidad por escrito.)
2. En mi opinión, el contenido del manual de control de calidad por escrito [no] cumple, en todos los
aspectos significativos, los requerimientos.
Tratándose de los encargos revisados, me cercioré de no ser miembro del equipo del encargo ni
revisor del control de calidad del mismo.
Proporcionar detalles de cada encargo seleccionado (incluyendo nombre del socio, tipo del
encargo, nombre del cliente y fecha del cierre anual).
6. [No] encontré en los archivos de los encargos deficiencias que parecieran sistemáticas,
recurrentes o significativas y que requirieran medidas correctivas inmediatas.
7. [No] encontré evidencia que indique que un informe emitido por la firma pudo haber sido
inadecuado.
Proporcionar detalles de la evidencia que indique la posibilidad de que un informe emitido pudo
haber sido inadecuado.
8. [No] encontré evidencia de que no se aplicaron algunos procedimientos exigidos por la firma para
el encargo.
Proporcionar detalles de la evidencia que indique que no se aplicaron los procedimientos
requeridos, incluyendo una referencia a cada uno.
9. Informé al (a los) socio(s) encargado(s) del sistema de control de calidad de la firma todas las
deficiencias detectadas en el curso de mi revisión, así como de los motivos subyacentes por las
que ocurrieron.
10. Tratándose de los archivos revisados, completé los cuestionarios adecuados para la
inspección de archivos, que adjunto a este informe como anexos.